Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 30.09.2019 N 2127
Паспорт
муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"
Наименование муниципальной программы (далее - Программа) |
Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска |
|||||||||
Срок реализации Программы |
2015-2020 годы |
|||||||||
Ответственный исполнитель Программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
|||||||||
Соисполнители Программы |
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |
|||||||||
Участники Программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
|||||||||
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | ||||||||||
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | ||||||||||
Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа |
Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания |
|||||||||
Цель Программы |
Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска |
|||||||||
Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год (прогнозный период) |
2022 год (прогнозный период) |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц |
90,2 |
88,9 |
86,05 |
77,05 |
72,85 |
66,65 |
62,25 |
60,28 |
60,28 |
|
2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц |
10,4 |
27,3 |
9,27 |
8,2 |
8,13 |
4,4 |
4 |
3,56 |
- |
|
3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц |
24,5 |
24,7 |
26,2 |
26,43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед |
434 |
290 |
105 |
250 |
40 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед |
50 |
50 |
50 |
55 |
58 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Задачи Программы |
1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети |
|||||||||
2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения | ||||||||||
3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения | ||||||||||
4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015-2017 годах | ||||||||||
5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях | ||||||||||
6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения | ||||||||||
Подпрограммы Программы |
Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" |
|||||||||
Подпрограмма 2 "Содержание зеленых насаждений" | ||||||||||
Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения" | ||||||||||
Подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок" | ||||||||||
Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" | ||||||||||
Подпрограмма 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | ||||||||||
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | ||||||||||
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) |
ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" |
|||||||||
ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" | ||||||||||
ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" | ||||||||||
ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" | ||||||||||
ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" | ||||||||||
ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" | ||||||||||
ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" | ||||||||||
Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год (прогнозный период) |
2022 год (прогнозный период) |
Местный бюджет (потребность) (прогноз) |
2769776,79 |
331660,51 |
327105,27 <*> |
429651,07 <*> |
372873,97 <*> |
551196,55 <*> |
772962,00 |
520437,75 |
473430,07 |
|
Местный бюджет |
2214395,27 |
331660,51 |
327105,27 <*> |
429651,07 <*> |
372873,97 <*> |
392560,43 <*> |
376216,61 |
322550,84 |
0,00 |
|
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (потребность) (прогноз) |
259487,10 |
597,10 |
0,00 |
60000,00 |
38890,00 |
80000,00 |
80000,00 |
80000,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
259487,10 |
597,10 |
0,00 |
60000,00 |
38890,00 |
80000,00 |
80000,00 |
80000,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области (потребность) (прогноз) |
161450,49 |
63147,90 |
10684,02 |
13520,57 |
13106,00 |
57996,00 |
2996,00 |
2996,00 |
0,00 |
|
бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) |
161450,49 |
63147,90 |
10684,02 |
13520,57 |
13106,00 |
57996,00 |
2996,00 |
2996,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
2635332,86 |
395405,51 |
337789,29 <*> |
503171,64 <*> |
424869,97 <*> |
530556,43 <*> |
459212,61 |
405546,84 |
0,00 |
<*> Потребность и объем финансирования включают:
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области от 30 сентября 2019 г. N 2127 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.