Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 26.04.2019 N 1756
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2017 - 2019 годы"
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятий |
Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
||||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||||
|
Итого по муниципальной программе |
всего |
198 435,2 |
56 740,9 |
65 342,0 |
76 352,3 |
|
|
||
местный бюджет |
198 435,2 |
56 740,9 |
65 342,0 |
76 352,3 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Муниципальная подпрограмма "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск на 2017 - 2019 годы" | ||||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
198 355,2 |
56 740,9 |
65 302,0 |
76 312,3 |
|
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
198 355,2 |
56 740,9 |
65 302,0 |
76 312,3 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Оказание финансовой поддержки деятельности перевозчиков в сфере транспортного обслуживания |
всего |
133 243,7 |
39 033,0 |
51 621,3 |
42 589,4 |
|
Управление транспорта и связи, Управление имущественных и земельных отношений |
||
местный бюджет |
123 243,7 |
39 033,0 |
51 621,3 |
42 589,4 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
1.1. |
Оплата за электроэнергию контактно-кабельной сети муниципального образования город Новороссийск |
всего |
86 445,6 |
32 925.0 |
31 098,6 |
22 422,0 |
Поддержание экономической деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозку электротранспортом |
Управление транспорта и связи, Управление имущественных и земельных отношений |
||
местный бюджет |
86 445,6 |
32 925,0 |
31 098,6 |
22 422,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2. |
Субсидии на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия "Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска" |
всего |
34 603,9 |
6000,0 |
8450,9 |
20 153,0 |
Оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия "Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска" |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
34 603,9 |
6000,0 |
8450,9 |
20 153,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.3. |
Компенсация расходов на осуществление мер социальной поддержки, связанных с реализацией учащимся льготного месячного проездного билета на горэлектротранспорт |
всего |
273,9 |
108,0 |
151,5 |
14,4 |
Социальная поддержка, связанных с льготной перевозкой учащихся, не менее 700 человек в год. |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
273,9 |
108,0 |
151,5 |
14,4 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах регулярного сообщения по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами ниже экономически обоснованных тарифов. |
Всего |
11 920,3 |
0 |
11 920,3 |
0 |
Возмещение не до полученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
11 920,3 |
0 |
11 920,3 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
всего |
9296,9 |
7 652,9 |
1644,0 |
0 |
Текущее содержание и выплата заработной платы специалистам МБУ "Транспортная диспетчерская служба" |
Управление транспорта и связи, МБУ "Транспортная диспетчерская служба" |
||
местный бюджет |
9296,9 |
7 652,9 |
1644.0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам |
всего |
3 955,0 |
3 955,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
3 955,0 |
3 955,0 |
0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам СНТ "Холодок" и ст. Тоннельная |
всего |
559,0 |
559,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Холодок" и ст. Тоннельная |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
559,0 |
559,0 |
0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.2. |
Возмещение расходов на перевозку граждан, проживающих в СНТ "Коммунаровец" в г. Новороссийск и обратно. |
Всего |
1 405,0 |
1 405,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Коммунаровец" |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
1 405,0 |
1 405,0 |
0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.3. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам х. Убых и ст. Тоннельная, обязательства прошлых лет |
всего |
1244,0 |
1244,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков х. Убых и ст. Тоннельная |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
1244,0 |
1244,0 |
0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.4. |
Возмещение расходов на перевозку граждан, проживающих в СНТ "Коммунаровец" в г. Новороссийск и обратно, обязательства прошлых лет |
всего |
747,0 |
747,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Коммунаровец" |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
747,0 |
747,0 |
0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет |
всего |
18 225,8 |
5 921,0 |
6022,8 |
6282,0 |
Социальная поддержка, связанная с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, не менее 1500 человек в год. |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
18 225,8 |
5 921,0 |
6022,8 |
6282,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок. |
Всего |
250,6 |
68,0 |
97,0 |
85,6 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом. Расчет потребности денежных средств на 2019 год -1800 бланков. |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
250,6 |
68,0 |
97,0 |
85,6 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязательства прошлых лет |
всего |
47 |
47 |
0 |
0 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
47 |
47 |
0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.2. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок |
всего |
203,6 |
21,0 |
97,0 |
85,6 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом. Расчет потребности денежных средств на 2019 год - 1800 бланков. |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
203,6 |
21,0 |
97,0 |
85,6 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Приобретение программного обеспечения АИС "Транспорт-КТГ", предназначенное для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ |
всего |
108,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
Выдача разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
108,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки специальных разрешений) |
всего |
225,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
Выдача разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования. Расчет потребности денежных средств на 2019 год - 150 бланков. |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
225,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Транспортное обеспечение на организацию проведения мероприятий, посвященных праздничным и памятным дням города Новороссийска |
всего |
2384,3 |
0 |
1284,3 |
1100,0 |
Транспортное обеспечения праздничных мероприятий в 2019 году: проведение армейских игр в период с июня по октябрь 2019 г., День города, Бескозырка, 1 и 9 Мая. |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
2384,3 |
0 |
1284,3 |
1100,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Проведение замеров пассажиропотока общественного транспорта на территории муниципального образования |
всего |
99,0 |
0 |
99,0 |
0 |
Обследование пассажиропотока общественного транспорта с целью определения необходимого количества транспорта для обслуживания населения, вследствие исключения перегруза автомобильных дорог транспортом и уменьшения рисков создания заторовых ситуаций на дорогах |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
99,0 |
0 |
99,0 |
0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Проект "Организация платного парковочного пространства на территории муниципального образования город Новороссийск" |
всего |
13 374.3 |
0 |
4330,0 |
9044,3 |
Обеспечение платных парковочных пространств по ул. Жуковского (территория ж/д вокзала на 56 парковочных мест), ул. Коммунистическая от ул. Свободы до ул. Бирюзова на 70 парковочных мест в 2018 году. На 2019 год обеспечение платных парковок по ул. Леднева на 45 парковочных мест, ул. Чайковского на 35 парковочных мест, ул. Кутузовская на 40 парковочных мест. |
Управление имущественных и земельных отношений, МКУ "СПП" |
||
местный бюджет |
13 374,3 |
0 |
4330.0 |
9044.3 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте для школьников, студентов и пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)" |
всего |
17 192,6 |
0 |
92,6 |
17 100,0 |
Обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 54,6% школьников и студентов (очной формы обучения) и 45% пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте |
Управление транспорта и связи, Управление имущественных и земельных отношений |
||
местный бюджет |
17 192,6 |
0 |
92,6 |
17 100,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11.1 |
Проект "Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте для школьников, студентов и пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)" |
всего |
17 004,5 |
0 |
0 |
17 004,5 |
Обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 54,6% школьников и студентов (очной формы обучения) и 45% пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте |
|
||
местный бюджет |
17 004,5 |
0 |
0 |
17 004,5 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11.2 |
Изготовление полиграфической продукции по реализации проекта "Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте для школьников, студентов и пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)" |
всего |
188,1 |
0 |
92,6 |
95,5 |
Оповещение население о предоставляемых льготах на проезд в городском наземном электротранспорте путем освещения в СМИ, а также изготовление печатной полиграфии в количестве не менее Листовки формат А6 15 000 шт. Листовки формат А2 500 шт. Листовки формат А4 300 шт. |
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
188,1 |
0 |
92,6 |
95,5 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017 - 2019 годы" | ||||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
|
Управление транспорта и связи |
||
местный бюджет |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения |
всего |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествии, пострадавших и погибших в них |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
||
местный бюджет |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Проведения внеплановых инструктажей водителями школьных автобусов на тему "Безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей" Проведение на автотранспортных предприятиях пассажирский транспорт, мероприятия по безопасности дорожного движения |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Проведение комплексного мероприятия в три этапа "Операция автобус" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров автобусами |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Обследование улично-дорожной сети муниципального образования город Новороссийск на предмет соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети нормативным требованиям |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине несоответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требования безопасности дорожного движения, проведение не менее 12 обследований в год. |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Проведение городских комиссии по обеспечению безопасности дородного движения |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, проведение не менее 12 комиссий в год |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
||
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства местного бюджета и внебюджетных источников, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Координатор Программы, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Заместитель главы |
А.И. Яменсков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.