Постановление администрации г. Пензы от 16 октября 2019 г. N 1999/1
"О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
10 |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4364791,16703 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 459154,55 тыс. руб.; 2016 год - 499571,3 тыс. руб.; 2017 год - 555480,5223 тыс. руб.; 2018 год - 660584,18773 тыс. руб.; 2019 год - 712562,297 тыс. руб.; 2020 год - 725719,005 тыс. руб.; 2021 год - 751719,305 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 4121938,08002 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 458556,45 тыс. руб.; 2016 год - 478976,6 тыс. руб.; 2017 год - 552551,41 тыс. руб.; 2018 год - 574303,72802 тыс. руб.; 2019 год - 580673,982 тыс. руб.; 2020 год - 725437,805 тыс. руб.; 2021 год - 751438,105 тыс. руб. - за счет субвенций из бюджета Пензенской области 2812,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.; 2016 год - 437,5 тыс. руб.; 2017 год - 625,1 тыс. руб.; 2018 год - 468,8 тыс. руб.; 2019 год - 281,2 тыс. руб. 2020 год - 281,2 тыс. руб. 2021 год - 281,2 тыс. руб. - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 20317,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 160,6 тыс. руб.; 2016 год - 20157,2 тыс. руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области - 36479,27201 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 2304,0123 тыс. руб.; 2018 год - 4151,25971 тыс. руб.; 2019 год - 30024,0 тыс. руб. из федерального бюджета - 12212,82592 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 2070,42151 тыс. руб.; 2018 год - 2942,40441 тыс. руб.; 2019 год - 7200,0 тыс. руб. из бюджета Пензенской области - 24266,44609 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 233,59079 тыс. руб.; 2018 год - 1208,8553 тыс. руб.; 2019 год - 22824,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 183243,515 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 81660,4 тыс. руб.; 2019 год - 101583,115 тыс. руб. |
".
1.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4364791,16703 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 459154,55 тыс. руб.;
2016 год - 499571,3 тыс. руб.;
2017 год - 555480,5223 тыс. руб.;
2018 год - 660584,18773 тыс. руб.;
2019 год - 712562,297 тыс. руб.;
2020 год - 725719,005 тыс. руб.;
2021 год - 751719,305 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 4121938,08002 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 458556,45 тыс. руб.;
2016 год - 478976,6 тыс. руб.;
2017 год - 552551,41 тыс. руб.;
2018 год - 574303,72802 тыс. руб.;
2019 год - 580673,982 тыс. руб.;
2020 год - 725437,805 тыс. руб.;
2021 год - 751438,105 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 2812,5 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 437,5 тыс. руб.;
2016 год - 437,5 тыс. руб.;
2017 год - 625,1 тыс. руб.;
2018 год - 468,8 тыс. руб.;
2019 год - 281,2 тыс. руб.
2020 год - 281,2 тыс. руб.
2021 год - 281,2 тыс. руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 20317,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 160,6 тыс. руб.;
2016 год - 20157,2 тыс. руб.
- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области - 36479,27201 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 2304,0123 тыс. руб.;
2018 год - 4151,25971 тыс. руб.;
2019 год - 30024,0 тыс. руб.
из федерального бюджета - 12212,82592 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 2070,42151 тыс. руб.;
2018 год - 2942,40441 тыс. руб.;
2019 год - 7200,0 тыс. руб.
из бюджета Пензенской области - 24266,44609 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 233,59079 тыс. руб.;
2018 год - 1208,8553 тыс. руб.;
2019 год - 22824,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 183243,515 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 81660,4 тыс. руб.;
2019 год - 101583,115 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.".
1.3. В подразделе 10.1. "Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" Программы (далее - Подпрограмма 1):
1.3.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1770468,27502 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 199623,6 тыс. руб.; 2016 год - 217535,7 тыс. руб.; 2017 год - 227777,055 тыс. руб.; 2018 год - 260563,11302 тыс. руб.; 2019 год - 275756,597 тыс. руб.; 2020 год - 286963,105 тыс. руб.; 2021 год - 302249,105 тыс. руб.; Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1711692,60502 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 199186,1 тыс. руб.; 2016 год - 217098,2 тыс. руб.; 2017 год - 227001,0 тыс. руб.; 2018 год - 237505,51302 тыс. руб.; 2019 год - 242251,982 тыс. руб.; 2020 год - 286681,905 тыс. руб.; 2021 год - 301967,905 тыс. руб.; - за счет субвенций из бюджета Пензенской области 2812,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.; 2016 год - 437,5 тыс. руб.; 2017 год - 625,1 тыс. руб.; 2018 год - 468,8 тыс. руб.; 2019 год - 281,2 тыс. руб.; 2020 год - 281,2 тыс. руб.; 2021 год - 281,2 тыс. руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области - 341,355 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 150,955 тыс. руб.; 2018 год - 190,4 тыс. руб. из федерального бюджета - 309,54995 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 134,34995 тыс. руб.; 2018 год - 175,2 тыс. руб. из бюджета Пензенской области - 31,80505 тыс. руб. 2017 год - 16,60505 тыс. руб.; 2018 год - 15,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 55621,815 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 22398,4 тыс. руб.; 2019 год - 33223,415 тыс. руб. |
".
1.3.2. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1770468,27502 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 199623,6 тыс. руб.;
2016 год - 217535,7 тыс. руб.;
2017 год - 227777,055 тыс. руб.;
2018 год - 260563,11302 тыс. руб.;
2019 год - 275756,597 тыс. руб.;
2020 год - 286963,105 тыс. руб.;
2021 год - 302249,105 тыс. руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1711692,60502 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 199186,1 тыс. руб.;
2016 год - 217098,2 тыс. руб.;
2017 год - 227001,0 тыс. руб.;
2018 год - 237505,51302 тыс. руб.;
2019 год - 242251,982 тыс. руб.;
2020 год - 286681,905 тыс. руб.;
2021 год - 301967,905 тыс. руб.;
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 2812,5 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 437,5 тыс. руб.;
2016 год - 437,5 тыс. руб.;
2017 год - 625,1 тыс. руб.;
2018 год - 468,8 тыс. руб.;
2019 год - 281,2 тыс. руб.;
2020 год - 281,2 тыс. руб.;
2021 год - 281,2 тыс. руб.
- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области - 341,355 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 150,955 тыс. руб.;
2018 год - 190,4 тыс. руб.
из федерального бюджета - 309,54995 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 134,34995 тыс. руб.;
2018 год - 175,2 тыс. руб.
из бюджета Пензенской области - 31,80505 тыс. руб.
2017 год - 16,60505 тыс. руб.;
2018 год - 15,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 55621,815 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 22398,4 тыс. руб.;
2019 год - 33223,415 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.".
1.4. В подразделе 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" Программы раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 2):
1.4.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1196422,77055 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 125318,35 тыс. руб.; 2016 год - 130272,6 тыс. руб.; 2017 год - 147215,15555 тыс. руб.; 2018 год - 170301,605 тыс. руб.; 2019 год - 189462,76 тыс. руб.; 2020 год - 211081,3 тыс. руб.; 2021 год - 222771,0 тыс. руб.; Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1123783,53 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 125318,35 тыс. руб.; 2016 год - 130272,6 тыс. руб.; 2017 год - 145230,1 тыс. руб.; 2018 год - 139440,33 тыс. руб.; 2019 год - 149669,85 тыс. руб.; 2020 год - 211081,3 тыс. руб.; 2021 год - 222771,0 тыс. руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и федерального бюджета - 12641,23055 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1985,05555 тыс. руб.; 2018 год - 2830,075 тыс. руб.; 2019 год - 7826,1 тыс. руб. из федерального бюджета - 11590,2 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1786,55 тыс. руб.; 2018 год - 2603,65 тыс. руб.; 2019 год - 7200,0 тыс. руб. из бюджета Пензенской области - 1051,03055 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 198,50555 тыс. руб.; 2018 год - 226,425 тыс. руб.; 2019 год - 626,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 59998,01 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 28031,2 тыс. руб.; 2019 год - 31966,81 тыс. руб. |
".
1.4.2. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1196422,77055 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 125318,35 тыс. руб.;
2016 год - 130272,6 тыс. руб.;
2017 год - 147215,15555 тыс. руб.;
2018 год - 170301,605 тыс. руб.;
2019 год - 189462,76 тыс. руб.;
2020 год - 211081,3 тыс. руб.;
2021 год - 222771,0 тыс. руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1123783,53 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 125318,35 тыс. руб.;
2016 год - 130272,6 тыс. руб.;
2017 год - 145230,1 тыс. руб.;
2018 год - 139440,33 тыс. руб.;
2019 год - 149669,85 тыс. руб.;
2020 год - 211081,3 тыс. руб.;
2021 год - 222771,0 тыс. руб.
- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и федерального бюджета - 12641,23055 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1985,05555 тыс. руб.;
2018 год - 2830,075 тыс. руб.;
2019 год - 7826,1 тыс. руб.
из федерального бюджета - 11590,2 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1786,55 тыс. руб.;
2018 год - 2603,65 тыс. руб.;
2019 год - 7200,0 тыс. руб.
из бюджета Пензенской области - 1051,03055 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 198,50555 тыс. руб.;
2018 год - 226,425 тыс. руб.;
2019 год - 626,1 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 59998,01 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 28031,2 тыс. руб.;
2019 год - 31966,81 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.".
1.5. В подраздел 10.3. "Подпрограммы 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" Программы (далее - Подпрограмма 3) внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 898886,605 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 82328,2 тыс. руб.; 2016 год - 99135,6 тыс. руб.; 2017 год - 113905,06 тыс. руб.; 2018 год - 149939,115 тыс. руб.; 2019 год - 165416,33 тыс. руб.; 2020 год - 146876,4 тыс. руб.; 2021 год - 141285,9 тыс. руб. Из бюджета города Пензы - 814735,835 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 82328,2 тыс. руб.; 2016 год - 79135,6 тыс. руб.; 2017 год - 113905,06 тыс. руб.; 2018 год - 130607,615 тыс. руб.; 2019 год - 120597,06 тыс. руб.; 2020 год - 146876,4 тыс. руб.; 2021 год - 141285,9 тыс. руб.; - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 42197,9 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 20000,0 тыс. руб.; 2019 год - 22197,9 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 41952,87 руб., в том числе: 2018 год - 19331,5 тыс. руб.; 2019 год - 22621,37 тыс. руб. |
".
1.5.2. Пункт 10.3.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 898886,605 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 82328,2 тыс. руб.;
2016 год - 99135,6 тыс. руб.;
2017 год - 113905,06 тыс. руб.;
2018 год - 149939,115 тыс. руб.;
2019 год - 165416,33 тыс. руб.;
2020 год - 146876,4 тыс. руб.;
2021 год - 141285,9 тыс. руб.
Из бюджета города Пензы - 814735,835 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 82328,2 тыс. руб.;
2016 год - 79135,6 тыс. руб.;
2017 год - 113905,06 тыс. руб.;
2018 год - 130607,615 тыс. руб.;
2019 год - 120597,06 тыс. руб.;
2020 год - 146876,4 тыс. руб.;
2021 год - 141285,9 тыс. руб.;
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 42197,9 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 20000,0 тыс. руб.;
2019 год - 22197,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 41952,87 руб., в том числе:
2018 год - 19331,5 тыс. руб.;
2019 год - 22621,37 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.".
1.6. В подраздел 10.4. "Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" Программы (далее - Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.6.1. Пункты 8 Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 427047,01646 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 42375,2 тыс. руб.; 2016 год - 43083,2 тыс. руб.; 2017 год - 54121,45175 тыс. руб.; 2018 год - 69264,85471 тыс. руб.; 2019 год - 70961,71 тыс. руб.; 2020 год - 71481,6 тыс. руб.; 2021 год - 75759,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 400659,61 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 42214,6 тыс. руб.; 2016 год - 42926,0 тыс. руб.; 2017 год - 53953,45 тыс. руб.; 2018 год - 57134,77 тыс. руб.; 2019 год - 57190,19 тыс. руб.; 2020 год - 71481,6 тыс. руб. 2021 год - 75759,0 тыс. руб. - за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 317,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 160,6 тыс. руб.; 2016 год - 157,2 тыс. руб. - за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и федерального бюджета - 398,78646 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 168,00175 тыс. руб.; 2018 год - 230,78471 тыс. руб. из федерального бюджета - 313,07597 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 149,52156 тыс. руб.; 2018 год - 163,55441 тыс. руб. из бюджета Пензенской области - 85,71049 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 18,48019 тыс. руб.; 2018 год - 67,2303 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 25670,82 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 11899,3 тыс. руб.; 2019 год - 13771,52 тыс. руб. |
".
1.6.2. Пункт 10.4.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 427047,01646 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 42375,2 тыс. руб.;
2016 год - 43083,2 тыс. руб.;
2017 год - 54121,45175 тыс. руб.;
2018 год - 69264,85471 тыс. руб.;
2019 год - 70961,71 тыс. руб.;
2020 год - 71481,6 тыс. руб.;
2021 год - 75759,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 400659,61 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 42214,6 тыс. руб.;
2016 год - 42926,0 тыс. руб.;
2017 год - 53953,45 тыс. руб.;
2018 год - 57134,77 тыс. руб.;
2019 год - 57190,19 тыс. руб.;
2020 год - 71481,6 тыс. руб.
2021 год - 75759,0 тыс. руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 317,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 160,6 тыс. руб.;
2016 год - 157,2 тыс. руб.
- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и федерального бюджета - 398,78646 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 168,00175 тыс. руб.;
2018 год - 230,78471 тыс. руб.
из федерального бюджета - 313,07597 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 149,52156 тыс. руб.;
2018 год - 163,55441 тыс. руб.
из бюджета Пензенской области - 85,71049 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 18,48019 тыс. руб.;
2018 год - 67,2303 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 25670,82 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 11899,3 тыс. руб.;
2019 год - 13771,52 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.".
1.7. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.8. Таблицы "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2019 год", "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2020 год", "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2021 год" Приложения N 4 изложить в новой редакции (Приложение N 2).
1.9. Приложение N 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 3).
1.10. Приложение N 8 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 4).
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Управления культуры города Пензы.
И.о. главы администрации города |
С.В. Волков |
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 16.10.2019 N 1999/1
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2021 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры города Пензы |
|||||||||
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы |
всего |
459154,55 |
499571,3 |
555480,5223 |
660584,18773 |
712562,297 |
725719,005 |
751719,305 |
бюджет города Пензы |
458556,45 |
478976,6 |
552551,41 |
574303,72802 |
580673,982 |
725437,805 |
751438,105 |
|||
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
858,69079 |
83338,0553 |
124688,315 |
281,2 |
281,2 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2070,42151 |
2942,40441 |
7200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
20157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1 |
Подпрограмма 1. |
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
всего |
199623,6 |
217535,7 |
227777,055 |
260563,11302 |
275756,597 |
286963,105 |
302249,105 |
бюджет города Пензы |
199186,1 |
217098,2 |
227001,0 |
237505,51302 |
242251,982 |
286681,905 |
301967,905 |
|||
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
641,70505 |
22882,4 |
33504,615 |
281,2 |
281,2 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
134,34995 |
175,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1. |
Мероприятие 1.1. |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
всего |
198674,7 |
217009,6 |
226751,0 |
258898,39 |
274440,597 |
285937,305 |
301967,905 |
бюджет города Пензы |
198674,7 |
217009,6 |
225634,3 |
236499,99 |
241217,182 |
285937,305 |
301967,905 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22398,4 |
33223,415 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Мероприятие 1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
61,4 |
88,6 |
250,0 |
400,0 |
275,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
61,4 |
88,6 |
250,0 |
400,0 |
275,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Мероприятие 1.3. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Мероприятие 1.4. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
всего |
437,5 |
437,5 |
625,1 |
468,8 |
281,2 |
281,2 |
281,2 |
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
625,1 |
468,8 |
281,2 |
281,2 |
281,2 |
|||
1.5 |
Мероприятие 1.5. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
605,52302 |
759,8 |
744,6 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
605,52302 |
759,8 |
744,6 |
0,0 |
|||
1.6 |
Мероприятие 1.6. |
Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
всего |
0,0 |
0,0 |
150,955 |
190,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
134,34995 |
175,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
из бюджета Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
16,60505 |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Подпрограмма 2. |
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
всего |
125318,35 |
130272,6 |
147215,15555 |
170301,605 |
189462,76 |
211081,3 |
222771,0 |
бюджет города Пензы |
125318,35 |
130272,6 |
145230,1 |
139440,33 |
149669,85 |
211081,3 |
222771,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
198,50555 |
28257,625 |
32592,91 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1786,55 |
2603,65 |
7200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. |
Мероприятие 2.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
всего |
100544,9 |
111727,9 |
124723,0 |
142723,9 |
126100,74 |
153476,20 |
162024,80 |
бюджет города Пензы |
100544,9 |
111727,9 |
124723,0 |
118645,93 |
103668,99 |
153476,20 |
162024,80 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24078,0 |
22431,75 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Мероприятие 2.2. |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
всего |
15347,15 |
15471,0 |
17701,6 |
20860,6 |
22705,62 |
23430,20 |
24840,90 |
бюджет города Пензы |
15347,15 |
15471,0 |
17701,6 |
16907,4 |
18149,45 |
23430,20 |
24840,90 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3953,2 |
4556,17 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Мероприятие 2.3. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
8926,3 |
3073,7 |
2701,0 |
3738,0 |
32418,4 |
34174,9 |
35905,3 |
бюджет города Пензы |
8926,3 |
3073,7 |
2701,0 |
3738,0 |
27439,51 |
34174,9 |
35905,3 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4978,89 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4. |
Мероприятие 2.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
500,0 |
0,0 |
2089,55555 |
2979,075 |
8238,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
500,0 |
0,0 |
104,5 |
149,0 |
411,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
198,50555 |
226,425 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1786,55 |
2603,65 |
7200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Подпрограмма 3. |
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
всего |
82328,2 |
99135,6 |
113905,06 |
149939,115 |
165416,33 |
146876,4 |
141285,9 |
бюджет города Пензы |
82328,2 |
79135,6 |
113905,06 |
130607,615 |
120597,06 |
146876,4 |
141285,9 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19331,5 |
44819,27 |
0,0 |
0,0 |
|||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
всего |
59950,3 |
55976,3 |
77405,66 |
67169,5 |
66934,16 |
74804,1 |
79152,3 |
бюджет города Пензы |
59950,3 |
55976,3 |
77405,66 |
54947,0 |
54047,9 |
74804,10 |
79152,30 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12222,5 |
12886,26 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Мероприятие 3.2. |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
всего |
19989,8 |
17426,1 |
17843,1 |
23950,7 |
26916,17 |
27279,40 |
28573,70 |
бюджет города Пензы |
19989,8 |
17426,1 |
17843,1 |
20340,8 |
22346,05 |
27279,40 |
28573,70 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3609,9 |
4570,12 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Мероприятие 3.3. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
2388,1 |
5733,2 |
300,5 |
300,5 |
6304,9 |
6612,8 |
7007,3 |
бюджет города Пензы |
2388,1 |
5733,2 |
300,5 |
300,5 |
5128,55 |
6612,8 |
7007,3 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1176,350 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Мероприятие 3.4. |
Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории |
всего |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.5. |
Мероприятие 3.4. |
Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" |
всего |
0,0 |
0,0 |
18355,8 |
21652,335 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
18355,8 |
18153,235 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3499,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.6. |
Мероприятие 3.4. |
Обеспечение деятельности казенного учреждения |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22974,9 |
23654,0 |
24895,1 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18986,26 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3988,64 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.7. |
Мероприятие 3.6. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
276,2 |
657,5 |
657,5 |
657,5 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
276,2 |
657,5 |
657,5 |
657,5 |
|||
3.8. |
Мероприятие 3.7. |
Проведение инженерных изысканий и разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8828,82 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8828,82 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.9. |
Мероприятие 3.8. |
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
3.10. |
Мероприятие 3.9. |
Проектные работы по благоустройству земельных участков |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1761,06 |
2615,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1761,06 |
2615,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.11. |
Мероприятие 3.10. |
Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
13591,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
13591,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.12. |
Мероприятие 3.11. |
Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у N 2Б, з/у N 2В, з/у N 2Г) |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22422,2 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22197,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.13. |
Мероприятие 3.12. |
Работы по благоустройству земельных участков в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,5 |
12868,6 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,5 |
12868,6 |
0,0 |
|||
4 |
Подпрограмма 4. |
Развитие библиотечного дела |
всего |
42375,2 |
43083,2 |
54121,45175 |
69264,85471 |
70961,71 |
71481,6 |
75759,0 |
бюджет города Пензы |
42214,6 |
42926,0 |
53953,45 |
57134,77 |
57190,19 |
71481,6 |
75759,0 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
149,52156 |
163,55441 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
18,48019 |
11966,5303 |
13771,52 |
0,0 |
0,0 |
|||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1. |
Мероприятие 4.1. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
всего |
42167,4 |
42881,2 |
53908,65 |
63200,67 |
69371,21 |
71436,8 |
75714,2 |
бюджет города Пензы |
42167,4 |
42881,2 |
53908,65 |
51301,37 |
56725,1 |
71436,8 |
75714,2 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11899,3 |
12646,11 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Мероприятие 4.2. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
47,2 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
бюджет города Пензы |
47,2 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
|||
4.3. |
Мероприятие 4.3. |
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. |
всего |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Мероприятие 4.4. |
Комплектование книжных фондов библиотек |
всего |
0,0 |
0,0 |
168,00175 |
230,78471 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
149,52156 |
163,55441 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
18,48019 |
67,2303 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Мероприятие 4.5. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5788,6 |
1545,70 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5788,6 |
1545,70 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
Подпрограмма 5 |
Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
всего |
9509,2 |
9544,2 |
12461,8 |
9515,5 |
10964,9 |
9316,6 |
9654,3 |
бюджет города Пензы |
9509,2 |
9544,2 |
12461,8 |
9515,5 |
10964,9 |
9316,6 |
9654,3 |
|||
5.1. |
Мероприятие 5.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
всего |
9509,2 |
9544,2 |
9461,8 |
9515,5 |
8964,9 |
9316,6 |
9654,3 |
бюджет города Пензы |
9509,2 |
9544,2 |
9461,8 |
9515,5 |
8964,9 |
9316,6 |
9654,3 |
|||
5.2. |
Мероприятие 5.2. |
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки |
всего |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
Подпрограмма 6 |
Развитие туризма |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1. |
Мероприятия 6.1. |
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2. |
Мероприятия 6.2. |
Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 16.10.2019 N 1999/1
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2019 год
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" | ||||||||||
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
36,6 |
36,6 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,4 |
1,4 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
712562,297 |
|
|
|
100,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений. |
% |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование. |
% |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования. |
Ед. |
21 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
275756,597 |
0,387 |
38,7 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,3 |
38,4 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,4 |
36,5 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,0 |
17,1 |
100,6 |
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений театров |
Чел. |
20300 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,2 |
189462,76 |
0,266 |
26,6 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
54,0 |
54,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов |
% |
70,0 |
70,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы |
% |
9,4 |
9,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" |
ед. |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
60 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков |
ед. |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь благоустроенной территории |
га |
8,82 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
167416,83 |
0,232 |
23,2 |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
760000 |
785000 |
103,3 |
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт от общего числа городских библиотек |
% |
17 |
25 |
147 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
117 |
70961,71 |
0,99 |
9,9 |
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
27056,0 |
27056,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
10964,9 |
0,015 |
1,5 |
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | ||||||||||
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма |
% |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса |
Ед. |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" | ||||||||||
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
36,6 |
36,6 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,4 |
1,4 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
725719,005 |
|
|
|
100,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений. |
% |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования. |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
286963,105 |
0,395 |
39,5 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,4 |
38,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,5 |
36,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,1 |
17,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений театров |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,0 |
211081,3 |
0,291 |
29,1 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
54,0 |
54,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов |
% |
70,0 |
70,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы |
% |
9,4 |
9,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" |
ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
60 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков |
ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь благоустроенной территории |
га |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
134007,8 |
0,202 |
20,2 |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
785000 |
810000 |
103,2 |
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт от общего числа городских библиотек |
% |
25 |
25 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
101,6 |
71481,6 |
0,098 |
9,8 |
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
25286,0 |
25286,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9316,6 |
0,013 |
1,3 |
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | ||||||||||
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма |
% |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса |
Ед. |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" | ||||||||||
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
36,6 |
36,6 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,4 |
1,4 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
751719,305 |
|
|
|
100,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
302249,105 |
0,40 |
40,2 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,4 |
38,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,5 |
36,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,1 |
17,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,0 |
222771,0 |
0,296 |
29,6 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
54,0 |
54,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов |
% |
70,0 |
70,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы |
% |
9,4 |
9,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" |
ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
60 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков |
ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Площадь благоустроенной территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". |
га |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
141285,9 |
0,188 |
18,8 |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
810000 |
810000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт от общего числа городских библиотек |
% |
25 |
25 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100.0 |
75759,0 |
0,107 |
10,7 |
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
25286,0 |
25286,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9654,3 |
0,013 |
1,3 |
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | ||||||||||
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма |
% |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 16.10.2019 N 1999/1
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2021 годы"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
|
Управление культуры города Пензы |
||||||||||||||||
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) |
Объем муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
447140,7 |
460931,1 |
496149,05 |
570309,3 |
538858,707 |
677896,305 |
715186,405 |
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||||||
1. |
Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности. |
Количество учащихся |
1 учащийся |
6685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199074,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов |
человеко-час |
0 |
1192488 |
1077587,6 |
1387080,1 |
1332973 |
1200159,7 |
1076598 |
0,0 |
212325,2 |
205621,1 |
218145,7 |
209824,53 |
241911,88 |
255473,8 |
3 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
Число человеко-часов |
человеко-час |
0 |
22821 |
93878,4 |
291457,2 |
446696 |
499854,6 |
94868 |
0 |
4112,3 |
20705,5 |
39712,9 |
64616,063 |
44025,421 |
46494,14 |
|
Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
||||||||||||||||
4. |
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий |
Количество мероприятий |
1 мероприятие |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Организация мероприятий |
количество участников мероприятия |
Человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий |
Штука |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||||||||
1. |
Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ |
Количество посетителей |
1 посетитель |
183119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100544,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
Единица |
0 |
48 |
48 |
48 |
40 |
40 |
40 |
0,0 |
80597,0 |
86541,9 |
48651,5 |
37316,42 |
53716,67 |
56708,68 |
3. |
Создание концертов и концертных программ |
Количество новых (капитально возобновленных) постановок |
Единица |
0 |
4 |
7 |
7 |
12 |
12 |
12 |
0,0 |
9957,7 |
38181,1 |
92176,6 |
88772,45 |
99134,6 |
104691,2 |
4. |
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20155,2 |
|
|
|
|
|
5 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Количество новых работ, единиц |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
174 |
174 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32418,4 |
34174,9 |
35905,3 |
6 |
Показ (организация показа) концертных программ |
Количество публичных выступлений |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,87 |
11,87 |
11,87 |
|
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
||||||||||||||||
6. |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга) |
Количество участников |
1 участник |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15347,15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Создание спектаклей |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок |
Единица |
0,0 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
0,0 |
15433,0 |
17329,0 |
20968,5 |
22705,62 |
23430,2 |
24840,9 |
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||
8. |
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий |
Количество мероприятий |
1 мероприятие |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8926,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Организация мероприятий |
количество участников мероприятия |
Человек |
0 |
69000 |
|
|
|
|
|
0,0 |
3073,7 |
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий |
Штука |
0 |
24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | |||||||||||||||||
1. |
Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха. |
Количество посетителей |
1 посетитель |
549000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58950,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории |
Тысяча квадратных метров |
0 |
59,225 |
|
|
|
|
|
0,0 |
12780,2 |
|
|
|
|
|
3. |
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов |
Площадь территории |
кв.м |
|
|
2740000,0 |
2740000,0 |
2749408,0 |
2749408,0 |
2749408,0 |
0,0 |
41990,0 |
52750,64 |
56111,7 |
62178,88 |
72335,6 |
76540,3 |
4 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
Единица |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0,0 |
0,0 |
3537,51 |
11184,2 |
4755,28 |
4755,28 |
4755,28 |
5 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Количество новых работ, единиц |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
572 |
572 |
572 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6304,9 |
6612,8 |
7007,3 |
|
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка |
||||||||||||||||
4. |
Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных |
Количество посетителей |
1 посетитель |
225000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19989,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,0 |
17280,3 |
17843,1 |
22500,7 |
26916,17 |
27279,4 |
28573,7 |
|
Мероприятие 3.3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
||||||||||||||||
6. |
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий |
Количество мероприятий |
1 мероприятие |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Организация мероприятий |
количество участников мероприятия |
Человек |
|
10000 |
|
|
|
|
|
|
300,5 |
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий |
Штука |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" |
||||||||||||||||
|
Управление культуры города Пензы |
||||||||||||||||
|
Мероприятие 4.1.: организация информационно - библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
||||||||||||||||
1. |
Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) |
Количество экземпляров |
1 экземпляр |
1518000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41267,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) |
Количество посещений |
Единица |
0 |
456500 |
342375 |
342375 |
500000 |
500000 |
500000 |
0,0 |
42881,2 |
42305,8 |
50045,3 |
50321,605 |
44521,5 |
47183,9 |
3 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |
|
|
0 |
0 |
68475 |
68475 |
300000 |
300000 |
300000 |
0,0 |
0,0 |
9252,2 |
11241,4 |
19049,605 |
18954,4 |
20091,7 |
4 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (через интернет) |
|
|
0 |
0 |
45650 |
45650 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
2081,2 |
2528,8 |
0,0 |
00 |
0 |
|
Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
||||||||||||||||
5. |
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий |
Количество мероприятий |
1 мероприятие |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Организация мероприятий |
количество участников мероприятия |
Человек |
|
460 |
|
|
|
|
|
|
44,8 |
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий |
Штука |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 16.10.2019 N 1999/1
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2021 годы"
План реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2019 год
|
|
Управление культуры города Пензы |
||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
275756,597 |
1.1 |
Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
0310122010 |
611 |
46481,085 |
621 |
22704,312 |
|||||||||||
957 |
07 |
03 |
0310171052 |
611 |
16361,1 |
|||||||
621 |
10879,5 |
|||||||||||
957 |
07 |
03 |
0310171053 |
611 |
3602,506 |
|||||||
621 |
2380,309 |
|||||||||||
957 |
07 |
03 |
03101Z1052 |
611 |
102736,4 |
|||||||
621 |
68980,5 |
|||||||||||
957 |
07 |
03 |
03101Z1053 |
611 |
189,606 |
|||||||
621 |
125,279 |
|||||||||||
|
Итого по мероприятию 1.1. |
274440,6 |
||||||||||
1.2 |
Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Ремонтные работы в МАУ ДО ДШИ "Лира" и МАУ ДО ДШИ "Гармония" |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310222100 |
622 |
275,0 |
|
Итого по мероприятию 1.2. |
275,0 |
||||||||||
1.3 |
Мероприятие 1.4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) |
бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
0310476250 |
612 |
125,0 |
957 |
07 |
03 |
0310476250 |
622 |
156,2 |
|||||||
Итого по мероприятию 1.4. |
281,2 |
|||||||||||
1.4. |
Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Ремонтные работы в МБУ ДО ДШИ "Квинта" г. Пензы |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310522070 |
612 |
759,8 |
|
Итого по мероприятию 1.5. |
759,8 |
||||||||||
2. |
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
189462,76 |
2.1 |
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа. |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0320122020 |
611 |
23409,96 |
621 |
2705,48 |
|||||||||||
957 |
08 |
01 |
0320171051 |
611 |
13986,91 |
|||||||
621 |
6087,0 |
|||||||||||
957 |
08 |
01 |
03201Z1051 |
611 |
55678,59 |
|||||||
621 |
24232,8 |
|||||||||||
Итого по мероприятию 2.1. |
126100,74 |
|||||||||||
2.2 |
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ". |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0320222030 |
611 |
1926,82 |
957 |
08 |
01 |
0320271051 |
611 |
4171,55 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03202Z1051 |
611 |
16607,25 |
|||||||
Итого по мероприятию 2.2. |
22705,62 |
|||||||||||
2.3. |
Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0320322040 |
611 |
5301,1 |
957 |
08 |
01 |
0320322040 |
621 |
2317,1 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
0320371051 |
611 |
4960,62 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
0320371051 |
621 |
18,27 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03203Z1051 |
611 |
19748,58 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03203Z1051 |
621 |
72,73 |
|||||||
Итого по мероприятию 2.3. |
32418,4 |
|||||||||||
2.4. |
Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Увеличение количества посещений МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
Федеральный бюджет |
957 |
08 |
01 |
03204L5170 |
612 |
7200,0 |
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
03204L5170 |
612 |
626,1 |
||||||
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03204L5170 |
612 |
411,9 |
||||||
|
Итого по мероприятию 2.4. |
8238,0 |
||||||||||
3. |
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
165416,33 |
3.1. |
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
621 |
8673,06 |
957 |
08 |
01 |
0330171051 |
621 |
11696,5 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03301Z1051 |
621 |
46564,6 |
|||||||
Итого по мероприятию 3.1. |
66934,16 |
|||||||||||
3.2. |
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0330222060 |
621 |
7692,97 |
957 |
08 |
01 |
0330271051 |
621 |
3859,25 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03302Z1051 |
621 |
15363,95 |
|||||||
Итого по мероприятию 3.2. |
26916,17 |
|||||||||||
3.3. |
Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0330322040 |
621 |
445,4 |
957 |
08 |
01 |
0330371051 |
621 |
1176,35 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03303Z1051 |
621 |
4683,15 |
|||||||
Итого по мероприятию 3.3. |
6304,9 |
|||||||||||
3.4. |
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения |
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский" |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Комсомольский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
110 |
579,3 |
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
240 |
2405,5 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
850 |
1650,6 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
0330471051 |
110 |
3681,84 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03304Z1051 |
110 |
14657,66 |
|||||||
Итого по мероприятию 3.4. |
22974,9 |
|||||||||||
3.5. |
Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Работы по монтажу и демонтажу конструкций |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330622130 |
622 |
657,5 |
Итого по мероприятию 3.6. |
657,5 |
|||||||||||
3.6. |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Работы по барьерной акарицидной обработке лесопарковой зоны |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330822150 |
622 |
1000,0 |
Итого по мероприятию 3.8. |
1000,0 |
|||||||||||
3.7. |
Мероприятие 3.9. Проектные работы по благоустройству земельных участков |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории парка |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330922160 |
622 |
2615,0 |
Итого по мероприятию 3.9. |
2615,0 |
|||||||||||
3.8 |
Мероприятие 3.10. Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331022180 |
622 |
13591,0 |
Итого по мероприятию 3.10. |
13591,0 |
|||||||||||
3.9. |
Мероприятие 3.11 Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у N 2Б, з/у N 2В, з/у N 2Г) |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Проектные работы по благоустройству земельных участков, расположенных в городе Пензе по ул. Кирова |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03311S1450 |
622 |
224,3 |
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0331171450 |
622 |
22197,9 |
||||||
Итого по мероприятию 3.11. |
22422,2 |
|||||||||||
3.10. |
Мероприятие 3.12 Работы по благоустройству земельных участков в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Работы по благоустройству земельных участков в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331222190 |
622 |
2000,5 |
Итого по мероприятию 3.12 |
2000,5 |
|||||||||||
4. |
Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела". |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
70961,71 |
4.1. |
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0340122080 |
611 |
6380,01 |
957 |
08 |
01 |
0340171051 |
611 |
12646,11 |
|||||||
957 |
08 |
01 |
03401Z1051 |
611 |
50345,09 |
|||||||
Итого по мероприятию 4.1. |
69371,21 |
|||||||||||
4.2. |
Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340222040 |
612 |
44,8 |
Итого по мероприятию 4.2. |
44,8 |
|||||||||||
4.3. |
Мероприятие 4.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей. |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Работы по ремонту городских библиотек |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340522070 |
612 |
1545,7 |
Итого по мероприятию 4.5. |
1545,7 |
|||||||||||
5. |
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
10964,9 |
5.1. |
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление культуры города Пензы |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
04 |
0350188100 |
120 |
8416,3 |
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
120 |
27,0 |
|||||||
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
240 |
520,4 |
|||||||
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
850 |
1,2 |
|||||||
Итого по мероприятию 5.1. |
8964,9 |
|||||||||||
5.2. |
Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки |
Управление культуры города Пензы |
01.01. 2019 |
31.12. 2019 |
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
04 |
0350222120 |
632 |
2000,0 |
Итого |
x |
|
|
|
x |
712562,297 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 16 октября 2019 г. N 1999/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в муниципальной газете "Пенза", спецвыпуск N 39 от 24 октября 2019 г.
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением администрации г. Пензы от 9 октября 2019 г. N 1957/3 постановление от 22 сентября 2014 г. N 1096 признано утратившим силу с 1 января 2020 г.