Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Решению городской Думы
от 24 августа 2000 г. N 28
Изменения по бюджету города на 2000 год
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------\
Наименование | Всего | В том числе | Примечание |
показателей | |---------------------------------------------------| |
| |Городской| Ж/д | Индус.| Ленин. | Октяб.|Централ.| |
| | бюджет | район | район | район | район | район | |
----------------+--------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+------------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
----------------+--------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+------------------|
Доходы | | | | | | | | |
Налог на прибыль|-63578,4| -63578,4| | | | | |План 232373 т. р.,|
| | | | | | | |исполнено на |
| | | | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |79921 т. р., |
| | | | | | | |ожид. испол. - |
| | | | | | | |168794,6 т. р. |
Лицензионные и | | | | | | | |План 1887 т. р., |
регистрационные | | | | | | | |исполнено на |
сборы | 1023 | 763 | 100 | 10 | 0 | 120 | 30 |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |1538 т. р., ожид. |
| | | | | | | |испол. - |
| | | | | | | |2910 т. р. |
Единый налог на | | | | | | | |План 31984 т. р., |
совокупный доход| 8016 | 8016 | | | | | |исполнено на |
| | | | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |20738 т. р., ожид.|
| | | | | | | |испол. - |
| | | | | | | |40000 т. р. |
Единый налог на | | | | | | | |План 18882 т. р., |
вмененный доход | 5118 | 5118 | | | | | |исполнено на |
| | | | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |12566 т. р., ожид.|
| | | | | | | |испол. - |
| | | | | | | |24000 т. р. |
Налог на | | | | | | | |План 142094 т. р.,|
имущество | 12906 | 12906 | | | | | |исполнено на |
| | | | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |78049 т. р., ожид.|
| | | | | | | |испол. - |
| | | | | | | |155000 т. р. |
Плата за | | | | | | | |План 2467 т. р., |
пользование | | | | | | | |исполнено на |
водными | | | | | | | |01.07.00 г. - |
объектами | 1533 | 1533 | | | | | |2092 т. р., ожид. |
| | | | | | | |испол. - 4000 |
| | | | | | | |т. р. |
Государственная | | | | | | | |План 3700 т. р., |
пошлина | 1300 | 1300 | | | | | |исполнено на |
| | | | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |2565 т. р., |
| | | | | | | |ожидаем. испол. - |
| | | | | | | |5000 т. р. |
Налог на содерж.| | | | | | | |План 137354 т. р.,|
жилфонда и | | | | | | | |исполнено на |
объектов соц. -| | | | | | | |01.07.00 г. - |
культ. сферы | 42646 | 5432 | 8530 | 9770 | 13114 | 5800 | 0 |96830 т. р., ожид.|
| | | | | | | |испол. - |
| | | | | | | |180000 т. р. |
Другие местные | | | | | | | |План на год 1055 |
налоги и сборы | 1445 | 1445 | | | | | |т. р., испол. на |
| | | | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |1664 т. р., ожид. |
| | | | | | | |испол. - 2500 |
| | | | | | | |т. р. |
Доходы от | | | | | | | |План 8500 т. р., |
продажи имущ., | | | | | | | |исполнено на |
находящегося в | | | | | | | |01.07.00 г. - |
госуд. и | | | | | | | |5646 т. р., ожид. |
муниципал. | | | | | | | |испол. - |
собственности | 2500 | 2500 | | | | | |11000 т. р. |
Прочие | | | | | | | |План 5190 т. р., |
неналоговые | | | | | | | |исполнено на |
доходы | 11810,0| 11810,0| | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |14396 т. р., ожид.|
| | | | | | | |испол. - |
| | | | | | | |17000 т. р. |
Всего | | | | | | | | |
собственные | | | | | | | | |
доходы | 24718,6| -12755,4| 8630,0| 9780,0| 13114,0| 5920 | 30 | |
Поступления из | | | | | | | | |
вышестоящего | | | | | | | | |
бюджета | | | | | | | | |
Субвенция, | | | | | | | |Средства, |
полученная на | | | | | | | |полученные из |
строительство | | | | | | | |краевого бюджета |
жилья для | | | | | | | |во 2 кв. т.г. |
переселения из | | | | | | | | |
оползневых зон. | 1000 | 1000 | | | | | | |
Средства, получ.| | | | | | | |Уведомление края |
по взаимным | | | | | | | |N 4-1 от |
расчетам | 350 | 350 | | | | | |15.05.00 г. на |
| | | | | | | |оздоров. меропр. |
Всего | | | | | | | | |
поступлений из | | | | | | | | |
вышестоящего | 1350 | 1350 | | | | | | |
бюджета | | | | | | | | |
Дотация районам | | | | | | | | |
города | | 33273,4|-6120,4|-9590 |-12826 |-5637 | 900 | |
Всего доходов: | 26068,6| 21868,0| 2509,6| 190 | 288 | 283 | 930 | |
Расходы | | | | | | | | |
Правоохранитель-| | | | | | | |Инд. район - |
ные органы, | 1871 | 1800 | | 51 | | | 20 |распоряжение |
в т.ч.: | | | | | | | |N 24-р от |
противопожар. | | | | | | | |07.02.00 г. - |
авар. спас. | | | | | | | |10,0 т. р. |
служба - всего, | 1800 | 1800 | | | | | | |
в т.ч.: | | | | | | | |N 56-1 от 17.03.00|
заработная плата| 1668 | 1668 | | | | | |г. - 10,0 т. р. |
начисление на | | | | | | | |N 94-р от |
з/плату | -460 | -460 | | | | | |25.05.00 г. - |
| | | | | | | |15,0 т. р. |
| | | | | | | |N 110-р от |
| | | | | | | |28.06.00 г. - |
| | | | | | | |16,0 т. р. |
| | | | | | | |Центр. район - |
| | | | | | | |распоряжение |
| | | | | | | |N 263-р от |
| | | | | | | |05.05.00 г. - |
| | | | | | | |20,0 т.р. на |
| | | | | | | |приобретение ГСМ |
| | | | | | | |за счет |
| | | | | | | |резервного фонда; |
милиция обществ.| | | | | | | |Увелич. расходов |
безопасности | 71 | | | 51 | | | 20 |по противо - |
| | | | | | | |пожар. аварийно - |
| | | | | | | |спасат. службе на |
| | | | | | | |1800 т. р. за счет|
| | | | | | | |доп. получ. |
| | | | | | | |доходов с целью |
| | | | | | | |погашения |
| | | | | | | |задолжен-ти по |
| | | | | | | |пайковым |
| | | | | | | |(1997 - 1999 гг.) |
Жилищно - | | | | | | | |Инд. район - |
коммунальное | | | | | | | |распоряжение |
хозяйство, | | | | | | | |N 79-р от |
в т.ч.: | 9639,5| 9560 | | 50 | 13,4| 12 | 4,1|24.04.00 г. - |
- содержание | | | | | | | |50,0 т. р. |
жилого фонда | 18,0| | | | 6,0| 12 | |Ленин. район - |
- благоустрой- | 61,5| | | 50 | 7,4| | 4,1|распоряжение |
ство | | | | | | | |N 111-р от |
| | | | | | | |19.04.00 г. - |
| | | | | | | |13,4 т. р. |
| | | | | | | |Октяб. район - |
| | | | | | | |распоряжение |
| | | | | | | |N 92 п от |
| | | | | | | |15.06.00 г. - |
| | | | | | | |12,0 т. р. |
| | | | | | | |Центр. район - |
| | | | | | | |распоряжение |
| | | | | | | |N 330-р от |
| | | | | | | |02.06.00 г. - |
| | | | | | | |4,1 т. р. за счет |
| | | | | | | |резервного фонда |
- содержание | | | | | | | |Прочее ком. |
коммунального | | | | | | | |хоз-во (бани) план|
хозяйства | 5000 | 5000 | | | | | |на год 7100 т. р.,|
| | | | | | | |на 01.07.00 г. |
| | | | | | | |кас. испол. - |
| | | | | | | |7244 т. р., ожид. |
| | | | | | | |испол. за год |
| | | | | | | |12244 т. р. за |
| | | | | | | |счет допол. получ.|
| | | | | | | |доходов |
- компенсация | | | | | | | |План на год - |
населению за | | | | | | | |6300 т. р., на |
топливо | 3000 | 3000 | | | | | |01.07.00 г. кас. |
| | | | | | | |испол. - |
| | | | | | | |4302 т. р., ожид. |
| | | | | | | |испол. за год |
| | | | | | | |9300 т. р. за счет|
| | | | | | | |доп. получ. |
| | | | | | | |доходов |
Капитальный | | | | | | | |Пост. адм. города |
ремонт | | | | | | | |N 871 от |
водозаборов | | | | | | | |10.05.00 г. для |
поселков | | | | | | | |ЗАО "Водоканал |
пригородной | | | | | | | |Барнаула" по |
зоны города | 1560 | 1560 | | | | | |260 т. р. в месяц |
| | | | | | | |на 2 полугодие |
| | | | | | | |т.г. |
Предупреждение и| | | | | | | | |
ликвидация | | | | | | | | |
чрезвычайных | | | | | | | | |
ситуаций и | | | | | | | | |
стихийных | | | | | | | | |
бедствий, всего,| -1500 | -1500 | | | | | | |
в т.ч. средства | | | | | | | |По распоряж. края |
на строительство| | | | | | | |данные расходы |
жилья для | | | | | | | |отражены по кап. |
переселения из | | | | | | | |влож. "жилищ. |
оползневых зон, | | | | | | | |строительство" |
полученн. из | | | | | | | | |
краевого бюджета| | | | | | | | |
в 1 кв. т.г. | -1500 | -1500 | | | | | | |
Образование, | 2620,5| 437 | 340 | 342,5| 288 | 283,0| 930,0|Увед-е края N 4-1 |
| | | | | | | |от 15.05.00 г. |
| | | | | | | |- 350 т. р. |
в т.ч. | | | | | | | |оздоровит. мероп. |
капитальный | | | | | | | |Инд. район - |
ремонт кровли | 2118 | 87 | 340 | 190 | 288 | 283 | 930 |распоряжение |
| | | | | | | |N 92-р от |
| | | | | | | |24.05.00 г. - |
| | | | | | | |152,5 т. р. на |
| | | | | | | |питание школьников|
| | | | | | | |за счет резервного|
| | | | | | | |фонда |
Здравоохранение | 469,6| | 469,8| | | | |На кап рем. пол-ки|
| | | | | | | |N 7 - 153,6 т. р.,|
| | | | | | | |дет. бол. N 7 - |
| | | | | | | |316,0 т. р. |
Социальная | | | | | | | |Ж/д р-н кап. рем. |
политика | 1593,9| | 1400 | 5,5| | | 188,4|центра соц. пом. |
| | | | | | | |нас-я - 1400 т. р.|
| | | | | | | |Инд. р-н распоряж.|
| | | | | | | |N 28-р от |
| | | | | | | |07.02.00 г. - |
| | | | | | | |4,5 т. р N 93-р |
| | | | | | | |от 24.05.00 г. - |
| | | | | | | |1,0 т.р. мат. |
| | | | | | | |помощь |
| | | | | | | |Центр. район - |
| | | | | | | |распоряжение |
| | | | | | | |N 235-р от |
| | | | | | | |25.04.00 г. - |
| | | | | | | |170 т. р., N 335-р|
| | | | | | | |от 05.05.00 г. - |
| | | | | | | |18,4 т. р. |
| | | | | | | |оказание мат. пом.|
| | | | | | | |участникам ВОВ и |
| | | | | | | |вдовам погибших. |
Прочие расходы, | | | | | | | | |
Всего, | 1672,5| 1176,1| 300 | 117,6| 17 | | 61,8| |
в том числе: | | | | | | | | |
- расходы на | | | | | | | |План 2000 т. р. |
выборы | -750 | -750 | | | | | |кас. испол. на |
| | | | | | | |01.07.00 г. - |
| | | | | | | |1250 т. р., ожид. |
| | | | | | | |испол. за год - |
| | | | | | | |1250 т. р. |
- отчисления ГНИ| | | | | | | |План 1500 т. р. |
в ф-д соц. | | | | | | | |кас. испол. |
развит. | 1500 | 1500 | | | | | |1562 т. р., ожид. |
| | | | | | | |исполнение |
| | | | | | | |за год 3000 т. р. |
- расходы, | | | | | | | |Распоряж. адм. |
связанные с | | | | | | | |города N 163 |
кассовым | | | | | | | |от 26.04.00 г. - |
обслуживанием | | | | | | | |356,1 т. р. |
исполнения | | | | | | | |за счет |
бюджета города | | | | | | | |резервного фонда |
по до отделения | | | | | | | | |
федерального | | | | | | | | |
казначейства | 356,1| 356,1| | | | | | |
- отчисления | | | | | | | |Решение городской |
районным судам | 70 | 70 | | | | | |Думы от |
| | | | | | | |14.10.99 г. N 440 |
| | | | | | | |"10% отчислений |
| | | | | | | |от взысканных |
| | | | | | | |административных |
| | | | | | | |штрафов, |
| | | | | | | |налагаемых судами"|
| | | | | | | |на 01.07.00 г. |
| | | | | | | |взыскано адм. |
| | | | | | | |штрафов судами |
| | | | | | | |323,5 т. р., |
| | | | | | | |ожид. за год |
| | | | | | | |700 т. р., план |
| | | | | | | |отчислений |
| | | | | | | |70 т. руб. |
- прочие расходы| 496,4| | 300 | 117,6| 17,0| | 61,8|Инд. район - |
| | | | | | | |распоряжения |
| | | | | | | |N 80-р от |
| | | | | | | |24.04.00 г. - |
| | | | | | | |98,7 т. р., |
| | | | | | | |N 61-р от |
| | | | | | | |24.03.00 г. - |
| | | | | | | |7,5 т. р., |
| | | | | | | |N 60-р от |
| | | | | | | |24.03.00 г - |
| | | | | | | |11,4 т. р., |
| | | | | | | |Лен. район - |
| | | | | | | |распоряжения |
| | | | | | | |N 166-р от |
| | | | | | | |21.06.00 г. - |
| | | | | | | |17,1 т. р., |
| | | | | | | |Цент. район - |
| | | | | | | |распоряжения |
| | | | | | | |N 342-р от |
| | | | | | | |07.06.00 г. - |
| | | | | | | |10,8 т. р., |
| | | | | | | |N 336-р от |
| | | | | | | |05.06.00 г. - |
| | | | | | | |15,0 т. р., |
| | | | | | | |N 343-р от |
| | | | | | | |08.06.00 г. - |
| | | | | | | |36,0 т. р., |
| | | | | | | |за счет |
| | | | | | | |резервного фонда |
| | | | | | | |Ж/д р-н кап. рем. |
| | | | | | | |райвоенкомата - |
| | | | | | | |300 тыс. р. |
Капитальные | | | | | | | | |
вложения, всего,| 2530 | 2500 | | | 30 | | | |
в т.ч.: | | | | | | | |Средства на |
- жилищное | | | | | | | |строит-во жилья |
строительство | 2500 | 2500 | | | | | |для переселения |
| | | | | | | |из оползневых |
| | | | | | | |зон, полученные |
| | | | | | | |в 1 кв. - |
| | | | | | | |1500 т. р. и во |
| | | | | | | |2 кв. - 1000 т. р.|
| | | | | | | |из краевого бюд. |
- центр пожилого| | | | | | | |Лен. район - |
человека | 30 | | | | 30 | | |распоряжение |
| | | | | | | |N 111-р от |
| | | | | | | |19.04.00 г. - |
| | | | | | | |30,0 т. р. за |
| | | | | | | |счет резер. ф-да |
Бюджетные ссуды | | | | | | | |План на год |
на формирование | | | | | | | |11749 т. р., на |
регионального | | | | | | | |01.07.00 г. |
фонда | | | | | | | |Испол. 10560 т. р.|
продовольствия | 8251 | 8251 | | | | | |ожид. за год |
| | | | | | | |20000 т. р. |
Резервный фонд | -1079,4| -356,1| | -376,6| -60,4| -12,0| -274,3| |
Итого | 26068,6| 21868,0| 2509,6| 190 | 288 | 283 | 930 | |
в т.ч.: | | | | | | | | |
заработная плата| 1668 | 1668 | | | | | | |
- начисления на | | | | | | | | |
з/плату | -460 | -460 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.