Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к постановлению главы города
от 10 апреля 2007 г. N 932
Перечень
количественных показателей оценки результатов осуществления
функций и задач структурных подразделений как главного распорядителя,
распорядителей и прямых получателей бюджетных средств города Барнаула
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Цели и задачи | Основные функции | Количественный показатель |
|п/п | структурного | структурных |-----------------------------------------------------------------------|
| |подразделения-рас-| подразделений | Наименование | Значение показателя |
| | порядителя | | показателя |------------------------------------------------|
| |бюджетных средств | | |Единицы| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |Порого- |
| | | | |измере-| год | год | год | год | вое |
| | | | | ния |(отчет)|(план)| (план) |(план) |значение|
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель бюджетных средств - |
| Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике |
| (численность муниципальных служащих - 86, количество получателей бюджетных средств - 121) |
| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Цель: | | | | | | | |
| |Управление средствами бюджета города | | | | | | | |
| |Барнаула, обеспечение проведения единой | | | | | | | |
| |финансовой политики города | | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Задачи: |Проведение мероприятий |Отношение собственных |% руб. |55,8 |57,6 |60,1 |60,3 |61,7 |
| | |по обеспечению |доходов бюджета к | | | | | | |
| | |своевременного и полного|общей сумме | | | | | | |
| | |поступления доходов в | | | | | | | |
| | |бюджет города |Бюджетная | |4394 |5067 |5445 |5401 |5733 |
| | | |обеспеченность за счет| | | | | | |
| | | |собственных доходов | | | | | | |
| | | |бюджета города на | | | | | | |
| | | |одного жителя | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Экономическое |Составление и исполнение|Объем расходной части |млн. |2930 |3656 |3971 |3999 |4244 |
| |обоснование |расходной части бюджета |бюджета |руб. | | | | | |
| |планирования |города |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |расходов и ходов# | |Объем кредиторской |млн. |600 |500 |500 |500 |500 |
| |бюджета города | |задолженности |руб. | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Составление и исполнение|Объем собственных |млн. |2869 |3324 |3610 |3635 |3858 |
| | |доходной части бюджета |доходов |руб. | | | | | |
| | |города | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Отношение дефицита |% |- |10 |10 |10 |10 |
| | | |бюджета к объему | | | | | | |
| | | |собственных доходов | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Концентрация |Реформирование |Отклонение параметров |% |7 |15 |15 |15 |15 |
| |финансовых |муниципальных финансов, |бюджета города на | | | | | | |
| |ресурсов на |внедрение принципов |очередной финансовый | | | | | | |
| |приоритетных |бюджетирования, |год от параметров, | | | | | | |
| |направлениях |ориентированного на |утвержденных на | | | | | | |
| |социально- |результат |среднесрочную | | | | | | |
| |экономического | |перспективу | | | | | | |
| |развития города | | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля расходов города, |% |- |70 |70 |70 |70 |
| | | |формируемых в рамках | | | | | | |
| | | |целевых программ в | | | | | | |
| | | |общем объеме расходов | | | | | | |
| | | |бюджета города | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля расходов на |% |30 |35 |35 |35 |35 |
| | | |финансирование | | | | | | |
| | | |социальных услуг, | | | | | | |
| | | |предоставляемых | | | | | | |
| | | |немуниципальными | | | | | | |
| | | |организациями в общих | | | | | | |
| | | |расходах бюджета | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Реализация и | |Отношение |% |21,7 |35 |35 |35 |35 |
| |совершенствование | |муниципального долга к| | | | | | |
| |основных | |объему собственных | | | | | | |
| |направлений | |доходов | | | | | | |
| |долговой политики | | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Отношение расходов на |% |1,9 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |
| | | |обслуживание | | | | | | |
| | | |муниципального долга к| | | | | | |
| | | |расходам бюджета по | | | | | | |
| | | |собственным | | | | | | |
| | | |полномочиям | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+----------------|
| |Контроль за |Контроль за целевым |Количество проведенных|единиц |48 |48 |48 |48 48 |
| |соблюдением |использованием бюджетных|ревизий | | | | | |
| |финансовой |средств |----------------------+-------+-------+------+--------+----------------|
| |дисциплины | |Количество проведенных|единиц |102 |115 |121 |127 |125 |
| |предприятиями | |проверок | | | | | | |
| |организациями и | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |учреждениями, | |Удельный вес |% |19 |62 |62 |62 |100 |
| |финансируемыми из | |финансовых средств, | | | | | | |
| |бюджета города | |восстановленных в | | | | | | |
| | | |бюджет города в объеме| | | | | | |
| | | |незаконно | | | | | | |
| | | |использованных и | | | | | | |
| | | |использованных не по | | | | | | |
| | | |целевому значению | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распорядитель бюджетных средств - Комитет по образованию администрации города |
| (численность муниципальных служащих - 15, количество получателей бюджетных средств |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Организация |Численность детей |дети |24311 |24681 |25441 |26181 |26181 |
| |Реализация |общедоступного |дошкольного возраста в| | | | | | |
| |государственной |дошкольного образования.|учреждениях | | | | | | |
| |политики в области|Повышение уровня |образования, всего: в | | | | | | |
| |развития |обеспеченности населения|том числе | | | | | | |
| |образования и |города дошкольными |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |управления |образовательными |численность детей в |дети |23726 |24096 |24856 |25596 |25596 |
| |муниципальными |учреждениями |муниципальных | | | | | | |
| |образовательными | |учреждениях | | | | | | |
| |учреждениями на | |образования | | | | | | |
| |территории города | | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Обеспеченность детей |мест на|51 |49 |49 |50 |50 |
| | | |дошкольного возраста |100 | | | | | |
| | | |местами в детских |детей | | | | | |
| | | |садах | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Сохранение, поддержка и |Охват общим |% |99,9 |99,9 |99,9 |99,9 |99,9 |
| | |развитие муниципальных |образованием | | | | | | |
| | |образовательных |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |учреждений общего |Удельный вес |% |13,2 |13,4 |13,7 |14 |14,3 |
| | |образования, обеспечение|школьников, принявших | | | | | | |
| | |образователь- |участие в предметных | | | | | | |
| | |ных потребностей |олимпиадах в общей | | | | | | |
| | |населения. Повышение |численности | | | | | | |
| | |качества образовательных|обучающихся | | | | | | |
| | |услуг | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество школ, |школ |14 |25 |52 |94 |94 |
| | | |реализующих | | | | | | |
| | | |информационно-коммуни-| | | | | | |
| | | |кационные технологии | | | | | | |
| | | |обучения | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Качество знаний |балл |60,7 |61,3 |61,9 |62,5 |63 |
| | | |учащихся (единый | | | | | | |
| | | |государственный | | | | | | |
| | | |экзамен) | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Развитие системы |Охват внеурочной |% |58,8 |60 |62,5 |68,3 |68,3 |
| | |дополнительного |занятостью школьников | | | | | | |
| | |образования |через систему | | | | | | |
| | | |учреждений | | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | | |
| | | |образования | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение учреждений |Укомплектованность |% |95,9 |96,3 |96,5 |96,7 |96,7 |
| | |образования |штатов педагогических | | | | | | |
| | |квалифицированными |работников в | | | | | | |
| | |кадрами |общеобразовательных | | | | | | |
| | | |учреждениях | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Удельный вес лиц, |% |40 |40,8 |41,6 |42,4 |42,5 |
| | | |которым присвоена | | | | | | |
| | | |высшая | | | | | | |
| | | |квалификационная | | | | | | |
| | | |категория в общей | | | | | | |
| | | |численности | | | | | | |
| | | |педагогических | | | | | | |
| | | |работников | | | | | | |
| | | |муниципальных | | | | | | |
| | | |образовательных | | | | | | |
| | | |учреждений | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Удельный вес учителей |% |90,2 |90,3 |90,4 |90,5 |90,5 |
| | | |с высшим образованием | | | | | | |
| | | |к общему числу | | | | | | |
| | | |учителей | | | | | | |
| | | |общеобразовательных | | | | | | |
| | | |учреждений | | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Распорядитель бюджетных средств - Комитет по делам здравоохранения администрации города |
| | (численность муниципальных служащих - 15, количество получателей бюджетных средств - 42) |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Оказание скорой |Количество вызовов на |вызовов|427 |420 |415 |410 |410 |
| |Реализация |медицинской помощи |1000 жителей | | | | | | |
| |государственной |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |политики в области|Оказание |Среднее время ожидания|мин. |12,0 |12,0 |11,5 |11,0 |11,0 |
| |охраны здоровья |амбулаторно-поликлиниче-|обслуживания вызова | | | | | | |
| |населения, |ской помощи |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |управление | |Общая обеспеченность |человек|21,7 |21,8 |21,9 |22,5 |22,5 |
| |муниципальными | |врачами (физическими | | | | | | |
| |учреждениями | |лицами) на 10000 | | | | | | |
| |здравоохранения на| |населения (в целом по | | | | | | |
| |территории города | |учреждению) | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Число посещений на |посеще-|11 |11 |11 |11 |11 |
| | | |одного жителя |ний | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество пациентов, |человек|12803 |13000 |13200 |13450 |13450 |
| | | |состоящих на | | | | | | |
| | | |диспансерном учете | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Оказание стационарной |Обеспеченность койками|койки |76,9 |75,6 |74,3 |73,0 |73,0 |
| | |помощи |на 10000 жителей | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Уровень госпитализации|человек|225 |225 |225 |225 |225 |
| | | |на 1000 жителей | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Младенческая |промиле|7,24 |7,20 |7,08 |7,0 |7,00 |
| | | |смертность на 1000 |# | | | | | |
| | | |родившихся | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Средняя длительность |дней |11 |10,9 |10,7 |10,5 |10,5 |
| | | |пребывания на койке | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Оказание медицинской |Оказание медицинской |мест |6,5 |6,8 |7,0 |7,1 |7,1 |
| | |помощи, предоставляемой |помощи, | | | | | | |
| | |в дневных стационарах |предоставляемой в | | | | | | |
| | | |дневных стационарах: | | | | | | |
| | | |мест на 10 000 жителей| | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Число пролеченных |человек|18 |18 |18 |18 |18 |
| | | |больных на 1000 | | | | | | |
| | | |жителей | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Число дней пребывания |дней |201 |201 |201 |201 |201 |
| | | |на 1000 | | | | | | |
| | | |жителей | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение учреждений |Количество врачей, |человек|450 |450 |450 |450 |450 |
| | |здравоохранения |повышающих | | | | | | |
| | |квалифицированными |квалификацию | | | | | | |
| | |медицинскими кадрами | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество среднего |человек|1100 |1100 |1100 |1100 |1100 |
| | | |медицинского | | | | | | |
| | | |персонала, повышающего| | | | | | |
| | | |квалификацию | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распорядитель бюджетных средств - Комитет по культуре администрации города |
| (численность муниципальных служащих - 8, количество получателей бюджетных средств - 6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Создание условий для |Доля жителей, |% |21,9 |21,9 |22 |22,2 |30 |
| |Сохранение |организации досуга и |систематически | | | | | | |
| |культурного |обеспечения жителей |занимающихся в | | | | | | |
| |наследия и |услугами организаций |учреждениях, | | | | | | |
| |развитие культуры |культуры |организациях культуры,| | | | | | |
| |на территории | |в общей численности | | | | | | |
| |города | |населения | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество посещений в|тысяч |1005 |1005 |1007 |1010 |1100 |
| | | |парках культуры и |посеще-| | | | | |
| | | |отдыха города |ний | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество зрителей |тысяч |77,5 |78 |79 |80 |100 |
| | | |концертов творческих |человек| | | | | |
| | | |коллективов города | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Охрана и сохранение |Количество памятников |штук |- |5 |5 |9 |19 |
| | |объектов культурного |истории и культуры, | | | | | | |
| | |наследия (памятники |подлежащих мониторингу| | | | | | |
| | |истории и культуры) |(нарастающим итогом) | | | | | | |
| | |муниципального значения,| | | | | | | |
| | |расположенные на | | | | | | | |
| | |территории городского | | | | | | | |
| | |округа | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация |Количество единиц |штук |60 |100 |200 |360 |2000 |
| | |библиотечного |хранения | | | | | | |
| | |обслуживания населения |муниципального музея | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Охват населения |% |20,7 |20,7 |20,8 |21 |30 |
| | | |библиотечным | | | | | | |
| | | |обслуживанием | | | | | | |
| | | |(читателей на жителей)| | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Книгообеспеченность |экземп-|1,69 |1,7 |1,8 |2 |5 |
| | | |населения (количество |ляров | | | | | |
| | | |изданий на одного | | | | | | |
| | | |жителя) | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля новых поступлений|% |0,5 |0,5 |0,6 |0,8 |2 |
| | | |в библиотечные фонды | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля библиотек, |% |9,7 |28,5 |40,7 |61,5 |100 |
| | | |имеющих выход в | | | | | | |
| | | |Интернет | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение поддержки |Количество участников |человек|3050 |3150 |3280 |3500 |4000 |
| | |деятельности творчески |коллективов | | | | | | |
| | |одаренной личности и |самодеятельного | | | | | | |
| | |коллективов народного |народного творчества |человек| | | | | |
| | |творчества, системы |Количество призовых | |680 |700 |710 |720 |740 |
| | |художественного |мест в престижных | | | | | | |
| | |образования |конкурсах, включая | | | | | | |
| | | |международные | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля учащихся |% |8 |8,3 |8,7 |9,2 |9,5 |
| | | |учреждений | | | | | | |
| | | |художественного | | | | | | |
| | | |образования в общей | | | | | | |
| | | |численности детей | | | | | | |
| | | |школьного возраста | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Объем платных услуг на|руб. |14,6 |15,6 |17,1 |18,2 |60 |
| | | |одного жителя | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распорядитель бюджетных средств - Управление внутренних дел города Барнаула |
| (количество получателей бюджетных средств - 5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Осуществление полномочий органов внутренних| | | | | | | |
| |дел Российской Федерации по обеспечению | | | | | | | |
| |защиты жизни, здоровья, прав и свобод | | | | | | | |
| |граждан, всех форм собственности от | | | | | | | |
| |преступных и иных противоправных действий | | | | | | | |
| |-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Задачи: |Предупреждение и |Количество |престу-|29918 |29600 |29450 |29300 |13793 |
| |Обеспечение |пресечение преступлений |преступлений |плений | | | | | |
| |безопасности |и административных | | | | | | | |
| |личности |правонарушений | | | | | | | |
| |------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Выявление и раскрытие |Уровень преступности |престу-|451,1 |447,0 |444,7 |442,5 |265,2 |
| | |преступлений |на 10000 населения |плений | | | | | |
| |------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Охрана |Создание необходимых |Раскрываемость |% |44,3 |45,3 |45,6 |46,0 |46,6 |
| |общественного |условий для формирования|преступлений | | | | | | |
| |порядка и |здорового общества и его|----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |обеспечение |полноценного |Дорожно -транспортные |единиц |1631 |1602 |1577 |1561 |578 |
| |общественной |функционирования |происшествия (ДТП) | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество |человек|1,21 |1,21 |1,19 |1,17 |1,0 |
| | | |пострадавших на одно | | | | | | |
| | | |ДТП | | | | | | |
| |------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Защита частной, |Повышение уровня |Кражи всех видов |штук |12725 |12652 |12496 |12388 |6144 |
| |государственной, |безопасности | | | | | | | |
| |муниципальной и | | | | | | | | |
| |иных форм | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Прямой получатель бюджетных средств - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула (ГО и|
| ЧС) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Реализация полномочий в области гражданской| | | | | | | |
| |обороны, защиты населения и территории | | | | | | | |
| |города от чрезвычайных ситуаций, пожарной | | | | | | | |
| |безопасности и безопасности людей на водных| | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Задачи: | | | | | | | | |
| |------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Повышение уровня |Предупреждение и |Количество пожаров |штук |1061 |1054 |1047 |1040 |1000 |
| |защиты населения и|ликвидация пожаров | | | | | | | |
| |территории города |Совершенствование |Время прибытия к месту|мин. |9,7 |9,63 |9,56 |9,49 |9,4 |
| |от пожаров |материально-технического|пожара | | | | | | |
| | |обеспечения деятельности| |мин. |27,2 |27,04 |26,88 |26,72 |26,5 |
| | |по предупреждению и |Время ликвидации | | | | | | |
| | |тушению пожаров |пожара | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Совершенствование |Организация подготовки |Количество должностных|% |50 |60 |70 |80 |100 |
| |системы |должностных лиц органов |лиц, прошедших | | | | | | |
| |гражданской |местного самоуправления |обучение | | | | | | |
| |обороны города |по вопросам гражданской |(переподготовку) | | | | | | |
| | |обороны (приказы МЧС | | | | | | | |
| | |России от 13.11.2006 | | | | | | | |
| | |N 646, от 19.01.2001 | | | | | | | |
| | |N 19) | | | | | | | |
По-видимому, в тексте предыдущего пункта допущена опечатка. Дату Приказа МЧС N 19 следует читать как "от 19.01.2004"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | |Совершенствование и |Наличие технических |штук |154 |184 |214 |244 |244 |
| | |поддержание в состоянии |устройств оповещения | | | | | | |
| | |постоянной готовности | | | | | | | |
| | |систем оповещения | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Развитие |Наличие технических |штук |3 |5 |15 |25 |25 |
| | |учебно-материальной базы|средств обучения | | | | | | |
| | |курсов гражданской | | | | | | | |
| | |обороны | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Повышение |Оперативное реагирование|Время оповещения |мин. |20 |18 |17 |15 |15 |
| |эффективности |на угрозу возникновения |взаимодействующих | | | | | | |
| |деятельности |чрезвычайной ситуации |аварийно-спасательных | | | | | | |
| |городского звена | |и | | | | | | |
| |Алтайской | |дежурно-диспетчерских | | | | | | |
| |территориальной | |служб города | | | | | | |
| |подсистемы РСЧС | | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Время приведения |мин. |90 |85 |80 |75 |75 |
| | | |управления в | | | | | | |
| | | |готовность N 1 | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Совершенствование |Укомплектованность |% |60 |75 |90 |100 |100 |
| | |технической оснащенности|материально-техничес- | | | | | | |
| | |оперативной группы |кими средствами | | | | | | |
| | |Организация реализации | | | | | | | |
| | |решаемых администрацией |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |города и организациями |Количество |% |70 |75 |80 |90 |100 |
| | |мероприятий по защите |подготовленных | | | | | | |
| | |населения и территорий |комиссий ЧС и ПБ | | | | | | |
| | |от ЧС природного и | | | | | | | |
| | |техногенного характера | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Участие в создании на |Проведение комплексных|штук |15 |16 |17 |18 |18 |
| | |территории города |учений и тренировок | | | | | | |
| | |общероссийской | | | | | | | |
| | |комплексной системы | | | | | | | |
| | |информирования и | | | | | | | |
| | |оповещения населения в | | | | | | | |
| | |местах массового | | | | | | | |
| | |пребывания людей | | | | | | | |
| | |(ОК-СИОН) | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямой получатель бюджетных средств - Комитет по управлению муниципальной собственностью |
| (численность муниципальных служащих - 41) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Увеличение доходной |Поступление средств в |млн. |470,3 |517,5 |466,1 |168,7 |434,4 |
| |Создание |части бюджета за счет |бюджет города от |руб. | | | | | |
| |комплексной |повышения эффективности |использования | | | | | | |
| |информационной |использования и |муниципального | | | | | | |
| |системы |распоряжения |имущества и | | | | | | |
| |эффективного |муниципальным имуществом|приватизации | | | | | | |
| |распоряжения и | |муниципальной | | | | | | |
| |управления |Эффективность |собственности | | | | | | |
| |муниципальным |использования управления| | | | | | | |
| |имуществом, |муниципальным | | | | | | | |
| |увеличение |имуществом |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |доходной части | |Контроль за |прове- |106 |85 |70 |50 |50 |
| |бюджета за счет |Ведение реестра объектов|эффективностью |рок | | | | | |
| |повышения |муниципального имущества|использования и | | | | | | |
| |использования и |на основе |сохранностью | | | | | | |
| |распоряжения |новейшей компьютерной |муниципального | | | | | | |
| |муниципальным |технологии |имущества | | | | | | |
| |имуществом на | | | | | | | | |
| |территории г. |Оценка результатов | | | | | | | |
| |Барнаула |деятельности |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |муниципальных унитарных |Узаконение объектов |% |21 |42 |63 |84 |100 |
| | |предприятий |муниципальной | | | | | | |
| | | |собственности | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество |единиц |95 |57 |45 |44 |44 |
| | | |муниципальных | | | | | | |
| | | |унитарных предприятий | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля прибыльных |% |33 |70 |98 |100 |100 |
| | | |предприятий | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямой получатель бюджетных средств - Комитет экономического анализа и ценового регулирования |
| (численность муниципальных служащих - 25) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Регулирование цен |Количество организаций|единиц |16 |18 |20 |22 |22 |
| |Проведение единой |(тарифов) в рамках |коммунального | | | | | | |
| |политики |предельных индексов |комплекса (далее ОКК) | | | | | | |
| |ценообразования в |роста цен (тарифов) на |и других организаций, | | | | | | |
| |городе в |ЖКУ |предоставляющих услуги| | | | | | |
| |соответствии с | |в сфере ЖКХ, которым | | | | | | |
| |государственной | |утверждаются цены и | | | | | | |
| |политикой цен в | |тарифы в установленном| | | | | | |
| |Российской | |порядке | | | | | | |
| |Федерации и | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Алтайском крае | |Сумма снижения |тыс. |51647 |55934 |59682 |63083 |63083 |
| | | |экономически |руб. | | | | | |
| | | |необоснованной выручки| | | | | | |
| | | |ОКК | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Проведение независимой |Количество проведенных|единиц |8 |9 |9 |9 |9 |
| | |экономической экспертизы|экспертиз на платной | | | | | | |
| | |обоснованности цен и |договорной основе | | | | | | |
| | |тарифов на платной |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |договорной основе в |Сумма дополнительных |тыс. |617,7 |630 |800 |900 |900 |
| | |качестве экспертной |доходов бюджета, |руб. | | | | | |
| | |организации |полученных от | | | | | | |
| | | |проведения платных | | | | | | |
| | | |экспертиз | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Осуществление проверки |Количество проведенных|единиц |8 |16 |24 |32 |32 |
| | |правильности расчетов |экспертиз по | | | | | | |
| | |сумм субсидий |водоснабжающим | | | | | | |
| | |энергоснабжающим |организациям | | | | | | |
| | |организациям (разницы |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |между фактическими |Количество проведенных|единиц |26 |31 |32 |33 |33 |
| | |затратами и оплатой по |экспертиз по | | | | | | |
| | |тарифам для населения) |теплоснабжающим | | | | | | |
| | | |организациям | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Сумма сэкономленных |тыс. |110 |119 |127 |134 |134 |
| | | |бюджетных средств в |руб. | | | | | |
| | | |результате проведения | | | | | | |
| | | |экспертиз | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Проведение экспертиз |Количество |единиц |3 |40 |45 |50 |50 |
| | |инвестиционных программ |инвестиционных | | | | | | |
| | |организаций |программ, | | | | | | |
| | |коммунального комплекса |представленных для | | | | | | |
| | |по реконструкции, |экспертизы | | | | | | |
| | |модернизации и развитию |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |коммунальной |Количество |единиц |44 |80 |90 |100 |100 |
| | |инфраструктуры |инвестиционных | | | | | | |
| | | |проектов, | | | | | | |
| | | |представленных для | | | | | | |
| | | |экспертизы | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество |единиц |72 |102 |112 |128 |128 |
| | | |бизнес-планов, | | | | | | |
| | | |представленных для | | | | | | |
| | | |экспертизы | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество смет, |единиц |104 |162 |177 |190 |190 |
| | | |представленных для | | | | | | |
| | | |экспертизы | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Проведение мониторинга |Количество |единиц |- |25 |30 |40 |40 |
| | |инвестиционных программ |инвестиционных | | | | | | |
| | |организаций |проектов, подлежащих | | | | | | |
| | |коммунального комплекса |мониторингу | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение |Количество субъектов |единиц |657 |658 |638 |638 |638 |
| | |функционирования единой |ценообразования, в | | | | | | |
| | |системы контроля цен |отношении которых | | | | | | |
| | |(тарифов) в городе и |проводится работа по | | | | | | |
| | |организация эффективной |контролю за | | | | | | |
| | |работы по контролю за |соблюдением дисциплины| | | | | | |
| | |соблюдением дисциплины |цен | | | | | | |
| | |цен (тарифов, надбавок) | | | | | | | |
| | |субъектами | | | | | | | |
| | |ценообразования | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Согласование цен на |Сумма снижения |млн. |5,0 |4,0 |4,3 |4,5 |4,5 |
| | |продукцию, товары и |экономически |руб. | | | | | |
| | |услуги, реализуемые в |необоснованных цен | | | | | | |
| | |рамках муниципально- |(тарифов) | | | | | | |
| | |го заказа | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямой получатель бюджетных средств - Комитет по земельным ресурсам и землеустройству |
| (численность муниципальных служащих - 42) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Эффективность |Поступление средств в |млн. |160,3 |209,9 |221,4 |232,5 |240,9 |
| |Координация |использования и |бюджет города от |руб. | | | | | |
| |деятельности в |управления земельными |аренды земельных | | | | | | |
| |области земельных |ресурсами |участков | | | | | | |
| |отношений на |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |территории города |Увеличение доходной |Поступление средств в |тыс. |23420 |18000 |25000 |25000 |50000 |
| |Барнаула |части бюджета за счет |бюджет города от |руб. | | | | | |
| | |повышения эффективности |продажи земельных | | | | | | |
| | |использования и |участков | | | | | | |
| | |распоряжения земельными | | | | | | | |
| | |ресурсами на территории | | | | | | | |
| | |города | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Оформление документов на|Утверждение проектов |единиц |3850 |2500 |2800 |3100 |4000 |
| | |земельные участки |границ | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Формирование и |Регистрация |единиц |131 |281 |581 |881 |2500 |
| | |обеспечение реализации |муниципальной | | | | | | |
| | |муниципальных программ |собственности (с | | | | | | |
| | |развития города в |нарастающим итогом) | | | | | | |
| | |отношении земельных | | | | | | | |
| | |ресурсов | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Учет земельных участков,|Количество |единиц |2257 |3000 |3300 |3600 |4000 |
| | |расположенных на |согласованных и | | | | | | |
| | |территории города |утвержденных | | | | | | |
| | | |землеустроительных | | | | | | |
| | | |документов | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение эффективного|Количество проверок |единиц |46 |100 |150 |250 |500 |
| | |управления земельными | | | | | | | |
| | |ресурсами, а также | | | | | | | |
| | |регулирование и контроль| | | | | | | |
| | |использования земель | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямой получатель бюджетных средств - Комитет по архитектуре и развитию города Барнаула |
| (численность муниципальных служащих - 23) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Обеспечение условий по |Подготовка |штук |311/ |345/ |375/ |400/ |420/ |
| |Межотраслевое |формированию |градостроительных |тыс. |250,3 |256,3 |264,6 |301,6 |375,5 |
| |регулирование |благоприятной среды |планов земельных |м2 | | | | | |
| |градостроительной |жизнедеятельности |участков (ГПЗУ) | | | | | | |
| |деятельности на |населения города путем |(количество земельных | | | | | | |
| |территории города,|проведения на его |участков/ объем | | | | | | |
| |проведение единой |территории |вводимого в | | | | | | |
| |градостроительной |градостроительной |эксплуатацию жилья) | | | | | | |
| |политики, |политики, направленной |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |направленной на |на комплексное и |Подготовка |штук |547 |660 |685 |710 |740 |
| |обеспечение |эффективное формирование|исходно-разрешительной| | | | | | |
| |архитектурно-худо-|планировочной структуры |документации для | | | | | | |
| |жественной |города, рациональное |проектирования | | | | | | |
| |застройки города |использование, |инженерного | | | | | | |
| | |сохранение исторического|обеспечения объектов | | | | | | |
| | |и культурного наследия, |капитального | | | | | | |
| | |а также повышение уровня|строительства | | | | | | |
| | |архитектурно-художестве-|(количество) | | | | | | |
| | |нной выразительности |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |застройки города |Подготовка разрешений |штук/ |226/ |270/ |280/ |295/ |315/ |
| | | |на установку средств |тыс. |339,0 |405,0 |420,0 |442,5 |472,5 |
| | | |наружной рекламы |руб. | | | | | |
| | | |(количество | | | | | | |
| | | |разрешений/объем | | | | | | |
| | | |госпошлины) | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Подготовка адресных |штук |4628 |5100 |5325 |5560 |6020 |
| | | |справок | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Подготовка технических|штук/ |718/ |790/ |825/ |860/ |900/ |
| | | |заключений о |тыс. |718,0 |790,0 |825,0 |860,0 |900,0 |
| | | |возможности сохранения|руб. | | | | | |
| | | |самовольных строений | | | | | | |
| | | |(количество/ объем | | | | | | |
| | | |налоговых поступлений)| | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Обеспечение подготовки|тыс. |- |1000 |1500 |1800 |2200 |
| | | |документов на торги по|руб. | | | | | |
| | | |продаже права аренды | | | | | | |
| | | |земельных участков | | | | | | |
| | | |(стоимость работ) | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Подготовка документов |штук/ |14/ |140/ |155/ |161/ |170/ |
| | | |на торги по продаже |млн. |3,96 |58,31 |68,95 |71,70 |72,06 |
| | | |права аренды земельных|руб. | | | | | |
| | | |участков | | | | | | |
| | | |(количество/объем | | | | | | |
| | | |арендных платежей в | | | | | | |
| | | |год) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Прямой получатель бюджетных средств - Комитет администрации города по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и |
| связи |
| (численность муниципальных служащих - 16) |
| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Организация работы, |Количество |единиц |1,6 |1,55 |1,50 |1,45 |1,4 |
| |Реализация |направленной на |транспортных единиц на| | | | | | |
| |политики, |удовлетворение нужд |1000 жителей | | | | | | |
| |направленной на |населения в пассажирских| | | | | | | |
| |развитие |перевозках | | | | | | | |
| |дорожно-благоуст- | | | | | | | | |
| |роительного | | | | | | | | |
| |комплекса города, | | | | | | | | |
| |удовлетворение | | | | | | | | |
| |нужд населения в | | | | | | | | |
| |пассажирских | | | | | | | | |
| |перевозках и | | | | | | | | |
| |других видах | | | | | | | | |
| |транспортных услуг| | | | | | | | |
| |в городе | | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Протяженность |км |2,9 |2,9 |2,9 |2,9 |2,5 |
| | | |маршрутов | | | | | | |
| | | |общественного | | | | | | |
| | | |транспорта к | | | | | | |
| | | |протяженности дорог | | | | | | |
| | | |города | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Объем перевозок |млн. |295,2 |295,0 |295,0 |295,0 |300,0 |
| | | |пассажиров транспортом|человек| | | | | |
| | | |общего пользования | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение развития |Количество тяжких ДТП |% |3,61 |3,60 |3,59 |3,58 |3,55 |
| | |улично-дорожной сети |к общему числу ДТП на | | | | | | |
| | |города, увеличение ее |улицах города | | | | | | |
| | |пропускной способности | | | | | | | |
| | |Разработка комплексной | | | | | | | |
| | |схемы организации | | | | | | | |
| | |движения по | | | | | | | |
| | |улично-дорожной сети | | | | | | | |
| | |города | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Проведение капитального |Площадь |% |39 |41 |40,2 |40,2 |100 |
| | |и текущего ремонта дорог|отремонтированных | | | | | | |
| | |и тротуаров общего |дорог и тротуаров от | | | | | | |
| | |пользования, мостов и |общей площади, | | | | | | |
| | |иных сооружений на них |требующей ремонта | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение |Доля убираемых |% |10,06 |10,06 |9,8 |9,6 |9,3 |
| | |разнообразного |площадей скверов и | | | | | | |
| | |цветочного оформления |парков к общей площади| | | | | | |
| | |зеленых уголков, |скверов и парков за | | | | | | |
| | |площадей, клумб в стиле |счет средств бюджета | | | | | | |
| | |современного дизайна |города | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Площадь зеленых |% |15,85 |15,85 |15,86 |15,87 |25 |
| | | |насаждений от общей | | | | | | |
| | | |площади города | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Посадка зеленых |Количество посаженных:|штук |819 |1040 |1060 |1100 |1200 |
| | |насаждений | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |деревьев |штук |607 |1500 |1600 |1800 |2000 |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |кустарников цветов |млн. |1,69 |1,39 |1,65 |1,66 |2 |
| | | | |штук | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Уличное освещение |Количество установок |штук |13628 |13658 |13680 |13700 |15000 |
| | | |наружного освещения |% |83 |83,5 |84 |84,5 |85 |
| | | |Количество действующих| | | | | | |
| | | |(горящих) светильников| | | | | | |
| | | |к общему количеству | | | | | | |
| | | |светильников | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямой получатель бюджетных средств - Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| (численность муниципальных служащих - 46, количество получателей бюджетных средств - |
| 77) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Разработка предложений в| | | | | | | |
| |Разработка и |перспективные планы и | | | | | | | |
| |организация |программы экономического| | | | | | | |
| |выполнения ком- |и социального развития | | | | | | | |
| |плексных программ |города | | | | | | | |
| |развития, |и организация их | | | | | | | |
| |обеспечения |исполнения | | | | | | | |
| |устойчивого |Долгосрочные | | | | | | | |
| |функционирования |программы | | | | | | | |
| |жилищно-коммуналь-|ремонта объектов: | | | | | | | |
| |ного хозяйства |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |города |Целевая Программа по |Объем работ по ремонту|кв. м. |- |66736 |59569 |73168 |73168 |
| | |ремонту кровель |кровель | | | | | | |
| | |жилищного фонда г. | | | | | | | |
| | |Барнаула | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Целевая Программа по |Объем работ по ремонту|м.п. |- |45229 |76836 |71960 |76836 |
| | |замене инженерного |инженерного | | | | | | |
| | |оборудования в |оборудования | | | | | | |
| | |подвальных помещениях |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |объектов жилищного фонда|Выполнение работ по |лифт |- |20 |16 |11 |20 |
| | |г. Барнаула Целевая |модернизации лифтов | | | | | | |
| | |Программа "Комплексное | | | | | | | |
| | |развитие лифтового | | | | | | | |
| | |хозяйства города | | | | | | | |
| | |Барнаула" | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Исполнение функций |Выполнение плана |млн. |73,3 |61,6 |70 |77,1 |175,5 |
| | |единого городского |капитального ремонта |руб. | | | | | |
| | |заказчика по организации|жилищного фонда | | | | | | |
| | |и проведению |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |капитального ремонта |Количество объектов |единиц |55 |43 |45 |47 |178 |
| | | |----------------------|
| | | |Отремонтированная | |70920 |54285 |58999 |61527 |632271 |
| | | |площадь |кв. м. | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация и проведение|Количество |единиц |1678 |1405 |- |- |3083 |
| | |мероприятий по |многоэтажных домов | | | | | | |
| | |реализации Программы |города Барнаула, | | | | | | |
| | |реформирования ЖКХ |которые должны | | | | | | |
| | |г. Барнаула |определиться со | | | | | | |
| | |Комплексное |способом управления | | | | | | |
| | |благоустройство дворовых|----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |территорий города |Количество |единиц |130 |150 |180 |200 |200 |
| | | |дополнительно | | | | | | |
| | | |благоустроенных | | | | | | |
| | | |дворовых территорий | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямой получатель бюджетных средств - Комитет по физической культуре и спорту |
| (численность муниципальных служащих - 5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Создание условий для |Количество жителей |тыс. |85,9 |91,2 |97,7 |100,9 |195,4 |
| |Обеспечение |привлечения жителей |города, систематически|человек| | | | | |
| |условий для |города к систематическим|занимающихся | | | | | | |
| |развития на |занятиям физической |физической культурой и| | | | | | |
| |территории города |культурой и спортом |спортом | | | | | | |
| |массовой | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |физической | |Доля населения города,|% |13,2 |14,0 |15,0 |15,5 |30,0 |
| |культуры и спорта | |систематически | | | | | | |
| | | |занимающегося | | | | | | |
| | | |физической культурой и| | | | | | |
| | | |спортом, от общей | | | | | | |
| | | |численности населения | | | | | | |
| | | |города | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Проведение |мероп- |630 |650 |670 |680 |700 |
| | | |спортивно-массовых |риятий | | | | | |
| | | |мероприятий | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Развитие и укрепление |Количество спортивных |единиц |810 |820 |840 |850 |970 |
| | |материально-спортивной |сооружений для занятий| | | | | | |
| | |базы |физической культурой и| | | | | | |
| | | |спортом, в том числе: | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |плоскостные |единиц |323 |332 |345 |352 |402 |
| | | |- спортивные | | | | | | |
| | | |сооружения | | | | | | |
| | | |(спортивные площадки, | | | | | | |
| | | |поля, спортивные | | | | | | |
| | | |ядра); | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |- спортивные залы; |единиц |238 |238 |243 |243 |283 |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |- другие спортивные |единиц |249 |250 |252 |255 |285 |
| | | |сооружения (бассейны, | | | | | | |
| | | |лыжные базы и | | | | | | |
| | | |т.д.) | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Осуществление мер по |Число спортивных |штук |10 |11 |12 |14 |30 |
| | |поддержке спортивных |клубов и | | | | | | |
| | |клубов, команд-мастеров |команд-мастеров, | | | | | | |
| | | |получающих финансовую | | | | | | |
| | | |поддержку | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля спортивных клубов|% |7,0 |7,6 |8,0 |9,7 |20,8 |
| | | |и команд - мастеров, | | | | | | |
| | | |получающих финансовую | | | | | | |
| | | |поддержку, от общего | | | | | | |
| | | |их количества | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Укрепление системы |Количество |человек|160 |180 |200 |220 |300 |
| | |подготовки спортсменов |спортсменов, | | | | | | |
| | |высокого класса |участвующих во | | | | | | |
| | | |всероссийских и | | | | | | |
| | | |международных | | | | | | |
| | | |соревнованиях | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля участников во |% |0,27 |0,3 |0,35 |0,4 |0,5 |
| | | |всероссийских и | | | | | | |
| | | |международных | | | | | | |
| | | |соревнованиях от | | | | | | |
| | | |общего количества | | | | | | |
| | | |спортсменов | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество спортсменов|чело- |40/ |45/ |50/ |55 |60/ |
| | | |высокого класса |век |2/1 |2/2 |2/2 |/2/2 |3/2 |
| | | |(мастер спорта, мастер| | | | | | |
| | | |спорта международного | | | | | | |
| | | |класса, заслуженный | | | | | | |
| | | |мастер спорта) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямой получатель бюджетных средств - Администрация города Барнаула |
| в том числе: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по строительству и газификации |
| (численность муниципальных служащих - 8) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Разработка и организация|Ввод жилья |тыс. |250,3 |280 |290 |300 |310 |
| |Осуществление мер |выполнения комплексных | |кв. м | | | | | |
| |по практической |программ развития и |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |реализации |осуществления мер по |Средняя обеспеченность|кв. м. |19,5 |19,9 |20,3 |20,7 |21,1 |
| |жилищной политики |практической реализации |населения города | | | | | | |
| |на территории |жилищной политики и |жильем (на одного | | | | | | |
| |города. |улучшения жилищных |жителя) | | | | | | |
| |Организация работы|условий жителей на | | | | | | | |
| |и осуществление |территории города | | | | | | | |
| |контроля за |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |переводом на |Участие в разработке |Строительство газовых |км |75/ 559|30,8/ |35,4/ |47,05/ |0/ 724,2|
| |природный газ |перспективных и годовых |сетей в год /с начала | | |589,8 |625,2 |672,3 | |
| |городских объектов|планов капитального |газификации | | | | | | |
| | |строительства газовых |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |сетей и инвестиций в |Перевод квартир на газ|единиц |1681/ |3840/ |3126/ |4762/ |0/ 64004|
| | |данную сферу |в год /с начала | |41500 |45340 |48466 |53228 | |
| | | |газификации | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Перевод котельных на |единиц |52/ 164|23/ |26/ |30/ 243|0/ |
| | | |газ в год /с начала | | |187 | 213 | |265 |
| | | |газификации | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по экономике и инвестициям |
| (численность муниципальных служащих - 14) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Реализация полномочий городской | | | | | | | |
| |администрации в области экономики и | | | | | | | |
| |удовлетворения потребностей муниципального | | | | | | | |
| |образования в товарах и услугах | | | | | | | |
| |-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение устойчивого |Удельный вес |% |67,2 |68,4 |69,3 |70,1 |71,5 |
| | |экономического роста |организаций, имеющих | | | | | | |
| | | |прибыль в общем объеме| | | | | | |
| | | |организаций | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Увеличение объемов |Инвестиции в основной |руб. |15000 |17800 |21100 |24000 |25100 |
| | |инвестиций в |капитал на душу | | | | | | |
| | |социально-экономическую |населения | | | | | | |
| | |сферу города | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Индекс физического |% |104,9 |107,0 |109,3 |110,1 |112,0 |
| | | |объема инвестиций в | | | | | | |
| | | |основной капитал | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Коэффициент обновления|% |6,2 |6,8 |7,1 |7,4 |7,5 |
| | | |основных фондов | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Степень износа |% |42,5 |42,3 |42,1 |42,0 |41,8 |
| | | |основных фондов | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение эффективного|Эффективность |% |5,4 |6,1 |7,5 |8,1 |10,0 |
| | |использования процедуры |размещения | | | | | | |
| | |размещения |муниципального заказа | | | | | | |
| | |муниципального заказа на|----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |поставку товаров, |Доля расходов, |% |75,2 |76,0 |77,0 |78,0 |79,0 |
| | |выполнение работ, |осуществляемых по | | | | | | |
| | |оказание услуг |результатам проведения| | | | | | |
| | | |открытых конкурсов, в | | | | | | |
| | | |общем объеме | | | | | | |
| | | |муниципального заказа | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Доля расходов, |% |41,2 |42,8 |44,0 |45,0 |46,5 |
| | | |осуществляемых по | | | | | | |
| | | |результатам проведения| | | | | | |
| | | |открытых конкурсов, в | | | | | | |
| | | |общем объеме расходов | | | | | | |
| | | |бюджета города по | | | | | | |
| | | |собственным | | | | | | |
| | | |полномочиям | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по энергоресурсам и энергосбережению |
| (численность муниципальных служащих - 6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Обеспечение устойчивой работы в границах | | | | | | | |
| |городского округа электро,- тепло,-газо- и | | | | | | | |
| |водоснабжения населения, водоотведения, | | | | | | | |
| |снабжения населения топливом | | | | | | | |
| |-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Разработка и организация|Замена котлов на |штук |6 |7 |7 |8 |10 |
| | |выполнения отраслевых и |муниципальных | | | | | | |
| | |инвестиционных программ |котельных | | | | | | |
| | |перспективного и |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |комплексного развития |Замена магистральных |км |4,2 |2,5 |3,0 |3,4 |7,9 |
| | |теплового, |тепловых сетей | | | | | | |
| | |электрического, |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |газового, водопроводного|Замена |км |12,4 |13,3 |14,7 |16,0 |20 |
| | |и канализационного |внутриквартальных | | | | | | |
| | |хозяйства города. |тепловых сетей | | | | | | |
| | |Организация работ по |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |новому строительству, |Капитальный ремонт и |штук |25 |26 |26 |26 |30 |
| | |капитальному ремонту, |модернизация | | | | | | |
| | |реконструкции и |центральных тепловых | | | | | | |
| | |модернизации на объектах|пунктов | | | | | | |
| | |теплового, электрическо-+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |го, газового, |Реконструкция и замена|км |107 |91 |110 |120 |130 |
| | |водопроводного и |электрических сетей | | | | | | |
| | |канализационного |ВЛ, КЛ 10,6,0,4 кВ | | | | | | |
| | |хозяйства города | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Строительство и |км |45,6 |45,6 |45,6 |45,6 |45,6 |
| | | |перекладка сетей | | | | | | |
| | | |водопровода | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Строительство и |км |4,1 |37 |37 |37 |37 |
| | | |перекладка сетей | | | | | | |
| | | |канализации | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Обеспеченность |% |90,6 |100 |100 |100 |100 |
| | | |приборами учета | | | | | | |
| | | |тепловой энергии | | | | | | |
| | | |бюджетных организаций | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Установка приборов |штук |56 |110 |130 |150 |200 |
| | | |учета горячего и | | | | | | |
| | | |холодного | | | | | | |
| | | |водоснабжения в жилых | | | | | | |
| | | |домах, находящихся в | | | | | | |
| | | |муниципальном | | | | | | |
| | | |управлении | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Повышение эффективности |Потребление |% |100 |100 |100 |100 |100 |
| | |использования |энергоресурсов | | | | | | |
| | |топливно-энергетических |бюджетными | | | | | | |
| | |ресурсов, потребляемых |организациями в | | | | | | |
| | |организациями бюджетной |пределах установленных| | | | | | |
| | |сферы, сокращение на |лимитов | | | | | | |
| | |этой основе их затрат на| | | | | | | |
| | |энергообеспечение | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по потребительскому рынку и услугам |
| (численность муниципальных служащих - 11) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Создание условий для обеспечения жителей | | | | | | | |
| |городского округа услугами общественного | | | | | | | |
| |питания, торговли и бытового обслуживания | | | | | | | |
| |-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Анализ текущего |Обеспеченность |кв. м. |450 |490 |507 |522 |560 |
| | |состояния сферы |торговыми площадями на| | | | | | |
| | |торговли, общественного |1000 жителей | | | | | | |
| | |питания, бытовых услуг | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Оборот на душу |тыс. |83,5 |102,8 |133 |170 |170 |
| | | |населения |руб. | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Изучение предложения |Обеспеченность |посадо-|37 |39 |40 |40 |45 |
| | |товаров, услуг, спрос на|услугами предприятий |чных | | | | | |
| | |них и уровень их |общественного питания |мест | | | | | |
| | |потребления |на 1000 жителей | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Оборот на душу |тыс. |2,1 |2,7 |3,3 |4,0 |5,0 |
| | | |населения |руб. | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Обеспеченность |рабочих|6,47 |6,8 |6,9 |7,1 |7,1 |
| | | |бытовыми услугами на |мест | | | | | |
| | | |1000 жителей | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Объем оказанных |тыс. |2,9 |3,5 |4,1 |4,8 |5,0 |
| | | |бытовых услуг на душу |руб. | | | | | |
| | | |населения | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Поддержка местных |Проведение акций |млн. |3,6 |4,1 |4,8 |5,8 |6,0 |
| | |товаропроизводителей и |"Продукция Барнаула |руб. | | | | | |
| | |социально-значимых# |горожанам" | | | | | | |
| | |видов деятельности на |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |потребительском рынке |Динамика развития |единиц |64 |68 |70 |70 |70 |
| | |города |социальных предприятий| | | | | | |
| | | |торговли | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Проведение городских |Динамика развития |единиц |12 |30 |40 |40 |50 |
| | |продовольственных |социальных предприятий| | | | | | |
| | |ярмарок |бытового обслуживания | | | | | | |
| | |Осуществление защиты |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |прав потребителей в |Количество проведенных|единиц |11 |11 |11 |11 |12 |
| | |пределах компетенции |городских ярмарок | | | | | | |
| | |органов местного |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |самоуправления |Оформление претензий в|штук |1229 |1100 |1200 |1200 |1200 |
| | | |адрес предприятий | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Оформление исковых |штук |37 |40 |45 |50 |50 |
| | | |заявлений | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по делам молодежи |
| (численность муниципальных служащих - 4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Формирование условий для успешного развития| | | | | | | |
| |потенциала молодежи и ее эффективной | | | | | | | |
| |самореализации в интересах | | | | | | | |
| |социально-экономического, | | | | | | | |
| |общественно-политического и культурного | | | | | | | |
| |развития города | | | | | | | |
| |-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Участие в разработке и |Количество молодых |человек|1626 |1676 |1726 |1776 |1826 |
| | |осуществлении мер по |людей, жителей г. | | | | | | |
| | |созданию условий для |Барнаула, вовлеченных | | | | | | |
| | |всестороннего развития |в деятельность краевых| | | | | | |
| | |молодежи, ее адаптации к|и городских | | | | | | |
| | |самостоятельной жизни |студенческих отрядов | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |проведение городских |человек|200 |230 |250 |270 |300 |
| | | |молодежных субботников| | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество молодежи, |человек|335 |365 |395 |425 |455 |
| | | |трудоустроенной в | | | | | | |
| | | |летний период | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество молодых |семей |55 |150 |180 |210 |240 |
| | | |семей-участников | | | | | | |
| | | |Программы "Обеспечение| | | | | | |
| | | |жильем или улучшение | | | | | | |
| | | |жилищных условий | | | | | | |
| | | |молодых семей в | | | | | | |
| | | |г. Барнауле на 2006 | | | | | | |
| | | |-2010 годы" | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Объем инвестиций, |тыс. |12000 |37500 |45000 |60000 |75000 |
| | | |привлеченных на |руб. | | | | | |
| | | |реализацию программы | | | | | | |
| | | |"Обеспечение жильем | | | | | | |
| | | |или улучшение жилищных| | | | | | |
| | | |условий молодых семей | | | | | | |
| | | |в г. Барнауле на | | | | | | |
| | | |2006-2010 годы" из | | | | | | |
| | | |краевого и | | | | | | |
| | | |федерального бюджетов | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Привлечение молодежи к |Число партнерских |штук |11 |14 |17 |20 |25 |
| | |решению экономических и |некоммерческих | | | | | | |
| | |общественных задач в |организаций, | | | | | | |
| | |городе |осуществляющих свою | | | | | | |
| | | |деятельность в сфере | | | | | | |
| | | |молодежной политики | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Духовное, патриотическое|Количество молодых |человек|250 |300 |350 |400 |400 |
| | |и интеллектуальное |людей, осуществляющих | | | | | | |
| | |развитие молодежи |добровольческую | | | | | | |
| | | |деятельность | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество молодых |человек|5000 |5500 |6000 |6500 |7000 |
| | | |людей, вовлеченных в | | | | | | |
| | | |деятельность | | | | | | |
| | | |молодежных | | | | | | |
| | | |общественных | | | | | | |
| | | |организаций, | | | | | | |
| | | |военно-патриотических,| | | | | | |
| | | |военно-спортивных | | | | | | |
| | | |клубов и других | | | | | | |
| | | |гражданских | | | | | | |
| | | |институтов, являющихся| | | | | | |
| | | |партнерами комитета по| | | | | | |
| | | |делам молодежи | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество участников,|человек|1000/ |1150/ |1300/ 50|1450/ |1600/ 60|
| | | |команд-участников в |/команд|40 |45 | |60 | |
| | | |городском чемпионате | | | | | | |
| | | |команд КВН, конкурсов | | | | | | |
| | | |творческих | | | | | | |
| | | |коллективов, | | | | | | |
| | | |интеллектуальных | | | | | | |
| | | |играх, | | | | | | |
| | | |научно-практических | | | | | | |
| | | |конференциях | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество молодежных |мероп- |21 |23 |25 |27 |32 |
| | | |культурно - досуговых |риятия | | | | | |
| | | |мероприятий | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество поданных |заявки |91 |100 |110 |120 |130 |
| | | |заявок на конкурсы | | | | | | |
| | | |грантов | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по социальной поддержке населения |
| (численность муниципальных служащих - 11) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
|------------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Формирование и реализация политики города в| | | | | | | |
| |области социальной защиты населения | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Осуществление в |Количество |семей |33881 |40000 |40000 |40000 |40000 |
| | |установленном порядке |семей-получателей | | | | | | |
| | |предоставления субсидий |субсидий на оплату | | | | | | |
| | |населению на оплату |жилого помещения и | | | | | | |
| | |жилого помещения и |коммунальных услуг, в | | | | | | |
| | |коммунальных услуг |том числе | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |переведенных на |% |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | |персонифицированный | | | | | | |
| | | |социальный счет | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Развитие адресной |Количество |тыс. |209,1 |200,0 |200,0 |00,0 |200,0 |
| | |социальной поддержки |граждан-получателей |человек| | | | | |
| | |населения |адресной материальной | | | | | | |
| | | |помощи | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Удельный вес граждан, |% |94,1 |95,0 |95,0 |97,0 |97,0 |
| | | |получивших адресную | | | | | | |
| | | |материальную помощь от| | | | | | |
| | | |числа поставленных на | | | | | | |
| | | |учет | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Контроль и |Общее количество видов|единиц |54 |60 |60 |60 |60 |
| | |организационное |выплат в том числе: | | | | | | |
| | |обеспечение деятельности|----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |комитетов по социальной |- за счет средств |единиц |6 |7 |8 |8 |8 |
| | |защите, поддержке |бюджета города | | | | | | |
| | |населения администраций |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |районов города по |Прием граждан |чел./ |1696 |1600 |1600 |1600 |1600 |
| | |вопросам назначения, |(письменные, устные |обраще-| | | | | |
| | |перерасчета и выплаты |обращения) |ний | | | | | |
| | |государственных пособий | | | | | | | |
| | |и других видов со- | | | | | | | |
| | |циальных выплат |Охват категорий |% |37,0 |40,0 |40,0 |40,0 |40,0 |
| | |Проведение мероприятий, |населения | | | | | | |
| | |направленных на оказание|----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |комплекса социальных |Охват молодых семей, в|% |100 |100 |100 |100 |100 |
| | |услуг |которых возраст | | | | | | |
| | |(медико-социальных, |супругов не превышает | | | | | | |
| | |социально-психологичес- |30 лет и одиноких | | | | | | |
| | |ких, культурных, |матерей, не достигших | | | | | | |
| | |арттерапия и т.д.), |этого возраста на | | | | | | |
| | |посвященных Дню Победы, |единовременную | | | | | | |
| | |Дню пожилых людей, |денежную выплату при | | | | | | |
| | |Международному дню |рождении второго и | | | | | | |
| | |инвалидов, Дню семьи и |более детей | | | | | | |
| | |т.д.). | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда |
| (численность муниципальных служащих - 10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Обеспечение устойчивого экономического | | | | | | | |
| |роста в реальном секторе экономики и | | | | | | | |
| |создание благоприятных условий | | | | | | | |
| |хозяйствования. | | | | | | | |
| |Организация эффективного функционирования | | | | | | | |
| |социально-трудовой сферы | | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Создание условий для |Индекс промышленного |% |102,9 |104,5 |105,9 |106,0 |108,0 |
| | |стабильной работы |производства по | | | | | | |
| | |хозяйствующих субъектов |полному кругу | | | | | | |
| | |в системе городского |предприятий и | | | | | | |
| | |хозяйства |организаций г. | | | | | | |
| | | |Барнаула | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Улучшение |Объем инвестиций в |млрд. |0,9 |1,2 |1,4 |1,6 |2,5 |
| | |инвестиционного климата |основной |руб. | | | | | |
| | |для привлечения |капитал: | | | | | | |
| | |инвестиций в экономику |- предприятий | | | | | | |
| | |города |обрабатывающих | | | | | | |
| | | |производств; | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |- малых предприятий |млрд. |1,6 |1,8 |2,1 |2,3 |3,5 |
| | | |всех видов |руб. | | | | | |
| | | |деятельности | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Реализация городской |Численность |человек|61900 |70000 |77000 |85000 |100000 |
| | |политики в области |работников, занятых в | | | | | | |
| | |содействия развитию |малом бизнесе | | | | | | |
| | |предпринимательства | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Сумма средств, |млн. |125 |500 |600 |650 |700 |
| | | |привлеченная |руб. | | | | | |
| | | |администрацией города | | | | | | |
| | | |на льготной основе для| | | | | | |
| | | |кредитования субъектов| | | | | | |
| | | |малого | | | | | | |
| | | |предпринимательства | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Координация действий по |Размер среднемесячной |руб. |7889 |9861 |11537 |13221 |14543 |
| | |повышению оплаты труда в|заработной платы | | | | | | |
| | |организациях всех форм |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |собственности |Размер минимальной |руб. |3125 |3750 |4300 |5100 |5610 |
| | | |заработной платы | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Просроченная |% |100 |30 |20 |10 |0 |
| | | |задолженность по | | | | | | |
| | | |заработной плате к | | | | | | |
| | | |месячному фонду | | | | | | |
| | | |заработной платы | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Осуществление |Количество |единиц |230 |260 |270 |285 |300 |
| | |уведомительной |зарегистрированных | | | | | | |
| | |регистрации коллективных|коллективных договоров| | | | | | |
| | |договоров | | | | | | | |
| | |организаций города | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Реализация |Уровень |% |0,9 |0,9 |0,9 |0,9 |0,8 |
| | |государственной политики|зарегистрированной | | | | | | |
| | |в сфере содействия |безработицы | | | | | | |
| | |занятости | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Проведение обследований |Количество проведенных|штук |85 |108 |164 |200 |250 |
| | |организаций города по |обследований | | | | | | |
| | |соблюдению трудового |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |законодательства, в том |Доля работников, |% |31 |50 |60 |70 |80 |
| | |числе по охране труда |работающих на | | | | | | |
| | | |аттестованных рабочих | | | | | | |
| | | |местах по условиям | | | | | | |
| | | |охраны труда | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Взаимодействие с |Количество работников,|человек|5200 |5250 |5300 |5320 |5500 |
| | |учебными центрами по |прошедших обучение по | | | | | | |
| | |обучению и проверке |охране труда в учебных| | | | | | |
| | |знаний по охране труда |центрах | | | | | | |
| | |руководителей, | | | | | | | |
| | |специалистов по охране | | | | | | | |
| | |труда, членов комиссий | | | | | | | |
| | |по охране труда, | | | | | | | |
| | |уполномоченных по охране| | | | | | | |
| | |труда организаций города| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отдел кадров и муниципальной службы |
| (численность муниципальных служащих - 3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Обеспечение эффективной |Численность |человек|1136 |1136 |1136 |1136 |1136 |
| |Организационное и |деятельности |муниципальных служащих| | | | | | |
| |информационно-ме- |муниципальной службы |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| |тодическое | |Доля специалистов, |% |55 |50 |35 |20 |20 |
| |обеспечение | |назначенных на | | | | | | |
| |проведения | |вакантные | | | | | | |
| |кадровой политики | |муниципальные | | | | | | |
| |администрации | |должности на | | | | | | |
| |города | |конкурсной основе в | | | | | | |
| | | |числе лиц, назначен- | | | | | | |
| | | |ных на должности |% |45 |50 |65 |80 |80 |
| | | |муниципальной службы | | | | | | |
| | | |Доля специалистов, | | | | | | |
| | | |назначенных на | | | | | | |
| | | |муниципальную службу | | | | | | |
| | | |из резерва в числе | | | | | | |
| | | |лиц, назначенных на | | | | | | |
| | | |должности | | | | | | |
| | | |муниципальной службы | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Повышение |Удельный вес |% |14,5 |15 |16 |17 |18 |
| | |профессионального уровня|муниципальных | | | | | | |
| | |муниципальных служащих |служащих, повышающих | | | | | | |
| | | |квалификацию от общего| | | | | | |
| | | |числа муниципальных | | | | | | |
| | | |служащих | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организационно-контрольный комитет |
| (численность муниципальных служащих - 28) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | | |
| |Эффективное | | | | | | | | |
| |организационное и | | | | | | | | |
| |контрольное | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | |
| |администрации | | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация учета и |Количество правовых |единиц |4471 |4321 |4191 |4041 |4041 |
| | |анализа правовых актов, |актов, принятых главой| | | | | | |
| | |принятых главой города |города | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение контроля за |Исполнительская |% |93,2 |94,0 |94,6 |95,3 |100 |
| | |своевременным |дисциплина по | | | | | | |
| | |исполнением правовых |исполнению правовых | | | | | | |
| | |актов главы города |актов главы города | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обеспечение системы |Количество проведенных|штук |320 |370 |450 |500 |500 |
| | |контроля за эффектив- |проверок | | | | | | |
| | |ностью деятельности | |-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |структурных |Исполнительская |% |99,5 |99,6 |99,8 |99,9 |100 |
| | |подразделений |дисциплина в работе со| | | | | | |
| | |администрацией города и |служебными документами| | | | | | |
| | |районов | | | | | | | |
| | |Обеспечение контроля за | | | | | | | |
| | |своевременным | | | | | | | |
| | |исполнением служебных | | | | | | | |
| | |документов | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация учета и |Документооборот |единиц |9457 |9500 |9550 |9600 |9650 |
| | |анализа документооборота|служебной | | | | | | |
| | |по служебной |корреспонденции, в том| | | | | | |
| | |корреспонденции |числе | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |документооборот |единиц |1806 |1750 |1700 |1650 |1650 |
| | | |внутренней служебной | | | | | | |
| | | |корреспонденции | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архивный отдел (численность |
| муниципальных служащих - 4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Обеспечение сохранности |Количество |единиц |8200 |13150 |18200 |23250 |23250 |
| |Эффективная |документов Архивного |закартонированных дел |хране- | | | | | |
| |организация |фонда г. Барнаула | |ния | | | | | |
| |архивного дела на | | | | | | | | |
| |территории города | | | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Комплектование |Количество организаций|единиц |69 |70 |75 |85 |85 |
| | |муниципального архива |источников | | | | | | |
| | | |комплектования архива | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество принятых |единиц |3100 |3150 |3200 |3250 |3250 |
| | | |документов постоянного|хране- | | | | | |
| | | |хранения |ния | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество принятых |единиц |5100 |11608 |15000 |20000 |20000 |
| | | |документов по личному |хране- | | | | | |
| | | |составу |ния | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация комплексных |Количество комплексных|единиц |100 |120 |130 |160 |160 |
| | |и тематических проверок |и тематических | | | | | | |
| | |по соблюдению архивного |проверок по соблюдению| | | | | | |
| | |законодательства, |архивного | | | | | | |
| | |оформление справок |законодательства | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экспертно-правовой отдел |
| (численность муниципальных служащих - 5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: |Осуществление работы, |Проверка соответствия |единиц |4721 |4571 |4441 175|4291 |4291 185|
| |Правовое |связанной с |проектов муниципальных| | | | | | |
| |обеспечение |совершенствованием |правовых актов | | | | | | |
| |Барнаульской |правовой базы местного |действующему | | | | | | |
| |городской Думы, |самоуправления по |законодательству | | | | | | |
| |администрации |вопросам местного |Российской Федерации, | | | | | | |
| |города и иных |значения городского |законам и иным | | | | | | |
| |органов местного |округа |нормативным правовым | | | | | | |
| |самоуправления | |актам Алтайского края,| | | | | | |
| | | |Уставу муниципального | | | | | | |
| | | |образовании городского| | | | | | |
| | | |округа - города | | | | | | |
| | | |Барнаула | | | | | | |
| | | |Согласование проектов |единиц |164 |170 | |180 | |
| | | |нормативных правовых | | | | | | |
| | | |актов, разработанных | | | | | | |
| | | |подразделениями | | | | | | |
| | | |администрации города, | | | | | | |
| | | |подготовка замечаний и| | | | | | |
| | | |предложений | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Проведение правовой |штук |150 |155 |160 |165 |170 |
| | | |экспертизы договоров, | | | | | | |
| | | |по которым выступает | | | | | | |
| | | |администрация города | | | | | | |
|----+------------------+------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Защита прав и законных |Участие в судах общей |единиц |919 |930 |950 |980 |990 |
| | |интересов органов |юрисдикции и | | | | | | |
| | |местного самоуправления |арбитражных судах в | | | | | | |
| | | |качестве ответчика, | | | | | | |
| | | |третьего лица или | | | | | | |
| | | |заинтересованного лица| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет информационной политики |
| (численность муниципальных служащих - 22) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Цель: | | | | | | | |
| |Обеспечение оперативного и стабильного | | | | | | | |
| |обмена информацией между структурными | | | | | | | |
| |подразделениями администрации города | | | | | | | |
| |Работа с письменными и устными обращениями | | | | | | | |
| |граждан, поступающими в адрес главы города,| | | | | | | |
| |его заместителей, иных должностных лиц | | | | | | | |
| |администрации города | | | | | | | |
| |-------------------------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Обмен информацией между |Количество юридически |единиц |11 |17 |21 |25 |32 |
| | |структурными |самостоятельных | | | | | | |
| | |подразделениями |подразделений, | | | | | | |
| | |администрации города |располагающих | | | | | | |
| | |Осуществление внедрения |высокоскоростными | | | | | | |
| | |специализированных |каналами связи | | | | | | |
| | |программно-технических |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |комплексов в структурных|Обеспеченность |% |83 |86 |89 |92 |100 |
| | |подразделениях |персональными | | | | | | |
| | |администрации |компьютерами | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Подготовка, внедрение, |Доля рабочих мест |% |57 |82 |90 |98 |100 |
| | |сопровождение |структурных | | | | | | |
| | |информационно-коммуника-|подразделений, | | | | | | |
| | |ционной системы |подключенных к | | | | | | |
| | |взаимодействия |корпоративной | | | | | | |
| | |пользователей в |муниципальной сети | | | | | | |
| | |администрации города | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация подготовки |Доля муниципальных |% |88 |90 |94 |96 |100 |
| | |по компьютерным |служащих, прошедших | | | | | | |
| | |технологиям |компьютерное обучение | | | | | | |
| | |пользователей | | | | | | | |
| | |администрации | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация ведения |Количество поступивших|штук |3866 |5300 |6200 |4100 |3900 |
| | |учета обращений граждан,|писем | | | | | | |
| | |поступивших в | | | | | | | |
| | |администрацию города, | | | | | | | |
| | |передача их по | | | | | | | |
| | |назначению | | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Организация личного |Количество устных |штук |2454 |3300 |3900 |2600 |2400 |
| | |приема граждан главой |обращений | | | | | | |
| | |города | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество проведенных|штук |7000 |9000 |11000 |7000 |6000 |
| | | |консультаций | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Осуществление контроля |Количество проведенных|штук |9 |8 |8 |8 |8 |
| | |за своевременным и |проверок состояния | | | | | | |
| | |полным рассмотрением |работы с обращениями | | | | | | |
| | |обращений граждан |граждан | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Анализ и обобщение |Количество |штук |671 |800 |1000 |760 |600 |
| | |заявлений, поступивших в|коллективных обращений| | | | | | |
| | |администрацию города, |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |подготовка предложений |Количество повторных |штук |61 |70 |80 |60 |50 |
| | |по устранению причин, |обращений | | | | | | |
| | |вызывающих жалобы | | | | | | | |
| | | |----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | | |Количество обращений, |штук |1032 |800 |1000 |600 |500 |
| | | |поставленных на | | | | | | |
| | | |дополнительный | | | | | | |
| | |Размещение |контроль |тыс. |579,0 |600,0 |620,0 |630,0 |630,0 |
| | |распорядительных |Количество |кв. см.| | | | | |
| | |документов и извещений в|использованной | | | | | | |
| | |газете "Вечерний |печатной площади в | | | | | | |
| | |Барнаул" |газете "Вечерний | | | | | | |
| | | |Барнаул" | | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Подготовка и размещение |Количество посещений |тыс. |893 |1000 |1010 |1020 |1020 |
| | |значимой информации на |сайта города |посеще-| | | | | |
| | |официальном сайте города| |ний | | | | | |
| | |------------------------+----------------------+-------+-------+------+--------+-------+--------|
| | |Создание условий для |Удельный вес |% |59,5 |60,0 |60,5 |61,0 |100,0 |
| | |развития органов |населения, охваченного| | | | | | |
| | |территориального |ТОС, в общей | | | | | | |
| | |общественного |численности населения | | | | | | |
| | |самоуправления населения|города | | | | | | |
| | |(ТОС) | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата |
П.Д.Фризен |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Барнаула от 10 апреля 2007 г. N 932 "Об утверждении Перечня количественных показателей... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.