Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 21.11.2019 N 568
Изменения и дополнения,
которые вносятся в постановление правительства
Тульской области от 17.12.2013 N 745 "Об утверждении государственной
программы Тульской области "Развитие транспортной системы Тульской
области и повышение безопасности дорожного движения"
1. В наименовании, пункте 1 постановления, в наименовании, по тексту приложения к постановлению текст "и повышение безопасности дорожного движения" исключить.
2. Строки "Программно-целевые инструменты программы", "Задачи программы", "Этапы и сроки реализации программы", "Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей", "Ожидаемые результаты реализации программы" таблицы паспорта государственной программы Тульской области "Развитие транспортной системы Тульской области" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограмма "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы". Подпрограмма "Обеспечение мониторинга автомобильного транспорта, администрирование системы учета проезда льготных категорий граждан" |
||||||
Задачи программы |
1. Создание условий для функционирования автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области. 2. Совершенствование государственного управления транспортной системой Тульской области. 3. Повышение эффективности процессов управления транспортным комплексом на территории Тульской области. |
||||||
Этапы и сроки реализации программы |
Государственная программа реализуется в два этапа: I этап - 2014 - 2016 год; II этап - 2017 - 2024 год |
||||||
Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей |
Источники финансирования/ годы реализации программы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
2014 год |
1 927 313,5 |
|
72 333,3 |
1 033 270,8 |
816 404,4 |
5 305,0 |
|
2015 год |
1 677 166,6 |
|
0,0 |
1 037 111,6 |
622 955,0 |
17 100,0 |
|
2016 год |
1 589 100,8 |
|
0,0 |
1 042 867,4 |
530 633,4 |
15 600,0 |
|
2017 год |
1 576 689,9 |
|
0,0 |
948 460,4 |
628 229,5 |
0,0 |
|
2018 год |
1 842 773,0 |
|
0,0 |
1 177 659,9 |
665 113,1 |
0,0 |
|
2019 год |
1 939 884,8 |
|
0,0 |
1 274 967,4 |
664 917,4 |
0,0 |
|
2020 год |
1 756 717,5 |
|
0,0 |
1 087 370,6 |
669 346,9 |
0,0 |
|
2021 год |
1 740 217,5 |
|
0,0 |
1 070 870,6 |
669 346,9 |
0,0 |
|
2022 год |
1 070 870,6 |
|
0,0 |
1 070 870,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 год |
1 070 870,6 |
|
0,0 |
1 070 870,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
1 070 870,6 |
|
0,0 |
1 070 870,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего |
17 262 475,4 |
|
72 333,3 |
11 885 190,5 |
5 266 946,6 |
38 005,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличить количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан на транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам до 950 тыс. человек в год к концу 2024 года. 2. Увеличить количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении до 4 056 тыс. человек в год к концу 2024 года. 3. Повысить регулярность движения автомобильного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах города Тулы в соответствии с установленным расписанием до 96,2 процента к концу 2021 года. 4. Повысить регулярность движения автомобильного пассажирского транспорта на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в соответствии с установленным расписанием до 97,1 процента к концу 2024 года. 5. Повысить регулярность движения на железнодорожном пассажирском транспорте в пригородном сообщении в соответствии с установленным расписанием до 99,4 процента к концу 2024 года. 6. Увеличить количество выполненных рейсов в соответствии с расписанием движения по маршрутам регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам до 280 897 единиц к концу 2024 года. 7. Повысить освоение лимитов бюджетных обязательств министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области до уровня 100 процентов к концу 2024 года. 8. Увеличить количество транспортных средств, подключенных к системе автоматизированного контроля за движением транспортных средств, до 3065 единиц к концу 2024 года. 9. Повысить долю пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, оснащенного безналичной системой оплаты проезда, до 50 процентов к концу 2024 года |
3. Строку "Показатели программы" таблицы паспорта государственной программы Тульской области "Развитие транспортной системы Тульской области" приложения к постановлению исключить.
4. Разделы 1 "Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы сферы транспортного комплекса Тульской области", 2 "Цель и задали государственной программы, прогноз развития сферы транспортной системы Тульской области, прогноз конечных результатов государственной программы", 3 "Этапы и сроки реализации государственной программы", 4 "Перечень основных мероприятий государственной программы", 5 "Основные меры правового регулирования государственной программы", 8 "Информация о ресурсном обеспечении государственной программы", 9 "Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы" приложения к постановлению исключить, соответственно изменив нумерацию разделов и подразделов.
5. Наименование раздела 1 "Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области и основных мероприятий, включенных в государственную программу" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"1. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области, основных
мероприятий и проектов, включенных в государственную программу".
6. Таблицу паспорта подпрограммы подраздела 1.1 "Подпрограмма "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области" раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы |
Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области |
||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
||||||
Соисполнители подпрограммы |
Администрация муниципального образования город Тула (по согласованию) |
||||||
. Цель подпрограммы |
Создание условий для функционирования автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение эффективности работы пассажирского транспорта. 2. Повышение качества транспортного обслуживания населения |
||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап - с 2014 по 2016 год; II этап - с 2017 по 2024 год |
||||||
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
2014 год |
1 876 390,2 |
|
72 333,3 |
982 452,5 |
816 404,4 |
5 200,0 |
|
2015 год |
1 451 570,8 |
|
0,0 |
813 015,8 |
622 955,0 |
15 600,0 |
|
2016 год |
1 380 494,7 |
|
0,0 |
834 261,3 |
530 633,4 |
15 600,0 |
|
2017 год |
1 551 802,1 |
|
0,0 |
923 572,6 |
628 229,5 |
0,0 |
|
2018 год |
1 818 435,7 |
|
0,0 |
1 153 322,6 |
665 113,1 |
0,0 |
|
2019 год |
1 880 803,2 |
|
0,0 |
1 215 885,8 |
664 917,4 |
0,0 |
|
2020 год |
1 714 856,2 |
|
0,0 |
1 045 509,3 |
669 346,9 |
0,0 |
|
2021 год |
1 698 356,2 |
|
0,0 |
1 029 009,3 |
669 346,9 |
0,0 |
|
2022 год |
1 029 009,3 |
|
0,0 |
1 029 009,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 год |
1 029 009,3 |
|
0,0 |
1 029 009,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
1 029 009,3 |
|
0,0 |
1 029 009,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего |
16 459 737,0 |
|
72 333,3 |
11 084 057,1 |
5 266 946,6 |
36 400,0 |
7. Подразделы 1.1.1 "Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом", 1.1.2 "Цель и задачи подпрограммы" раздела 1 приложения к постановлению исключить, соответственно изменив нумерацию подразделов.
8. Подраздел 1.1.1 "Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы" раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
1.1.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы
Наименование мероприятия (проекта) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) |
Связь с показателями подпрограммы |
||||
Всего |
в том числе за счет средств: |
|||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
1. Мероприятие "Организация работы автомобильного и городского наземного электрического транспорта на территории Тульской области" |
2014-2024 |
19 440,0 |
- |
19 440,0 |
- |
- |
Министерство |
|
годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2014 год |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
дорожного |
|
|
2015 год |
- |
|
- |
|
|
хозяйства |
|
|
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
840,0 18 300,0 |
|
840,0 18 300,0 |
|
|
Тульской области |
|
|
1.1 Проведение корректировки схем . маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта в целях обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети |
2019-2020 |
17 340,0 |
- |
17 340,0 |
|
|
Министерство |
|
годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2019 год |
840,0 |
|
840,0 |
|
|
дорожного |
|
|
2020 год |
16 500,0 |
|
16 500,0 |
|
|
хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тульской области |
|
|
1.2. Разработка методики расчета затрат на перевозку пассажиров в пригородном сообщении (разработка программного продукта) |
2014 год |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
1.3. Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом |
2020 год |
1 800,0 |
|
1 800,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
2. Мероприятие "Обновление парка автомобильного и городского наземного электрического транспорта" |
2014 - 2016 годы 2014 год 2015 год 2016 год |
326 100,0 294 900,0 15 600,0 15 600,0 |
72 333,3 72 333,3 |
|
217 366,7 217 366,7 |
36 400,0 5 200,0 15 600,0 15 600,0 |
|
|
2.1. Приобретение автобусов для обновления парка подвижного состава, замены самортизированных автобусов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, а также развития муниципальных и межмуниципальных перевозок |
2014 - 2016 годы 2014 год 2015 год 2016 год |
133 900,0 102 700,0 15 600,0 15 600,0 |
|
|
97 500,0 97 500,0 |
36 400,0 5 200,0 15 600,0 15 600,0 |
Администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), ООО "ТТК" (по согласованию) |
|
2.2. Приобретение автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в том числе: город Тула город Алексин |
2014 - 2015 годы 2014 год 2015 год |
192 200,0 192 200,0 188 500,0 3 700,0 3 700,0 (остаток средств 2014 года) |
72 333,3 72 333,3 70 233,3 2 100,0 2 100,0 (остаток средств 2014 года) |
|
119 866,7 119 866,7 118 266,7 1 600,0 1 600,0 (остаток средств 2014 года) |
|
Администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), администрация муниципального образования город Алексин (по согласованию) |
|
3. Мероприятие "Предоставление субсидии для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям |
2014 - 2024 годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год |
16114197,0 1 581 190,2 1 435 970,8 1 364 894,7 1 551 802,1 1 818 435,7 |
|
11 064 617,1 982 152,5 813 015,8 834 261,3 923 572,6 1 153 322,6 |
5 049 579,9 599 037,7 622 955,0 530 633,4 628 229,5 665 113,1 |
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
N 1,2, 3, 4, 5,6 |
граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов на эти услуги" в том числе: |
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
1 879 963,2 1 696 556,2 1 698 356,2 1 029 009,3 1 029 009,3 1 029 009,3 |
|
1 215 045,8 1 027 209,3 1 029 009,3 1 029 009,3 1 029 009,3 1 029 009,3 |
664 917,4 669 346,9 669 346,9 |
|
|
|
3.1. Субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан на проезд |
2017-2024 годы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
395 143,8 29 000,0 51 300,0 55 807,3 51 807,3 51 807,3 51 807,3 51 807,3 51 807,3 |
|
395 143,8 29 000,0 51 300,0 55 807,3 51 807,3 51 807,3 51 807,3 51 807,3 51 807,3 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
N 1 |
3.2. Субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льгот |
2014 - 2024 годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год |
12 849 442,4 1 435 757,8 1 334 555,0 1 258 783,4 1 365 762,5 1 433 696,1 1 486 645,3 1 307 016,6 1 308 816,6 |
|
7 799 862,5 836 720,1 711 600,0 728 150,0 737 533,0 768 583,0 821 727,9 637 669,7 639 469,7 |
5 049 579,9 599 037,7 622 955,0 530 633,4 628 229,5 665 113,1 664 917,9 669 346,9 669 346,9 |
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования |
N 3, 4, 6 |
отдельным категориям граждан |
2022 год 2023 год 2024 год |
639 469,7 639 469,7 639 469,7 |
|
639 469,7 639 469,7 639 469,7 |
|
|
город Тула (по согласованию) |
|
3.3. Субсидии муниципальному образованию город Тула на обеспечение бесплатного проезда граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) на территории муниципального образования город Тула в связи с празднованием 14 сентября 2014 года Дня Тульской области и города-героя Тулы |
2014 год |
2 300,0 |
|
2 300,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
3.4. Субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией Закона Тульской области "Об образовании" |
2014 - 2024 годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
289 280,7 59 035,0 51 807,3 66 623,8 33 807,3 12 007,3 6 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 |
|
289 280,7 59 035,0 51 807,3 66 623,8 33 807,3 12 007,3 6 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
|
|
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
|
|
3.5. Субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией Закона Тульской области "О защите прав ребенка" |
2014-2024 |
43 730,6 |
- |
43 730,6 |
- |
- |
Министерство |
|
годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2014 год |
5 520,0 |
|
5 520,0 |
|
|
дорожного |
|
|
2015 год |
4 100,0 |
|
4 100,0 |
|
|
хозяйства |
|
|
2016 год |
4 100,0 |
|
4 100,0 |
|
|
Тульской |
|
|
2017 год |
3 600,0 |
|
3 600,0 |
|
|
области |
|
|
2018 год |
3 100,0 |
|
3 100,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
2 810,6 |
|
2 810,6 |
|
|
|
|
|
2020 год |
4 100,0 |
|
4 100,0 |
|
|
|
|
|
2021 год |
4 100,0 |
|
4 100,0 |
|
|
|
|
|
2022 год |
4 100,0 |
|
4 100,0 |
|
|
|
|
|
2023 год |
4 100,0 |
|
4 100,0 |
|
|
|
|
|
2024 год |
4 100,0 |
|
4 100,0 |
|
|
|
|
|
3.6. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льгот отдельным категориям граждан в пригородном сообщении |
2017-2024 |
2 211 000,0 |
- |
2 211 000,0 |
- |
- |
Министерство |
N 2, 5 |
годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2017 год |
101 000,0 |
|
101 000,0 |
|
|
дорожного |
|
|
2018 год |
300 000,0 |
|
300 000,0 |
|
|
хозяйства |
|
|
2019 год |
310 000,0 |
|
310 000,0 |
|
|
Тульской |
|
|
2020 год |
300 000,0 |
|
300 000,0 |
|
|
области |
|
|
2021 год |
300 000,0 |
|
300 000,0 |
|
|
|
|
|
2022 год |
300 000,0 |
|
300 000,0 |
|
|
|
|
|
2023 год |
300 000,0 |
|
300 000,0 |
|
|
|
|
|
2024 год |
300 000,0 |
|
300 000,0 |
|
|
|
|
|
3.7. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией Закона Тульской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области" |
2014 - 2024 годы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
118 484,0 8 577,4 20 508,5 10 387,5 10 815,8 8 915,8 8 200,0 10 215,8 10 215,8 10 215,8 10 215,8 10 215,8 |
|
118 484,0 8 577,4 20 508,5 10 387,5 10 815,8 8 915,8 8 200,0 10 215,8 10 215,8 10 215,8 10 215,8 10 215,8 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
3.8. Обеспечение устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы железнодорожного транспорта общего пользования в пригородном сообщении |
2014 - 2016 годы 2014 год 2015 год 2016 год |
120 000,0 70 000,0 25 000,0 25 000,0 |
|
120 000,0 70 000,0 25 000,0 25 000,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
3.9. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией Закона Тульской области "Об образовании" |
2017-2024 |
84 815,5 |
- |
84 815,5 |
- |
- |
Министерство |
|
годы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год |
7 816,5 9 416,5 10 500,0 11416,5 11416,5 |
|
7 816,5 9 416,5 10 500,0 11416,5 11416,5 |
|
|
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
|
2022 год 2023 год 2024 год |
11416,5 11416,5 11416,5 |
|
11416,5 11416,5 11416,5 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
2014 -2024 |
16 459 737,0 |
72 333,3 |
11 084 057,1 |
5 266 946,6 |
36 400,0 |
|
|
годы 2014 год |
1 876 390,2 |
72 333,3 |
982 452,5 |
816 404,4 |
5 200,0 |
|
|
|
2015 год |
1 451 570,8 |
|
813 015,8 |
622 955,0 |
15 600,0 |
|
|
|
2016 год |
1 380 494,7 |
|
834 261,3 |
530 633,4 |
15 600,0 |
|
|
|
2017 год |
1 551 802,1 |
|
923 572,6 |
628 229,5 |
|
|
|
|
2018 год |
1 818 435,7 |
|
1 153 322,6 |
665 113,1 |
|
|
|
|
2019 год |
1 880 803,2 |
|
1 215 885,8 |
664 917,4 |
|
|
|
|
2020 год |
1 714 856,2 |
|
1 045 509,3 |
669 346,9 |
|
|
|
|
2021 год |
1 698 356,2 |
|
1 029 009,3 |
669 346,9 |
|
|
|
|
2022 год |
1 029 009,3 |
|
1 029 009,3 |
|
|
|
|
|
2023 год |
1 029 009,3 |
|
1 029 009,3 |
|
|
|
|
|
2024 год |
1 029 009,3 |
|
1 029 009,3 |
|
|
|
|
9. Подразделы 1.1.2 "Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы", 1.1.3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области", 1.1.4 "Социально-экономическая эффективность Подпрограммы", 1.1.5 "Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения" раздела 1 приложения к постановлению исключить.
10. Подраздел 1.2 "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тульской области", подраздел 1.3 "Подпрограмма "Внедрение информационной системы контроля (мониторинга) и управления регионом с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Тульской области" раздела 1 приложения к постановлению исключить, изменив соответственно нумерацию подразделов.
11. Таблицу паспорта подпрограммы подраздела 1.2 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы |
Обеспечение реализации государственной программы |
|||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|||||||
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||||||
Цель подпрограммы |
Совершенствование государственного управления транспортной системой Тульской области |
|||||||
Задачи подпрограммы |
Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение исполнения полномочий и задач министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап - с 2014 по 2016 год; II этап - с 2017 по 2024 год |
|||||||
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
|
2014 год |
16119,5 |
|
0,0 |
16 119,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 год |
15 778,5 |
|
0,0 |
15 778,5 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 год |
23 375,6 |
|
0,0 |
23 375,6 |
0,0 |
0,0 |
||
2017 год |
24 887,8 |
|
0,0 |
24 887,8 |
0,0 |
0,0 |
||
2018 год |
24 337,3 |
|
0,0 |
24 337,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2019 год |
27 210,7 |
|
0,0 |
27 210,7 |
0,0 |
0,0 |
||
2020 год |
25 797,3 |
|
0,0 |
25 797,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2021 год |
25 797,3 |
|
0,0 |
25 797,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2022 год |
25 797,3 |
|
0,0 |
25 797,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2023 год |
25 797,3 |
|
0,0 |
25 797,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2024 год |
25 797,3 |
|
0,0 |
25 797,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Всего |
260 695,9 |
|
0,0 |
260 695,9 |
0,0 |
0,0 |
12. Подразделы 1.2.1 "Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом", 1.2.2 "Цель и задачи Подпрограммы" раздела 1 приложения к постановлению исключить, изменив соответственно нумерацию подразделов.
13. Подраздел 1.2.1 "Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы" раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
1.2.1. Перечень мероприятий и проектов Подпрограммы
Наименование мероприятия (проекта) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) |
Связь с показателями подпрограммы |
||||
Всего |
в том числе за счет средств: |
|||||||
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
|||||
1. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" |
2014-2024 |
260 695,9 |
- |
260 695,9 |
- |
- |
Министерство |
N 7 |
годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2014 год |
16 119,5 |
|
16 119,5 |
|
|
дорожного |
|
|
2015 год |
15 778,5 |
|
15 778,5 |
|
|
хозяйства |
|
|
2016 год |
23 375,6 |
|
23 375,6 |
|
|
Тульской |
|
|
2017 год |
24 887,8 |
|
24 887,8 |
|
|
области |
|
|
2018 год |
24 337,3 |
|
24 337,3 |
|
|
|
|
|
2019 год |
27 210,7 |
|
27 210,7 |
|
|
|
|
|
2020 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2021 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2022 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2023 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2024 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
2014- |
252 919,8 |
- |
252 919,8 |
- |
- |
Министерство |
N 7 |
2024 годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2014 год |
15 539,1 |
|
15 539,1 |
|
|
дорожного |
|
|
2015 год |
15 218,5 |
|
15 218,5 |
|
|
хозяйства |
|
|
2016 год |
22 467,3 |
|
22 467,3 |
|
|
Тульской |
|
|
2017 год |
23 988,2 |
|
23 988,2 |
|
|
области |
|
|
2018 год |
23 544,7 |
|
23 544,7 |
|
|
|
|
|
2019 год |
26 482,2 |
|
26 482,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
25 136,0 |
|
25 136,0 |
|
|
|
|
|
2021 год |
25 136,0 |
|
25 136,0 |
|
|
|
|
|
2022 год |
25 136,0 |
|
25 136,0 |
|
|
|
|
|
2023 год |
25 136,0 |
|
25 136,0 |
|
|
|
|
|
2024 год |
25 136,0 |
|
25 136,0 |
|
|
|
|
|
1.2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
2014- |
7 092,7 |
- |
7 092,7 |
- |
- |
Министерство |
N 7 |
2024 годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2014 год |
480,4 |
|
480,4 |
|
|
дорожного |
|
|
2015 год |
508,9 |
|
508,9 |
|
|
хозяйства |
|
|
2016 год |
661,4 |
|
661,4 |
|
|
Тульской |
|
|
2017 год |
689,6 |
|
689,6 |
|
|
области |
|
|
2018 год |
789,6 |
|
789,6 |
|
|
|
|
|
2019 год |
656,3 |
|
656,3 |
|
|
|
|
|
2020 год |
661,3 |
|
661,3 |
|
|
|
|
|
2021 год |
661,3 |
|
661,3 |
|
|
|
|
|
2022 год |
661,3 |
|
661,3 |
|
|
|
|
|
2023 год |
661,3 |
|
661,3 |
|
|
|
|
|
2024 год |
661,3 |
|
661,3 |
|
|
|
|
|
1.3. Прочие расходы по обязательствам государства |
2014- |
683,4 |
- |
683,4 |
- |
- |
Министерство |
N 7 |
2021 годы |
|
|
|
|
|
транспорта и |
|
|
2014 год |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
дорожного |
|
|
2015 год |
51,1 |
|
51,1 |
|
|
хозяйства |
|
|
2016 год |
246,9 |
|
246,9 |
|
|
Тульской |
|
|
2017 год |
210,0 |
|
210,0 |
|
|
области |
|
|
2018 год |
3,0 |
|
3,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
72,4 |
|
72,4 |
|
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2021 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2022 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2023 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2024 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
2014 -2024 |
260 695,9 |
- |
260 695,9 |
- |
- |
|
|
годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
16 119,5 |
|
16 119,5 |
|
|
|
|
|
2015 год |
15 778,5 |
|
15 778,5 |
|
|
|
|
|
2016 год |
23 375,6 |
|
23 375,6 |
|
|
|
|
|
2017 год |
24 887,8 |
|
24 887,8 |
|
|
|
|
|
2018 год |
24 337,3 |
|
24 337,3 |
|
|
|
|
|
2019 год |
27 210,7 |
|
27 210,7 |
|
|
|
|
|
2020 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2021 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2022 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2023 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
|
2024 год |
25 797,3 |
|
25 797,3 |
|
|
|
|
14. Подразделы 1.2.2 "Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы", 1.2.3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", 1.2.4 "Социально-экономическая эффективность Подпрограммы", 1.2.5 "Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения" раздела 1 приложения к постановлению исключить, изменив соответственно нумерацию подразделов.
15. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить подразделом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Подпрограмма "Обеспечение мониторинга автомобильного транспорта,
администрирование системы учета проезда льготных категорий граждан"
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Обеспечение мониторинга автомобильного транспорта, администрирование системы учета проезда льготных категорий граждан |
||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
||||||
Соисполнители подпрограммы |
- |
||||||
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности процессов управления транспортным комплексом на территории Тульской области |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества контроля за выполнением государственных, муниципальных контрактов, соглашений, договоров и иных обязательств перед заказчиком |
||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: I этап - с 2019 по 2024 год |
||||||
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
2019 год |
31 870,9 |
|
0,0 |
31 870,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 год |
16 064,0 |
|
0,0 |
16 064,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2021 год |
16 064,0 |
|
0,0 |
16 064,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2022 год |
16 064,0 |
|
0,0 |
16 064,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 год |
16 064,0 |
|
0,0 |
16 064,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
16 064,0 |
|
0,0 |
16 064,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего |
112 190,9 |
|
0,0 |
112 190,9 |
0,0 |
0,0 |
1.3.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы
Наименование мероприятия (проекта) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) |
Связь с показателями подпрограммы |
||||
Всего |
в том числе за счет средств: |
|||||||
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
|||||
1. Мероприятие "Обеспечение мониторинга автомобильного транспорта, включая перевозки пассажиров по регулярным маршрутам транспортного сообщения. Администрирование системы льготных категорий граждан, осуществляющих поездки по единым месячным льготным проездным билетам" |
2019 - 2024 годы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
112 190,9 31 870,9 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
112 190,9 31 870,9 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
N 8,9 |
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2019 - 2024 годы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
112 190,9 31 870,9 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
112 190,9 31 870,9 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
N 8,9 |
1.1.1 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
2019 - 2024 годы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
81 127,0 10 887,0 И 024,0 И 024,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
81 127,0 10 887,0 11 024,0 11 024,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2019 - 2024 годы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
18 493,2 8 413,2 5 040,0 5 040,0 0,0 0,0 0,0 |
|
18 493,2 8 413,2 5 040,0 5 040,0 0,0 0,0 0,0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
1.1.3. Приобретение информационной системы контроля и управления автомобильным транспортом Тульской области |
2019 год |
12 570,7 |
|
12 570,7 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
Итого по подпрограмме |
2019 - 2024 годы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
112 190,9 31 870,9 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
112 190,9 31 870,9 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 16 064,0 |
|
|
|
|
16. Раздел 2 "Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"2. Информация о показателях результативности
и эффективности государственной программы
Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
|
Наименование задач государственной программы или подпрограммы (региональной программы) |
||||||||||||||||||||||||||||||
на момент разработки программы |
2014 год |
201S год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
на момент завершения реализации программы |
||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан на транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам |
тыс. человек в год |
800 |
|
|
|
|
804 291 |
830 |
860 |
900 |
920 |
930 |
940 |
950 |
Повышение эффективности работы пассажирского транспорта |
||||||||||||||||||
2 |
Количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении |
тыс. человек в год |
3 600 |
|
|
|
|
3 629 |
3 666 |
3 702 |
3 739 |
3 831 |
3 956 |
4 056 |
4 056 |
|||||||||||||||||||
3 |
Регулярность движения автомобильного пассажирского |
процентов |
95,0 |
|
|
|
|
96,4 |
96,1 |
96,1 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
Повышение качества транспортного обслуживания населения |
||||||||||||||||||
|
транспорта на муниципальных маршрутах города Тулы в соответствии с установленным расписанием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
Регулярность движения автомобильного пассажирского транспорта на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в соответствии с установленным расписанием |
процентов |
95,0 |
|
|
|
|
99,4 |
96,6 |
96,7 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
97,1 |
97,1 |
|
||||||||||||||||||
5 |
Регулярность движения на железнодорожном пассажирском транспорте в пригородном сообщении в соответствии с установленным расписанием |
процентов |
98,0 |
|
|
|
|
99,7 |
98,9 |
99,0 |
99,1 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,4 |
|
||||||||||||||||||
6 |
Количество выполненных рейсов в соответствии с расписанием движения по маршрутам регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам |
единиц |
240 ООО |
|
|
|
|
857 491 |
250 654 |
255 700 |
265 432 |
270 550 |
274 532 |
280 897 |
280 897 |
|
||||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Освоение лимитов бюджетных |
процентов |
97 |
98 |
98 |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Повышение эффективности использования бюджетных |
||||||||||||||||||
|
обязательств министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств, направленных на обеспечение исполнения полномочий и задач министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
||||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение мониторинга автомобильного транспорта, администрирование системы учета проезда льготных категорий граждан" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Количество транспортных средств, подключенных к системе автоматизированного контроля за движением транспортных средств |
единиц |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 9S0 |
ЗОЮ |
3 025 |
3 034 |
3 050 |
3 065 |
3 065 |
Повышение качества контроля за выполнением государственных, муниципальных контрактов, соглашений, договоров и иных обязательств перед заказчиком |
||||||||||||||||||
9 |
Доля пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, оснащенного безналичной системой оплаты проезда |
процентов |
0,0 |
|
|
|
|
|
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
50 |
Обоснование состава показателей результативности
и эффективности государственной программы
Сформированный перечень показателей результативности и эффективности государственной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач государственной программы, а также характеризует эффективность реализуемых в рамках государственной программы мероприятий, направленных на создание условий для безопасного функционирования автомобильного пассажирского и городского наземного электрического транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области, а также повышение безопасности дорожного движения.
Перечень показателей государственной программы определен на основе следующих принципов:
охват наиболее значимых мероприятий программы; наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;
регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работ
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Тульской области от 21 ноября 2019 г. N 568 "О внесении изменений и дополнений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.