Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 ноября 2019 г. N 8290
Программные мероприятия,
объем финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача. Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса | |||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности департамента финансов |
всего, в том числе |
1 639 140 397,72 |
122 216 499,54 |
116 281 930,04 |
116 112 111,34 |
131 211 797,84 |
134 464 056,08 |
137 604 167,48 |
140 519 985,21 |
143 323 656,10 |
145 903 033,32 |
148 258 116,87 |
150 501 053,59 |
152 743 990,31 |
1.1. |
доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 639 140 397,72 |
122 216 499,54 |
116 281 930,04 |
116 112 111,34 |
131 211 797,84 |
134 464 056,08 |
137 604 167,48 |
140 519 985,21 |
143 323 656,10 |
145 903 033,32 |
148 258 116,87 |
150 501 053,59 |
152 743 990,31 |
1.2. |
степень соблюдения требований бюджетного законодательства при подготовке проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
степень соблюдения требований бюджетного законодательства при подготовке годового отчета об исполнении бюджета города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
доля размещенной в сети "Интернет" информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
подготовка муниципальных правовых актов в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах и сборах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
количество согласованных департаментом финансов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), ед. |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10. |
своевременная подготовка проекта решения о бюджете в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11. |
соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12. |
соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13. |
соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14. |
количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15. |
количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дней |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16. |
количество сформированных реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17. |
удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18. |
количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19. |
соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.20. |
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.21. |
количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.22. |
проведение оценки эффективности предоставляемых льгот по местным налогам на территории городского округа город Сургут, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.23. |
количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.24. |
количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.25. |
соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26. |
своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его предоставления Администрацией города в Контрольно - счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.27. |
своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.28. |
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.29. |
размещение на официальном портале Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.30. |
доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджетных ассигнований, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.31. |
доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.32. |
обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.33. |
соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.34. |
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.35. |
исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.36. |
наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.37. |
отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.38. |
формирование и представление в Федеральное казначейство информации и документов для включения в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в государственной интеграционной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.39. |
количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, чел. |
не менее 8000 |
не менее 8100 |
не менее 8200 |
не менее 8300 |
не менее 8400 |
не менее 8500 |
не менее 8600 |
не менее 8700 |
не менее 8800 |
не менее 8900 |
не менее 9000 |
не менее 9100 |
не менее 9100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.40. |
удельный вес своевременно оформленных протоколов соответствия (несоответствия) контролируемой информации в общем объеме направленных на контроль объектов контроля, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города в том числе |
всего, в том числе |
1 158 656 900,77 |
108 366 967,46 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
101 025 675,59 |
96 543 564,80 |
92 463 279,70 |
92 477 973,30 |
87 084 482,92 |
90 361 602,05 |
95 016 411,25 |
93 255 319,07 |
90 563 694,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 158 656 900,77 |
108 366 967,46 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
101 025 675,59 |
96 543 564,80 |
92 463 279,70 |
92 477 973,30 |
87 084 482,92 |
90 361 602,05 |
95 016 411,25 |
93 255 319,07 |
90 563 694,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Мероприятие. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям |
всего, в том числе |
1 143 677 419,29 |
93 387 485,98 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
101 025 675,59 |
96 543 564,80 |
92 463 279,70 |
92 477 973,30 |
87 084 482,92 |
90 361 602,05 |
95 016 411,25 |
93 255 319,07 |
90 563 694,64 |
2.1. |
планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 143 677 419,29 |
93 387 485,98 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
101 025 675,59 |
96 543 564,80 |
92 463 279,70 |
92 477 973,30 |
87 084 482,92 |
90 361 602,05 |
95 016 411,25 |
93 255 319,07 |
90 563 694,64 |
2.2. |
доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2. Мероприятие. Обеспечение обязательств по муниципальным гарантиям |
всего, в том числе |
14 979 481,48 |
14 979 481,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3. |
планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
14 979 481,48 |
14 979 481,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4. |
степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города в том числе |
всего, в том числе |
14 428 028 215,54 |
30 150 955,02 |
525 672 627,37 |
787 168 804,58 |
915 424 585,98 |
1 051 714 197,36 |
1 127 386 152,54 |
1 221 698 123,85 |
1 238 539 516,81 |
1 270 699 996,00 |
1 277 119 690,52 |
1 767 172 402,45 |
3 215 281 163,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
383 614 000,00 |
0,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
14 044 414 215,54 |
30 150 955,02 |
490 798 627,37 |
752 294 804,58 |
880 550 585,98 |
1 016 840 197,36 |
1 092 512 152,54 |
1 186 824 123,85 |
1 203 665 516,81 |
1 235 825 996,00 |
1 242 245 690,52 |
1 732 298 402,45 |
3 180 407 163,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Мероприятие. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
1 042 439 634,08 |
19 395 037,88 |
106 574 634,08 |
16 469 962,12 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
3.1. |
соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 042 439 634,08 |
19 395 037,88 |
106 574 634,08 |
16 469 962,12 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Мероприятие. Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
12 893 681 377,44 |
0,00 |
334 549 947,85 |
687 961 601,02 |
780 550 585,98 |
916 840 197,36 |
992 512 152,54 |
1 086 824 123,85 |
1 103 665 516,81 |
1 135 825 996,00 |
1 142 245 690,52 |
1 632 298 402,45 |
3 080 407 163,06 |
3.2. |
формирование в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
12 893 681 377,44 |
0,00 |
334 549 947,85 |
687 961 601,02 |
780 550 585,98 |
916 840 197,36 |
992 512 152,54 |
1 086 824 123,85 |
1 103 665 516,81 |
1 135 825 996,00 |
1 142 245 690,52 |
1 632 298 402,45 |
3 080 407 163,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Мероприятие. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
всего, в том числе |
491 907 204,02 |
10 755 917,14 |
84 548 045,44 |
82 737 241,44 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
3.3. |
соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
383 614 000,00 |
0,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
108 293 204,02 |
10 755 917,14 |
49 674 045,44 |
47 863 241,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
всего, в том числе |
41 891 670,39 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
3 394 348,45 |
3 478 481,87 |
3 559 714,14 |
3 635 144,11 |
3 707 672,92 |
3 774 399,43 |
3 835 323,63 |
3 893 346,68 |
3 951 369,73 |
4.1. |
обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
41 891 670,39 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
3 394 348,45 |
3 478 481,87 |
3 559 714,14 |
3 635 144,11 |
3 707 672,92 |
3 774 399,43 |
3 835 323,63 |
3 893 346,68 |
3 951 369,73 |
4.2. |
функционирование интернет-портала "Бюджет для граждан", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 5. Реализация проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1. |
реализация проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online", да/нет |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2. |
количество проектов (мероприятий, инициатив граждан), включенных в проект бюджета с использованием инструмента партисипаторного бюджетирования, ед. |
не менее 5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
не менее 5 |
Основное мероприятие 6. Внедрение в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), обусловленных изменением законодательства или направленных на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.1. |
количество новых инструментов (технологий), внедренных в бюджетный процесс, ед. |
10 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7. Федеральный проект "Современная школа" |
всего, в том числе |
1 169 233 590,00 |
0,00 |
288 878 890,00 |
880 354 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.1. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет средств местного бюджета |
116 923 390,00 |
0,00 |
28 887 890,00 |
88 035 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 052 310 200,00 |
0,00 |
259 991 000,00 |
792 319 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
всего, в том числе |
1 169 233 590,00 |
0,00 |
288 878 890,00 |
880 354 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет |
- |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
116 923 390,00 |
0,00 |
28 887 890,00 |
88 035 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 052 310 200,00 |
0,00 |
259 991 000,00 |
792 319 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года", всего, в том числе |
всего, в том числе |
18 436 950 774,42 |
263 593 986,41 |
1 025 416 162,01 |
1 906 353 136,35 |
1 151 056 407,86 |
1 286 200 300,11 |
1 361 013 313,86 |
1 458 331 226,47 |
1 472 655 328,75 |
1 510 739 030,80 |
1 524 229 542,27 |
2 014 822 121,79 |
3 462 540 217,74 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 435 924 200,00 |
0,00 |
294 865 000,00 |
827 193 200,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет средств местного бюджета |
17 001 026 574,42 |
263 593 986,41 |
730 551 162,01 |
1 079 159 936,35 |
1 116 182 407,86 |
1 251 326 300,11 |
1 326 139 313,86 |
1 423 457 226,47 |
1 437 781 328,75 |
1 475 865 030,80 |
1 489 355 542,27 |
1 979 948 121,79 |
3 427 666 217,74 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Объем ассигнований администратора - департамент финансов |
всего, в том числе |
18 436 950 774,42 |
263 593 986,41 |
1 025 416 162,01 |
1 906 353 136,35 |
1 151 056 407,86 |
1 286 200 300,11 |
1 361 013 313,86 |
1 458 331 226,47 |
1 472 655 328,75 |
1 510 739 030,80 |
1 524 229 542,27 |
2 014 822 121,79 |
3 462 540 217,74 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 435 924 200,00 |
0,00 |
294 865 000,00 |
827 193 200,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
34 874 000,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
за счет средств местного бюджета |
17 001 026 574,42 |
263 593 986,41 |
730 551 162,01 |
1 079 159 936,35 |
1 116 182 407,86 |
1 251 326 300,11 |
1 326 139 313,86 |
1 423 457 226,47 |
1 437 781 328,75 |
1 475 865 030,80 |
1 489 355 542,27 |
1 979 948 121,79 |
3 427 666 217,74 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 ноября 2019 г. N 8290 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.