Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Муниципальная программа
"Культура Советско-Гаванского муниципального района хабаровского края на 2014 - 2021 годы"
(наименование программы)
(утв. постановлением администрации Советско-Гаванского муниципального района от 26 декабря 2018 г. N 938)
Паспорт
муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы (уполномоченный орган) |
Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района |
Соисполнители программы (при наличии) |
- подведомственные Управлению по социальным вопросам Администрации муниципального района учреждения культуры и дополнительного образования |
Участники программы (при наличии) |
- подведомственные Управлению по социальным вопросам Администрации муниципального района учреждения культуры, СОНКО муниципального района |
Цели программы |
- Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального района |
Задачи программы |
- Развитие материальной базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств), совершенствование технического оснащения учреждений культуры; - Развитие и совершенствование работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств); - Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; - Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры; - Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
Подпрограммы |
- Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы"; - Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы"; - Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы"; - Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы"; - Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура" на 2014 - 2021 годы" |
Основные мероприятия муниципальной программы |
Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении N 2 |
Основные целевые показатели (индикаторы) программы |
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении N 1 |
Сроки и этапы реализации программы |
Срок реализации: 2014 - 2021 годы |
Ресурсное обеспечение Программы, в том числе за счет средств районного бюджета, и прогнозная оценка расходов федерального, краевого бюджетов и внебюджетных средств с разбивкой по годам |
Общий объем финансирования Программы за время ее реализации в 2014 - 2021 г. за счет средств районного бюджета составит 1172853,966 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 145622,223 тыс. руб.; 2015 г. - 158930,771 тыс. руб.; 2016 г. - 124740,015 тыс. руб.; 2017 г. - 152888,654 тыс. руб.; 2018 г. - 179917,973 тыс. руб.; 2019 г. - 138131,160 тыс. руб.; 2020 г. - 138336,430 тыс. руб.; 2021 г. - 134286,740 тыс. руб.; в том числе за счет средств краевого бюджета - 357369,848 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 13341,080 тыс. руб.; 2015 г. - 33808,708 тыс. руб.; 2016 г. - 9438,515 тыс. руб.; 2017 г. - 22816,120 тыс. руб.; 2018 г. - 83481,895 тыс. руб.; 2019 г. - 70458,240 тыс. руб.; 2020 г. - 64820,800 тыс. руб.; 2021 г. - 59204,490 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- качественное улучшение организации досуга населения; - увеличение и качественное улучшение библиотечных фондов; - увеличение музейных выставочных проектов, создание и сохранение существующих и новых памятных знаков; - увеличение обеспеченности учреждений культуры специализированным оборудованием и современными техническими средствами; - стабилизация и улучшение кадровой ситуации в отрасли |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программно-целевым методом
Культура играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии муниципального района, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
Программа является одним из основополагающих инструментов сохранения и развития культурного потенциала, кадрового потенциала, сети учреждений культуры, стабилизации в целом социально-экономической ситуации в отрасли.
Государственная политика в сфере культуры в муниципальном районе направлена на обеспечение прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию их культурного и творческого потенциала, обеспечение эффективного управления процессами в отрасли культуры с учетом интересов и запросов населения муниципального района, проведение мониторинга и анализа состояния отрасли и определения путей ее дальнейшего развития.
В числе основных приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества в муниципальном районе, пропаганда достижений самодеятельного художественного творчества.
Отрасль культуры района представляют 18 сетевых единиц, из которых в качестве юридических лиц зарегистрировано 12 учреждений, в которых работает 281 человек.
Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную поддержку и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась в определенной степени не подготовленной к современной рыночной экономике.
Обеспеченность муниципального района учреждениями культуры по состоянию на 01.12.2017 не в полной мере соответствует социальным нормативам и нормам.
Существует потребность в открытии двух библиотек в городском поселении город Советская Гавань, музеев (музейных комнат) в городских поселениях рп. Майский, рп. Заветы Ильича, рп. Лососина, п. Гатка.
Учитывая, что сегодня в муниципальном районе проживает 41,5 тыс. человек, из которых удельный вес трудоспособного населения составляет 28 тыс. человек, молодежи - 6,8 тыс. человек, проведенный анализ показал, что доля населения, участвующего в платных услугах учреждений культуры, составляет 87,6%.
Анализ состояния уровня образования специалистов отрасли выглядит следующим образом. Из общего числа специалистов всего с высшим образованием - 64 человека, или 47% от общего числа специалистов, из них высшее профильное образование (ХГИИК) имеют 52 человека, что составляет 38% от общего числа специалистов.
Среднее специальное образование имеет 61 человек, или 44,8% от общего числа специалистов.
В целях совершенствования кадровой системы и улучшения предоставления услуг в сфере культуры необходимо увеличить количество специалистов с высшим профессиональным образованием до 52%, уменьшив показатель специалистов, имеющих среднее специальное образование, до 42%.
Перечень услуг (работ), предоставляемых учреждениями культуры, сегодня насчитывает четыре направления: в области культурно-досуговой деятельности, в области музейной деятельности, в области дополнительного образования детей, в области библиотечного обслуживания.
Отставание в использовании современных технологий в отрасли культуры, устаревание материально-технической базы учреждений в целом оказывают негативное влияние на развитие отрасли.
Условием достижения стратегических целей развития муниципального района в долгосрочной перспективе является успешное развитие как каждого в отдельности учреждения культуры района, так и отрасли в целом.
Выполнение данного условия предполагает решение ряда основных проблем, характеризующих современное состояние отрасли культуры в муниципальном районе:
1. Отставание в использовании современных технологий в отрасли культуры.
Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях массовой компьютеризации, развития коммуникативных сетей нового поколения и роста числа их пользователей в целом оказывают негативное влияние на развитие отрасли.
2. Устаревание материально-технической базы учреждений.
Устаревание и материальный износ технической базы учреждений культуры (зданий, специализированного оборудования, инструментов, мебели и т.д.). Материально-техническая база не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. В этих условиях муниципальным учреждениям культуры все сложнее конкурировать в борьбе за свободное время граждан с другими организациями, оказывающими услуги в области культурно-досуговой деятельности, а также стремительного развития рынка информационных электронных технологий. Поэтому все больше учреждений культуры нуждаются в предоставлении различных форм государственной поддержки.
Одной из форм поддержки являлась муниципальная программа по энергосбережению. На 01.11.2014 в учреждениях культуры везде установлены и эксплуатируются счетчики электроснабжения, счетчики холодного водоснабжения установлены в 11 учреждениях, кроме клуба Гаткинского сельского поселения, счетчики теплоснабжения приобретены и установлены за счет программы по энергосбережению во всех учреждениях (кроме МБУК "Централизованная библиотечная система" и МБУК "Народный театр "Диалог").
Таким образом, мероприятиями по энергосбережению в части учета теплоснабжения охвачены 83,3% учреждений, учета холодного водоснабжения - 91,7% учреждений, учета электрической энергии - 100%.
3. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры в районе и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования.
Учреждения культуры муниципального района расположены в больших зданиях, зачастую не соответствующих на сегодня количеству жителей поселений района, содержание которых требует больших затрат муниципального бюджета на содержание, эксплуатацию, ремонты.
Отсутствие крупных, градообразующих предприятий в муниципальном районе, естественная и миграционная убыль населения, слабая платежеспособность населения являются сдерживающими факторами развития платных услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры. Отсутствие достаточных финансовых резервов в бюджете отрасли может привести к возникновению негативных тенденций в отрасли. Возникновение негативных тенденций в сфере культуры муниципального района повлечет за собой ухудшение качества жизни населения района, снижение исторической и духовно-нравственной культуры, разрушение системы культурных ценностей, обострение социальных, в том числе национально-этнических, проблем.
4. Необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в сфере культуры, в том числе по оплате труда. Проводимые на региональном уровне административные и бюджетные реформы предъявляют качественно иные требования к организации системы управления отраслью культуры.
Во исполнение майских 2012 года указов Президента РФ (Указ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") в муниципальном районе принят нормативно-правовой акт - постановление Администрации Советско-Гаванского муниципального района N 916 от 11.06.2013 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг культуры в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2013 - 2018 годы", которым разработаны и утверждены целевые показатели (индикаторы) эффективности и качества услуг в области культуры в муниципальном районе, согласованные с краевой "дорожной картой", в том числе показатели по системе оплаты труда работников учреждений культуры.
5. Отсутствие системной и комплексной поддержки, которую может обеспечить Программа, способствует снижению востребованности учреждений культуры, снижению доли населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, а в перспективе - к негативным социальным последствиям, проявляющимся при снижении уровня нравственности.
Решение этих проблем в сфере культуры возможно программно целевым методом.
В целях повышения качества (с учетом требований в области информационного обеспечения населения) и количества муниципальных услуг в области культуры и обеспечения положительной динамики в развитии сферы культуры Советско-Гаванского муниципального района разработана настоящая Программа.
Программа является начальным этапом комплексного и системного развития отрасли культуры в муниципальном районе, охватывающим все социальные сферы деятельности населения, его духовного и творческого развития, способствует реализации разнообразных творческих запросов жителей района.
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возможным кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципального района в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом учреждений культуры и т.п.
Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг, выполнения работ, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения муниципального района.
Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Риски ухудшения межрегиональных отношений в области культуры. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности, что в свою очередь приведет к уменьшению финансовых ресурсов в отрасли.
Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере культуры в пользу других направлений экономики муниципального района и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинга муниципальной власти в районе.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
2. Цели и задачи Программы
Выбор основной цели Программы опирается на анализ деятельности учреждений культуры в рамках осуществления полномочий муниципального района в сфере культуры, определенных Федеральным законом 131-ФЗ.
Исходя из этого, основной целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального района.
Для достижения данной цели планируется решение следующих задач:
1. Развитие материальной базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств), совершенствование технического оснащения учреждений культуры.
В рамках решения данной задачи предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- приобретение, обновление оборудования, инструментов, технических средств;
- реализация мероприятий по энергосбережению, оптимизации расходов и учету энергоресурсов;
2. Развитие и совершенствование работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств).
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
- увеличение количества фестивалей, культурно-досуговых мероприятий, театрализованных представлений и праздников, выставок и др. в муниципальном районе;
- выявление и поддержка молодых дарований;
- поддержка перспективных творческих проектов в отрасли;
- развитие традиционной народной культуры коренных малочисленных народов Севера;
- организация и внедрение современных форм работы в учреждениях культуры муниципального района.
3. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Мероприятия по решению данной задачи предусмотрены следующими направлениями деятельности:
- проведение работ по сохранению, обновлению муниципальных библиотечных фондов;
- реставрация, сохранение и обновление музейных экспонатов и фондов;
- создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам, в том числе к создаваемым сайтам учреждений культуры;
- приобретение, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий;
- перевод в электронный вид муниципальных библиотечных фондов, экспонатов музейных фондов.
4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры.
5. Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры. Решение этой задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям:
- стабилизация кадровой ситуации в отрасли;
- выполнение мероприятий по закреплению молодых кадров в отрасли;
- повышение квалификации и переподготовка кадров учреждений культуры.
3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Программа призвана обеспечить не только сохранение основных культурных ценностей, культурного наследия, но и будет способствовать более активному развитию творческого потенциала, реализации самодеятельной творческой инициативы населения муниципального района, повышению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры.
Реализация программных мероприятий позволит:
- качественно улучшить организацию досуга населения;
- увеличить и качественно улучшить библиотечные фонды;
- создать новые музейные выставочные проекты и обеспечить создание и сохранность имеющихся и новых памятных знаков;
- обеспеченность учреждений культуры специализированным оборудованием и современными техническими средствами;
- стабилизировать и улучшить кадровую ситуацию в отрасли.
Ожидаемые результаты реализации задач Программы представлены следующими показателями:
- проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей;
- увеличение компьютерного оснащения, программного обеспечения и оргтехники в учреждениях культуры;
- приобретение и внедрение программного обеспечения и информационных ресурсов в работе учреждений культуры;
- обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием (инструментарием, светотехникой, звуковоспроизводящей аппаратурой и т.д.);
- стабилизация и сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования детей;
- создание для работников учреждений культуры, участников художественной самодеятельности, учащихся дополнительного образования благоприятных условий для реализации творческой инициативы и профессиональной деятельности;
- внедрение новых форм культурно-досуговой, информационно-образовательной деятельности в учреждениях культуры;
- создание, обслуживание и использование в работе собственных информационных сайтов учреждений культуры;
- повышение качества участия коллективов, талантливых исполнителей на фестивалях, конкурсах различных уровней.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации программы - 2014 - 2021 годы. Этапы программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении N 1 к Программе.
6. Перечень мероприятий Программы
Достижение цели Программы осуществляется на основе реализации задач, предусмотренных основными мероприятиями Программы, в разделах сгруппированы мероприятия, исполнение которых направлено на последовательное улучшение сферы культуры и искусства в районе. Перечень подпрограмм и программных мероприятий представлен в приложении N 2 к Программе.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, укрепление культурного потенциала района, развитие механизмов поддержки творческой, выставочной и фестивальной деятельности, традиционной народной культуры, стимулирование развития творческих проектов для детской и юношеской аудитории, модернизация системы хранения культурных ценностей, внедрение современных информационных технологий требуют расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль.
Реализация Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы за время ее реализации за счет средств районного бюджета составит 1172853,966 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 357369,848 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении приведены в приложении N 3 к Программе.
В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района бюджетными и муниципальными учреждениями, утверждается постановлением Администрации муниципального района и приводится в прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по годам реализации в приложении N 4 к Программе.
8. Механизм управления и реализации Программы
Координатор Программы - Заместитель Главы муниципального района по социальным вопросам:
- осуществляет межведомственную координацию реализации мероприятий Программы;
- организует ведение мониторинга реализации Программы, подготовку сводной информации о ходе реализации Программы;
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
- ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и предложения, связанные с корректировкой показателей, сроков и объемов финансирования;
- ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации Программы за отчетный год и направляет ее заместителю Главы Администрации муниципального района по экономике;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, положения, необходимые для реализации Программы;
- организует размещение в СМИ информацию о ходе и результатах реализации Программы.
Ответственный исполнитель:
- рассматривает предложения соисполнителей и участников о корректировке муниципальной программы и принимает соответствующие решения;
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы в процессе ее реализации, принимает решения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;
- ежеквартально осуществляет мониторинг муниципальной Программы;
- готовит годовой отчет и представляет его в отдел анализа и экономической политики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
- обеспечивает разработку проектов муниципальных программ и их согласование, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальных программ.
Соисполнители (подведомственные Управлению по социальным вопросам Администрации муниципального района учреждения культуры и дополнительного образования):
- участвуют в разработке проекта муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями;
- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации Программы, в сроки, установленные муниципальной программой;
- несут ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляют текущее управление реализацией Программы, несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
- ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы информацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют координатору Программы информацию о ходе выполнения Программы за отчетный год;
- ежегодно согласовывают с координатором Программы уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы на соответствующий год;
- представляют своевременно в установленной форме и по запросам координатора Программы информацию о реализации Программы;
- при необходимости организуют размещение муниципального заказа для выполнения работ по мероприятиям Программы в порядке, установленном законодательством.
9. Мониторинг и оценка эффективности реализации Программы
9.1. В целях оперативного контроля реализации Программы ответственный исполнитель - Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы за I квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового года. Мониторинг муниципальных программ (далее - мониторинг) - систематическое наблюдение и контроль за их исполнением.
Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются: выполнение основных мероприятий Программы, а также использование бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на решение задач и достижение целей Программы.
Результаты мониторинга реализации Программы (отчет) направляются ответственным исполнителем Программы в отдел анализа и экономической политики в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 7 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 12.08.2015 N 799 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района" (далее - Порядок) с использованием данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы.
Результаты мониторинга используются ответственным исполнителем для проведения оценки эффективности реализации Программы.
9.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ - экспертиза программ, направленная на анализ качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с установленными критериями. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам года на основе методики оценки ее эффективности в соответствии с приложением N 8 к Порядку.
Оценка эффективности Программы проводится в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального района.
По результатам произведенной оценки в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель - Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района направляет в отдел анализа и экономической политики годовой отчет о ходе реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, по форме согласно приложению N 9 к Порядку.
Начальник Управления по социальным вопросам |
М.Н. Мироняк |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Культура Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского
края на 2014 - 2021 годы"
Перечень
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2021 годы"
Начальник Управления по социальным вопросам |
М.Н. Мироняк |
Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Культура Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского
края на 2014 - 2021 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2021 годы"
N |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель (уполномоченный орган), соисполнитель, участник |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей), годы |
||||||||
Всего, в том числе: |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
1.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
1.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Организация дополнительного образования детей в образовательных учреждениях детей муниципального образования "Советско-Гаванский муниципальный район" |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
298121,687 |
33775,971 |
35558,965 |
34942,010 |
37140,473 |
44003,198 |
37903,820 |
37962,350 |
36834,900 |
1) Районный бюджет |
298121,687 |
33775,971 |
35558,965 |
34942,010 |
37140,473 |
44003,198 |
37903,820 |
37962,350 |
36834,900 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
94181,091 |
1200,000 |
3000,000 |
1302,000 |
671,000 |
29969,301 |
21063,150 |
19377,400 |
17598,240 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.1.2 |
Социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
184,980 |
27,880 |
52,000 |
20,100 |
0,000 |
26,800 |
19,500 |
19,500 |
19,200 |
1) Районный бюджет |
184,980 |
27,880 |
52,000 |
20,100 |
0,000 |
26,800 |
19,500 |
19,500 |
19,200 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
184,980 |
27,880 |
52,000 |
20,100 |
0,000 |
26,800 |
19,500 |
19,500 |
19,200 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 1: |
298306,667 |
33803,851 |
35610,965 |
34962,110 |
37140,473 |
44029,998 |
37923,320 |
37981,850 |
36854,100 |
|||
1.2 |
Развитие материальной базы учреждений дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры, совершенствование технического оснащения учреждений |
|
||||||||||
1.2.1 |
Организация и проведение текущих и капитальных ремонтов |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
15123,504 |
491,150 |
634,706 |
340,000 |
3412,275 |
3032,953 |
2404,140 |
2404,140 |
2404,140 |
1) Районный бюджет |
15123,504 |
491,150 |
634,706 |
340,000 |
3412,275 |
3032,953 |
2404,140 |
2404,140 |
2404,140 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2.2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч. приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
837,709 |
48,280 |
220,760 |
119,620 |
29,449 |
119,600 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
1) Районный бюджет |
837,709 |
48,280 |
220,760 |
119,620 |
29,449 |
119,600 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
300,170 |
0,000 |
183,010 |
29,620 |
0,000 |
87,540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2.3 |
Мероприятия по установке и эксплуатации тревожной кнопки |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
13,140 |
13,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
13,140 |
13,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2.4 |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности и аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
532,688 |
4,830 |
111,654 |
100,000 |
43,400 |
92,804 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
1) Районный бюджет |
532,688 |
4,830 |
111,654 |
100,000 |
43,400 |
92,804 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2.5 |
Мероприятия по противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
1165,300 |
9,650 |
54,600 |
50,000 |
103,290 |
47,760 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
1) Районный бюджет |
1165,300 |
9,650 |
54,600 |
50,000 |
103,290 |
47,760 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2.6 |
Установка систем видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
212,190 |
12,210 |
199,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
212,190 |
12,210 |
199,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2.7 |
Обеспечение участия одаренных детей в творческих фестивалях и конкурсах различных уровней |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
135,986 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
95,986 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
135,986 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
95,986 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 2: |
18020,517 |
619,260 |
1221,700 |
609,620 |
3684,400 |
3293,117 |
2864,140 |
2864,140 |
2864,140 |
|||
Всего по подпрограмме, в том числе |
316327,184 |
34423,111 |
36832,665 |
35571,730 |
40824,873 |
47323,115 |
40787,460 |
40845,990 |
39718,240 |
|||
1) Районный бюджет |
316327,184 |
34423,111 |
36832,665 |
35571,730 |
40824,873 |
47323,115 |
40787,460 |
40845,990 |
39718,240 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
94766,241 |
1227,880 |
3335,010 |
1351,720 |
671,000 |
30083,641 |
21082,650 |
19396,900 |
17617,440 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2 |
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
2.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
2.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на муниципальную услугу "Создание условий для обеспечения жителей поселений муниципального района услугами по организации проведения культурно-массовых мероприятий" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Всего, в том числе: |
501877,014 |
57967,620 |
55548,839 |
53175,190 |
66800,227 |
80321,668 |
63270,790 |
63368,430 |
61424,250 |
1) Районный бюджет |
501877,014 |
57967,620 |
55548,839 |
53175,190 |
66800,227 |
80321,668 |
63270,790 |
63368,430 |
61424,250 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
161783,470 |
4344,070 |
2521,000 |
3298,750 |
19004,000 |
35764,420 |
35159,580 |
32345,600 |
29346,050 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0000 |
0,0000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 1: |
501877,014 |
57967,620 |
55548,839 |
53175,190 |
66800,227 |
80321,668 |
63270,790 |
63368,430 |
61424,250 |
|||
2.2 |
Сохранение культурного наследия |
|
||||||||||
2.2.1 |
Участие хореографических коллективов национальной орочской культуры в праздничных фестивальных мероприятиях |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Всего, в том числе: |
47,265 |
21,000 |
26,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
47,265 |
21,000 |
26,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.2.2 |
Создание условий для развития декоративно-прикладного творчества орочей на базе центра национальной орочской культуры "Киа-Хала" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный Дом культуры" |
Всего, в том числе: |
12,880 |
8,500 |
4,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
12,880 |
8,500 |
4,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.2.3 |
Организация национальных праздничных мероприятий, проводимых Центром орочской культуры "Киа-Хала" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный Дом культуры" |
Всего, в том числе: |
19,315 |
12,750 |
6,565 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
19,315 |
12,750 |
6,565 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.2.4 |
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Всего, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 2: |
79,460 |
42,250 |
37,210 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2.3 |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|
||||||||||
2.3.1 |
Оказание методической и практической помощи учреждениям культуры в подготовке и издании печатной полиграфической продукции |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
25,760 |
17,000 |
8,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
25,760 |
17,000 |
8,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 3: |
25,760 |
17,000 |
8,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.4 |
Развитие и совершенствование работы культурно-досуговых учреждений культуры |
|
||||||||||
2.4.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий, посвященных праздникам, юбилейным датам организаций и учреждений муниципального района |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
10448,498 |
973,000 |
2435,190 |
1600,000 |
2057,228 |
1823,080 |
520,000 |
520,000 |
520,000 |
1) Районный бюджет |
10448,498 |
973,000 |
2435,190 |
1600,000 |
2057,228 |
1823,080 |
520,000 |
520,000 |
520,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 4: |
10448,498 |
973,000 |
2435,190 |
1600,000 |
2057,228 |
1823,080 |
520,000 |
520,000 |
520,000 |
|||
2.5 |
Развитие материальной базы культурно-досуговых учреждений культуры |
|
||||||||||
2.5.1 |
Текущий ремонт подведомственных культурно-досуговых учреждений |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
15913,174 |
3648,707 |
2549,970 |
1490,000 |
3434,746 |
1789,751 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1) Районный бюджет |
15913,174 |
3648,707 |
2549,970 |
1490,000 |
3434,746 |
1789,751 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.5.2 |
Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
3343,697 |
300,000 |
689,841 |
300,000 |
1921,895 |
131,961 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
3343,697 |
300,000 |
689,841 |
300,000 |
1921,895 |
131,961 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
1039,700 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
889,700 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.5.3 |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
419,216 |
51,000 |
59,895 |
100,000 |
108,782 |
99,539 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
419,216 |
51,000 |
59,895 |
100,000 |
108,782 |
99,539 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.5.4 |
Мероприятия по противопожарной безопасности в учреждениях культуры |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
579,924 |
30,000 |
151,424 |
150,000 |
150,000 |
98,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
579,924 |
30,000 |
151,424 |
150,000 |
150,000 |
98,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.5.5 |
Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе; |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.5.6 |
Развитие материальной базы подведомственных учреждений за счет средств гранта |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
4669,790 |
3119,500 |
1550,290 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
4669,790 |
3119,500 |
1550,290 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
4669,790 |
3119,500 |
1550,290 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.5.7 |
Развитие материальной базы подведомственных учреждений за счет средств межбюджетного трансферта |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
27995,265 |
0,000 |
24923,480 |
3071,785 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
27995,265 |
0,000 |
24923,480 |
3071,785 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
27995,265 |
0,000 |
24923,480 |
3071,785 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 5: |
52980,566 |
7208,707 |
29924,900 |
5111,785 |
5615,423 |
2119,751 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
|||
2.6 |
Развитие и совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений культуры в сфере туристической (событийной) направленности |
|
||||||||||
2.6.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий туристической (событийной) направленности |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
1100,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
300,000 |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
1) Районный бюджет |
1100,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
300,000 |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 6: |
1100,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
300,000 |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
2.7 |
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в к культурно-досуговой деятельности муниципального района |
|||||||||||
2.7.1 |
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в культурно-досуговой деятельности муниципального района |
Управление по социальным вопросам, СОНКО муниципального района |
Всего, в том числе: |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
1) Районный бюджет |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 7: |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
Всего по подпрограмме, в том числе |
566591,298 |
66208,577 |
87954,899 |
60086,975 |
74792,878 |
84564,499 |
64910,790 |
65008,430 |
63064,250 |
|||
1) Районный бюджет |
566591,298 |
66208,577 |
87954,899 |
60086,975 |
74792,878 |
84564,499 |
64910,790 |
65008,430 |
63064,250 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
195588,225 |
7463,570 |
29144,770 |
6370,535 |
19893,700 |
35864,420 |
35159,580 |
32345,600 |
29346,050 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3 |
Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
3.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
3.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
53230,188 |
5824,608 |
6079,914 |
5592,750 |
7641,899 |
9550,337 |
6237,700 |
6247,330 |
6055,650 |
1) Районный бюджет |
53230,188 |
5824,608 |
6079,914 |
5592,750 |
7641,899 |
9550,337 |
6237,700 |
6247,330 |
6055,650 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
3879,420 |
650,000 |
260,000 |
390,500 |
672,340 |
1906,580 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 1: |
53230,188 |
5824,608 |
6079,914 |
5592,750 |
7641,899 |
9550,337 |
6237,700 |
6247,330 |
6055,650 |
|||
3.2 |
Сохранение культурного наследия |
|
||||||||||
3.2.1 |
Проведение работ по изготовлению, установке, открытию и сохранности памятников, памятных знаков и мемориальных досок, установленных на межселенной территории |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
185,500 |
25,500 |
15,000 |
40,000 |
25,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
1) Районный бюджет |
185,500 |
25,500 |
15,000 |
40,000 |
25,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.2.2 |
Проведение работ по увековечиванию памяти участников войны, воинов-интернационалистов, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
37,000 |
17,000 |
10,000 |
10, 000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
37,000 |
17,000 |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 2: |
222,500 |
42,500 |
25,000 |
50,000 |
25,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
3.3 |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям |
|
||||||||||
3.3.1 |
Проведение работ по созданию и сохранению музейных экспозиций, реэкспозиции |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
348,131 |
8,000 |
340,131 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
348,131 |
8,000 |
340,131 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.3.2 |
Проведение работ по созданию и сохранности наружной экспозиции |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
1294,869 |
83,500 |
211,369 |
150,000 |
130,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
1) Районный бюджет |
1294,869 |
83,500 |
211,369 |
150,000 |
130,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.3.3 |
Проведение работ по сохранности музейного фонда |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 3: |
1643,000 |
91,500 |
551,500 |
150,000 |
130,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|||
3.4 |
Развитие и совершенствование работы учреждения |
|
||||||||||
3.4.1 |
Организация музейных выставок и участие в выставочных проектах различных уровней |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
364,300 |
33,500 |
15,000 |
50,000 |
25,000 |
30,800 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
1) Районный бюджет |
364,300 |
33,500 |
15,000 |
50,000 |
25,000 |
30,800 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.4.2 |
Организация музейных мероприятий различного уровня, направленных на культурно-образовательную, информационную деятельность краеведческой направленности |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 4: |
403,500 |
33,500 |
15,000 |
50,000 |
25,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|||
3.5 |
Развитие материальной базы учреждения |
|
||||||||||
3.5.1 |
Организация и проведение текущих ремонтов |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
3806,445 |
2584,500 |
877,035 |
250,000 |
0,000 |
39,500 |
18,470 |
18,470 |
18,470 |
1) Районный бюджет |
3806,445 |
2584,500 |
877,035 |
250,000 |
0,000 |
39,500 |
18,470 |
18,470 |
18,470 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.5.2 |
Укрепление материально-технической базы |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
218,410 |
51,000 |
0,000 |
30,000 |
25,000 |
57,000 |
18,470 |
18,470 |
18,470 |
1) Районный бюджет |
218,410 |
51,000 |
0,000 |
30,000 |
25,000 |
57,000 |
18,470 |
18,470 |
18,470 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.5.3 |
Мероприятия по противопожарной безопасности, охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
255,230 |
8,500 |
5,000 |
15,000 |
155,000 |
45,000 |
8,910 |
8,910 |
8,910 |
1) Районный бюджет |
255,230 |
8,500 |
5,000 |
15,000 |
155,000 |
45,000 |
8,910 |
8,910 |
8,910 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.5.4 |
Организация и проведение текущих ремонтов за счет средств гранта |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
2221,158 |
1960,500 |
260,658 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
2221,158 |
1960,500 |
260,658 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
2221,158 |
1960,500 |
260,658 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3.5.5. |
Организация партнерства с СОНКО по развитию музейного дела и сохранению историко-культурного наследия |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка", СОНКО муниципального района |
Всего, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 5: |
6501,243 |
4604,500 |
1142,693 |
295,000 |
180,000 |
141,500 |
45,850 |
45,850 |
45,850 |
|||
Всего по подпрограмме, в том числе |
62000,431 |
10596,608 |
7814,107 |
6137,750 |
8001,899 |
9961,837 |
6553,550 |
6563,180 |
6371,500 |
|||
1) Районный бюджет |
62000,431 |
10596,608 |
7814,107 |
6137,750 |
8001,899 |
9961,837 |
6553,550 |
6563,180 |
6371,500 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
6100,578 |
2610,500 |
520,658 |
390,500 |
672,340 |
1906,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4 |
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
4.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
4.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальные услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
222835,825 |
32443,037 |
25826,055 |
22219,800 |
28794,004 |
37513,589 |
25582,160 |
25621,630 |
24835,550 |
1) Районный бюджет |
222835,825 |
32443,037 |
25826,055 |
22219,800 |
28794,004 |
37513,589 |
25582,160 |
25621,630 |
24835,550 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
60799,934 |
2000,000 |
781,300 |
1302,000 |
1567,780 |
15613,544 |
14216,010 |
13078,300 |
12241,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 1: |
222835,825 |
32443,037 |
25826,055 |
22219,800 |
28794,004 |
37513,589 |
25582,160 |
25621,630 |
24835,550 |
|||
4.2 |
Сохранение культурного наследия |
|
||||||||||
4.2.1 |
Создание центров интеллектуального досуга на базе муниципальных библиотек. Комплектование информационных ресурсов. Создание условий свободного доступа к сети Интернет |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
43,510 |
10,000 |
30,090 |
3,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
43,510 |
10,000 |
30,090 |
3,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
7,210 |
0,000 |
3,790 |
3,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4.2.2 |
Увеличение доли обновляемых периодических изданий и книгопродукции в библиотеках района |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
541,500 |
14,000 |
17,500 |
50,000 |
60,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
1) Районный бюджет |
541,500 |
14,000 |
17,500 |
50,000 |
60,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4.2.3 |
Комплектование книжного фонда |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
108,450 |
39,130 |
23,180 |
20,340 |
11,300 |
14,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
108,450 |
39,130 |
23,180 |
20,340 |
11,300 |
14,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
107,660 |
39,130 |
23,180 |
20,340 |
11,300 |
13,710 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 2: |
693,460 |
63,130 |
70,770 |
73,760 |
71,300 |
114,500 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
4.3 |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|
||||||||||
4.3.1 |
Организация работы по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
627,600 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
300,000 |
97,200 |
97,200 |
97,200 |
1) Районный бюджет |
627,600 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
300,000 |
97,200 |
97,200 |
97,200 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4.3.2 |
Подготовка и проведение работы по оцифровыванию изданий, хранящихся в библиотеках |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
36,000 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
36,000 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 3: |
663,600 |
22,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
300,000 |
97,200 |
97,200 |
97,200 |
|||
4.4 |
Развитие материальной базы библиотек муниципального района |
|||||||||||
4.4.1 |
Текущий ремонт помещений библиотек |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
1422,000 |
482,000 |
400,000 |
400,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
1422,000 |
482,000 |
400,000 |
400,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4.4.2 |
Укрепление материально-технической базы библиотек |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
373,850 |
64,640 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
39,210 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
1) Районный бюджет |
373,850 |
64,640 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
39,210 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4.4.3 |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
153,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
1) Районный бюджет |
153,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4.4.4 |
Мероприятия по противопожарной безопасности |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
73,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
1) Районный бюджет |
73,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 4: |
2023,370 |
566,640 |
417,520 |
500,000 |
260,000 |
69,210 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|||
Всего по подпрограмме, в том числе |
226216,255 |
33094,807 |
26314,345 |
22793,560 |
29175,304 |
37997,299 |
25849,360 |
25888,830 |
25102,750 |
|||
1) Районный бюджет |
226216,255 |
33094,807 |
26314,345 |
22793,560 |
29175,304 |
37997,299 |
25849,360 |
25888,830 |
25102,750 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
60914,804 |
2039,130 |
808,270 |
1325,760 |
1579,080 |
15627,254 |
14216,010 |
13078,300 |
12241,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура" на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
5.1.1 |
Организация работы районной комиссии и вручение премии Главы муниципального района по итогам ежегодного конкурса "Лучший педагог дополнительного образования" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
106,901 |
10,300 |
8,755 |
14,173 |
13,673 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
1) Районный бюджет |
106,901 |
10,300 |
8,755 |
14,173 |
13,673 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.1.2 |
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам отрасли "культура", юбилейным датам учреждений культуры, юбилейным датам работников культуры |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
172,212 |
10,000 |
0,000 |
51,147 |
31,065 |
35,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
1) Районный бюджет |
172,212 |
10,000 |
0,000 |
51,147 |
31,065 |
35,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.1.3 |
Ежемесячные выплаты стипендий студентам, заключившим договоры на целевую подготовку при предоставлении документов, подтверждающих успешное обучение, в том числе студентам из числа многодетных и малоимущих семей, в соответствии с постановлением Администрации муниципального района |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
21,000 |
15,000 |
6,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
21,000 |
15,000 |
6,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.1.4 |
Определение и предоставление кандидатуры для вручения памятного знака Правительства Хабаровского края "За особые заслуги в области культуры" района |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.1.5 |
Награждение Почетной грамотой Главы муниципального района юбиляров и ветеранов отрасли "Культура" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.1.6 |
Выделение служебных квартир для специалистов и работников отрасли "культура" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
1200,000 |
1200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
1200,000 |
1200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.1.7 |
Реализация ежегодного плана переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры на курсах повышения квалификации |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
59,820 |
59,820 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
59,820 |
59,820 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
5.1.8 |
Обеспечение участия работников учреждений культуры в творческих мастер-классах, фестивалях, грантах, инновационных проектах |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
156,865 |
2,000 |
0,000 |
84,680 |
48,962 |
21,223 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1) Районный бюджет |
156,865 |
2,000 |
0,000 |
84,680 |
48,962 |
21,223 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого по разделу 1: |
1718,798 |
1299,120 |
14,755 |
150,000 |
93,700 |
71,223 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|||
Всего по подпрограмме, в том числе |
1718,798 |
1299,120 |
14,755 |
150,000 |
93,700 |
71,223 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|||
1) Районный бюджет |
1718,798 |
1299,120 |
14,755 |
150,000 |
93,700 |
71,223 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Всего по программе, в том числе |
1172853,966 |
145622,223 |
158930,771 |
124740,015 |
152888,654 |
179917,973 |
138131,160 |
138336,430 |
134286,740 |
|||
1) Районный бюджет |
1172853,966 |
145622,223 |
158930,771 |
124740,015 |
152888,654 |
179917,973 |
138131,160 |
138336,430 |
134286,740 |
|||
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
357369,848 |
13341,080 |
33808,708 |
9438,515 |
22816,120 |
83481,895 |
70458,240 |
64820,800 |
59204,490 |
|||
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Начальник Управления по социальным вопросам |
М.Н. Мироняк |
Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Культура Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского
края на 2014 - 2021 годы"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по годам реализации муниципальной программы
N |
Наименование услуги, показателя объема услуги, долгосрочной целевой программы |
Значение показателя объема услуги (в единицах измерения предоставляемой услуги) |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
1.1. |
Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Советско-Гаванский муниципальный район" |
491 (учащ.) |
496 (учащ.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
33775,971 |
35558,965 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
- |
- |
44173,4 число чел.-часов пребывания |
44173,4 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
- |
- |
34942,010 |
37140,473 |
44003,198 |
37903,820 |
37962,3500 |
36834,900 |
1.3. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 |
|
|
|
|
6706 число чел.-часов пребывания |
6706 число чел.-часов пребывания |
6706 число чел.-часов пребывания |
6706 число чел.-часов пребывания |
|
|
||||||
1.4. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства |
|
|
|
|
11736 число чел.-часов пребывания |
11736 число чел.-часов пребывания |
11736 число чел.-часов пребывания |
11736 число чел.-часов пребывания |
|
|
||||||
2. |
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
2.1. |
Создание условий для обеспечения жителей поселений муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры |
104991 число посещ. меропр. и киносеансов |
112221 число посещ. меропр. и киносеансов |
- |
- |
- |
- |
|
|
57967,620 |
55548,839 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
- |
- |
895 к-во меропр. |
994 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
- |
- |
45518,660 |
57461,477 |
67976,507 |
53329,083 |
53361,629 |
51778,256 |
- |
- |
9341 кол-во участн. меропр. |
10150 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
||||||||||
- |
- |
- |
1276,18 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
||||||||||
2.3. |
Показ спектаклей (театральных постановок) |
- |
- |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
- |
- |
2099,530 |
2030,000 |
2262,233 |
2051,292 |
2083,839 |
2021,324 |
- |
- |
- |
62 к-во публичн. выступл. |
62 к-во публичн. выступл.. |
62 к-во публичн. выступл. |
62 к-во публичн. выступл. |
62 к-во публичн. выступл. |
- |
- |
||||||||
2.4. |
Показ кинофильмов |
- |
- |
21825 число зрит. |
21825 число зрит. |
24700 число зрит. |
24700 число зрит. |
24700 число зрит. |
24700 число зрит. |
- |
- |
5557,000 |
7308,750 |
10082,928 |
7890,415 |
7922,962 |
7624,670 |
3. |
Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
3.1. |
Музейное обслуживание населения |
19972 число посещ. |
20199 число посещ. |
- |
- |
- |
- |
|
5824,608 |
6079,914 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
3.2. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
- |
- |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
- |
- |
5592,750 |
7641,899 |
9550,337 |
6237,700 |
6247,330 |
6055,650 |
- |
- |
- |
76 число выставок |
76 число выставок |
76 число выставок |
76 число выставок |
76 число выставок |
||||||||||
4. |
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
4.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
137764 посещ. |
122918 посещ. |
- |
- |
|
- |
- |
|
32443,037 |
25826,055 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |
- |
- |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
- |
- |
22219,800 |
28794,004 |
37513,589 |
25582,160 |
25621,630 |
24835,550 |
Начальник Управления по социальным вопросам |
М.Н. Мироняк |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 26 декабря 2018 г. N 938 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.