Постановление Администрации г. Мурманска от 16 декабря 2019 г. N 4222
"О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска "Управление имуществом и жилищная политика" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018 N 711, от 31.05.2018 N 1599, от 01.10.2018 N 3355, от 06.12.2018 N 4211, от 20.12.2018 N 4444, от 04.04.2019 N 1238, от 08.07.2019 N 2293, от 28.08.2019 N 2897)"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2018 N 52-907 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 N 79-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018 - 2024 годы", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу города Мурманска "Управление имуществом и жилищная политика" на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018 N 711, от 31.05.2018 N 1599, от 01.10.2018 N 3355, от 06.12.2018 N 4211, от 20.12.2018 N 4444, от 04.04.2019 N 1238, от 08.07.2019 N 2293, от 28.08.2019 N 2897):
1.1. В паспорте программы:
- строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 12 241 984,7 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 918 217,6 тыс. руб.; 2019 год - 1 037 534,2 тыс. руб.; 2020 год - 989 447,9 тыс. руб.; 2021 год - 928 485,1 тыс. руб.; 2022 год - 1 548 057,1 тыс. руб.; 2023 год - 1 412 311,4 тыс. руб.; 2024 год - 5 407 931,4 тыс. руб. МБ: 3 914 043,6 тыс. руб., из них: 2018 год - 612 752,2 тыс. руб.; 2019 год - 504 815,8 тыс. руб.; 2020 год - 578 045,2 тыс. руб.; 2021 год - 608 855,8 тыс. руб.; 2022 год - 529 783,1 тыс. руб.; 2023 год - 535 596,9 тыс. руб.; 2024 год - 544 194,6 тыс. руб. ОБ: 124 749,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 50 087,3 тыс. руб.; 2019 год - 42 111,2 тыс. руб.; 2020 год - 16 689,3 тыс. руб.; 2021 год - 15 861,7 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 284 805,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 24 217,9 тыс. руб.; 2019 год - 260 587,5 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. ВБ: 7 918 386,2 тыс. руб., из них: 2018 год - 231 160,2 тыс. руб.; 2019 год - 230 019,7 тыс. руб.; 2020 год - 394 713,4 тыс. руб.; 2021 год - 303 767,6 тыс. руб.; 2022 год - 1 018 274,0 тыс. руб.; 2023 год - 876 714,5 тыс. руб.; 2024 год - 4 863 736,8 тыс. руб. |
- в пункте 6 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" цифры "113" заменить цифрами "103";
- в пункте 10 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" цифры "700" заменить цифрами "685".
1.2. В разделе I "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017" на 2018 - 2024 годы":
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 4 060 873,7 тыс. руб., в том числе: МБ: 85 478,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 37 693,5 тыс. руб.; 2019 год - 9 988,7 тыс. руб.; 2020 год - 37 796,6 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. ОБ: 58 456,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 50 087,3 тыс. руб.; 2019 год - 8 368,8 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 260 587,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 260 587,5 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. ВБ: 3 656 351,3 тыс. руб., из них: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 162 343,7 тыс. руб.; 2021 год - 69 019,7 тыс. руб.; 2022 год - 766 108,1 тыс. руб.; 2023 год - 622 090,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 036 789,8 тыс. руб. |
1.2.2. В пункте 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":
- в абзаце 2 цифры "4 069 762,8" заменить цифрами "4 060 873,7";
- таблицу изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме: |
4060873,7 |
87780,8 |
278945,0 |
200140,3 |
69019,7 |
766108,1 |
622090,0 |
2036789,8 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
85478,8 |
37693,5 |
9988,7 |
37796,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
средств областного бюджета |
58456,1 |
50087,3 |
8368,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
средств федерального бюджета |
260587,5 |
0,0 |
260587,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетных средств |
3656351,3 |
0,0 |
0,0 |
162343,7 |
69019,7 |
766108,1 |
622090,0 |
2036789,8 |
1.2.3. В пункте 5 "Механизм реализации подпрограммы":
- в абзаце 7 слова "1 февраля" заменить словами "25 января";
- в абзаце 14 дату "2019 - 2020" заменить датой "2019 - 2024".
1.2.4. Подраздел 3.1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы" приложения N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.5. Приложение N 4 к подпрограмме "План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2.6. Приложение N 5 к подпрограмме "Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2019 - 2020 годах" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II "Подпрограмма "Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства" на 2018 - 2024 годы":
1.3.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 4 011 059,6 тыс. руб., в том числе: МБ: 1 441 237,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 189 252,3 тыс. руб.; 2019 год - 135 104,8 тыс. руб.; 2020 год - 196 880,0 тыс. руб.; 2021 год - 230 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 230 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 230 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 230 000,0 тыс. руб. ВБ: 2 569 822,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 569 822,5 тыс. руб. |
1.3.2. Таблицу пункта 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | |||||||||||
1 |
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства |
чел. |
137 |
188 |
397* |
110 |
196 |
275 |
252 |
276 |
2754 |
1.3.3. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме: |
4011059,6 |
189252,3 |
135104,8 |
196880,0 |
230000,0 |
230000,0 |
230000,0 |
2799822,5 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1441237,1 |
189252,3 |
135104,8 |
196880,0 |
230000,0 |
230000,0 |
230000,0 |
230000,0 |
внебюджетных средств |
2569822,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2569822,5 |
в том числе по заказчикам: | ||||||||
комитет имущественных отношений города Мурманска: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1392565,2 |
185847,2 |
132038,0 |
194680,0 |
220000,0 |
220000,0 |
220000,0 |
220000,0 |
внебюджетных средств |
2251822,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2251822,5 |
в том числе инвестиции в основной капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет по строительству администрации города Мурманска: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
48671,9 |
3405,1 |
3066,8 |
2200,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
внебюджетных средств |
318000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318000,0 |
в том числе инвестиции в основной капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.4. В абзацах 11, 12 пункта 5 подпрограммы "Механизм реализации подпрограммы" дату "01.06.2019" заменить датой "01.12.2019".
1.3.5. Приложение N 1 к подпрограмме "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3.6. Приложение N 2 к подпрограмме "Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.06.2019" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.3.7. Приложение N 3 к подпрограмме "Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 01.06.2019" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.3.8. Приложение N 4 к подпрограмме "Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе III "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.4.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2 255 201,9 тыс. руб., в том числе: МБ: 472 533,2 тыс. руб., из них: 2018 год - 67 302,2 тыс. руб.; 2019 год - 82 129,3 тыс. руб.; 2020 год - 67 119,4 тыс. руб.; 2021 год - 66 291,8 тыс. руб.; 2022 год - 62 307,1 тыс. руб.; 2023 год - 63 103,0 тыс. руб.; 2024 год - 64 280,4 тыс. руб. ОБ: 66 293,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 33 742,4 тыс. руб.; 2020 год - 16 689,3 тыс. руб.; 2021 год - 15 861,7 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 24 217,9 тыс. руб., из них: 2018 год - 24 217,9 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. ВБ: 1 692 157,4 тыс. руб., из них: 2018 год - 231 160,2 тыс. руб.; 2019 год - 230 019,7 тыс. руб.; 2020 год - 232 358,7 тыс. руб.; 2021 год - 234 736,9 тыс. руб.; 2022 год - 252 154,9 тыс. руб.; 2023 год - 254 613,5 тыс. руб.; 2024 год - 257 113,5 тыс. руб. |
1.4.1. Таблицу пункта 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска | |||||||||||
1 |
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших свидетельства в текущем году |
% |
97,7 |
100 |
100 |
95,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Превышение общей площади жилого помещения, приобретенного на одного человека в семье с использованием средств социальной выплаты, над учетной нормой общей площади жилого помещения по городу Мурманску |
раз |
1,34 |
1,55 |
1,56 |
1,33 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
3 |
Доля семей, получивших дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка, в общем количестве семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году |
% |
26,9 |
16,7 |
16,7 |
15,4 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
1.4.2. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме: |
2255201,9 |
322680,3 |
345891,4 |
316167,4 |
316890,4 |
314462,0 |
317716,5 |
321393,9 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
472533,2 |
67302,2 |
82129,3 |
67119,4 |
66291,8 |
62307,1 |
63103,0 |
64280,4 |
средств областного бюджета |
66293,4 |
0,0 |
33 742,4 |
16689,3 |
15861,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
средств федерального бюджета |
24217,9 |
24217,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетных средств |
1692157,4 |
231160,2 |
230019,7 |
232358,7 |
234736,9 |
252154,9 |
254613,5 |
257113,5 |
в том числе инвестиции в основной капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4.3. Подраздел 3.1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.4.4. Таблицу "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV "Подпрограмма "Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения" на 2018 - 2024 годы":
1.5.1. Строки "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 60 514,8 тыс. руб., в том числе: МБ: 60 514,8 тыс. руб., из них: 2018 год - 4 172,8 тыс. руб.; 2019 год - 5 531,1 тыс. руб.; 2020 год - 6 570,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 240,9 тыс. руб.; 2022 год - 13 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 13 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 13 000,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Количество помещений, имеющих в результате действий по изменению категории пустующих нежилых помещений возможность для использования в качестве жилых, - 103 ед. к концу 2024 года. 2. Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для использования в качестве жилых, от общего числа запланированных на соответствующий год - 100% ежегодно |
1.5.2. В абзаце 3 пункта 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма":
- цифры "69" заменить цифрами "68";
- слова "113 единиц" заменить словами "103 единицы".
1.5.3. Таблицу пункта 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем | |||||||||||
1 |
Количество помещений, имеющих в результате действий по изменению категории пустующих нежилых помещений возможность для использования в качестве жилых |
ед. |
29 |
7 |
10 |
8 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
2 |
Доля объектов, законченных капитальным ремонтом, для использования в качестве жилых, от общего числа запланированных на соответствующий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.5.4. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме: |
60514,8 |
4172,8 |
5531,1 |
6570,0 |
5240,9 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
60514,8 |
4172,8 |
5531,1 |
6570,0 |
5240,9 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе инвестиции в основной капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе по заказчикам: | ||||||||
комитет по строительству администрации города Мурманска: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
60514,8 |
4172,8 |
5531,1 |
6570,0 |
5240,9 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5.5. Подраздел 3.1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.5.6. Таблицу "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе V "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" на 2018 - 2024 годы" на 2018 - 2024 годы":
1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 198 994,5 тыс. руб., в том числе: МБ: 198 994,5 тыс. руб., из них: 2018 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2019 год - 18 994,5 тыс. руб.; 2020 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 30 000,0 тыс. руб. |
1.6.2. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме: |
198994,5 |
30000,0 |
18994,5 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
198994,5 |
30000,0 |
18994,5 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе инвестиции в основной капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6.3. Подраздел 3.1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.7. В разделе VI "Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.7.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1 030 737,1 тыс. руб., в том числе: МБ: 1 030 737,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 189 485,0 тыс. руб.; 2019 год - 158 499,4 тыс. руб.; 2020 год - 147 247,9 тыс. руб.; 2021 год - 184 891,8 тыс. руб.; 2022 год - 111 052,3 тыс. руб.; 2023 год - 116 070,2 тыс. руб.; 2024 год - 123 490,5 тыс. руб. |
- в пункте 2 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" цифры "700" заменить цифрами "685".
1.7.2. Таблицу пункта 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения | |||||||||||
1 |
Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запланированных |
% |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
2 |
Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность |
шт. |
249 |
150 |
100 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, от числа запланированных |
% |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
4 |
Доля заключенных муниципальных контрактов по содержанию муниципальных помещений, находящихся в многоквартирных домах, от числа запланированных |
% |
- |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
5 |
Доля административных муниципальных нежилых помещений, зданий, строений, ремонт (без изменения категории) которых осуществлен, от числа запланированных |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Доля муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, снос которых осуществлен, от числа запланированных |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Доля пустующих нежилых отдельно стоящих зданий, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности, от числа запланированных |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.7.3. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме: |
1030737,1 |
189485,0 |
158499,4 |
147247,9 |
184891,8 |
111052,3 |
116070,2 |
123490,5 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1030737,1 |
189485,0 |
158499,4 |
147247,9 |
184891,8 |
111052,3 |
116070,2 |
123490,5 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе инвестиции в основной капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе по заказчикам: | ||||||||
комитет имущественных отношений города Мурманска | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
967601,5 |
186512,7 |
149357,5 |
139876,5 |
141691,8 |
110902,3 |
115920,2 |
123340,5 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет по строительству администрации города Мурманска | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
63135,6 |
2972,3 |
9141,9 |
7371,4 |
43200,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7.4. Подраздел 3.1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
1.7.5. Таблицу "Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
1.8. В разделе VII "Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск" на 2018 - 2024 годы":
1.8.1. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2 430,0 тыс. руб., в том числе: МБ: 2 375,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 110,0 тыс. руб.; 2019 год - 120,0 тыс. руб.; 2020 год - 429,0 тыс. руб.; 2021 год - 429,0 тыс. руб.; 2022 год - 429,0 тыс. руб.; 2023 год - 429,0 тыс. руб.; 2024 год - 429,0 тыс. руб. ВБ: 55,0 тыс. руб., из них: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 11,0 тыс. руб.; 2021 год - 11,0 тыс. руб.; 2022 год - 11,0 тыс. руб.; 2023 год - 11,0 тыс. руб.; 2024 год - 11,0 тыс. руб. |
1.8.2. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего по подпрограмме: |
2430,0 |
110,0 |
120,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
в том числе за счет: | ||||||||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
2375,0 |
110,0 |
120,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных средств |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
в том числе инвестиции в основной капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8.3. Подраздел 3.1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы" приложения к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.
1.9. В разделе VIII "Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска" на 2018 - 2024 годы":
1.9.1. Строку "Финансовое обеспечение АВЦП" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение АВЦП |
Всего по АВЦП: 622 173,1 тыс. руб., в том числе: МБ: 622 173,1 тыс. руб., из них: 2018 год - 94 736,4 тыс. руб.; 2019 год - 94 448,0 тыс. руб.; 2020 год - 92 002,3 тыс. руб.; 2021 год - 92 002,3 тыс. руб.; 2022 год - 82 994,7 тыс. руб.; 2023 год - 82 994,7 тыс. руб.; 2024 год - 82 994,7 тыс. руб. |
1.9.2. Подраздел 3.1 "Перечень основных мероприятий АВЦП" приложения к АВЦП изложить в новой редакции согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.10.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.
Временно исполняющий полномочия |
А.Г. Лыженков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.