Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных
учреждений города Бердска
на 2015 - 2017 годы"
Мероприятия
Ведомственной целевой программы "Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2015 - 2017 годы"
Наименование мероприятия |
Показатель |
Единица измерения |
Годы |
|
Ответственный исполнитель |
||
2015 |
2016 |
2017 |
Всего |
||||
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) | |||||||
Задача 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | |||||||
1.1 текущий и/или капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений: 2015 - СОШ 1,2,3,4,5, 8,9,10,12,13, лицей 6,7, экономический лицей, ДОО 2,3,5,7,8,12,15,16,17,19,22,24,25, 27,28, ДОД Юность, МКУ "УО и МП" |
Количество |
Ед. |
30 |
41 |
41 |
112,0 |
МКУ "УО и МП" и муниципальные учреждения, подведомственные МКУ "УО и МП" |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
122,9 |
30,68 |
30,7 |
55,4 |
||
Сумма затрат ВСЕГО: |
тыс. руб. |
3687,4 |
1257,7 |
1257,7 |
6202,8 |
||
Местный бюджет |
тыс. руб. |
3687,4 |
1257,7 |
1257,7 |
6202,8 |
||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,00000 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные средства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.2 обустройство и проведение работ по благоустройству территорий МКУ "УО и МП" и муниципальных учреждений, подведомственных МКУ "Управление образования и молодежной политики": 2015 - СОШ 3, ДОО 2,26 |
Количество |
Ед. |
3 |
41 |
41 |
85,0 |
МКУ "УО и МП" и муниципальные учреждения, подведомственные МКУ "УО и МП" |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
44,0 |
30,68 |
30,7 |
31,1 |
||
Сумма затрат ВСЕГО: |
тыс. руб. |
131,9 |
1257,70000 |
1257,7 |
2647,3 |
||
Местный бюджет |
тыс. руб. |
131,9 |
1257,7 |
1257,7 |
2647,3 |
||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,00000 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные средства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого затрат на решение задачи 1. |
|
тыс. руб. |
0,0 |
3 819,3 |
2 515,4 |
2 515,4 |
|
в том числе: местный бюджет |
|
тыс. руб. |
3819,3 |
2515,4 |
2515,4 |
8850,1 |
|
областной бюджет |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные средства |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Задача: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | |||||||
2.1 оснащение МКУ "УО и МП", муниципальных учреждений, подведомственных МКУ "Управление образования и молодежной политики" 2015- СОШ 2, лицей 7,9,11,12, ДОО 1,4,9,24, 28 |
Количество |
Уч. |
10 |
41 |
41 |
92 |
МКУ "УО и МП" и муниципальные учреждения, подведомственные МКУ "УО и МП" |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
232,09 |
30,68 |
30,68 |
52,57 |
||
Сумма затрат ВСЕГО: |
тыс. руб. |
2321 |
1258 |
1258 |
4836 |
||
Местный бюджет |
тыс. руб. |
2320,9 |
1257,7 |
1257,7 |
4836 |
||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
||
Внебюджетные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
||
создание оптимальных условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников, работников МКУ "УО и МП" и муниципальных учреждений, подведомственных МКУ "Управление образования и молодежной политики" во время их учебной и трудовой деятельности: 2015- СОШ 1,2, лицей 7, 11, ДОО 1,24,16, 21,ДОД Маэстро, ОДМ, ЦРО |
Количество |
Ед. |
10 |
41 |
41 |
92 |
МКУ "УО и МП" и муниципальные учреждения, подведомственные МКУ "УО и МП" |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
54,34 |
30,68 |
30,68 |
33,25 |
||
Сумма затрат ВСЕГО: |
тыс. руб. |
543 |
1258 |
1258 |
3059 |
||
Местный бюджет |
тыс. руб. |
543,4 |
1257,7 |
1257,7 |
3059 |
||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||
Итого затрат на решение задачи 2. |
|
тыс. руб. |
0,0 |
2 864,3 |
2 515,4 |
2 515,4 |
|
в том числе: местный бюджет |
|
тыс. руб. |
2864,3 |
2515,4 |
2515,4 |
7895,1 |
|
областной бюджет |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные средства |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Задача: осуществление иных полномочий в сфере образования установленных от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | |||||||
3.1 организация участия учреждений, подведомственных МКУ "Управления и молодежной политики", в образовательных мероприятиях, соревнованиях, в том числе: транспортные расходы, оплата за проживание, за питание : 2015 -ДОД ГЦДТ, Юность, ЦРО |
Количество |
Ед. |
3 |
41 |
41 |
85 |
МКУ "УО и МП" и муниципальные учреждения, подведомственные МКУ "УО и МП" |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
248,7 |
30,7 |
30,7 |
38,4 |
||
Сумма затрат ВСЕГО: |
тыс. руб. |
746 |
1258 |
1258 |
3261 |
||
Местный бюджет |
тыс. руб. |
746,0 |
1257,6 |
1257,6 |
3261 |
||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||
3.2 осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством в сфере образования: 2015- СОШ 2, лицей 6, ДОО 1 |
Количество |
Ед. |
3 |
41 |
41 |
85 |
МКУ "УО и МП" и муниципальные учреждения, подведомственные МКУ "УО и МП" |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
38,80 |
30,67 |
30,67 |
31,0 |
||
Сумма затрат ВСЕГО: |
тыс. руб. |
116 |
1258 |
1258 |
2632 |
||
Местный бюджет |
тыс. руб. |
116,4 |
1257,6 |
1257,6 |
2632 |
||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||
Итого затрат на решение задачи 3. |
|
тыс. руб. |
0,0 |
862,4 |
2 515,2 |
2 515,2 |
|
в том числе: местный бюджет |
|
тыс. руб. |
862,4 |
2515,2 |
2515,2 |
5892,8 |
|
областной бюджет |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные средства |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого затрат на решение задач программы |
|
тыс. руб. |
7 546,0 |
7 546,0 |
7 546,0 |
22 638,0 |
|
в том числе: местный бюджет |
|
тыс. руб. |
7546,0 |
7546,0 |
7546,0 |
22638,0 |
|
областной бюджет |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные средства |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.