Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Чаплыгинского
муниципального района
от 28.10.2019 N 614
Приложение
к постановлению
администрации Чаплыгинского
муниципального района
от 25.12.2013 N 1299
Сведения
о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной программы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области "Развитие социальной сферы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области"
(наименование муниципальной программы)
Таблица
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, <1> показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
<2> Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Цель муниципальной программы Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни |
|||||||||||||||
|
Индикатор 1 Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта |
Отдел физкультуры и спорта |
|
% |
87,5 |
87,5 |
88 |
88 |
89 |
90 |
90 |
90,2 |
90,3 |
90,5 |
91 |
|
|
Индикатор 2 Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, % |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Индикатор 3 Доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района, от общей численности молодежи, % |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 муниципальной Программы Приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни населения |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % |
Отдел физкультуры и спорта |
|
% |
28 |
30 |
32 |
27 |
42 |
45,1 |
46,9 |
48,9 |
50,9 |
53,2 |
55,2 |
|
|
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: - доля детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет (вкл.), регулярно занимающихся в учреждениях спортивной направленности, % |
Отдел физкультуры и спорта |
|
% |
40 |
45 |
50 |
31 |
60 |
67 |
69 |
71 |
73 |
76 |
80 |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Чаплыгинском муниципальном районе" |
|||||||||||||||
|
Задача 1. Создание условий для качественной подготовки сборных команд и резерва сборных команд района |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Количество участников областных соревнований среди взрослых |
Отдел физкультуры и спорта |
|
Чел. |
200 |
200 |
200 |
200 |
400 |
425 |
427 |
430 |
450 |
470 |
500 |
|
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: Количество участников областных соревнований среди детей и подростков |
Отдел физкультуры и спорта |
|
Чел. |
200 |
200 |
200 |
200 |
325 |
350 |
370 |
390 |
430 |
480 |
520 |
|
|
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: Основное мероприятие: - Комплексные спортивные мероприятия и соревнования по видам спорта. - Мероприятия по поэтапному внедрению ВФСК ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО") |
Отдел физкультуры и спорта |
всего |
тыс. руб. |
820 |
680 |
944 |
861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
221 |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
820 |
680 |
723 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: - Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физкультуры и массового спорта |
Отдел физкультуры и спорта |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
942 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
168 |
|
300 |
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
774 |
500 |
700 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: Пропаганда физической культуры и спорта, поощрение лучших спортсменов района |
Отдел физкультуры и спорта |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологического оборудования для проведения тестирования населения по ВФСК ГТО |
Отдел физкультуры и спорта |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3010,18421 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
2980,08237 |
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
30,10184 |
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
тыс. руб. |
820 |
680 |
944 |
911 |
942 |
500 |
4010,18421 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
221 |
311 |
168 |
|
3280,08237 |
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
820 |
680 |
723 |
600 |
774 |
500 |
730,10184 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Задача 2 муниципальной Программы Развитие культурного пространства |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2: - среднее число посещений культурно-досуговых мероприятий |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
чел. |
58560 |
58560 |
58565 |
64948 |
65000 |
65050 |
65050 |
65050 |
65050 |
65050 |
65050 |
|
|
Показатель 2 задачи 2: - среднее число посещений музеев на 1000 жителей района |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
ед. |
238 |
238 |
239 |
249 |
244 |
245 |
246 |
247 |
247 |
247 |
247 |
|
|
Показатель 3 задачи 2: - количество экземпляров новых поступлений в фонды документов межпоселенческих библиотек |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
ед. |
25050 |
25050 |
25100 |
25150 |
25200 |
25250 |
25300 |
25350 |
25350 |
25350 |
25350 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие и сохранение культуры Чаплыгинского муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 Удовлетворение потребностей в сфере культуры |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа, % |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
138 |
138 |
138 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
|
|
- библиотеками, % |
% |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
|||
|
- парками культуры и отдыха, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: - увеличение числа посещений организаций культуры, чел. |
МБУК "ЧММККДЦ" |
|
чел. |
296560 |
296560 |
297565 |
313359 |
313359 |
316493 |
322764 |
329026 |
338427 |
315229 |
360363 |
|
|
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: (Учреждения культурно-досугового типа) - Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие учреждений культурно-досугового типа, обеспечивающих сохранение культурного наследия района, развитие концертных организаций, превращение музеев в культурно-образовательные и информационные центры общественной жизни |
Ответственный исполнитель, соисполнитель МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
48200 |
52400 |
51008 |
52524 |
56121 |
48050 |
52801 |
85100 |
85100 |
85403 |
85403 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
48200 |
52400 |
51008 |
52524 |
56121 |
48050 |
52801 |
85100 |
85100 |
85403 |
85403 |
||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
Х |
|
1835,7 |
167 |
970 |
|
4285,7 |
4285,7 |
4285,7 |
1400 |
1400 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
1335,7 |
150 |
882,4 |
|
3985,7 |
3985,7 |
3985,7 |
1100 |
1100 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
500 |
17 |
87,6 |
|
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими обязательств за счет субсидий из областного бюджета |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
2312 |
1598 |
2178,8 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
2312 |
1598 |
2178,8 |
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 (Библиотека): Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие библиотечно-информационных и культурных услуг, предоставляемых жителям и гостям района |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
5200 |
5600 |
10392 |
11806 |
12741 |
14549,9 |
14500 |
9950 |
9950 |
9950 |
9950 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях государственной социальной политики" |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
230 |
123 |
109,7 |
73,3 |
150 |
150 |
200 |
50 |
50 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
20 |
6,4 |
4,1 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
180 |
53 |
53,9 |
36,2 |
139,5 |
139,5 |
186 |
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
50 |
50 |
49,4 |
33 |
10,5 |
10,5 |
14 |
50 |
50 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
69 |
31 |
9,8 |
3 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
66 |
8 |
3,3 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
16 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
3 |
7 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
631 |
161 |
276,1 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
631 |
161 |
276,1 |
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 (МАУ ДО "ДШИ"): предоставление субсидии на развитие дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста в сфере культуры и искусства |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
4600 |
5000 |
6008 |
10214 |
7425 |
7557 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
4600 |
5000 |
6008 |
10214 |
7425 |
7557 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
695 |
110,6 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
167 |
3 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
364 |
77,6 |
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
164 |
30 |
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
143 |
233 |
800 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
143 |
233 |
800 |
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2: Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Доступная среда (обустройство пандусов и поручней) |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
25 |
25 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
25 |
25 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Капитальный ремонт здания МАУ ДО "ДШИ" |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
11725 |
960 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
11725 |
960 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления показа фильмов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
321,3 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
281,3 |
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2: Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципального района в части подготовки кадров учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
20 |
80 |
82 |
31 |
26,7 |
48 |
73,5 |
98 |
20 |
20 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
38 |
13 |
13 |
8,7 |
44,6 |
68,4 |
91,1 |
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
20 |
42 |
69 |
18 |
18 |
3,4 |
5,1 |
6,9 |
20 |
20 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2: Открытие районной доски почета ко Дню Чаплыгинского района и города Чаплыгина |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
130 |
128 |
295 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
130 |
128 |
295 |
|
|
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2: Капитальный ремонт крыши здания МАУК "Галактика" по адресу: г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 7 |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
326,5 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
326,5 |
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 2: Деятельность по комплексному обслуживанию учреждений культуры |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4785 |
9180 |
9180 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4785 |
9180 |
9180 |
|
|
|
|
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
МБУК "ЧММККДЦ" |
всего |
тыс. руб. |
59062 |
64663 |
80624 |
83025 |
91867,1 |
87821,1 |
94196,2 |
107659,2 |
107733,7 |
104923 |
104923 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
253 |
1271 |
12,8 |
4,1 |
|
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
тыс. руб. |
1037 |
1047,5 |
12473 |
4258 |
3023,6 |
3581,1 |
4169,8 |
4193,6 |
4262,8 |
1100 |
1100 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
58 25 |
63615 |
67898 |
75044 |
81555,7 |
79430,9 |
85221,4 |
103465,6 |
103470,9 |
103823 |
103823 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
2452 |
7275,5 |
4805 |
4805 |
|
|
|
|
||||
|
Задача 3 муниципальной Программы: Повышение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы: - доля безработных в общей численности населения в возрастной группе 16 - 30 лет |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
|
|
|
25 |
20 |
20 |
23 |
23 |
22 |
22 |
20 |
|
|
Задача 4 муниципальной Программы: Осуществление военно-профессионального ориентирования молодежи, подготовка ее к военной службе, создание условий для культурного, духовного, личностного развития граждан, изучения истории России и родного края |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы: - доля молодых людей, принимающих участие в деятельности общественных объединений и реализации социально значимых проектов |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
|
|
|
14 |
20 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
30 |
|
|
Подпрограмма 3 "Молодежная политика Чаплыгинского муниципального района" |
|||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 3 Повышение гражданской активности и ответственности молодежи |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Увеличение доли молодых людей, принявших участие в выборах |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
38 |
40 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
45 |
48 |
50 |
|
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
24 |
25 |
25 |
24,8 |
28 |
25 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
Задача 2 подпрограммы 3: Обеспечение различных форм социальной и профессиональной поддержки молодежи, поддержка талантливой молодежи |
|||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Доля участников районных и областных конкурсов молодых предпринимателей |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
|
% |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
27 |
28 |
28 |
|
|
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Социально-профессиональная адаптация молодежи |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
150 |
70 |
95 |
130 |
125 |
140 |
150 |
150 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
150 |
70 |
95 |
130 |
125 |
140 |
150 |
150 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Повышение гражданской активности и ответственности молодежи, развитие молодежного и детского движения |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3: Поддержка талантливой молодежи, духовно-нравственное воспитание и интеллектуально-творческое развитие молодежи |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
всего |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
114 |
80 |
170 |
100 |
30 |
115 |
120 |
125 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
114 |
80 |
170 |
100 |
30 |
115 |
120 |
125 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3: Пропаганда здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления молодежи |
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи |
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
2 |
3 |
13 |
3 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
2 |
3 |
13 |
3 |
0 |
5 |
5 |
5 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
272 |
200 |
250 |
243 |
250 |
270 |
285 |
300 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
163 |
288 |
233 |
272 |
200 |
250 |
243 |
250 |
270 |
285 |
300 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
всего по программе |
|
всего |
тыс. руб. |
60045 |
65630,5 |
81801 |
84208 |
93009,1 |
88571,1 |
98449,38421 |
108909,2 |
109003,7 |
106208 |
106223 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
253 |
1271 |
12,8 |
4,1 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1037 |
1047,5 |
12694 |
4569 |
3191,6 |
3581,1 |
7449,88237 |
4193,6 |
4262,8 |
1100 |
1100 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
59008 |
64583 |
68854 |
75916 |
82529,7 |
80180,9 |
86194,50184 |
104715,6 |
104740,9 |
105108 |
105123 |
||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
|
|
|
2452 |
7275,5 |
4805 |
4805 |
|
|
|
|
<1> При заполнении графы 2 перед основным мероприятием могут быть указаны несколько показателей, характеризующих результат реализации данного основного мероприятия. В случае если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение графы 2 осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.
<2> В строках с целевыми индикаторами и показателями указывается наименование ответственного исполнителя (соисполнителя), ответственного за достижение соответствующих индикаторов и показателей.
<3> Средства внебюджетных источников (физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).
В таблице муниципальной программы ячейки, в которых указан символ "Х", остаются свободными.
<< Приложение Приложение |
Приложение >> Приложение |
|
Содержание Постановление Администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области от 28 октября 2019 г. N 614 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.