Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 10 декабря 2019 г. N 377
"Форма "Справка по результатам проверки Федеральным казначейством деятельности объекта проверки"
Справка
по результатам проверки деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(проверяемое направление деятельности (номера вопросов Программы
проверки)
_____________________________ __________
(место составления Справки) (дата)
Во исполнение приказа _____________________________________________
в соответствии с Программой проверки ____________________________________
Фамилия, инициалы участника контрольно-аудиторской группы |
- должность члена контрольно-аудиторской группы, |
Фамилия, инициалы участника контрольно-аудиторской группы |
- должность члена контрольно-аудиторской группы, |
и т.д. |
|
проведена проверка деятельности _________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта(ов) проверки)
по вопросу(ам):
_________________________________________________________________________
(проверяемое направление деятельности объекта проверки (вопросы Программы
проверки)
Проверяемый период: ______________________
Вид проверки: _____________________
Срок проведения проверки: _____________________
Цель проверки: установление соответствия деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование объекта(ов) проверки)
по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также иных документов и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности, а также оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствия порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации (включая соблюдение порядка формирования (актуализации) учетной политики, оформления и принятия к учету первичных учетных документов, проведения инвентаризации активов и обязательств, хранения документов бюджетного учета, а также соответствие состава бюджетной отчетности требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и представление бюджетной отчетности, ее составление на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета), а также соблюдение Федеральным казначейством порядка формирования сводной бюджетной отчетности*, в части:
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
Предмет проверки:
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
Метод проведения проверки: ________________________________________
Способ проведения проверки: _______________________________________
Краткая информация об объекте проверки:
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов по вопросам осуществления установленных полномочий, соблюдение которых проверено при осуществлении проверки, представлен в приложении N 1 к настоящей Справке.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "приложении 8"
В ходе проверки установлено следующее.
Краткое изложение результатов проверки в разрезе вопросов Программы проверки со ссылкой на прилагаемые к Справке документы последовательно по итогам осуществления ведомственного контроля и (или) по итогам внутреннего аудита.
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
Предложения по выводам:
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
Предложения и рекомендации:
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
Приложение: _______________________________________________________
(указывается перечень приложений к Справке)
Член контрольно-
аудиторской группы
__________________ ____________________ _______________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
Один экземпляр Справки получен:
Руководитель объекта
проверки (иное
уполномоченное лицо)
__________________ ____________________ _______________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
Заполняется в случае отказа руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) от подписи
От подписания настоящей Справки (получения экземпляра Справки)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица)
отказался.
Член контрольно-
аудиторской группы
__________________ ____________________ _______________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__.______
дата
______________________________
* оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствие порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствие порядка ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации (включая соблюдение порядка формирования (актуализации) учетной политики, оформления и принятия к учету первичных учетных документов, проведения инвентаризации активов и обязательств, хранения документов бюджетного учета, а также соответствие состава бюджетной отчетности требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и представление бюджетной отчетности, ее составление на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета), а также соблюдение Федеральным казначейством порядка формирования сводной бюджетной отчетности указывается в случае проведения проверки соответствующих направлений деятельности (вопросов программы проверки) объекта проверки"
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Приказ Федерального казначейства от 10 декабря 2019 г. N 377 "О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства"... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.