Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 21.09.2009 N 394
Индикаторы программы
социально-экономического развития Алтайского края на 2008-2012 годы
N п/п |
Наименование индикатора |
Факт |
План |
|||||||||||||||||||||||||
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||
Стратегическая цель: достижение высокого уровня благосостояния населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Индикаторы достижения цели: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году |
124,8 |
106,7 |
113,6 |
96 |
100,5 |
106,5 |
109,5 |
||||||||||||||||||||
|
удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % |
19,8 |
20,7 |
19,7 |
22 |
21,3 |
19,5 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
ожидаемая продолжительность жизни, лет |
66,6 |
67,2 |
67,5 |
68 |
69 |
69 |
69,5 |
||||||||||||||||||||
Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация его численности и стимулирование положительного миграционного потока | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 чел. населения) |
-5,1 |
-3,6 |
-2,7 |
-2,4 |
-2,2 |
-2 |
-1,8 |
||||||||||||||||||||
1.1.2 |
Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) |
10,1 |
11,3 |
12,3 |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,8 |
||||||||||||||||||||
1.1.3 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) (на 1000 чел. населения) |
-2,8 |
-2,3 |
-2 |
-0,7 |
-0,6 |
-0,4 |
-0,3 |
||||||||||||||||||||
Задача 1.2. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 |
Удельный вес выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
начального профессионального образования, % |
60,8 |
61,2 |
67,7 |
63 |
64 |
67 |
70 |
|||||||||||||||||||||
среднего профессионального образования, % |
51 |
50 |
51 |
51 |
51 |
52 |
55 |
|||||||||||||||||||||
1.2.2 |
Темп роста численности занятых в экономике, % |
100 |
100,3 |
99,5 |
98,1 |
100,2 |
100,3 |
100,5 |
||||||||||||||||||||
1.2.3 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % |
8,8 |
6,5 |
8,4 |
17,6 |
17,1 |
13,8 |
10 |
||||||||||||||||||||
1.2.4 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, % |
4,7 |
3,8 |
2,6 |
3,8 |
3,7 |
3,5 |
3,3 |
||||||||||||||||||||
Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. |
6147 |
7805 |
9732 |
10617 |
11764 |
13683 |
16238 |
||||||||||||||||||||
2.1.2 |
Реальная заработная плата, в % к предыдущему году |
115,4 |
116,4 |
108,2 |
95,7 |
100 |
107 |
110,5 |
||||||||||||||||||||
2.1.3 |
Покупательная способность средней заработной платы, раз |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,4 |
||||||||||||||||||||
2.1.4 |
Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. |
6256 |
7438 |
9824 |
10717 |
12000 |
14131 |
16709 |
||||||||||||||||||||
2.1.5 |
Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году |
124,8 |
106,7 |
113,6 |
96 |
100,5 |
106,5 |
109,5 |
||||||||||||||||||||
2.1.6 |
Удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % |
19,8 |
20,7 |
19,7 |
22,0 |
21,3 |
19,5 |
15,0 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.2. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
Удельный вес получателей адресной социальной поддержки в общей численности граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения |
71,5 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.3. Обеспечение условий для получения всеми жителями края доступа к качественному образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 |
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях, мест на 1000 детей |
477 |
508 |
533 |
570 |
600 |
630 |
650 |
||||||||||||||||||||
2.3.2 |
Охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста (число детей 5-7 летнего возраста, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте от 5 до 7 лет), % |
68 |
78 |
83 |
85 |
87 |
90 |
93 |
||||||||||||||||||||
2.3.3 |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 3 дисциплинам, в общем числе выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, % |
- |
- |
67,3 |
75,5 |
76 |
77 |
80 |
||||||||||||||||||||
2.3.4 |
Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами, учеников на 1 компьютер |
36 |
35 |
25 |
24 |
23 |
22 |
22 |
||||||||||||||||||||
2.3.5 |
Удельный вес общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием, соответствующим рекомендуемому Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений, в общем числе общеобразовательных учреждений, % |
39 |
42 |
49 |
55 |
57 |
60 |
65 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.4. Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности | ||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 |
Ожидаемая продолжительность жизни, лет |
66,6 |
67,2 |
67,5 |
68 |
69 |
69 |
69,5 |
||||||||||||||||||||
2.4.2 |
Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. чел. населения |
46,8 |
48,2 |
46,4 |
46,4 |
46,6 |
46,7 |
46,9 |
||||||||||||||||||||
2.4.3 |
Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. чел. населения |
116,7 |
115,7 |
112,3 |
110,9 |
109,8 |
108,7 |
106,5 |
||||||||||||||||||||
2.4.4 |
Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10-тыс. чел. населения |
285,8 |
287,3 |
283,1 |
290,1 |
295,9 |
298,9 |
301,8 |
||||||||||||||||||||
2.4.5 |
Уровень удовлетворения потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи, % |
35,0 |
51,0 |
60,0 |
66,0 |
69,0 |
72,0 |
75,0 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.5. Создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни | ||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1 |
Удельный вес лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края, % |
11,3 |
12,4 |
16,2 |
18 |
20 |
22,5 |
25 |
||||||||||||||||||||
2.5.2 |
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. |
5114 |
5282 |
5473 |
5500 |
5570 |
5620 |
5800 |
||||||||||||||||||||
Задача 2.6. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Алтайского края | ||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1 |
Удельный вес населения - участников клубных формирований, работающих на базе учреждений культурно-досугового типа, в общей численности населения, % |
4,6 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5 |
5 |
5,1 |
||||||||||||||||||||
2.6.2 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз. |
5911 |
5925 |
6014 |
6014 |
6050 |
6055 |
6060 |
||||||||||||||||||||
Стратегическая цель: рост качества среды жизнедеятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Индикаторы достижения цели: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Алтайского края, кв. м |
20 |
20,4 |
20,7 |
21 |
21,4 |
21,8 |
22,2 |
||||||||||||||||||||
|
индекс физического объема платных услуг населению, % |
110,9 |
112,3 |
112,8 |
101,2 |
105 |
107 |
108 |
||||||||||||||||||||
Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Повышение качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 |
Удельный вес региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети региональных автомобильных дорог, % |
35 |
35,7 |
36,2 |
36,2 |
36,55 |
37,4 |
38,3 |
||||||||||||||||||||
3.1.2. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, км |
14524 |
14529 |
14557 |
14573 |
14590 |
14610 |
14646 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.2. Обеспечение высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 |
Подвижность населения, пасс/км автомобильного транспорта общего пользования на 1 человека в год |
702,1 |
735,2 |
802,5 |
760 |
790 |
810 |
820 |
||||||||||||||||||||
3.2.2 |
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т/км |
509,6 |
571,5 |
805 |
590 |
620 |
650 |
700 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.3. Создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей гарантированный доступ каждого жителя края к информации независимо от социального статуса и места проживания | ||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 |
Уровень доступности для населения региона базовых услуг в сфере связи, % |
- |
- |
25 |
60 |
80 |
90 |
100 |
||||||||||||||||||||
3.3.2 |
Охват населения края цифровым телевизионным вещанием, % |
- |
- |
- |
1,2 |
10 |
30 |
40 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.4. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края | ||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Алтайского края, кв. м |
20 |
20,4 |
20,7 |
21 |
21,4 |
21,8 |
22,2 |
||||||||||||||||||||
3.4.2 |
Уровень благоустройства жилищного фонда, в том числе оборудованного: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
канализацией, % |
62,4 |
62,6 |
63,2 |
63,3 |
63,5 |
63,7 |
63,9 |
|||||||||||||||||||||
централизованным отоплением, % |
49 |
49,2 |
49,1 |
49,2 |
49,5 |
50 |
50,6 |
|||||||||||||||||||||
горячим водоснабжением, % |
40,6 |
41 |
41,5 |
42 |
42,6 |
43,1 |
43,6 |
|||||||||||||||||||||
3.4.3 |
Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв. м на 1000 человек населения |
173,9 |
237,9 |
252,5 |
260,8 |
281,8 |
335,2 |
405,2 |
||||||||||||||||||||
3.4.4 |
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % |
2,1 |
2 |
2,3 |
2,03 |
1,6 |
1,5 |
1,3 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.5. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5.1 |
Степень износа основных фондов коммунального хозяйства, % |
62 |
60 |
62 |
61 |
60 |
59 |
57 |
||||||||||||||||||||
3.5.2 |
Удельный вес убыточных организаций ЖКХ, % |
72 |
50 |
46 |
44 |
42 |
40 |
38 |
||||||||||||||||||||
3.5.3 |
Удельный вес объема отпуска коммунальных ресурсов, счет за которые выставлен по показаниям приборов учета, |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
в том числе: тепловой энергии, % |
13,7 |
14 |
24,5 |
34 |
41 |
42 |
44 |
|||||||||||||||||||||
горячей воды, % |
19 |
20 |
36,8 |
37 |
45 |
50 |
5.6 |
|||||||||||||||||||||
холодной воды % |
25 |
26 |
20,7 |
47 |
60 |
65 |
74 |
|||||||||||||||||||||
3.5.4 |
Удельный вес сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % |
82,0 |
82,0 |
88,8 |
88,9 |
90,2 |
90,3 |
90,5 |
||||||||||||||||||||
3.5.5 |
Удельный вес многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки), управление которыми осуществляется частными организациями, в общем количестве многоквартирных домов, % |
1,3 |
44,5 |
50 |
60 |
70 |
80 |
80 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.6. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление качественных товаров и услуг) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.6.1 |
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. |
41,7 |
52,8 |
68,7 |
73,5 |
83,8 |
96,7 |
111,7 |
||||||||||||||||||||
3.6.2 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % |
119,6 |
115,3 |
112 |
94,7 |
102,4 |
106 |
108 |
||||||||||||||||||||
3.6.3 |
Оборот общественного питания в расчете на душу населения, тыс. руб. |
1,3 |
1,7 |
2,5 |
1,8 |
2 |
2,3 |
2,6 |
||||||||||||||||||||
3.6.4 |
Индекс физического объема оборота общественного питания, % |
118,6 |
113,4 |
112,3 |
62,5 |
102 |
104 |
107 |
||||||||||||||||||||
3.6.5 |
Индекс физического объема платных услуг населению, % |
110,9 |
112,3 |
112,8 |
101,2 |
105 |
107 |
108 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.7. Улучшение состояния окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой территории | ||||||||||||||||||||||||||||
3.7.1 |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т |
218,6 |
215 |
212,4 |
210 |
208 |
205 |
200 |
||||||||||||||||||||
3.7.2 |
Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. м |
26,6 |
26,4 |
22,2 |
23,4 |
25,6 |
26,8 |
28,0 |
||||||||||||||||||||
3.7.3 |
Удельный вес уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, % |
76,6 |
76,4 |
77,8 |
77,9 |
78 |
78,2 |
78,5 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.8. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов | ||||||||||||||||||||||||||||
3.8.1 |
Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей |
31,7 |
28,2 |
24,5 |
22,3 |
20,3 |
20 |
19,9 |
||||||||||||||||||||
3.8.2 |
Уровень безопасности дорожного движения, количество ДТП в год на 10 тыс. автомобилей |
73,3 |
69,3 |
64,2 |
60,7 |
58,9 |
57,1 |
54,9 |
||||||||||||||||||||
Стратегическая цель: рост экономического потенциала края | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Индикаторы достижения цели: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
индекс физического объема валового регионального продукта, % |
110,2 |
109,5 |
104,2 |
96,2 |
103,8 |
104,6 |
106,2 |
||||||||||||||||||||
|
удельный вес продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП, % |
28,6 |
30,1 |
30,9 |
31,5 |
32 |
32,5 |
33 |
||||||||||||||||||||
|
индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % |
122,6 |
126,1 |
106,7 |
90,5 |
108,8 |
114,5 |
120 |
||||||||||||||||||||
|
внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. долл. США |
0,35 |
0,51 |
0,79 |
0,64 |
0,67 |
0,69 |
0,73 |
||||||||||||||||||||
|
удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % |
7,2 |
3,6 |
4,4 |
5 |
6,5 |
8 |
10 |
||||||||||||||||||||
Цель 4. Формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономического роста | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Улучшение инвестиционного климата | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. |
11,6 |
17,0 |
22,2 |
21 |
23,9 |
28,7 |
36,3 |
||||||||||||||||||||
4.1.2 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % |
122,6 |
126,1 |
106,7 |
90,5 |
108,8 |
114,5 |
120 |
||||||||||||||||||||
4.1.3 |
Иностранные инвестиции, тыс. долл. США |
2796 |
1789 |
4773 |
3500 |
3800 |
4000 |
4300 |
||||||||||||||||||||
Задача 4.2. Развитие финансовых рынков | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1 |
Темпы роста объемов кредитных вложений в экономику, % |
139,8 |
130 |
124 |
110 |
115 |
120 |
120 |
||||||||||||||||||||
Задача 4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3.1 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике, % |
37,8 |
38,6 |
39 |
39,5 |
40 |
41 |
42 |
||||||||||||||||||||
4.3.2 |
Удельный вес продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП, % |
28,6 |
30,1 |
30,9 |
31,5 |
32 |
32,5 |
33 |
||||||||||||||||||||
4.3.3 |
Темп роста кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, % |
110 |
115 |
131 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||||||||||||||||||||
Задача 4.4. Формирование региональной инновационной системы и создание условий для активизации инновационной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
4.4.1 |
Уровень инновационной активности (удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе обследованных организаций), % |
9,1 |
8,9 |
7,2 |
7,5 |
8 |
8,5 |
10 |
||||||||||||||||||||
4.4.2 |
Удельный вес затрат на технологические инновации к ВРП, % |
0,74 |
0,64 |
0,35 |
0,37 |
0,46 |
0,57 |
0,69 |
||||||||||||||||||||
4.4.3 |
Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП, % |
0,38 |
0,37 |
0,31 |
0,37 |
0,41 |
0,47 |
0,55 |
||||||||||||||||||||
4.4.4 |
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % |
7,2 |
3,6 |
4,4 |
5 |
6,5 |
8 |
10 |
||||||||||||||||||||
Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном рынках на основе технологического обновления производства | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и произведенных услуг на душу населения, тыс. руб. |
46 |
51,8 |
72,6 |
62,4 |
69,5 |
77,6 |
88,1 |
||||||||||||||||||||
5.1.2 |
Индекс промышленного производства, % |
110,3 |
110,4 |
103,1 |
91,5 |
103,4 |
103,7 |
105,4 |
||||||||||||||||||||
в том числе в обрабатывающих производствах, % |
99,2 |
126,2 |
102,6 |
90,6 |
104,0 |
104,3 |
105,8 |
|||||||||||||||||||||
5.1.3 |
Доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства, % |
0,8 |
1,7 |
1,8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
Задача 5.2. Устойчивое развитие сельского хозяйства Алтайского края на основе роста эффективности производства сельскохозяйственной продукции, интенсивного развития приоритетных подотраслей | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1 |
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения, тыс. руб. |
19,3 |
23,7 |
28 |
32,7 |
37,9 |
42,1 |
46,2 |
||||||||||||||||||||
5.2.2 |
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, % |
109,5 |
108,5 |
94,7 |
107,7 |
104,8 |
103,4 |
102,8 |
||||||||||||||||||||
5.2.3 |
Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га |
10,4 |
13,2 |
11,3 |
12 |
12,6 |
13,25 |
13,6 |
||||||||||||||||||||
5.2.4 |
Внесение минеральных удобрений (в пересчете на 100 процентов питательных веществ) на 1 га посевов сельскохозяйственных культур |
1,8 |
1,7 |
2,29 |
2,9 |
3,6 |
4,3 |
5 |
||||||||||||||||||||
5.2.5 |
Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, кг на 1 корову |
3066 |
3188 |
3464 |
3500 |
3550 |
3600 |
3700 |
||||||||||||||||||||
5.2.6 |
Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций, % |
71,9 |
89,4 |
82,9 |
75,0 |
82,0 |
88 |
92 |
||||||||||||||||||||
5.2.7 |
Соотношение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства и среднемесячной заработной платы в целом по Алтайскому краю, % |
44,6 |
49,4 |
52,0 |
52,6 |
53,7 |
54,8 |
56,8 |
||||||||||||||||||||
Цель 6. Формирование организационной и экономической среды для развития в крае современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6.1. Обеспечение условий для устойчивого развития туризма в крае | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1 |
Количество средств размещения (гостиниц, пансионатов, санаториев, баз отдыха и др.), ед. |
232 |
264 |
284 |
287 |
292 |
297 |
307 |
||||||||||||||||||||
6.1.2 |
Количество мест размещения, тыс. мест |
16,2 |
20,3 |
27 |
27,2 |
27,5 |
28,5 |
29,7 |
||||||||||||||||||||
6.1.3 |
Количество занятых в сфере туризма с учетом смежных отраслей, тыс. чел. |
10,8 |
11 |
13,1 |
13 |
13,2 |
13,4 |
14,1 |
||||||||||||||||||||
Задача 6.2. Продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынок | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.1 |
Туристский поток - всего, тыс. чел. |
625 |
845 |
1055 |
985 |
1033 |
1100 |
1227 |
||||||||||||||||||||
въездной, тыс. чел. |
390 |
565 |
730 |
694 |
728 |
765 |
841 |
|||||||||||||||||||||
выездной, тыс. чел. |
130 |
155 |
180 |
153 |
161 |
177 |
203 |
|||||||||||||||||||||
внутренний, тыс. чел. |
105 |
125 |
145 |
138 |
145 |
159 |
183 |
|||||||||||||||||||||
Цель 7. Развитие международного сотрудничества | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 7.1. Активизация международного и межрегионального сотрудничества Алтайского края | ||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1 |
Объем экспорта продукции, млн. долл. США |
595,4 |
948,9 |
1335,1 |
1202 |
1263 |
1307 |
1373 |
||||||||||||||||||||
7.1.2 |
Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. долл. США |
0,35 |
0,51 |
0,79 |
0,64 |
0,67 |
0,69 |
0,73 |
||||||||||||||||||||
Стратегическая цель: повышение эффективности системы управления регионом | ||||||||||||||||||||||||||||
Цель 8. Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 8.1. Повышение эффективности формирования и использования региональных финансов | ||||||||||||||||||||||||||||
8.1.1 |
Доля расходов консолидированного бюджета края, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Алтайского края (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), % |
7,8 |
15,3 |
21,4 |
24,2 |
26,5 |
28,1 |
28,4 |
||||||||||||||||||||
8.1.2 |
Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета, руб. на душу населения |
7258 |
9886 |
12430 |
12430 |
13264 |
14526 |
15745 |
||||||||||||||||||||
8.1.3 |
Уровень дотационности консолидированного бюджета Алтайского края, % |
33 |
29 |
27 |
31 |
25 |
24 |
24 |
Начальник управления |
А.Н.Степанов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.