Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 10
к постановлению
Администрации г. Ноябрьска
от 11 ноября 2019 г. N П-849
Подпрограмма
"Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства. 2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности. 3. Обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 гг. |
|||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества (ед.). 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа (%). 3. Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания (%). 4. Доля бюджетных, автономных и казенных учреждений сферы культуры, сотрудники которых имеют право на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера (%) |
|||
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры. 2. Обеспечение результативности использования бюджетных средств. 3. Реализация мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
2014 год |
94 032 |
94 032 |
0 |
|
средства местного бюджета |
84 439 |
84 439 |
0 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
9 593 |
9 593 |
0 |
|
2015 год |
93 156 |
93 156 |
0 |
|
средства местного бюджета |
82 390 |
82 390 |
0 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 766 |
10 766 |
0 |
|
2016 год |
87 739 |
87 739 |
0 |
|
средства местного бюджета |
83 391 |
83 391 |
0 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 348 |
4 348 |
0 |
|
2017 год |
117 469 |
117 469 |
0 |
|
средства местного бюджета |
113 127 |
113 127 |
0 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
4 342 |
0 |
|
2018 год |
141 446 |
141 446 |
0 |
|
средства местного бюджета |
133 722 |
133 722 |
0 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
7 724 |
7 724 |
0 |
|
2019 год |
145 390 |
145 390 |
0 |
|
средства местного бюджета |
140 502 |
140 502 |
0 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 888 |
4 888 |
0 |
|
2020 год |
151 006 |
9 331 |
141 675 |
|
средства местного бюджета |
146 118 |
4 443 |
141 675 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 888 |
4 888 |
0 |
|
2021 год |
151 006 |
5 005 |
146 001 |
|
средства местного бюджета |
146 118 |
117 |
146 001 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 888 |
4 888 |
0 |
|
2022 год |
150 460 |
0 |
150 460 |
|
средства местного бюджета |
146 118 |
0 |
146 118 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
0 |
4 342 |
|
2023 год |
150 460 |
0 |
150 460 |
|
средства местного бюджета |
146 118 |
0 |
146 118 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
0 |
4 342 |
|
2024 год |
150 460 |
0 |
150 460 |
|
средства местного бюджета |
146 118 |
0 |
146 118 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
0 |
4 342 |
|
2025 год |
150 460 |
0 |
150 460 |
|
средства местного бюджета |
146 118 |
0 |
146 118 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
0 |
4 342 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей: 1) количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества, - 8 ед.; 2) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике автономного округа - 100%; 3) удельный вес / число проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания - 100%; 4) доля бюджетных, автономных и казенных учреждений сферы культуры, сотрудники которых имеют право на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера (%) - 100% |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.