Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 ноября 2019 г. N 5500
"О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4814"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 N 4814 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2022 годы" (в редакции постановления мэрии города от 18.10.2019 N 4972), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения Программы |
1 709 796,9 тыс. руб., * в том числе по годам: 2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.; 2015 г. - 158 894,9 тыс. руб.; 2016 г. - 167 229,8 тыс. руб.; 2017 г. - 158 395,0 тыс. руб.; 2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.; 2019 г. - 187 799,8 тыс. руб.; 2020 г. - 248 852,3 тыс. руб.; 2021 г. - 239 775,2 тыс. руб.; 2022 г. - 240 250,2 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
1 276 309,2 тыс. руб.,* в том числе по годам: 2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.; 2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.; 2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.; 2017 г. - 122 331,6 тыс. руб.; 2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.; 2019 г. - 115 913,7 тыс. руб.; 2020 г. - 181 474,7 тыс. руб.; 2021 г. - 172 397,6 тыс. руб.; 2022 г. - 172 872,6 тыс. руб.". |
1.2. Разделы 5, 6 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 100 837,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.;
2019 г. - 187 799,8 тыс. руб.;
2020 г. - 248 852,3 тыс. руб.;
2021 г. - 239 775,2 тыс. руб.;
2022 г. - 240 250,2 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 765 728,4 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 310 322,7 тыс. руб. и из внебюджетных источников в сумме 24 786,7 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе - 765 728,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.;
2019 г. - 115 913,7 тыс. руб.
2020 г. - 181 474,7 тыс. руб.;
2021 г. - 172 397,6 тыс. руб.;
2022 г. - 172 872,6 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий"
Всего по подпрограмме 1 - 457 953,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. - 88 757,0 тыс. руб.;
2020 г. - 92 786,0 тыс. руб.;
2021 г. - 92 431,6 тыс. руб.;
2022 г. - 92 893,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца"
Всего по подпрограмме 2 - 83 350,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. - 15 708,9 тыс. руб.;
2020 г. - 15 706,6 тыс. руб.;
2021 г. - 15 706,6 тыс. руб.;
2022 г. - 15 706,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией"
Всего по подпрограмме 3 - 40,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 40,8 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Всего по подпрограмме 4 - 57 197,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 11 447,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11 796,6 тыс. руб.;
2021 г. - 11 268,2 тыс. руб.;
2022 г. - 11 263,3 тыс. руб.
Подпрограмма 5 "Развитие муниципальных цифровых технологий"
Всего по подпрограмме 5 - 167 185,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. - 61 185,5 тыс. руб.;
2021 г. - 52 991,2 тыс. руб.;
2022 г. - 53 008,9 тыс. руб.
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе - 24 786,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 6 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 6 200,0 тыс. руб.;
2022 г. - 6 200,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 12 786,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2022 г. - 2 200,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников - 12 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. - 4 000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 4 000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 4 000,0 тыс. руб.
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 310 322,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 67 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 61 177,6 тыс. руб.;
2021 г. - 61 177,6 тыс. руб.;
2022 г. - 61 177,6 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме 1 - 6 786,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.,
2019 г. - 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.
по подпрограмме 4 - 303 079,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. - 61 025,6 тыс. руб.;
2021 г. - 61 025,6 тыс. руб.;
2022 г. - 61 025,6 тыс. руб.
по подпрограмме 5 - 456,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 152,0 тыс. руб.;
2021 г. - 152,0 тыс. руб.
2022 г. - 152,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 464 740,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.; 2019 г. - 95 543,8 тыс. руб.; 2020 г. - 92 786,0 тыс. руб.; 2021 г. - 92 431,6 тыс. руб.; 2022 г. - 92 893,8 тыс. руб."; |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 457 953,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.; 2019 г. - 88 757,0 тыс. руб.; 2020 г. - 92 786,0 тыс. руб.; 2021 г. - 92 431,6 тыс. руб.; 2022 г. - 92 893,8 тыс. руб.". |
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия "Обеспечение работы СЭД "Летограф" планируются мероприятия по эксплуатации юридически значимого электронного документооборота.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 464 740,2 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 457 953,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. - 88 757,0 тыс. руб.;
2020 г. - 92 786,0 тыс. руб.;
2021 г. - 92 431,6 тыс. руб.;
2022 г. - 92 893,8 тыс. руб.
- из средств областного бюджета - 6 786,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.4. В приложении 4 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 |
Всего по подпрограмме 4 - 373 064,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 72 512,3 тыс. руб.; 2019 г. - 76 547,1 тыс. руб.; 2020 г. - 75 022,2 тыс. руб.; 2021 г. - 74 493,8 тыс. руб.; 2022 г. - 74 488,9 тыс. руб.". |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 4 - 57 197,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.; 2019 г. - 11 447,8 тыс. руб.; 2020 г. - 11 796,6 тыс. руб.; 2021 г. - 11 268,2 тыс. руб.; 2022 г. - 11 263,3 тыс. руб.". |
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 373 064,3 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 57 197,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 11 447,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11 796,6 тыс. руб.;
2021 г. - 11 268,2 тыс. руб.;
2022 г. - 11 263,3 тыс. руб.
- из средств внебюджетных источников - 12 786,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 200,0 тыс. руб.;
2022 г. - 2 200,0 тыс. руб.
- из средств областного бюджета - 303 079,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.;
2019 г. - 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. - 61 025,6 тыс. руб.;
2021 г. - 61 025,6 тыс. руб.;
2022 г. - 61 025,6 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 4, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.5. В приложении 5 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме 5 - 179 641,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 г. - 65 337,5 тыс. руб.; 2021 г. - 57 143,2 тыс. руб.; 2022 г. - 57 160,9 тыс. руб.". |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 5 - 167 185,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 г. - 61 185,5 тыс. руб.; 2021 г. - 52 991,2 тыс. руб.; 2022 г. - 53 008,9 тыс. руб.". |
1.5.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности", требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 179 641,6 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 167 185,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 61 185,5 тыс. руб.;
2021 г. - 52 991,2 тыс. руб.;
2022 г. - 53 008,9 тыс. руб.
- из средств внебюджетных источников - 12 000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 4 000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 4 000,0 тыс. руб.;
2022 г. - 4 000,0 тыс. руб.
- из средств областного бюджета - 456,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 152,0 тыс. руб.;
2021 г. - 152,0 тыс. руб.;
2022 г. - 152,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 5, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе".
1.6. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Изменения положений муниципальной программы в части изменений финансового обеспечения на 2020 - 2022 годы вступают в силу с 01.01.2020.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте мэрии города Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.