Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 13 декабря 2019 г. N 465-п
Паспорт
государственной программы Тюменской области
Наименование программы |
Развитие отрасли "Социальная политика" |
Сроки реализации программы |
2019 - 2025 годы |
Ответственный исполнитель программы |
Департамент социального развития Тюменской области (ДСР ТО) |
Соисполнители программы |
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО) |
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области |
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп. Стратегическая цель - рост уровня жизни населения вследствие инновационного социально-ориентированного развития Тюменской области на основе оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации производительных сил области. Приоритет - повышение уровня и качества жизни населения. Задача - обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты) населения области. |
Цель программы |
Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области. |
Приложение N 1
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
государственной программы Тюменской области Развитие отрасли "Социальная политика"
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Базовое значение |
Значения в период реализации программы |
||||||
2018 год (Факт) |
2019 год (Оценка) |
2020 год (План) |
2021 год (План) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
2024 год (План) |
2025 год (План) |
||
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1. |
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %, О |
14,7 |
14,6 |
14,1-11,7 |
13,3-10,5 |
12,6-9,4 |
12,0-8,4 |
11,4-7,5 |
11,4-7,5 |
2. |
Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, %, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %, П |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
5. |
Удельный вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, %, П |
43,5 |
43,7 |
43,8 |
44,0 |
44,4 |
44,8 |
45,0 |
45,4 |
6. |
Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %, П |
5 |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
Приложение N 2
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Финансовое обеспечение
государственной программы Тюменской области Развитие отрасли "Социальная политика"
N п/п |
Наименование мероприятия/проекта |
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. |
Главный распорядитель средств областного бюджета |
||||||
2019 год (План) |
2020 год (План) |
2021 год (План) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
2024 год (План) |
2025 год (План) |
|||
Всего по программе, из них |
12 125 124,6 |
15 431 900,1 |
15 741 454,4 |
16 260 477,4 |
12 092 091,6 |
12 095 045,9 |
9 188 830,3 |
|
|
средства федерального бюджета |
2 583 424,4 |
3 549 571,0 |
3 803 817,2 |
4 163 259,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе расходы на управление |
не предусмотрены |
|
|||||||
средства областного бюджета |
9 541 700,2 |
11 882 329,1 |
11 937 637,2 |
12 097 217,6 |
12 092 091,6 |
12 095 045,9 |
9 188 830,3 |
|
|
в том числе расходы на управление |
505 364,9 |
488 576,0 |
488 969,0 |
489 367,0 |
489 367,0 |
489 367,0 |
489 367,0 |
ДСР ТО |
|
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований |
1 196 987,1 |
1 244 350,6 |
1 276 031,3 |
1 295 987,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Справочно: внебюджетные средства |
не предусмотрены |
|
|||||||
Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области | |||||||||
Всего расходы по цели программы |
11 619 759,7 |
14 943 324,1 |
15 252 485,4 |
15 771 110,4 |
11 602 724,6 |
11 605 678,9 |
8 699 463,3 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
2 583 424,4 |
3 549 571,0 |
3 803 817,2 |
4 163 259,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований |
1 196 987,1 |
1 244 350,6 |
1 276 031,3 |
1 295 987,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1. |
Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
6 618 586,1 |
6 832 112,2 |
7 093 982,8 |
7 278 997,9 |
5 220 467,0 |
5 220 467,0 |
5 220 467,0 |
ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
2 066 587,5 |
1 972 610,2 |
2 009 109,8 |
2 058 530,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований |
456 236,0 |
473 915,0 |
492 231,0 |
510 994,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. |
Мероприятие. Организация предоставления мер социальной поддержки и поддержка общественных организаций ветеранов |
93 876,6 |
85 173,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
58 243,0 |
ДСР ТО |
3. |
Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
979 034,0 |
3 552 878,3 |
4 058 090,9 |
4 553 276,8 |
2 484 105,6 |
2 484 105,6 |
0,0 |
ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
482 184,0 |
1 569 460,2 |
1 754 330,7 |
2 069 171,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Мероприятие. Обеспечение функционирования государственных (муниципальных) учреждений отрасли "Социальная политика" |
2 791 855,6 |
3 178 150,0 |
2 911 892,0 |
2 870 949,6 |
2 870 166,3 |
2 870 166,3 |
2 870 166,3 |
ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
230,9 |
954,7 |
954,7 |
783,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований |
732 771,7 |
769 579,0 |
783 495,0 |
784 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. из средств ГУС ТО |
273,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
10 669,7 |
4 445,7 |
0,0 |
0,0 |
ДСР ТО |
6. |
Мероприятие. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг |
16 000,0 |
32 771,0 |
32 771,0 |
32 771,0 |
32 771,0 |
32 771,0 |
32 771,0 |
ДСР ТО |
7. |
Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
515 062,0 |
458 609,9 |
477 484,0 |
448 386,4 |
414 710,0 |
422 110,0 |
0,0 |
ДСР ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
34 422,0 |
6 545,9 |
39 422,0 |
34 774,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в т.ч. межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований |
7 979,5 |
856,6 |
305,3 |
72,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Мероприятие. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей |
568 596,5 |
771 206,0 |
587 598,0 |
496 062,0 |
496 062,0 |
496 062,0 |
496 062,0 |
ДСР ТО, ГУС ТО |
в т.ч. из средств ГУС ТО |
7 315,5 |
123 630,0 |
58 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации и отдельным категориям граждан протезно-ортопедических изделий |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
ДСР ТО |
10. |
Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации инвалидов, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
14 288,5 |
11 274,0 |
11 274,0 |
11 274,0 |
11 274,0 |
11 274,0 |
11 274,0 |
ДСР ТО |
11. |
Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи |
392,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
ДСР ТО |
12. |
Мероприятие. Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
ДСР ТО |
13. |
Мероприятие. Проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
ДСР ТО |
14. |
Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
4 768,6 |
3 450,0 |
4 050,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
ДСР ТО |
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ДСР ТО |
12 117 535,5 |
15 308 270,1 |
15 683 004,4 |
16 260 477,4 |
12 092 091,6 |
12 095 045,9 |
9 188 830,3 |
|
|
ГУС ТО |
7 589,1 |
123 630,0 |
58 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Тюменской области от 13 декабря 2019 г. N 465-п "О внесении изменений в постановление от... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.