1.1. В приложении:
1.1.1. В паспорте программы:
1.1.1.1. Строки "Объемы и источники финансирования программы" - "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы
|
Общий объем финансирования программы составляет 73 339 488,5 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 4 766 417,1 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 63 928 087,6 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 4 644 983,8 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 6 058 379,5 тыс. рублей;
2020 год - 5 824 020,6 тыс. рублей;
2021 год - 5 990 578,6 тыс. рублей;
2022 год - 4 487 531,0 тыс. рублей;
2023 год - 4 487 531,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 487 531,0 тыс. рублей;
2025 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2026 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2027 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2028 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2029 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2030 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2031 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2032 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2033 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2034 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2035 год - 3 682 040,4 тыс. рублей
|
Целевые показатели
|
Целевые показатели реализации программы:
1. Число граждан пожилого возраста и инвалидов города Ростова-на-Дону, получивших социальные услуги, составит 12850 человек (при значении базового показателя 12740 человек).
2. Общий коэффициент рождаемости составит 14 промилле на 1 тыс. населения города Ростова-на-Дону (при значении базового показателя 10,5 промилле на 1 тыс. населения).
3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, составит 100% (при значении базового показателя 100%)
|
"
1.1.2. В таблице N 1 к программе "Система целевых показателей программы" раздела 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":
1.1.2.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:
"
2.
|
2. Общий коэффициент рождаемости
|
промилле
|
10,5
|
11,1
|
11,4
|
11,8
|
12,0
|
12,2
|
12,5
|
12,5
|
12,7
|
12,8
|
13,0
|
13,1
|
13,2
|
13,4
|
13,6
|
13,7
|
13,8
|
14,0
|
"
1.1.2.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:
"
7.
|
1.4. Количество детей из малоимущих семей, посетивших новогодние и рождественские представления
|
человек
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
"
1.1.3. В таблице N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.1.3.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:
"
2.
|
2019
|
1 737 372,3
|
1 011 513,0
|
721 630,4
|
4 228,9
|
"
1.1.3.2. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"
19.
|
Итого по подпрограмме N 1
|
13 973 844,8
|
2 303 783,8
|
11 603 083,3
|
66 977,7
|
"
1.1.3.3. Строку 21 изложить в следующей редакции:
"
21.
|
2019
|
1 737 372,3
|
1 011 513,0
|
721 630,4
|
4 228,9
|
"
1.1.3.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38.
|
Итого по ДСЗН
|
13 973 844,8
|
2 303 783,8
|
11 603 083,3
|
66 977,7
|
"
1.1.3.5. Строку 40 изложить в следующей редакции:
"
40.
|
2019
|
3 668 591,8
|
778 152,6
|
2 560 767,2
|
329 672,0
|
"
1.1.3.6. Строку 57 изложить в следующей редакции:
"
57.
|
Итого по подпрограмме N 2
|
52 531 217,5
|
2 462 633,3
|
46 375 141,0
|
3 693 443,2
|
"
1.1.3.7. Строку 59 изложить в следующей редакции:
"
59.
|
2019
|
262 685,7
|
0,0
|
0,0
|
262 685,7
|
"
1.1.3.8. Строку 76 изложить в следующей редакции:
"
76.
|
Итого по Департаменту транспорта
|
2 547 540,1
|
0,0
|
0,0
|
2 547 540,1
|
"
1.1.3.9. Строку 78 изложить в следующей редакции:
"
78.
|
2019
|
3 405 906,1
|
778 152,6
|
2 560 767,2
|
66 986,3
|
"
1.1.3.10. Строку 95 изложить в следующей редакции:
"
95.
|
Итого по ДСЗН
|
49 983 677,4
|
2 462 633,3
|
46 375 141,0
|
1 145 903,1
|
"
1.1.3.11. Строку 97 изложить в следующей редакции:
"
97.
|
2019
|
223 840,5
|
0,0
|
173 750,7
|
50 089,8
|
"
1.1.3.12. Строку 114 изложить в следующей редакции:
"
114.
|
Итого по подпрограмме N 3
|
3 658 989,7
|
0,0
|
2 919 203,4
|
739 786,3
|
"
1.1.3.13. Строку 116 изложить в следующей редакции:
"
116.
|
2019
|
223 840,5
|
0,0
|
173 750,7
|
50 089,8
|
"
1.1.3.14. Строку 133 изложить в следующей редакции:
"
133.
|
Итого по ДСЗН
|
3 658 989,7
|
0,0
|
2 919 203,4
|
739 786,3
|
"
1.1.3.15. Строку 173 изложить в следующей редакции:
"
173.
|
2019
|
6 058 379,5
|
1 789 665,6
|
3 739 946,6
|
528 767,3
|
"
1.1.3.16. Строку 190 изложить в следующей редакции:
"
190.
|
Итого по программе
|
73 339 488,5
|
4 766 417,1
|
63 928 087,6
|
4 644 983,8
|
"
1.1.3.17. Строку 192 изложить в следующей редакции:
"
192.
|
2019
|
5 367 118,9
|
1 789 665,6
|
3 456 148,3
|
121 305,0
|
"
1.1.3.18. Строку 209 изложить в следующей редакции:
"
209.
|
Итого по ДСЗН
|
67 616 511,9
|
4 766 417,1
|
60 897 427,7
|
1 952 667,1
|
"
1.1.3.19. Строку 211 изложить в следующей редакции:
"
211.
|
2019
|
262 685,7
|
0,0
|
0,0
|
262 685,7
|
"
1.1.3.20. Строку 228 изложить в следующей редакции:
"
228.
|
Итого по Департаменту транспорта
|
2 547 540,1
|
0,0
|
0,0
|
2 547 540,1
|
"
1.1.4. В приложении N 1 к программе "Методика расчета целевых показателей муниципальной программы":
1.1.4.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:
"
2.
|
2. Общий коэффициент рождаемости
|
промилле
|
Фактическое значение показателя определяется по данным статистики
|
"
1.1.4.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:
"
7.
|
1.4. Количество детей из малоимущих семей, посетивших новогодние и рождественские представления
|
человек
|
Значение по данному показателю оценивается по фактическому количеству детей из малоимущих семей, посетивших новогодние и рождественские представления, в отчетном периоде
|
"
1.1.5. В приложении N 2 к программе "Система программных мероприятий":
1.1.5.1. Строки 3 - 13 изложить в следующей редакции:
"
3.
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0410152700
|
8 117,8
|
1 206,7
|
3 866,3
|
3 044,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0410153800
|
1 237 189,1
|
339 204,0
|
440 580,8
|
457 404,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка*
____________
* реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 041Р155730
|
768 352,5
|
380 977,9
|
191 414,0
|
195 960,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0410172150
|
1 732 936,4
|
96 839,5
|
95 652,4
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
102 696,3
|
7.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей *
____________
* реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172160
|
397 438,2
|
67 315,9
|
63 972,7
|
66 537,4
|
66 537,4
|
66 537,4
|
66 537,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.
|
Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0410172170
|
3 872 407,5
|
226 750,3
|
220 548,2
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
228 340,6
|
9.
|
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0410172200
|
3 185 397,0
|
214 745,6
|
178 954,9
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
186 113,1
|
10.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала*
____________
* реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172210
|
294 690,9
|
62 492,9
|
46 439,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
46 439,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей*
____________
* реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172240
|
41 476,5
|
6 797,0
|
6 717,1
|
6 990,6
|
6 990,6
|
6 990,6
|
6 990,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет*
____________
* реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
областной бюджет 041Р172440
|
33 300,9
|
3 337,2
|
5 801,7
|
6 040,5
|
6 040,5
|
6 040,5
|
6 040,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12.1
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет*
____________
* реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
федеральный бюджет 041Р150840
|
290 124,4
|
290 124,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет 041Р150840
|
2 045 435,9
|
43 352,0
|
389 629,6
|
404 360,6
|
402 697,9
|
402 697,9
|
402 697,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
13 906 867,1
|
1 733 143,4
|
1 643 577,3
|
1 703 928,4
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
"
1.1.5.2. Строки 15 - 17 изложить в следующей редакции:
"
15.
|
Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты многодетным матерям
|
ДСЗН
|
2020 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0410210080
|
8 000,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
16.
|
Оказание услуг по лечебно-оздоровительному плаванию детям из малоимущих семей с предоставлением абонементов в бассейн
|
ДСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211060
|
7 269,2
|
378,0
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
430,7
|
17.
|
Организация и проведение праздничных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку матерей и детей
|
ДСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211150
|
6 119,5
|
698,7
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
338,8
|
"
1.1.5.3. Строки 21 - 25 изложить в следующей редакции:
"
21.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
66 977,7
|
4 228,9
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
22.
|
Всего (по подпрограмме N 1), в том числе:
|
13 973 844,8
|
1 737 372,3
|
1 647 499,1
|
1 707 850,2
|
1 049 777,8
|
1 049 777,8
|
1 049 777,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
23.
|
федеральный бюджет
|
2 303 783,8
|
1 011 513,0
|
635 861,1
|
656 409,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24.
|
областной бюджет
|
11 603 083,3
|
721 630,4
|
1 007 716,2
|
1 047 518,7
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
25.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
66 977,7
|
4 228,9
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
"
1.1.5.4. Строку 28 изложить в следующей редакции:
"
28.
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0420151370
|
151 546,1
|
44 602,5
|
51 247,9
|
55 695,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.5.5. Строки 31 - 34 изложить в следующей редакции:
"
31.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172050
|
22 371 583,4
|
1 197 465,1
|
1 286 309,8
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
1 325 853,9
|
32.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172060
|
101 841,0
|
3 988,0
|
6 089,0
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
6 117,6
|
33.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172070
|
497 477,6
|
22 921,1
|
28 771,5
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
29 719,0
|
34.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172080
|
7 080 116,5
|
418 054,6
|
404 835,9
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
417 148,4
|
"
1.1.5.6. Строку 36 изложить в следующей редакции:
"
36.
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172120
|
171 718,1
|
5 207,4
|
10 030,7
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
10 432,0
|
"
1.1.5.7. Строки 37.2 - 38 изложить в следующей редакции:
"
37.2.
|
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
|
МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ
|
2019 год
|
областной бюджет 0420171180
|
913,9
|
913,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
48 837 774,3
|
3 338 919,8
|
3 507 172,0
|
3 607 551,1
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
"
1.1.5.8. Строку 40 изложить в следующей редакции:
"
40.
|
Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва, несовершеннолетним узникам фашизма ко Дню Победы
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420210070
|
143 134,9
|
7 915,7
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
"
1.1.5.9. Строки 44 - 46 изложить в следующей редакции:
"
44.
|
Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211040
|
915 878,7
|
55 161,9
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
53 794,8
|
45.
|
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону"
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211110
|
29 592,0
|
1 176,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
1 776,0
|
46.
|
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211160
|
14 972,2
|
1 020,2
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
"
1.1.5.10. Дополнить строкой 47.1 следующего содержания:
"
47.1.
|
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного Солдата
|
ДСЗН
|
2019 год
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211200
|
140,1
|
140,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.5.11. Строки 48 - 53 изложить в следующей редакции:
"
48.
|
Субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону, на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50% стоимости пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, не имеющим других льгот, и обучающимся по общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону
|
Департамент транспорта
|
2019 год
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420260230
|
142 728,2
|
142 728,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48.1.
|
Субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону, на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50% стоимости гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону
|
Департамент транспорта
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420260270
|
2 404 811,9
|
119 957,5
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
49.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
3 693 443,2
|
329 672,0
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
50.
|
Всего (по подпрограмме N 2), в том числе:
|
52 531 217,5
|
3 668 591,8
|
3 717 407,7
|
3 817 786,8
|
2 972 811,6
|
2 972 811,6
|
2 972 811,6
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
51.
|
федеральный бюджет
|
2 462 633,3
|
778 152,6
|
839 505,5
|
844 975,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52.
|
областной бюджет
|
46 375 141,0
|
2 560 767,2
|
2 667 666,5
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
53.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
3 693 443,2
|
329 672,0
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
"
1.1.5.12. Строки 56 - 59 изложить в следующей редакции:
"
56.
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100110
|
110 974,9
|
6 595,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
6 523,7
|
57.
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100190
|
16 267,8
|
1 029,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
58.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
|
ДСЗН, МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100590
|
555 975,2
|
39 088,9
|
32 308,3
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
59.
|
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0430172110
|
2 918 853,4
|
173 400,7
|
171 590,7
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
"
1.1.5.13. Строки 60.1 - 64 изложить в следующей редакции:
"
60.1.
|
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
|
МКУ УСЗН
|
2019 год
|
областной бюджет 0430171180
|
350,0
|
350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
3 658 989,7
|
223 840,5
|
214 706,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
62.
|
Всего (по подпрограмме N 3), в том числе:
|
3 658 989,7
|
223 840,5
|
214 706,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
63.
|
областной бюджет
|
2 919 203,4
|
173 750,7
|
171 590,7
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
64.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
739 786,3
|
50 089,8
|
43 115,5
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
"
1.1.5.14. Строки 72 - 75 изложить в следующей редакции:
"
72.
|
Всего по программе, в том числе:
|
73 339 488,5
|
6 058 379,5
|
5 824 020,6
|
5 990 578,6
|
4 487 531,0
|
4 487 531,0
|
4 487 531,0
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
73.
|
федеральный бюджет
|
4 766 417,1
|
1 789 665,6
|
1 475 366,6
|
1 501 384,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74.
|
областной бюджет
|
63 928 087,6
|
3 739 946,6
|
4 091 381,0
|
4 231 930,8
|
4 230 268,1
|
4 230 268,1
|
4 230 268,1
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
75.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
4 644 983,8
|
528 767,3
|
257 273,0
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
"
1.1.6. В приложении N 3 к программе "Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":
1.1.6.1. В паспорте подпрограммы N 1:
1.1.6.1.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" - "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 13 973 844,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 2 303 783,8 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 11 603 083,3 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 66 977,7 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 1 737 372,3 тыс. рублей;
2020 год - 1 647 499,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 707 850,2 тыс. рублей;
2022 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2023 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2024 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2025 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2026 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2027 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2028 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2029 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2030 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2031 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2032 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2033 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2034 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2035 год - 521 071,8 тыс. рублей
|
Целевые показатели
|
Целевые показатели реализации подпрограммы N 1:
1. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе Ростове-на-Дону составит не более 5% (ежегодно).
2. Доля малообеспеченных семей, получающих пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит не более 5% (ежегодно).
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Ростова-на-Дону, осуществляющих в соответствии с учредительными документами социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, получивших поддержку, составит не менее 1 единицы (при значении базового показателя - 0 единиц).
4. Количество детей из малоимущих семей, посетивших новогодние и рождественские представления, составит не менее 2000 человек (ежегодно)
|
"
1.1.6.2. В абзаце двадцать первом раздела 1 "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону" слова "Новогодних и Рождественских" заменить словами "новогодних и рождественских".
1.1.6.3. Строку 4 таблицы к подпрограмме N 1 "Система целевых показателей подпрограммы N 1" раздела 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы N 1, а также прогноз конечных результатов подпрограммы N 1. Система целевых показателей подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции:
"
4.
|
1.4. Количество детей из малоимущих семей, посетивших новогодние и рождественские представления
|
человек
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
не менее 2000
|
"
1.1.7. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 приложения N 4 к программе "Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 52 531 217,5 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 2 462 633,3 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 46 375 141,0 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3 693 443,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 3 668 591,8 тыс. рублей;
2020 год - 3 717 407,7 тыс. рублей;
2021 год - 3 817 786,8 тыс. рублей;
2022 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2023 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2024 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2025 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2026 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2027 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2028 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2029 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2030 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2031 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2032 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2033 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2034 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2035 год - 2 946 272,4 тыс. рублей
|
1.1.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 приложения N 5 к программе "Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 3 658 989,7 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства областного бюджета - 2 919 203,4 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 739 786,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 223 840,5 тыс. рублей;
2020 год - 214 706,2 тыс. рублей;
2021 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2022 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2023 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2024 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2025 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2026 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2027 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2028 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2029 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2030 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2031 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2032 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2033 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2034 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2035 год - 214 696,2 тыс. рублей
|
"