Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 11.11.2019 N 5550
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2017 - 2019 годы"
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятий |
Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
Итого по муниципальной программе |
всего |
241 526,0 |
56 740,9 |
65 342,0 |
119 443,1 |
|
|
местный бюджет |
241 526,0 |
56 740,9 |
65 342,0 |
119 443,1 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Муниципальная подпрограмма "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы" | ||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
241 446,0 |
56 740,9 |
65 302,0 |
119 403,1 |
|
Администрация МО г. Новороссийск, Управление имущественных и земельных отношений. Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
241 446,0 |
56 740,9 |
65 302,0 |
119 403,1 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Оказание финансовой поддержки деятельности перевозчиков в сфере |
всего |
129 641,9 |
39 033,0 |
51 621,3 |
38 987,6 |
|
Управление транспорта и связи. Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
129 641,9 |
39 033,0 |
51 621,3 |
38 987,6 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
транспортного обслуживания |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1. |
Оплата за электроэнергию контактно-кабельной сети муниципального образования город Новороссийск |
всего |
78 604,5 |
32 925,0 |
31 098,6 |
14 580,9 |
Поддержание экономической деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозку электротранспортом |
Управление транспорта и связи, Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
78 604,5 |
32 925,0 |
31 098,6 |
14 580,9 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2. |
Субсидии на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия "Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска" |
всего |
38 843,2 |
6000,0 |
8450,9 |
24 392,3 |
Оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия "Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска" |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
38 843,2 |
6000,0 |
8450,9 |
24 392,3 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.3. |
Компенсация расходов на осуществление мер социальной поддержки, связанных с реализацией учащимся льготного месячного проездного билета на горэлектротранспорт |
всего |
273,9 |
108,0 |
151,5 |
14,4 |
Социальная поддержка, связанных с льготной перевозкой учащихся, не менее 700 человек в год. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
273,9 |
108,0 |
151,5 |
14,4 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах регулярного сообщения по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами ниже экономически обоснованных тарифов. |
Всего |
11 920,3 |
0 |
11 920,3 |
0 |
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
11 920,3 |
0 |
11 920,3 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
всего |
9296,9 |
7 652,9 |
1644,0 |
0 |
Текущее содержание и выплата заработной платы специалистам МБУ "Транспортная диспетчерская служба" |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
9296,9 |
7 652,9 |
1644,0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам |
всего |
3 955,0 |
3 955,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
3 955,0 |
3 955,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам СНТ "Холодок" и ст. Тоннельная |
всего |
559,0 |
559,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Холодок" и ст. Тоннельная |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
559,0 |
559,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.2. |
Возмещение расходов на перевозку граждан, проживающих в СНТ "Коммунаровец" в г. Новороссийск и обратно. |
Всего |
1 405,0 |
1 405,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Коммунаровец" |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
1 405,0 |
1 405,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. |
Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам х. Убых и ст. Тоннельная, обязательства прошлых лет |
всего |
1244,0 |
1244,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков х. Убых и ст. Тоннельная |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
1244,0 |
1244,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Возмещение расходов на перевозку граждан, проживающих в СНТ "Коммунаровец" в г. Новороссийск и обратно, обязательства прошлых лет |
всего |
747,0 |
747,0 |
0 |
0 |
Транспортное обслуживание жителей дачных участков СНТ "Коммунаровец" |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
747,0 |
747,0 |
0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет |
всего |
18 225,8 |
5 921,0 |
6022,8 |
6282,0 |
Социальная поддержка, связанная с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, не менее 1500 человек в год. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
18 225,8 |
5 921,0 |
6022,8 |
6282,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карч маршрутов регулярных перевозок, в том числе обязательства прошлых леи |
Всего |
250,6 |
68,0 |
97,0 |
85.6 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом. Расчет потребности денежных средств на 2019 год - 1800 бланков. Обязательства прошлых лет: 2017 год - 47.0 тыс. руб |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
250,6 |
68,0 |
97,0 |
85.6 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Приобретение и обслуживание программного обеспечения АИС "Транспорт-КТГ", предназначенное для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ |
всего |
108.0 |
36.0 |
36,0 |
36.0 |
Приобретение и ежегодное обслуживание, продление лицензии программного обеспечения |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
108.0 |
36.0 |
36,0 |
36.0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки специальных разрешений) |
всего |
225,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
Выдача разрешительной ежегодное приобретение не менее 150 бланков. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
225,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Транспортное обеспечение на организацию проведения мероприятий, посвященных праздничным и памятным дням города Новороссийска |
всего |
2384,3 |
0 |
1284,3 |
1100,0 |
Транспортное обеспечения праздничных мероприятий в 2019 году: проведение армейских игр в период с июня по октябрь 2019 г.. День города, Бескозырка, 1 и 9 Мая. ежегодное предоставление не менее 200 единиц транспорта. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
2384.3 |
0 |
1284,3 |
1100.0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Проведение замеров пассажиропотока общественного транспорта на территории муниципального образования |
всего |
99,0 |
0 |
99.0 |
0 |
Обследование пассажиропотока общественного транспорта с целью определения необходимого количества транспорта для обслуживания населения, вследствие исключения перегруза автомобильных дорог транспортом и уменьшения рисков создания заторовых ситуаций на дорогах |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
99.0 |
0 |
99.0 |
0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Проект "Организация платного парковочного пространства на территории муниципального образования город Новороссийск" |
всего |
16 190,1 |
0 |
4330,0 |
1 1 860.1 |
Снижение заторовых ситуаций на улично-дорожной сети, обеспечение платных парковочных пространств по ул. Жуковского (территория ж/д вокзала на 56 парковочных мест), ул. Коммунистическая от ул. Свободы до ул. Бирюзова на 70 парковочных мест в 2018 году. На 2019 год обеспечение платных парковок по ул. Леднева на 45 парковочных мест, ул. Чайковского на 35 парковочных мест, ул. Кутузовская на 40 парковочных мест. |
Управление имущественных и земельных отношений, МКУ "СПП" |
местный бюджет |
16 190,1 |
0 |
4330.0 |
1 1 860,1 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М" для школьников, студентов и пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)" |
всего |
19 876,2 |
0 |
92,6 |
19 783,6 |
Обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 53% школьников и студентов (очной формы обучения) и 42% пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи, Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
19 876,2 |
0 |
92,6 |
19 783,6 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11.1 |
Проект "Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте для школьников, студентов и пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)" |
всего |
19 688,1 |
0 |
0 |
19 688,1 |
Обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 62% школьников и студентов (очной формы обучения) и 42% пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи. Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
19 688,1 |
0 |
0 |
19 688,1 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11.2 |
Изготовление полиграфической продукции по реализации проекта "Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М" для школьников, студентов и пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)" |
всего |
188,1 |
0 |
92,6 |
95,5 |
Оповещение население о предоставляемых льготах на проезд в городском наземном электротранспорте путем освещения в СМИ, а также изготовление печатной полиграфии в количестве не менее Листовки формат А6 15 000 шт. Листовки формат А2 500 шт. Листовки формат А4 300 шт. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
188,1 |
0 |
92,6 |
95,5 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
всего |
41 100,0 |
0 |
0 |
41 100,0 |
Приобретение и обновление городского наземного электрического транспорта |
Администрация МО г. Новороссийск Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
41 100,0 |
0 |
0 |
41 100,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Мониторинг удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения на территории муниципального образования город Новороссийск |
всего |
93,2 |
0 |
0 |
93,2 |
Проведение мониторинга удовлетворенности, проведение опроса населения, проведения выездных мероприятий, интервью не менее чем у 1000 человек. Оценка состояния автодорог, актуальности автомобильных пробок/заторов, удобства использования троллейбусов, маршрутного транспорта, пригородного автобусного сообщения, оценка оптимальной стоимости проезда на общественном транспорте. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
93,2 |
0 |
0 |
93,2 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017 - 2019 годы" | ||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
|
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения |
всего |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших в них не менее чем на 100 случаев |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
80,0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Проведения внеплановых инструктажей водителями школьных автобусов на тему "Безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей" Проведение на автотранспортных предприятиях пассажирский транспорт, мероприятия по безопасности дорожного движения |
всего |
0 |
0 |
_0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей, не менее 4 инструктажей в год |
Управление транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Проведение комплексного мероприятия в три этапа "Операция автобус" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров автобусами |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Обследование улично-дорожной сети муниципального образования город Новороссийск на предмет соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети нормативным требованиям |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине несоответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требования безопасности дорожного движения, проведение не менее 12 обследований в год. |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Проведение городских комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, проведение не менее 12 комиссий в год |
Управление транспорта и связи |
местный бюджет |
За счет средств на обеспечение основной деятельности |
|||||||
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства местного бюджета и внебюджетных источников, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Координатор Программы, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Заместитель главы |
А.И. Яменсков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.