Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 06 декабря 2019 г. N 462-п
Паспорт
государственной программы Тюменской области
Наименование программы |
Развитие здравоохранения |
Сроки реализации программы |
2019 - 2025 годы |
Ответственный исполнитель программы |
Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО) |
Соисполнители программы |
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО) |
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области |
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп). Стратегическая цель - рост уровня жизни населения вследствие инновационного социально-ориентированного развития Тюменской области на основе оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации производительных сил области. Приоритет - Повышение уровня и качества жизни населения (повышение уровня здоровья и увеличение продолжительности жизни населения) Задачи: - Обеспечение доступности, качества и многообразия услуг медицинской помощи для населения области; - Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; - Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; - Повышение эффективности службы родовспоможения и детства; - Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; - Развитие физкультурно-спортивной активности и здорового образа жизни населения |
Цель программы |
Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг |
Приложение N 1
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Базовое значение 2018 (факт) |
Значения показателей |
||||||
2019 год (оценка) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг" | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1 |
Ожидаемая продолжительность жизни, лет, П |
72,09 |
72,32 |
72,80 |
73,22 |
73,64 |
74,01 |
74,38 |
74,70 |
2 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О |
494,7 |
480,8 |
471,3 |
460,8 |
445,6 |
423,4 |
395,5 |
365,3 |
Дополнительные показатели | |||||||||
3 |
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения, О |
145,6 |
145,6 |
145,5 |
144,9 |
142,4 |
137,7 |
132,0 |
132,0 |
4 |
Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения, О |
516,4 |
516,4 |
511,3 |
486,3 |
460,3 |
433,3 |
419,0 |
419,0 |
5 |
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П * |
40,0 |
39,9 |
40,3 |
40,8 |
41,2 |
40,9 |
40,6 |
40,6 |
6 |
Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П |
66,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
7 |
Число граждан, проживающих в Тюменской области, прошедших профилактические осмотры, млн. чел., П * |
0,856 |
0,887 |
0,920 |
0,946 |
1,003 |
1,046 |
1,126 |
1,126 |
8 |
Снижение младенческой смертности (до 3,2 случая на 1 тыс. родившихся детей), О |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
3,2 |
3,2 |
9 |
Количество пролеченных иностранных граждан в Тюменской области, тыс. чел., П |
26,4 |
27,0 |
30,8 |
34,8 |
35,2 |
35,5 |
35,9 |
32,9 |
10 |
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, П * |
32,3 |
9,7 |
38,8 |
48,7 |
48,7 |
48,7 |
48,7 |
48,7 |
11 |
Количество случаев экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, случай, П * |
1360,0 |
1530,0 |
1540,0 |
1550,0 |
1560,0 |
1570,0 |
1580,0 |
1580,0 |
12 |
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек, О * |
747,0 |
694,1 |
659,5 |
624,8 |
595,3 |
569,9 |
539,9 |
539,9 |
* плановые значения показателей установлены региональными проектами "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)", "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение; Укрепление общественного здоровья"
Приложение N 2
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Финансовое обеспечение
государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
N п/п |
Наименование мероприятия/проекта |
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. |
Главный распорядитель средств областного бюджета |
||||||
2019 год (План) |
2020 год (План) |
2021 год (План) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
2024 год (План) |
2025 год (План) |
|||
Всего по программе, из них |
24 187 202 |
26 660 388 |
23 043 163 |
23 161 759 |
21 723 060 |
21 716 850 |
21 538 610 |
|
|
средства федерального бюджета |
1 229 263 |
1 359 939 |
1 087 897 |
1 154 349 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе расходы на управление |
1 371 |
1 469 |
1 469 |
1 469 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средства областного бюджета |
22 957 939 |
25 300 449 |
21 955 266 |
22 007 410 |
21 723 060 |
21 716 850 |
21 538 610 |
|
|
в том числе расходы на управление |
126 277 |
112 087 |
112 087 |
112 087 |
112 087 |
112 087 |
112 087 |
|
|
Справочно: внебюджетные средства |
13 951 419 |
15 331 905 |
16 541 547 |
17 784 720 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг | |||||||||
Всего расходы по цели программы |
24 059 554 |
26 546 832 |
22 929 607 |
23 048 203 |
21 610 973 |
21 604 763 |
21 426 523 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
1 227 892 |
1 358 470 |
1 086 428 |
1 152 880 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
155 589 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
ДЗ ТО |
2. |
Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе |
4 785 545 |
5 254 705 |
2 072 874 |
2 009 421 |
1 889 848 |
1 889 848 |
1 889 848 |
ДЗ ТО ГУС ТО |
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
1 271 182 |
1 130 546 |
1 130 546 |
1 130 546 |
0 |
0 |
0 |
||
закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ. |
14 137 |
34 426 |
33 486 |
32 607 |
0 |
0 |
0 |
||
закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
14 685 |
18 797 |
19 737 |
20 724 |
0 |
0 |
0 |
||
профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
1 250 |
1 200 |
1 200 |
825 |
0 |
0 |
0 |
||
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь |
48 959 |
50 330 |
50 330 |
50 176 |
0 |
0 |
0 |
||
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. |
837 |
956 |
956 |
956 |
0 |
0 |
0 |
||
реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
0 |
9 304 |
9 304 |
10 672 |
|
|
|
||
мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |
820 |
2 481 |
2 481 |
2 481 |
|
|
|
||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
231 499 |
100 607 |
100 607 |
112 316 |
0 |
0 |
0 |
||
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО) |
13 951 419 |
15 331 905 |
16 541 547 |
17 784 720 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования. |
9 630 512 |
9 900 533 |
10 192 383 |
10 497 020 |
10 497 020 |
10 497 020 |
10 497 020 |
ДЗ ТО |
4 |
Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли. |
6 905 806 |
7 904 710 |
8 015 061 |
8 021 795 |
7 896 795 |
7 896 795 |
7 896 795 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
12 540 |
27 280 |
27 500 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан |
1 540 470 |
1 757 430 |
1 760 110 |
1 758 431 |
983 086 |
983 086 |
983 086 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
761 923 |
774 894 |
777 024 |
775 345 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
248 788 |
510 032 |
190 792 |
141 292 |
106 500 |
107 800 |
0 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
42 684 |
124 054 |
22 155 |
22 801 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Региональный проект. "Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
269 775 |
327 933 |
239 475 |
289 082 |
19 750 |
11 140 |
0 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
41 635 |
82 587 |
70 504 |
96 430 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
194 085 |
520 282 |
239 630 |
105 680 |
0 |
0 |
0 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
105 085 |
217 682 |
88 330 |
105 680 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
236 806 |
147 171 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
30 054 |
31 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
40 106 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
ДЗ ТО |
11 |
Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
40 194 |
36 554 |
26 800 |
34 000 |
26 800 |
27 900 |
0 |
ДЗ ТО |
12 |
Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
ДЗ ТО |
13 |
Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
4 478 |
308 |
308 |
308 |
0 |
0 |
0 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
2 472 |
308 |
308 |
308 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
0 |
ДЗ ТО |
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ДЗ ТО |
23 320 613 |
25 858 321 |
23 043 163 |
23 161 759 |
21 723 060 |
21 716 850 |
21 538 610 |
|
|
ГУС ТО |
866 589 |
802 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение N 3
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
оценки эффективности деятельности органов государственной власти Тюменской области по осуществлению переданных им полномочий, реализуемых в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Значения показателей |
||||||
2019 год (оценка) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
2 |
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
3 |
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
4 |
Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставлении лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
5 |
Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, П |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Отношение суммы средств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, П |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом (должностными лицами) установленной услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Тюменской области от 6 декабря 2019 г. N 462-п "О внесении изменений в постановление от 03.12.2018... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.