Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области
от 4 октября 2019 г. N 1132
"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839 (в редакции от 17.09.2019 N 1046) (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 50692,26919 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1975,745 тыс. руб.; 2015 год - 1846,6 тыс. руб.; 2016 год - 1756,8 тыс. руб.; 2017 год - 5180,6 тыс. руб.; 2018 год - 7552,669 тыс. руб.; 2019 год - 11672,85519 тыс. руб.; 2020 год - 10037,7 тыс. руб.; 2021 год - 2574,7 тыс. руб.; 2022 год - 2698,2 тыс. руб.; 2023 год - 2698,2 тыс. руб.; 2024 год - 2698,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 3103,25026 тыс. руб.: 2014 год - 523,145 тыс. руб.; 2015 год - 367,2 тыс. руб.; 2016 год - 161,9 тыс. руб.; 2017 год - 1171,1 тыс. руб.; 2018 год - 234,07566 тыс. руб.; 2019 год - 645,8296 тыс. руб.; 2020 год - 00,0 тыс. руб.; 2021 год - 00,0 тыс. руб.; 2022 год - 00,0 тыс. руб.; 2023 год - 00,0 тыс. руб.; 2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет - 14658,52074 тыс. руб.: 2014 год - 943,6 тыс. руб.; 2015 год - 684,9 тыс. руб.; 2016 год - 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 2147,8 тыс. руб.; 2018 год - 4871,15034 тыс. руб.; 2019 год - 936,9704 тыс. руб.; 2020 год - 872,7 тыс. руб.; 2021 год - 872,7 тыс. руб.; 2022 год - 826,2 тыс. руб.; 2023 год - 826,2 тыс. руб.; 2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе: районный бюджет - 32728,49819 тыс. руб.: 2014 год - 487,0 тыс. руб.; 2015 год - 765,5 тыс. руб.; 2016 год - 727,8 тыс. руб.; 2017 год - 1846,7 тыс. руб.; 2018 год - 2430,443 тыс. руб.; 2019 год - 10073,05519 тыс. руб.; 2020 год - 9148,0 тыс. руб.; 2021 год - 1685,0 тыс. руб.; 2022 год - 1855,0 тыс. руб.; 2023 год - 1855,0 тыс. руб.; 2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе: внебюджетные источники - 202,0 тыс. руб.: 2014 год - 22,0 тыс. руб.; 2015 год - 29,0 тыс. руб.; 2016 год - 17,0 тыс. руб.; 2017 год - 15,0 тыс. руб.; 2018 год - 17,0 тыс. руб.; 2019 год - 17,0 тыс. руб.; 2020 год - 17,0 тыс. руб.; 2021 год - 17.0 тыс. руб.; 2022 год - 17,0 тыс. руб.; 2023 год - 17,0 тыс. руб.; 2024 год - 17,0 тыс. руб. |
1.2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 50692,26919 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1975,745 тыс. руб.;
2015 год - 1846,6 тыс. руб.;
2016 год - 1756,8 тыс. руб.;
2017 год - 5180,6 тыс. руб.;
2018 год - 7552,669 тыс. руб.;
2019 год - 11672,85519 тыс. руб.;
2020 год - 10037,7 тыс. руб.;
2021 год - 2574,7 тыс. руб.;
2022 год - 2698,2 тыс. руб.;
2023 год - 2698,2 тыс. руб.;
2024 год - 2698,2 тыс. руб.; в том числе:
федеральный бюджет - 3103,25026 тыс. руб.:
2014 год - 523,145 тыс. руб.;
2015 год - 367,2 тыс. руб.;
2016 год - 161,9 тыс. руб.;
2017 год - 1171,1 тыс. руб.;
2018 год - 234,07566 тыс. руб.;
2019 год - 645,8296 тыс. руб.;
2020 год - 00,0 тыс. руб.;
2021 год - 00,0 тыс. руб.;
2022 год - 00,0 тыс. руб.;
2023 год - 00,0 тыс. руб.;
2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе:
областной бюджет - 14658,52074 тыс. руб.:
2014 год - 943,6 тыс. руб.;
2015 год - 684,9 тыс. руб.;
2016 год - 850,1 тыс. руб.;
2017 год - 2147,8 тыс. руб.;
2018 год - 4871,15034 тыс. руб.;
2019 год - 936,9704 тыс. руб.;
2020 год - 872,7 тыс. руб.;
2021 год - 872,7 тыс. руб.;
2022 год - 826,2 тыс. руб.;
2023 год - 826,2 тыс. руб.;
2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе:
районный бюджет - 32728,49819 тыс. руб.:
2014 год - 487,0 тыс. руб.;
2015 год - 765,5 тыс. руб.;
2016 год - 727,8 тыс. руб.;
2017 год - 1846,7 тыс. руб.;
2018 год - 2430,443 тыс. руб.;
2019 год - 10073,05519 тыс. руб.;
2020 год - 9148,0 тыс. руб.;
2021 год - 1685,0 тыс. руб.;
2022 год - 1855,0 тыс. руб.;
2023 год - 1855,0 тыс. руб.;
2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе:
внебюджетные источники - 202,0 тыс. руб.:
2014 год - 22,0 тыс. руб.;
2015 год - 29,0 тыс. руб.;
2016 год - 17,0 тыс. руб.;
2017 год - 15,0 тыс. руб.;
2018 год - 17,0 тыс. руб.;
2019 год - 17,0 тыс. руб.;
2020 год-17,0 тыс. руб.;
2021 год -17,0 тыс. руб.;
2022 год - 17,0 тыс. руб.;
2023 год - 17,0 тыс. руб.;
2024 год - 17,0 тыс. руб.".
1.3. в приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий":
1.3.1. в подпрограмме "Развитие культуры":
1.3.1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
1.2. |
Проведение районного конкурса "Лучшее учреждение культуры", проведение отчетных концертов творческих коллективов художественной самодеятельности района |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
35,0 |
|
|
30,0 |
5,0 |
2015 |
1 |
35,0 |
|
|
30,0 |
5,0 |
|||||
2016 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2017 |
1 |
40,0 |
|
|
30,0 |
10,0 |
|||||
2018 |
1 |
7,0 |
|
|
- |
7,0 |
|||||
2019 |
1 |
15,0 |
|
|
10,0 |
5,0 |
|||||
2020 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2021 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2022 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2023 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2024 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
427,0 |
|
|
365,0 |
62,0 |
1.3.1.2. пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
1.5. |
Проведение литературно-музыкального праздника в с. Старая Казинка, посвященного просветителю И.Г. Рахманинову |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
2015 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2016 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2017 |
1 |
79,4 |
|
|
79,4 |
- |
|||||
2018 |
1 |
59,398 |
|
|
59,398 |
- |
|||||
2019 |
1 |
202,0 |
|
|
200,0 |
2,0 |
|||||
2020 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
2021 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
2022 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
2023 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
2024 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
931,798 |
|
|
913,798 |
18,0 |
1.3.1.3. пункты 1.16.-1.17. изложить в следующей редакции:
1.16 |
Приобретение одежды сцены, специального оборудования (музыкальных инструментов, комплектующих к ним, свето- и звукотехнического оборудования, компьютерной техники) и мебели для учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК", МБОУДО "Новоникольская ДМШ" МБУК "МЦБ Мичуринского района" |
обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием |
комплект |
2014 |
4 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
2015 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
1 |
1554,7 |
912,3 |
101,4 |
541,0 |
|
|||||
2018 |
1 |
531,91986 |
|
|
531,91986 |
|
|||||
2019 |
1 |
480,0 |
|
|
480,0 |
|
|||||
2020 |
1 |
480,0 |
|
|
480,0 |
|
|||||
2021 |
1 |
480,0 |
|
|
480,0 |
|
|||||
2022 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2023 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
5326,6186 |
1212,3 |
101,4 |
4012,9186 |
|
1.17. |
Приобретение сценических костюмов участникам художественной самодеятельности района |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК", МБОУДО "Новоникольская ДМШ" |
обеспечение учреждений культуры сценическими костюмами |
единиц |
2014 |
22 |
55,0 |
|
|
55,0 |
|
2015 |
10 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2016 |
5 |
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|||||
2017 |
5 |
348,0 |
|
|
348,0 |
|
|||||
2018 |
5 |
229,457 |
|
|
229,457 |
|
|||||
2019 |
5 |
238,0 |
|
|
238,0 |
|
|||||
2020 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2021 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2022 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2023 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2024 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
1780,457 |
|
|
1780,457 |
|
1.3.1.4. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
1244,8 |
300,0 |
630,8 |
292,0 |
22,0 |
2015 |
397,6 |
0,0 |
0,0 |
378,6 |
19,0 |
|||||
2016 |
462,2 |
0,0 |
130,2 |
315,0 |
17,0 |
|||||
2017 |
3536,3 |
912,3 |
1325,4 |
1283,6 |
15,0 |
|||||
2018 |
5534,91386 |
0,0 |
4023,300 |
1494,61386 |
17,0 |
|||||
2019 |
1287,0 |
0,0 |
0,0 |
1270,0 |
17,0 |
|||||
2020 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
2021 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
2022 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
2023 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
2024 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
18297,81386 |
1212,3 |
6109,7 |
10783,81386 |
192,0 |
1.3.2. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы":
1.3.2.1. пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
4.8. |
Строительство и реконструкция зданий и помещений культуры |
муниципальные заказчики |
количество зданий и сооружений |
ед |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
1 |
7999,50469 |
|
|
7999,50469 |
|
|||||
2020 |
1 |
7463,0 |
|
|
7463,0 |
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
15462,50469 |
|
|
15462,50469 |
|
1.3.2.2. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
2014 |
|
106,8 |
33,6 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
605,7 |
0,0 |
605,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
759,0 |
0,0 |
641,0 |
118,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
1294,2 |
258,8 |
746,3 |
289,1 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
1045,15514 |
234,07566 |
770,25034 |
40,82914 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
9505,25519 |
645,8296 |
856,3704 |
8003,05519 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
8255,1 |
0,0 |
792,1 |
7463,0 |
0,0 |
|||||
2021 |
|
792,1 |
0,0 |
792,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
24609,11033 |
1172,30526 |
7522,82074 |
15913,98433 |
0,0 |
1.3.3. в подпрограмме "Развитие туризма":
1.3.3.1. пункт 5. изложить в следующей редакции:
5. |
Продвижение туристского продукта, развитие новых туристских информационных технологии, изготовление рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма, сувенирной символики |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК" |
количество наименований выпущенной информационно-рекламной продукции |
комплект |
2014 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
2015 |
- |
- |
|
|
- |
|
||||||
2016 |
- |
- |
|
|
- |
|
||||||
2017 |
6 |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
||||||
2018 |
7 |
110,0 |
|
|
110,0 |
|
||||||
2019 |
8 |
115,0 |
|
|
115,0 |
|
||||||
2020 |
9 |
45,0 |
|
|
45,0 |
|
||||||
2021 |
9 |
45,0 |
|
|
45,0 |
|
||||||
2022 |
9 |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
||||||
2023 |
9 |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
||||||
2024 |
9 |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
522,0 |
|
|
522,0 |
|
1.3.3.2. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
2014 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
2015 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|||||
2016 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|||||
2017 |
|
112,0 |
|
|
112,0 |
|
|||||
2018 |
|
310,0 |
|
|
310,0 |
|
|||||
2019 |
|
445,0 |
|
|
445,0 |
|
|||||
2020 |
|
310,0 |
|
|
310,0 |
|
|||||
2021 |
|
310,0 |
|
|
310,0 |
|
|||||
2022 |
|
410,0 |
|
|
410,0 |
|
|||||
2023 |
|
410,0 |
|
|
410,0 |
|
|||||
2024 |
|
410,0 |
|
|
410,0 |
|
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
2717,0 |
|
|
2717,0 |
|
1.3.3.3. позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Программе |
|
|
|
2014 |
|
1975,745 |
523,145 |
943,6 |
487,0 |
22,0 |
2015 |
|
1846,6 |
367,2 |
684,9 |
765,5 |
29,0 |
|||||
2016 |
|
1756,8 |
161,9 |
850,1 |
727,8 |
17,0 |
|||||
2017 |
|
5180,6 |
1171,1 |
2147,8 |
1846,7 |
15,0 |
|||||
2018 |
|
7552,669 |
234,07566 |
4871,15034 |
2430,443 |
17,0 |
|||||
2019 |
|
11672,85519 |
645,8296 |
936,9704 |
10073,05519 |
17,0 |
|||||
2020 |
|
10037,7 |
0,0 |
872,7 |
9148,0 |
17,0 |
|||||
2021 |
|
2574,7 |
0,0 |
872,7 |
1685,0 |
17,0 |
|||||
2022 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
2023 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
2024 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого по Программе |
|
|
|
|
|
50692,26919 |
3103,25026 |
14658,52074 |
32728,49819 |
202,0 |
1.4. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. в приложении 7 к Программе:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Имеется в виду "приложении 4 к Программе"
1.5.1.в паспорте Подпрограммы "Культура" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 18297,81386 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1244,8 тыс. рублей; 2015 год - 397,6 тыс. рублей; 2016 год - 462,2 тыс. рублей; 2017 год - 3536,3 тыс. рублей; 2018 год - 5534,91386 тыс. рублей; 2019 год - 1287,0 тыс. рублей; 2020 год - 1167,0 тыс. рублей; 2021 год - 1167,0 тыс. рублей; 2022 год - 1167,0 тыс. рублей; 2023 год - 1167,0 тыс. рублей; 2024 год - 1167,0 тыс. рублей. в том числе: федеральный бюджет - 1212,3 тыс. рублей: 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 912,3 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет - 6109,7 тыс. рублей: 2014 год - 630,8 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 130,2 тыс. рублей; 2017 год - 1325,4 тыс. рублей; 2018 год - 4023,300 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: районный бюджет - 10783,81386 тыс. рублей: 2014 год - 292,0 тыс. рублей; 2015 год - 378,6 тыс. рублей; 2016 год - 315,0 тыс. рублей; 2017 год - 1283,6 тыс. рублей; 2018 год - 1494,61386 тыс. рублей; 2019 год - 1270,0 тыс. рублей; 2020 год - 1150,0 тыс. рублей; 2021 год - 1150,0 тыс. рублей; 2022 год - 1150,0 тыс. рублей; 2023 год - 1150,0 тыс. рублей; 2024 год - 1150,0 тыс. рублей. в том числе: внебюджетные источники - 192,0 тыс. рублей: 2014 год - 22,0 тыс. рублей; 2015 год - 19,0 тыс. рублей; 2016 год - 17,0 тыс. рублей; 2017 год - 15,0 тыс. рублей; 2018 год - 17,0 тыс. рублей; 2019 год - 17,0 тыс. рублей; 2020 год -17,0 тыс. рублей; 2021 год -17,0 тыс. рублей; 2022 год -17,0 тыс. рублей; 2023 год -17,0 тыс. рублей; 2024 год -17,0 тыс. рублей. |
1.5.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 18297,81386 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1244,8 тыс. рублей;
2015 год - 397,6 тыс. рублей;
2016 год - 462,2 тыс. рублей;
2017 год - 3536,3 тыс. рублей;
2018 год - 5534,91386 тыс. рублей;
2019 год - 1287,0 тыс. рублей;
2020 год - 1167,0 тыс. рублей;
2021 год - 1167,0 тыс. рублей;
2022 год - 1167,0 тыс. рублей;
2023 год - 1167,0 тыс. рублей;
2024 год - 1167,0 тыс. рублей. в том числе:
федеральный бюджет - 1212,3 тыс. рублей:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 912,3 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
областной бюджет - 6109,7 тыс. рублей:
2014 год - 630,8 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,2 тыс. рублей;
2017 год - 1325,4 тыс. рублей;
2018 год - 4023,300 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
районный бюджет - 10783,81386 тыс. рублей:
2014 год - 292,0 тыс. рублей;
2015 год - 378,6 тыс. рублей;
2016 год - 315,0 тыс. рублей;
2017 год - 1283,6 тыс. рублей;
2018 год - 1494,61386 тыс. рублей;
2019 год - 1270,0 тыс. рублей;
2020 год - 1150,0 тыс. рублей;
2021 год - 1150,0 тыс. рублей;
2022 год - 1150,0 тыс. рублей;
2023 год - 1150,0 тыс. рублей;
2024 год - 1150,0 тыс. рублей. в том числе:
внебюджетные источники - 192,0 тыс. рублей:
2014 год - 22,0 тыс. рублей;
2015 год - 19,0 тыс. рублей;
2016 год - 17,0 тыс. рублей;
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год - 17,0 тыс. рублей;
2019 год - 17,0 тыс. рублей;
2020 год -17,0 тыс. рублей;
2021 год -17,0 тыс. рублей;
2022 год -17,0 тыс. рублей;
2023 год -17,0 тыс. рублей;
2024 год -17,0 тыс. рублей.".
1.6. в приложении 7 к Программе:
1.6.1. в паспорте Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 24609,11033 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 106,8 тыс. руб.; 2015 год - 605,7 тыс. руб.; 2016 год - 759,0 тыс. руб.; 2017 год - 1294,2 тыс. руб.; 2018 год - 1045,15514 тыс. руб.; 2019 год - 9505,25519 тыс. руб.; 2020 год - 8255,1 тыс. руб.; 2021 год - 792,1 тыс. рублей; 2022 год - 748,6 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1172,30526 тыс. рублей: 2014 год - 33,6 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 258,8 тыс. рублей; 2018 год - 234,07566 тыс. рублей; 2019 год - 645,8296 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 7522,82074 тыс. рублей: 2014 год - 73,2 тыс. рублей; 2015 год - 605,7 тыс. рублей; 2016 год - 641,0 тыс. рублей; 2017 год - 746,3 тыс. рублей; 2018 год - 770,25034 тыс. рублей; 2019 год - 856,3704 тыс. рублей; 2020 год - 792,1 тыс. рублей. 2021 год - 792,1 тыс. рублей; 2022 год - 748,6 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 15913,98433 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 118,0 тыс. рублей; 2017 год - 289,1 тыс. рублей; 2018 год - 40,82914 тыс. рублей; 2019 год - 8003,05519 тыс. рублей; 2020 год - 7463,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.6.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014-2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 24609,11033 тыс. руб., в
том числе по годам:
2014 год -106,8 тыс. руб.;
2015 год - 605,7 тыс. руб.;
2016 год - 759,0 тыс. руб.;
2017 год - 1294,2 тыс. руб.;
2018 год - 1045,15514 тыс. руб.;
2019 год - 9505,25519 тыс. руб.;
2020 год - 8255,1 тыс. руб.;
2021 год - 792,1 тыс. рублей;
2022 год - 748,6 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 1172,30526 тыс. рублей:
2014 год - 33,6 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 258,8 тыс. рублей;
2018 год - 234,07566 тыс. рублей;
2019 год - 645,8296 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
областной бюджет - 7522,82074 тыс. рублей:
2014 год - 73,2 тыс. рублей;
2015 год - 605,7 тыс. рублей;
2016 год - 641,0 тыс. рублей;
2017 год - 746,3 тыс. рублей;
2018 год - 770,25034 тыс. рублей;
2019 год - 856,3704 тыс. рублей;
2020 год - 792,1 тыс. рублей.
2021 год - 792,1 тыс. рублей;
2022 год - 748,6 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе:
районный бюджет - 15913,98433 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 118,0 тыс. рублей;
2017 год - 289,1 тыс. рублей;
2018 год - 40,82914 тыс. рублей;
2019 год - 8003,05519 тыс. рублей;
2020 год - 7463,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.7. в приложении 8 к Программе:
1.7.1. в паспорте Подпрограммы "Развитие туризма" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 2717,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 310,0 тыс. рублей; 2021 год - 310,0 тыс. рублей; 2022 год - 410,0 тыс. рублей; 2023 год - 410,0 тыс. рублей; 2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 00,0тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 2717,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 310,0 тыс. рублей; 2021 год - 310,0 тыс. рублей; 2022 год - 410,0 тыс. рублей; 2023 год - 410,0 тыс. рублей; 2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.7.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 2717,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 310,0 тыс. рублей;
2021 год - 310,0 тыс. рублей;
2022 год - 410,0 тыс. рублей;
2023 год - 410,0 тыс. рублей;
2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
областной бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
районный бюджет - 2717,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 310,0 тыс. рублей;
2021 год - 310,0 тыс. рублей;
2022 год - 410,0 тыс. рублей;
2023 год - 410,0 тыс. рублей;
2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
2. Финансовому управлению администрации района (Дуванова) обеспечить выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" согласно внесенным изменениям.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "РИА "ТОП68", расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова.
Глава района |
Г.Н. Шеманаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 4 октября 2019 г. N 1132 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Настоящее постановление вступает в силу с 19 ноября 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 18 ноября 2019 г.
Постановлением администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 19 января 2024 г. N 49 (не вступило в силу) настоящий документ признан утратившим силу