Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 ноября 2019 г. N 8431
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы. Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
337 185 230,54 |
37 823 954,14 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
22 329 476,55 |
22 567 645,29 |
29 399 934,31 |
29 613 464,90 |
29 818 782,77 |
30 007 675,22 |
30 180 142,23 |
30 344 396,53 |
30 508 650,83 |
1 |
доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, % |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
190 009 600,00 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
2 |
доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3 |
3,2 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
5 |
|
за счет средств местного бюджета |
142 039 522,77 |
19 963 754,14 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
6 708 876,55 |
6 947 045,29 |
13 779 334,31 |
13 992 864,90 |
14 198 182,77 |
14 387 075,22 |
14 559 542,23 |
14 723 796,53 |
14 888 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
5 136 107,77 |
0,00 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
уровень износа коммунальной инфраструктуры,% |
49,0 |
50,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,1 |
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
15 196 225,70 |
15 196 225,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 196 225,70 |
15 196 225,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция N 521 |
всего, в том числе |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Линия электроснабжения кабельная (от ТП-510 до жилого дома по ул. Привокзальная, 18/1) |
всего, в том числе |
1 327 098,34 |
1 327 098,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 327 098,34 |
1 327 098,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения в посёлке Кедровый |
всего, в том числе |
13 849 127,36 |
13 849 127,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
1,176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,176 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 849 127,36 |
13 849 127,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
321 989 004,84 |
22 627 728,44 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
22 329 476,55 |
22 567 645,29 |
29 399 934,31 |
29 613 464,90 |
29 818 782,77 |
30 007 675,22 |
30 180 142,23 |
30 344 396,53 |
30 508 650,83 |
8 |
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
190 009 600,00 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
126 843 297,07 |
4 767 528,44 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
6 708 876,55 |
6 947 045,29 |
13 779 334,31 |
13 992 864,90 |
14 198 182,77 |
14 387 075,22 |
14 559 542,23 |
14 723 796,53 |
14 888 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
5 136 107,77 |
0,00 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
242 950 586,21 |
22 627 728,44 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
9 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,612 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 |
количество отремонтированных теплообменников в котельных, ед. |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
190 009 600,00 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
10 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,220 |
|
0,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,526 |
|
за счет средств местного бюджета |
47 804 878,44 |
4 767 528,44 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
11 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,458 |
0,360 |
0,121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,939 |
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 136 107,77 |
0,00 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
79 038 418,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 803 726,55 |
3 041 895,29 |
9 874 184,31 |
10 087 714,90 |
10 293 032,77 |
10 481 925,22 |
10 654 392,23 |
10 818 646,53 |
10 982 900,83 |
9 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
0,324 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,850 |
|
|
0,250 |
|
|
0,600 |
1,700 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
79 038 418,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 803 726,55 |
3 041 895,29 |
9 874 184,31 |
10 087 714,90 |
10 293 032,77 |
10 481 925,22 |
10 654 392,23 |
10 818 646,53 |
10 982 900,83 |
11 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
1,040 |
|
|
0,230 |
|
|
0,197 |
|
|
1,467 |
|||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
337 185 230,54 |
37 823 954,14 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
22 329 476,55 |
22 567 645,29 |
29 399 934,31 |
29 613 464,90 |
29 818 782,77 |
30 007 675,22 |
30 180 142,23 |
30 344 396,53 |
30 508 650,83 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
190 009 600,00 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
142 039 522,77 |
19 963 754,14 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
6 708 876,55 |
6 947 045,29 |
13 779 334,31 |
13 992 864,90 |
14 198 182,77 |
14 387 075,22 |
14 559 542,23 |
14 723 796,53 |
14 888 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 136 107,77 |
0,00 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
всего, в том числе |
95 560 300,00 |
5 397 700,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
12 |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
95 560 300,00 |
5 397 700,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе |
95 552 500,00 |
5 395 100,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
95 552 500,00 |
5 395 100,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры |
всего, в том числе |
7 800,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 800,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
95 560 300,00 |
5 397 700,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
95 560 300,00 |
5 397 700,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Технологические разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | |||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
32 701 500,00 |
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
13 |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
32 701 500,00 |
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
3 505 320,00 |
775 320,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 505 320,00 |
775 320,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
36 206 820,00 |
1 612 320,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
36 206 820,00 |
1 612 320,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
468 952 350,54 |
44 833 974,14 |
32 651 149,00 |
36 635 958,77 |
33 447 376,55 |
33 685 545,29 |
40 517 834,31 |
40 731 364,90 |
40 936 682,77 |
41 125 575,22 |
41 298 042,23 |
41 462 296,53 |
41 626 550,83 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
285 569 900,00 |
23 257 900,00 |
23 924 400,00 |
23 841 100,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
178 246 342,77 |
21 576 074,14 |
8 488 350,00 |
7 897 150,00 |
9 608 876,55 |
9 847 045,29 |
16 679 334,31 |
16 892 864,90 |
17 098 182,77 |
17 287 075,22 |
17 459 542,23 |
17 623 796,53 |
17 788 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 136 107,77 |
0,00 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
468 952 350,54 |
44 833 974,14 |
32 651 149,00 |
36 635 958,77 |
33 447 376,55 |
33 685 545,29 |
40 517 834,31 |
40 731 364,90 |
40 936 682,77 |
41 125 575,22 |
41 298 042,23 |
41 462 296,53 |
41 626 550,83 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
285 569 900,00 |
23 257 900,00 |
23 924 400,00 |
23 841 100,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
178 246 342,77 |
21 576 074,14 |
8 488 350,00 |
7 897 150,00 |
9 608 876,55 |
9 847 045,29 |
16 679 334,31 |
16 892 864,90 |
17 098 182,77 |
17 287 075,22 |
17 459 542,23 |
17 623 796,53 |
17 788 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 136 107,77 |
0,00 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2019 г. N 8431 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.