Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
от 11 ноября 2019 г. N 2761-п
Порядок
проведения управлением социальной защиты населения администрации Копейского городского округа контроля за осуществлением муниципальным бюджетным учреждением "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" переданных полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" и определяет порядок проведения управлением социальной защиты населения администрации Копейского городского округа (далее - управление) контроля за осуществлением муниципальным бюджетным учреждением "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" (далее - учреждение) переданных полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
2. В целях контроля, при осуществлении полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, учреждение обязано:
- ежемесячно, в срок до 03 числа, следующего за отчетным, представлять в управление месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность по формам в соответствии с приказами Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
- информировать управление до 20 декабря текущего года о возможном образовании неиспользованных остатков на конец текущего финансового года.
3. Управление осуществляет контроль за исполнителем переданных полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
Контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового контроля, утверждаемым начальником управления.
Проверка назначается приказом начальника управления. Срок проведения проверки не может превышать 20 календарных дней.
Информирование учреждения о сроках проведения проверок осуществляется на позднее 3 рабочих дней, предшествующего сроку начала проведения проверки, любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение факта и даты его направления в учреждение, в том числе посредством факсимильной связи.
По результатам проверки составляется акт - в двух экземплярах, а в случае проведения проверки по обращению органов прокуратуры или правоохранительных органов - в трех экземплярах.
В акте проверки указывается:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование субъекта контроля, а также фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- дата и номер распоряжения (приказа) о назначении проверки;
- наименование учреждения, а также фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя учреждения, присутствовавшего при проведении проверки;
- продолжительность проведения проверки, проверяемый период;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных нормативно правовыми актами, об их характере и о лицах (в случае установления), допустивших указание нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя учреждения, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии подписи или об отказе от совершения подписи;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложения вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю учреждения, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя учреждения, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящимся в деле управления. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
В случае наличия возражений учреждение вправе предоставить письменные возражения не позднее 15 рабочих дней после дня получения акта проверки (заключения).
По результатам рассмотрения акта начальник управления вправе принять решение о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок или о направлении материалов в правоохранительные органы в случае наличия фактов нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, содержащих признаки состава административного правонарушения или преступления.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.