N п/п
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия
|
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования всего, тыс. руб.
|
в том числе по годам
|
Показатель результативности подпрограммы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.
|
Цель. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования
|
1.1.
|
Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в ОУ
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие 2.1.Реализация общеобразовательных программ общего образования
|
ДО
|
Всего
|
9 139 422,1
|
1 358 086,6
|
1 377 532,9
|
1 459 528,1
|
1 462 215,3
|
1 712 634,5
|
1 769 424,7
|
Подпрограмма 2, таблица 3, показатели 1.1. - 1.8.
|
ГБ
|
941 385,8
|
143 719,3
|
138 035,0
|
144 615,2
|
164 850,9
|
196 027,7
|
154 137,7
|
ОБ
|
8 198 036,3
|
1 214 367,3
|
1 239 497,9
|
1 314 912,9
|
1 297 364,4
|
1 516 606,8
|
1 615 287,0
|
1.1.1.1.
|
Выполнение муниципального задания по реализации общеобразовательных программ общего образования
|
ДО
|
Всего
|
8 963 760,2
|
1 345 286,9
|
1 358 426,4
|
1 439 478,6
|
1 438 629,8
|
1 659 805,3
|
1 722 133,2
|
|
ГБ
|
779 662,7
|
131 227,7
|
123 240,1
|
129 653,7
|
142 166,4
|
146 528,6
|
106 846,2
|
ОБ
|
8 184 097,5
|
1 214 059,2
|
1 235 186,3
|
1 309 824,9
|
1 296 463,4
|
1 513 276,7
|
1 615 287,0
|
1.1.1.2.
|
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в ОУ, укрепление материально-технической базы ОУ
|
ДО
|
Всего
|
166 500,6
|
12 799,7
|
19 106,5
|
15 381,3
|
22 525,5
|
49 396,1
|
47 291,5
|
ГБ
|
160 760,9
|
12 491,6
|
14 794,9
|
14 261,3
|
22 525,5
|
49 396,1
|
47 291,5
|
ОБ
|
5 739,7
|
308,1
|
4 311,6
|
1 120,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1.3.
|
Улучшение технического состояния зданий и сооружений ОУ в соответствии с перечнем проектов народных инициатив
|
ДО
|
Всего
|
9 161,3
|
0,0
|
0,0
|
4 668,2
|
1 060,0
|
3 433,1
|
0,0
|
ГБ
|
962,2
|
0,0
|
0,0
|
700,2
|
159,0
|
103,0
|
0,0
|
ОБ
|
8 199,1
|
0,0
|
0,0
|
3 968,0
|
901,0
|
3 330,1
|
0,0
|
1.1.2.
|
Основное мероприятие 2.2. Капитальные вложения в объекты ОУ
|
КГС
|
Всего
|
3 677,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 944,8
|
1 732,2
|
ГБ
|
3 677,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 944,8
|
1 732,2
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.2.1.
|
Капитальный ремонт зданий ОУ, включая разработку проектной документации
|
КГС
|
Всего
|
2 577,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 944,8
|
632,2
|
ГБ
|
2 577,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 944,8
|
632,2
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.2.2.
|
Строительство спортивного зала в МБОУ СОШ N 13
|
КГС
|
Всего
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 100,0
|
ГБ
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 100,0
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.2.3.
|
Итого по задаче 1:
|
|
Всего
|
9 143 099,1
|
1 358 086,6
|
1 377 532,9
|
1 459 528,1
|
1 462 215,3
|
1 714 579,3
|
1 771 156,9
|
|
ГБ
|
945 062,8
|
143 719,3
|
138 035,0
|
144 615,2
|
164 850,9
|
197 972,5
|
155 869,9
|
ОБ
|
8 198 036,3
|
1 214 367,3
|
1 239 497,9
|
1 314 912,9
|
1 297 364,4
|
1 516 606,8
|
1 615 287,0
|
1.2.
|
Задача 2. Повышение степени доступности ОУ
|
|
1.2.1.
|
Основное мероприятие 2.3.Осуществление бюджетных инвестиций в объекты ОУ
|
КГС
|
Всего
|
14 260,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 900,0
|
8 360,0
|
Подпрограмма 2, таблица 3, показатель 2.1.
|
ГБ
|
14 260,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 900,0
|
8 360,0
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.1.1.
|
Строительство школы в 26 микрорайоне города Братска
|
КГС
|
Всего
|
9 148,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 900,0
|
3 248,0
|
ГБ
|
9 148,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 900,0
|
3 248,0
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.1.2.
|
Строительство школы в жилом районе Порожский города Братска
|
КГС
|
Всего
|
5 112,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 112,0
|
ГБ
|
5 112,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 112,0
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.1.3.
|
Итого по задаче 2:
|
|
Всего
|
14 260,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 900,0
|
8 360,0
|
ГБ
|
14 260,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 900,0
|
8 360,0
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.3.
|
Итого по подпрограмме 2:
|
9 157 359,1
|
1 358 086,6
|
1 377 532,9
|
1 459 528,1
|
1 462 215,3
|
1 720 479,3
|
1 779 516,9
|
|
1.3.1.
|
в том числе по источникам финансирования:
|
1.3.1.1.
|
ГБ
|
959 322,8
|
143 719,3
|
138 035,0
|
144 615,2
|
164 850,9
|
203 872,5
|
164 229,9
|
|
1.3.1.2.
|
ОБ
|
8 198 036,3
|
1 214 367,3
|
1 239 497,9
|
1 314 912,9
|
1 297 364,4
|
1 516 606,8
|
1 615 287,0
|
1.3.2.
|
В том числе по исполнителям по соисполнителям
|
|
1.3.2.1.
|
ДО
|
|
Всего
|
9 139 422,1
|
1 358 086,6
|
1 377 532,9
|
1 459 528,1
|
1 462 215,3
|
1 712 634,5
|
1 769 424,7
|
|
ГБ
|
941 385,8
|
143 719,3
|
138 035,0
|
144 615,2
|
164 850,9
|
196 027,7
|
154 137,7
|
ОБ
|
8 198 036,3
|
1 214 367,3
|
1 239 497,9
|
1 314 912,9
|
1 297 364,4
|
1 516 606,8
|
1 615 287,0
|
1.3.2.2.
|
КГС
|
|
Всего
|
17 937,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 844,8
|
10 092,2
|
ГБ
|
17 937,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 844,8
|
10 092,2
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.4.
|
Справочно: инвестиционные расходы
|
15 360,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 900,0
|
9 460,0
|
1.5.
|
Справочно: публичные нормативные обязательства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|