Решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края
от 28 мая 2010 г. N 35
"О внесении изменений в Решение Белокурихинского городского Совета депутатов
от 04.12.2007 N 103 "О принятии комплексной Программы
социально-экономического развития муниципального образования
город Белокуриха на 2008-2017 г.г."
Настоящее решение фактически прекратило действие.
Решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 24 ноября 2016 г. N 33 настоящее решение признано утратившим силу
В соответствии с Приказом Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края от 08.10.2008 N 182-пр, сценарных условий функционирования экономики Алтайского края на 2010 год и на период до 2012 года, Постановлением администрации города Белокуриха от 30.10.2009 N 1073 "О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2010 год", руководствуясь ст.ст. 27, 67 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Городской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 04.12.2007 N 103 "О принятии комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017 годы".
2. Направить решение "О внесении изменений в Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 04.12.2007 N 103 "О принятии комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017 г.г." главе города Белокурихи А.Ф. Каменеву для подписания и опубликования.
Председатель городского |
С.К.Криворученко |
Решение
О внесении изменений в Решение Белокурихинского городского Совета депутатов
от 04.12.2007 N 103 "О принятии комплексной Программы
социально-экономического развития муниципального образования
город Белокуриха на 2008-2017 г.г."
Принято Решением Белокурихинского
городского Совета депутатов от 28 мая 2010 г. N 35
Внести следующие изменения в Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 04.12.2007 N 103 "О принятии комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017 г.г.":
1. Раздел 1 "Паспорт Программы" изложить в новой редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду раздел "Объем и источники финансирования программы" паспорта
Объем и источники финансирования программы |
|
2008-2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Всего млн. руб. |
5498,8723 |
987,872 |
2024,08 |
555,34 |
1087,8 |
843,766 |
|
Федеральный бюджет. млн. руб. |
90,6482 |
5,2302 |
39,265 |
46,153 |
|
|
|
Краевой бюджет млн. руб. |
203,4813 |
27,532 |
50,873 |
33,787 |
55,07 |
36,222 |
|
Местный бюджет млн. руб. |
289,1335 |
37,23 |
33,936 |
51,68 |
97,241 |
69,044 |
|
Собственные, заемные и привлеченные средства предприятий млн. руб. |
4915,6096 |
917,88 |
1900,0 |
423,72 |
935,5 |
738,5 |
2. Приложение 1 к Программе "План мероприятий программы социально-экономического развития города Белокуриха на 2008 - 2012 годы" изложить в следующей редакции:
Приложение N 1
План
мероприятий программы социально-экономического развития
города Белокуриха на 2008 - 2012 годы
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Экономика города Белокурихи | ||||||||||
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства | ||||||||||
1. Строительство лечебно- оздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория "Белокуриха" |
185,916 |
56,116 |
129,8 |
|
|
|
ЗАО "Курорт Белокуриха" |
Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||
собственные средства |
185,916 |
56,116 |
129,8 |
|
|
|
|
|
||
2. Строительство лечебно-оздоровительного корпуса "Аква-Вита-Терм" |
76,954 |
36,238 |
19,47 |
21,246 |
|
|
ЗАО "Санаторий "Россия" |
Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||
собственные средства |
76,954 |
36,238 |
19,47 |
21,246 |
|
|
|
|
||
3. Реконструкция столовой под оздоровительный комплекс |
17,85 |
17,85 |
|
|
|
|
ЗАО "Санаторий "Россия" |
Увеличение объема предоставления туристических услуг. |
||
собственные средства |
17,85 |
17,85 |
|
|
|
|
|
|
||
4. Реконструкция сантехблока под туристический комплекс |
12,614 |
|
12,614 |
|
|
|
ЗАО "Санаторий "Россия" |
Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||
собственные средства |
12,614 |
|
12,614 |
|
|
|
|
|
||
5. Строительство отеля на 87 мест с лечебно-оздоровительным комплексом |
182 |
38 |
|
92 |
52 |
|
ООО "ТБМ-Инвест" |
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
||
собственные средства |
182 |
38 |
|
92 |
52 |
|
|
|
||
6. Строительство чайного домика |
51,8 |
51,8 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий Центросоюз" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
51,8 |
51,8 |
|
|
|
|
|
|
||
7. Строительство производственной базы |
3,642 |
3,642 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий Центросоюз" |
Увеличение объемов предоставления услуг. |
||
собственные средства |
3,642 |
3,642 |
|
|
|
|
|
|
||
8. Строительство водолечебницы |
13,887 |
13,887 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий Центросоюз" |
Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||
собственные средства |
13,887 |
13,887 |
|
|
|
|
|
|
||
9. Строительство горнолыжной базы в районе кресельного подъемника |
7 |
|
|
|
7 |
|
СПП ОАО "Стройгаз" |
Увеличение объемов предоставления туристических услуг |
||
собственные средства |
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
||
10. Строительство пансионата на 20 мест |
13 |
|
|
|
5 |
8 |
ООО "Бия" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
13 |
|
|
|
5 |
8 |
|
|
||
11. Строительство горнолыжного пансионата |
7 |
|
|
|
5 |
2 |
ООО "Беловодье WWW" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
7 |
|
|
|
5 |
2 |
|
|
||
12. Реконструкция пансионата "Транссиб" |
13 |
|
|
|
4 |
9 |
ФГУП по эксплуатации оздоровительных учреждений МПС РФ |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг. |
||
собственные средства |
13 |
|
|
|
4 |
9 |
|
|
||
13. Строительство культурно-развлекательного комплекса |
15 |
15 |
|
|
|
|
ООО "Томск-Шория-Тур" |
Увеличение объемов предоставления туристических и развлекательных услуг. |
||
собственные средства |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
||
14. Расширение здания развлекательного комплекса под гостинично-развлекательный центр |
35 |
|
|
|
35 |
|
ООО "Мегасфера" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных, туристических и развлекательных услуг. |
||
собственные средства |
35 |
|
|
|
35 |
|
|
|
||
15. Строительство культурно-развлекательного центра с отелем на 145 мест |
97 |
97 |
|
|
|
|
ООО "Славянский базар" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг |
||
собственные средства |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
||
16. Строительство кемпинга |
9,95 |
1,95 |
|
|
8 |
|
ООО "Фармакор" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг |
||
собственные средства |
9,95 |
1,95 |
|
|
8 |
|
|
|
||
17. Строительство гостевого дома |
12,8 |
10,8 |
2 |
|
|
|
ООО "Брюс" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
12,8 |
10,8 |
2 |
|
|
|
|
|
||
18. Строительство корпуса ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" на 205 мест |
627,18 |
5,85 |
1,33 |
|
310 |
310 |
ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха |
Увеличение пролеченных детей с 1120 до 2300 в год, внедрение новых технологий лечения детей и подростков Алтайского края и прилегающих районов. |
||
краевой бюджет: |
7,18 |
5,85 |
1,33 |
|
|
|
|
|
||
собственные средства: |
620 |
|
|
|
310 |
310 |
|
|
||
19. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
Крохалева Е.Б. |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
||
20. Реконструкция здания КБО |
45 |
45 |
|
|
|
|
ООО "Орион" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
||
21. Строительство пансионата на 90 мест |
108 |
78 |
30 |
|
|
|
ООО "БАМ" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
108 |
78 |
30 |
|
|
|
|
|
||
22. Строительство буксировочной канатной дороги |
1,565 |
1,565 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий "Россия" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||
собственные средства |
1,565 |
1,565 |
|
|
|
|
|
|
||
Итого: |
1549,158 |
482,698 |
198,214 |
113,246 |
426 |
329 |
|
|
||
краевой бюджет |
7,18 |
5,85 |
1,33 |
|
|
|
|
|
||
собственные средства |
1541,978 |
476,848 |
196,884 |
113,246 |
426 |
329 |
|
|
||
Малое предпринимательство | ||||||||||
23. Строительство магазина смешанных товаров (автосервис) |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
Корвяков Олег Васильевич |
Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест. |
||
собственные средства |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
||
24. Строительство магазина автотракторных запчастей |
7,442 |
2,8 |
2,642 |
2 |
|
|
Павшинкин Евгений Борисович |
Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест. |
||
собственные средства |
7,442 |
2,8 |
2,642 |
2 |
|
|
|
|
||
25. Строительство магазина в зоне курорта |
6 |
|
|
|
3 |
3 |
Юхневич Г.В. |
Увеличение объема розничной торговли |
||
собственные средства: |
6 |
|
|
|
3 |
3 |
|
|
||
26. Участие в муниципальной целевой программе "Поддержка предпринимательства в г. Белокуриха на 2008-2010 годы" |
1,902 |
0,562 |
0,74 |
0,6 |
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Развитие малого предпринимательства |
||
федеральный бюджет: |
0,276 |
|
0,276 |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,597 |
0,377 |
0,22 |
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,029 |
0,185 |
0,244 |
0,6 |
|
|
|
|
||
27. Строительство промышленно-продовольственного рынка |
68,359 |
27,4 |
40,959 |
|
|
|
ООО "Городской рынок" |
Создание новых рабочих мест. |
||
собственные средства |
68,359 |
27,4 |
40,959 |
|
|
|
|
|
||
28. Реконструкция встроенного магазина путем пристроя |
4,22 |
4,22 |
|
|
|
|
Байкулова Х.М. Посысаев В.Н. |
Увеличение объема розничной торговли, гостиничных услуг. |
||
собственные средства: |
4,22 |
4,22 |
|
|
|
|
|
|
||
29. Строительство торгового центра |
18 |
18 |
|
|
|
|
Едычев М.Н. Морус Н.В. |
Увеличение объема розничной торговли. |
||
собственные средства: |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
||
30. Строительство торгового центра |
6,5 |
1,5 |
3 |
2 |
|
|
Кулак Л.В. |
Увеличение объема розничной торговли. |
||
собственные средства: |
6,5 |
1,5 |
3 |
2 |
|
|
|
|
||
31. Строительство шиномонтажной мастерской |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
Нагайцев О.Н. |
Увеличение объема оказания платных услуг. |
||
собственные средства: |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
||
32. Строительство летнего кафе |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
ООО "Инвестиционная компания" |
Увеличение объема общественного питания. |
||
собственные средства: |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
||
Итого: |
116,223 |
58,282 |
47,341 |
4,6 |
3 |
3 |
|
|
||
собственные средства: |
114,321 |
57,72 |
46,601 |
4 |
3 |
3 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
0,276 |
|
0,276 |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,597 |
0,377 |
0,22 |
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,029 |
0,185 |
0,244 |
0,6 |
|
|
|
|
||
Туризм | ||||||||||
33. Принятие и участие в муниципальной целевой программе "Развитие туризма в городе Белокуриха на 2008-2017 годы" |
2,421 |
0,405 |
0,266 |
0,6 |
0,55 |
0,6 |
Администрация города Белокуриха |
Повышение эффективности оказания туристических услуг |
||
Итого: |
2,421 |
0,405 |
0,266 |
0,6 |
0,55 |
0,6 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
2,316 |
0,3 |
0,266 |
0,6 |
0,55 |
0,6 |
|
|
||
собственные средства: |
0,105 |
0,105 |
|
|
|
|
|
|
||
Финансовые рынки | ||||||||||
34. Расширение здания Сбербанка |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
Смоленское ОСБ |
Увеличение объема предоставления банковских услуг |
||
собственные средства |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
|
|
||
Итого: |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
|
|
||
собственные средства: |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
|
|
||
Жилищное строительство | ||||||||||
35. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта |
300 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
ООО "Селф" |
Ввод объемов жилой площади 15000 кв.м., объекты соцкультбыта площадью 2100 кв.м. |
||
собственные средства |
300 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
||
36. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-1 |
128,5 |
|
|
|
128,5 |
|
ООО "Селф" |
Ввод объемов жилой площади 10700 кв.м. |
||
собственные средства |
128,5 |
|
|
|
128,5 |
|
|
|
||
37. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-2 |
|
|
|
|
|
128,5 |
ООО "Селф" |
Ввод объемов жилой площади 10700 кв. м |
||
собственные средства |
128,5 |
|
|
|
|
128,5 |
|
|
||
38. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 |
60 |
35 |
25 |
|
|
|
ООО "Мегаком-Медиа" |
Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
||
собственные средства |
60 |
35 |
25 |
|
|
|
|
|
||
39. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 |
240 |
|
60 |
120 |
60 |
|
ООО "Мегаком-Медиа" |
Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
||
собственные средства |
240 |
|
60 |
120 |
60 |
|
|
|
||
40. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве |
361,665 |
62,18 |
79,485 |
80 |
70 |
70 |
Жители города |
Улучшение жилищных условий населения города |
||
собственные средства |
361,665 |
62,18 |
79,485 |
80 |
70 |
70 |
|
|
||
41. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 |
75,5 |
25,5 |
|
|
50 |
|
СМУ-55 |
Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади - 14327 кв. м. |
||
собственные средства |
75,5 |
25,5 |
|
|
50 |
|
|
|
||
42. Строительство микрорайона коттеджной застройки в Северном микрорайоне |
13 |
|
|
|
6,5 |
6,5 |
СМУ-55 |
Ввод объемов жилой площади |
||
собственные средства |
13 |
|
|
|
6,5 |
6,5 |
|
|
||
43. Муниципальной целевой программы# "Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008-2010 г." |
17,98 |
2,813 |
1,832 |
13,335 |
|
|
Администрация города Белокуриха |
Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха |
||
федеральный бюджет: |
16,775 |
1,658 |
1,832 |
13,285 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
1,155 |
1,155 |
|
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,05 |
|
|
0,05 |
|
|
|
|
||
Итого: |
1325,145 |
200,493 |
241,317 |
288,335 |
390 |
205 |
|
|
||
собственные средства: |
1307,165 |
197,68 |
239,485 |
275 |
390 |
205 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
16,775 |
1,658 |
1,832 |
13,285 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
1,155 |
1,155 |
|
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,05 |
|
|
0,05 |
|
|
|
|
||
Социальная сфера города Белокуриха | ||||||||||
Культура | ||||||||||
44. Проведение общегородских праздников |
6,343 |
1,06 |
1,183 |
1,0 |
1,5 |
1,6 |
Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха |
Культурное развитие населения |
||
муниципальный бюджет: |
5,27 |
0,69 |
0,98 |
0,5 |
1,5 |
1,6 |
|
|
||
собственные средства: |
1,073 |
0,37 |
0,203 |
0,5 |
|
|
|
|
||
45. Муниципальная целевая программа "Культура г. Белокуриха на 2008-2010 годы" |
0,4865 |
0,2098 |
0,1591 |
0,1176 |
|
|
Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха |
Культурное развитие населения и отдыхающих |
||
краевой бюджет: |
0,2846 |
0,1176 |
0,098 |
0,069 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,2019 |
0,0922 |
0,0611 |
0,0486 |
|
|
|
|
||
46. Строительство городского музея |
10 |
|
|
|
5 |
5 |
Инвестор |
Культурное развитие населения и отдыхающих |
||
собственные средства: |
10 |
|
|
|
5 |
5 |
|
|
||
Итого: |
16,8295 |
1,2698 |
1,3421 |
1,1176 |
6,5 |
6,6 |
|
|
||
краевой бюджет: |
0,2846 |
0,1176 |
0,098 |
0,069 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
5,4719 |
0,7822 |
1,0411 |
0,5486 |
1,5 |
1,6 |
|
|
||
собственные средства: |
11,073 |
0,37 |
0,203 |
0,5 |
5 |
5 |
|
|
||
Образование и молодежь | ||||||||||
47. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха |
7,43 |
0,804 |
3,626 |
|
1,5 |
1,5 |
Администрация города Белокуриха |
Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей |
||
муниципальный бюджет: |
7,43 |
0,804 |
3,626 |
|
1,5 |
1,5 |
|
|
||
48. Реконструкция реабилитационного центра на базе "Белокурихинской средней общеобразовательной школы N 2" |
14,3 |
|
|
|
7,0 |
7,3 |
Администрация города Белокуриха |
Создание условий для физического воспитания детей |
||
краевой бюджет: |
7,2 |
|
|
|
3,5 |
3,7 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
7,1 |
|
|
|
3,5 |
3,6 |
|
|
||
49. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская |
102,686 |
0,806 |
|
1,88 |
50 |
50 |
Администрация г. Белокуриха |
Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях |
||
краевой бюджет: |
50 |
|
|
|
25 |
25 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
52,686 |
0,806 |
|
1,88 |
25 |
25 |
|
|
||
50. Участие в муниципальной целевой программе "Программа развития образования города Белокуриха на 2009-2010 гг." |
3,494 |
|
1,994 |
1,5 |
|
|
Администрация города Белокуриха |
Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально-активной, творческой личности. |
||
муниципальный бюджет: |
3,494 |
|
1,994 |
1,5 |
|
|
|
|
||
51. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (2 этап) |
1,881 |
0,615 |
0,769 |
0,497 |
|
|
Администрация города Белокуриха |
Обеспечение жильем. |
||
федеральный бюджет: |
1,881 |
0,615 |
0,769 |
0,497 |
|
|
|
|
||
52. Краевая целевая программа "Дети Алтая" на 2007-2010 подпрограмм "Дети и семья: Дети-сироты" |
6,3716 |
1,129 |
1,5986 |
1,761 |
1,883 |
|
Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха |
Помощь детям сиротам#. |
||
краевой бюджет: |
5,5036 |
1,043 |
1,3696 |
1,495 |
1,596 |
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,868 |
0,086 |
0,229 |
0,266 |
0,287 |
|
|
|
||
53. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010 годы |
1,7542 |
0,3487 |
0,953 |
0,4525 |
|
|
Комитет по образованию Адм. г. Белокуриха |
Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ. |
||
краевой бюджет: |
1,7542 |
0,3487 |
0,953 |
0,4525 |
|
|
|
|
||
54. Реконструкция здания начальной школы под детский сад |
21,395 |
|
1,38 |
10,015 |
10 |
|
Детский сад "Сказка" |
280 детей будут посещать детский сад. Ввод новых рабочих мест. |
||
муниципальный бюджет: |
21,395 |
|
1,38 |
10,015 |
10 |
|
|
|
||
55. "Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений": монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
0,291 |
0,291 |
|
|
|
|
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха |
Повышение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. |
||
муниципальный бюджет: |
0,291 |
0,291 |
|
|
|
|
|
|
||
56. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы" в учреждениях образования |
0,329 |
0,329 |
|
|
|
|
Комитет по образованию Адм. г. Белокуриха |
Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях |
||
краевой бюджет: |
0,329 |
0,329 |
|
|
|
|
|
|
||
57. Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Белокуриха" на 2009-2011 годы |
1,7848 |
0,1268 |
0,398 |
0,66 |
0,6 |
|
Комитет по образованию Адм. города Белокуриха |
Поддержка молодежи города Белокуриха. |
||
краевой бюджет: |
0,3208 |
0,1268 |
0,084 |
0,11 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,464 |
- |
0,314 |
0,55 |
0,6 |
|
|
|
||
58. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" развитие сельского спорта приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
0,086 |
0,086 |
|
|
|
|
Комитет по образованию Адм. города Белокуриха |
Обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием |
||
краевой бюджет: |
0,086 |
0,086 |
|
|
|
|
|
|
||
59. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Белокуриха" на 2004-2010 годы |
2,8264 |
0,7844 |
0,969 |
1,073 |
|
|
Администрация города Белокуриха |
Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха. |
||
краевой бюджет: |
1,7256 |
0,4866 |
0,663 |
0,576 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,1008 |
0,2978 |
0,306 |
0,497 |
|
|
|
|
||
60. Капитальный ремонт, Благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках |
1,974 |
|
0,44 |
0,534 |
1,0 |
|
МДОУ Детский сад "Аленушка" |
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
||
муниципальный бюджет: |
1,974 |
|
0,44 |
0,534 |
1,0 |
|
|
|
||
61. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище |
4,003 |
0,74 |
0,563 |
0,3 |
1,2 |
1,2 |
МДОУ детский сад "Рябинка" |
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
||
муниципальный бюджет: |
4,003 |
0,74 |
0,563 |
0,3 |
1,2 |
1,2 |
|
|
||
62. Муниципальная целевая программа "Молодежная политика в г. Белокуриха на 2006-2008 годы" |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение социально-экономического положения молодежи в г. Белокуриха. |
||
муниципальный бюджет: |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
|
|
|
||
63. ВЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" на 2008-2010 гг. |
2,147 |
2,147 |
|
|
|
|
ГОРОНО |
Улучшение материально-технической базы КШП. |
||
краевой бюджет: |
2,147 |
2,147 |
|
|
|
|
|
|
||
64. ФЦП "Внедрение комплексных мер модернизации образование#" на 2008-2010 гг. |
3,133 |
1,21 |
1,923 |
|
|
|
ГОРОНО |
Улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ. |
||
федеральный бюджет: |
3,133 |
1,21 |
1,923 |
|
|
|
|
|
||
65. Реконструкция здания ЦЭВ, 1 очередь - пристрой входной группы |
10,2 |
|
|
|
10,2 |
|
Администрация города Белокуриха |
Создание условий для дополнительного художественного и профессионального образования детей |
||
краевой бюджет: |
5,1 |
|
|
|
5,1 |
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
5,1 |
|
|
|
5,1 |
|
|
|
||
Итого: |
186,4964 |
9,8269 |
14,6136 |
18,6725 |
83,383 |
60,0 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
5,014 |
1,825 |
2,692 |
0,497 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
74,1662 |
4,5671 |
3,0696 |
2,6335 |
35,196 |
28,7 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
107,3158 |
3,4348 |
8,852 |
15,542 |
48,187 |
31,3 |
|
|
||
Здравоохранение | ||||||||||
66. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи |
3,6 |
|
2,1 |
1,5 |
|
|
БЦГБ |
Улучшение качества оказания первой медицинской помощи. |
||
муниципальный бюджет: |
3,6 |
|
2,1 |
1,5 |
|
|
|
|
||
67. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007-2011 годы |
1,1213 |
0,9323 |
0,124 |
0,032 |
0,033 |
|
|
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения г. Белокуриха. |
||
краевой бюджет |
1,1213 |
0,9323 |
0,124 |
0,032 |
0,033 |
|
|
|
||
68. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения |
5,339 |
2,487 |
0,752 |
|
1,1 |
1 |
БЦГБ |
Улучшение условий работы. Повышение качества обслуживания населения. |
||
муниципальный бюджет: |
5,339 |
2,487 |
0,752 |
|
1,1 |
1 |
|
|
||
69. Участие в КЦП и МЦП "Сахарный диабет на 2007-2011 годы" |
1,9442 |
0,3562 |
0,428 |
0,53 |
0,63 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом |
||
краевой бюджет: |
0,0362 |
0,0262 |
0,01 |
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,908 |
0,33 |
0,418 |
0,53 |
0,63 |
|
|
|
||
70. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011 годы "Вакцинопрофилактика" |
1,9025 |
1,0018 |
0,664 |
0,116 |
0,1207 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня заболеваемости |
||
федеральный бюджет: |
1,3548 |
0,8348 |
0,52 |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,5477 |
0,167 |
0,144 |
0,116 |
0,1207 |
|
|
|
||
71. Участие в КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011 годы "Профилактика и лечение СПИД" |
0,1266 |
0,0036 |
0,123 |
|
|
|
БЦГБ |
Сокращение уровня смертности больных СПИДом |
||
федеральный бюджет: |
0,1266 |
0,0036 |
0,123 |
|
|
|
|
|
||
72. Участие в КЦП и МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" |
1,2666 |
0,0286 |
0,238 |
0,5 |
0,5 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня смертности больных туберкулезом |
||
краевой бюджет: |
0,0436 |
0,0286 |
0,015 |
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,223 |
|
0,223 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
||
73. Участие в КЦП "Дети Алтая" Здоровое поколение |
0,3371 |
0,1911 |
0,146 |
|
|
|
БЦГБ |
Сокращение уровня заболеваемости среди детей |
||
краевой бюджет: |
0,3371 |
0,1911 |
0,146 |
|
|
|
|
|
||
74. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007-2011 гг. |
0,15 |
0,125 |
0,025 |
|
|
|
БЦГБ |
Сокращение уровня заболеваемости населения |
||
краевой бюджет: |
0,15 |
0,125 |
0,025 |
|
|
|
|
|
||
75. ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010 годы. |
0,0046 |
0,0046 |
|
|
|
|
БЦГБ |
Увеличение уровня рождаемости в г. Белокуриха. |
||
краевой бюджет: |
0,0046 |
0,0046 |
|
|
|
|
|
|
||
76. Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения |
0,1818 |
0,1818 |
|
|
|
|
БЦГБ |
Создание безопасных условий работы учреждения БГБЦ. |
||
муниципальный бюджет: |
0,1818 |
0,1818 |
|
|
|
|
|
|
||
Итого: |
15,9737 |
5,312 |
4,6 |
2,678 |
2,3837 |
1,00 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
1,4814 |
0,8384 |
0,643 |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
2,2405 |
1,4748 |
0,464 |
0,148 |
0,1537 |
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
12,2518 |
2,9988 |
3,493 |
2,53 |
2,23 |
1,00 |
|
|
||
Социальная защита | ||||||||||
77. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
25,349 |
6,167 |
9,191 |
9,991 |
|
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Предоставление субсидий социально-незащищенным# гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг |
||
краевой бюджет: |
25,349 |
6,167 |
9,191 |
9,991 |
|
|
|
|
||
78. Оказание помощи в денежной форме |
0,3544 |
0,1185 |
0,1166 |
0,1193 |
|
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
||
краевой бюджет: |
0,3544 |
0,1185 |
0,1166 |
0,1193 |
|
|
|
|
||
79. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
7,932 |
2,39 |
3,002 |
2,54 |
|
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Выплата ежемесячного пособия на детей. |
||
краевой бюджет: |
7,932 |
2,39 |
3,002 |
2,54 |
|
|
|
|
||
80. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
0,2285 |
0,0675 |
0,1 |
0,061 |
|
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Организация отдыха детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
||
федеральный бюджет: |
0,2285 |
0,0675 |
0,1 |
0,061 |
|
|
|
|
||
81. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2008 год" |
1,3036 |
1,3036 |
|
|
|
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
||
федеральный бюджет: |
0,1855 |
0,1855 |
|
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,4891 |
0,4891 |
|
|
|
|
|
|
||
собственные средства: |
0,629 |
0,629 |
|
|
|
|
|
|
||
82. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2009 год" |
0,622 |
|
0,622 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
||
муниципальный бюджет: |
0,622 |
|
0,622 |
|
|
|
|
|
||
83. КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008-2015 годы |
0,0733 |
|
0,006 |
0,0229 |
0,0227 |
0,0217 |
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
||
краевой бюджет: |
0,0733 |
|
0,006 |
0,0229 |
0,0227 |
0,0217 |
|
|
||
84. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому |
0,11 |
|
0,011 |
0,049 |
0,05 |
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Воспитание детей в дошкольных учреждениях города. |
||
краевой бюджет: |
0,11 |
|
0,011 |
0,049 |
0,05 |
|
|
|
||
85. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2010 год" |
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
Администрация города Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
||
муниципальный бюджет: |
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
|
|
||
Итого: |
36,4728 |
10,0466 |
13,0486 |
13,2832 |
0,0727 |
0,0217 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
0,42 |
0,253 |
0,106 |
0,061 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
33,8127 |
8,6755 |
12,3206 |
12,7222 |
0,0727 |
0,0217 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,6111 |
0,4891 |
0,622 |
0,5 |
|
|
|
|
||
собственные средства: |
0,629 |
0,629 |
|
|
|
|
|
|
||
Содействие занятости населения | ||||||||||
86. Участие в МЦП и КЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2006-2008 годы" |
4,3187 |
4,3187 |
|
|
|
|
КГУ "Центр занятости населения г. Белокуриха" |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
||
краевой бюджет: |
3,5923 |
3,5923 |
|
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,3228 |
0,3228 |
|
|
|
|
|
|
||
собственные средства: |
0,4036 |
0,4036 |
|
|
|
|
|
|
||
86. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2009 год" |
10,267 |
|
10,267 |
|
|
|
КГУ "Центр занятости населения" |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
||
краевой бюджет: |
6,0495 |
|
9,881 |
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,277 |
|
0,239 |
|
|
|
|
|
||
собственные средства: |
|
|
0,147 |
|
|
|
|
|
||
87. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году" |
2,081 |
|
2,081 |
|
|
|
КГУ "Центр занятости населения" |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
||
федеральный бюджет: |
2,081 |
|
2,081 |
|
|
|
|
|
||
88. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2010 год" |
8,919 |
|
|
8,919 |
|
|
КГУ "Центр занятости населения" |
Снижение уровня безработицы |
||
краевой бюджет: |
8,669 |
|
|
8,669 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,25 |
|
|
0,25 |
|
|
|
|
||
89. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2010 году" |
2,012 |
|
|
2,012 |
|
|
КГУ "Центр занятости населения |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
||
федеральный бюджет: |
2,012 |
|
|
2,012 |
|
|
|
|
||
Итого: |
27,5977 |
4,3187 |
12,348 |
10,931 |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет: |
4,093 |
|
2,081 |
2,012 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,8118 |
0,3228 |
0,239 |
0,25 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
22,1423 |
3,5923 |
9,881 |
8,669 |
|
|
|
|
||
собственные средства: |
0,5506 |
0,4036 |
0,147 |
|
|
|
|
|
||
Физическая культура и спорт | ||||||||||
90. Строительство спортивно-развлекательного комплекса |
280 |
|
|
|
100 |
180 |
Инвестор |
Улучшение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
||
собственные средства: |
280 |
|
|
|
100 |
180 |
|
|
||
91. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе |
2,835 |
|
1,485 |
|
0,5 |
0,85 |
Администрация г. Белокуриха |
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
||
муниципальный бюджет: |
2,835 |
|
1,485 |
|
0,5 |
0,85 |
|
|
||
92. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" Организация работы двух дополнительных отделений в ДЮСШ |
10,9322 |
1,2822 |
6,183 |
1,617 |
1,85 |
|
Спортивная школа ДЮСШ |
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
||
краевой бюджет: |
10,6302 |
0,9802 |
6,183 |
1,617 |
1,85 |
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,302 |
0,302 |
|
|
|
|
|
|
||
93. ВЦП "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009-2011 годы |
0,798 |
|
0,147 |
0,355 |
0,296 |
|
Администрация г. Белокуриха |
Организация и проведение соревнований по футболу, приобретение спортивного инвентаря. |
||
краевой бюджет: |
0,798 |
|
0,147 |
0,355 |
0,296 |
|
|
|
||
94. Проведение организационно-массовых городских и межгородских спортивных мероприятий |
2,5475 |
0,9175 |
0,33 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
Администрация г. Белокуриха |
Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом. |
||
муниципальный бюджет: |
2,5475 |
0,9175 |
0,33 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
|
|
||
95. Приобретение инвентаря для спортивных школ города |
2,419 |
0,875 |
0,294 |
0,25 |
0,5 |
0,5 |
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение материальной базы спортивных школ. |
||
муниципальный бюджет: |
2,419 |
0,875 |
0,294 |
0,25 |
0,5 |
0,5 |
|
|
||
96. Проектирование и строительство стадиона |
16 |
|
|
|
1 |
15 |
|
|
||
краевой бюджет: |
7,5 |
|
|
|
|
7,5 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
8,5 |
|
|
|
1 |
7,5 |
|
|
||
Итого: |
315,5317 |
3,0747 |
8,439 |
2,522 |
104,646 |
196,85 |
|
|
||
собственные средства: |
280 |
|
|
|
100 |
180 |
|
|
||
краевой бюджет: |
18,9282 |
0,9802 |
6,33 |
1,972 |
2,146 |
7,5 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
16,6035 |
2,0945 |
2,109 |
0,55 |
2,5 |
9,35 |
|
|
||
Инфраструктура города Белокуриха | ||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
97. Участие в инвестиционной целевой программе "Водоснабжение города Белокуриха на 2008-2012 гг." |
26,426 |
0,452 |
0,424 |
0,55 |
12,45 |
12,55 |
Администрация города Белокуриха |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
||
муниципальный бюджет: |
25,876 |
0,452 |
0,424 |
|
12,45 |
12,55 |
|
|
||
собственные средства: |
0,55 |
|
|
0,55 |
|
|
|
|
||
98. Строительство Энергоцентра |
1300 |
|
1300 |
|
|
|
Инвестор |
Обеспечение жителей электрической энергией. |
||
собственные средства: |
1300 |
|
1300 |
|
|
|
|
|
||
99. Внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 750 м по ул. Бр. Ждановых |
6,771 |
6,771 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой без перебоев в летнее время. |
||
муниципальный бюджет: |
6,771 |
6,771 |
|
|
|
|
|
|
||
100. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей |
3,898 |
1,029 |
2,069 |
0,8 |
|
|
ОАО "Водоканал", Администрация г. Белокуриха |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
||
собственные средства: |
2,501 |
1,029 |
0,672 |
0,8 |
|
|
|
|
||
местный бюджет: |
1,397 |
|
1,397 |
|
|
|
|
|
||
101. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Белокуриха |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха |
Выполнение требований пропуска современных автомобильных нагрузок, повышение безопасности дорожного движения |
||
муниципальный бюджет: |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
||
102. Строительство моста через реку Белокуриха |
35 |
|
|
|
35 |
|
Администрация г. Белокуриха |
Повышение безопасности дорожного движения, пропуск грузовых машин. |
||
краевой бюджет: |
17,5 |
|
|
|
17,5 |
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
17,5 |
|
|
|
17,5 |
|
|
|
||
103. Газификация города Белокуриха |
196,696 |
70,239 |
83,815 |
42,642 |
|
|
Администрация г. Белокуриха, инвестор |
Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии |
||
собственные средства: |
158 |
68 |
70 |
20 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
18,836 |
|
11,694 |
7,142 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
19,86 |
2,239 |
2,121 |
15,5 |
|
|
|
|
||
104. Газификация индивидуальных жилых домов |
23,215 |
1,3 |
3,915 |
6 |
6 |
6 |
Жители газифицируемых домов |
Улучшение качества жизни населения |
||
собственные средства: |
23,215 |
1,3 |
3,915 |
6 |
6 |
6 |
|
|
||
105. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокуриха |
42,13 |
4,289 |
11,341 |
8,0 |
9 |
9,5 |
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение инфраструктуры города. |
||
краевой бюджет: |
5,718 |
0,713 |
5,005 |
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
36,412 |
3,576 |
6,336 |
8,0 |
9 |
9,5 |
|
|
||
106. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья |
0,0674 |
0,0024 |
0,035 |
0,03 |
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Увеличение объемов строительства и ремонта дорог. |
||
краевой бюджет: |
0,0674 |
0,0024 |
0,035 |
0,03 |
|
|
|
|
||
107. Вынос полигона ТБО за городскую черту. Строительство мини-завода по переработке твердых бытовых отходов |
11 |
|
|
|
3 |
8 |
Предложение для инвестора |
Улучшение экологической обстановки в городе |
||
собственные средства: |
11 |
|
|
|
3 |
8 |
|
|
||
108. Участие в муниципальной целевой программе "Освещение города Белокуриха на 2007-2010 гг." |
3,8585 |
2,22 |
0,412 |
1,2265 |
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Благоустройство города Белокуриха. |
||
муниципальный бюджет: |
3,8585 |
2,22 |
0,412 |
1,2265 |
|
|
|
|
||
109. Озеленение города Белокурихи |
6,589 |
0,932 |
1,157 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение благоустроенности, рекреации города. |
||
муниципальный бюджет: |
6,589 |
0,932 |
1,157 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
||
110. Строительство теплотрассы от ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" до 40-ка квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17. |
6,192 |
6,192 |
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха |
Теплоснабжение жителей дома. |
||
муниципальный бюджет: |
6,192 |
6,192 |
|
|
|
|
|
|
||
111. Охрана окружающей среды города Белокуриха |
0,692 |
0,107 |
0,131 |
0,144 |
0,15 |
0,16 |
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение экологической обстановки города Белокуриха. |
||
муниципальный бюджет: |
0,692 |
0,107 |
0,131 |
0,144 |
0,15 |
0,16 |
|
|
||
112. Приобретение оборудования для метео-станции# г. Белокуриха |
1,069 |
|
1,069 |
|
|
|
Комитет по управлению имуществом |
Определение погодных явлений в г. Белокуриха. |
||
муниципальный бюджет: |
1,069 |
|
1,069 |
|
|
|
|
|
||
113. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции |
38,444 |
28,593 |
2,351 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" |
Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь. |
||
собственные средства: |
38,444 |
28,593 |
2,351 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
|
||
114. Устройство светофора, остановок, дорожных знаков |
2,472 |
0,712 |
1,083 |
1,0 |
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Обеспечение безопасности населения города. |
||
муниципальный бюджет: |
2,472 |
0,712 |
1,083 |
1,0 |
|
|
|
|
||
115. МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2009 год" |
35,779 |
0,703 |
35,077 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Восстановление технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов |
||
федеральный бюджет: |
31,197 |
|
31,197 |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,424 |
|
0,425 |
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
2,404 |
0,703 |
1,701 |
|
|
|
|
|
||
собственные средства: |
1,754 |
|
1,754 |
|
|
|
|
|
||
116. МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2010 год" |
22,487 |
|
|
22,487 |
|
|
|
Восстановление технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов |
||
федеральный бюджет: |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,272 |
|
|
0,272 |
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
1,091 |
|
|
1,091 |
|
|
|
|
||
собственные средства: |
1,124 |
|
|
1,124 |
|
|
|
|
||
117. МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год" |
10,608 |
|
|
10,608 |
|
|
|
Переселение граждан из аварийного жилья. |
||
федеральный бюджет: |
9,965 |
|
|
9,965 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,129 |
|
|
0,129 |
|
|
|
|
||
местный бюджет: |
0,514 |
|
|
0,514 |
|
|
|
|
||
Итого: |
1774,6179 |
124,4414 |
1442,879 |
97,4875 |
69,6 |
40,21 |
|
|
||
собственные средства: |
1536,588 |
98,922 |
1378,692 |
30,974 |
11,5 |
16,5 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
61,162 |
|
31,197 |
29,965 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
42,9474 |
0,7154 |
17,159 |
7,573 |
17,5 |
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
133,9205 |
24,804 |
15,831 |
28,9755 |
40,6 |
23,71 |
|
|
||
Безопасность и правопорядок | ||||||||||
118. МЦП "Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокуриха на 2006-2008 годы" |
0,368 |
0,368 |
|
|
|
|
ОВД города Белокуриха |
Снижение уровня преступности. |
||
муниципальный бюджет: |
0,368 |
0,368 |
|
|
|
|
|
|
||
119. Участие в МЦП и КЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы" |
0,514 |
0,07 |
0,12 |
0,12 |
0,102 |
0,102 |
ОВД города Белокуриха |
Сокращение дорожно-транспортных происшествий. |
||
муниципальный бюджет: |
0,514 |
0,07 |
0,12 |
0,12 |
0,102 |
0,102 |
|
|
||
120. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2007-2008 годы" |
0,617 |
0,617 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности. |
||
муниципальный бюджет: |
0,617 |
0,617 |
|
|
|
|
|
|
||
121. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2009-2010 годы" |
0,568 |
|
0,318 |
0,25 |
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности. |
||
муниципальный бюджет: |
0,568 |
|
0,318 |
0,25 |
|
|
|
|
||
122. МЦП "Комплексные меры по профилактике правонарушений в городе Белокуриха на 2009-2012 годы" |
0,684 |
|
|
0,05 |
0,442 |
0,192 |
ОВД города Белокуриха |
Снижение уровня преступности. |
||
муниципальный бюджет: |
0,684 |
|
|
0,05 |
0,442 |
0,192 |
|
|
||
Итого: |
2,751 |
1,055 |
0,438 |
0,42 |
0,544 |
0,294 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
2,751 |
1,055 |
0,438 |
0,42 |
0,544 |
0,294 |
|
|
||
Охрана труда | ||||||||||
123. Проведение периодических медицинских осмотров работников |
1,4148 |
0,6438 |
0,438 |
0,333 |
|
|
БЦГБ |
|
||
федеральный бюджет: |
1,4148 |
0,6438 |
0,438 |
0,333 |
|
|
|
|
||
Итого: |
1,4148 |
0,6438 |
0,438 |
0,333 |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет: |
1,4148 |
0,6438 |
0,438 |
0,333 |
|
|
|
|
||
Транспорт | ||||||||||
124. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений |
1,0732 |
0,6362 |
0,437 |
|
|
|
ГОРОНО |
Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города |
||
муниципальный бюджет: |
1,0732 |
0,6362 |
0,437 |
|
|
|
|
|
||
125. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению |
0,806 |
0,169 |
0,093 |
0,174 |
0,18 |
0,19 |
Администрация города Белокуриха |
Подвоз льготников на дачные участки |
||
федеральный бюджет: |
0,012 |
0,012 |
|
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,027 |
0,027 |
|
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
0,767 |
0,13 |
0,093 |
0,174 |
0,18 |
0,19 |
|
|
||
126. Перевозка пассажиров по маршрутам N 9, 10, 11 |
3,161 |
|
0,271 |
0,94 |
0,95 |
1,0 |
|
Перевозка пассажиров городским транспортом |
||
муниципальный бюджет: |
3,161 |
|
0,271 |
0,94 |
0,95 |
1,0 |
|
|
||
Итого: |
5,0402 |
0,8052 |
0,801 |
1,114 |
1,13 |
1,19 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
0,012 |
0,012 |
|
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
0,027 |
0,027 |
|
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет: |
5,0012 |
0,7662 |
0,801 |
1,114 |
1,13 |
1,19 |
|
|
||
Всего на реализацию мероприятий: |
5498,8723 |
987,8721 |
2024,085 |
555,3398 |
1087,809 |
843,7657 |
|
|
||
собственные средства: |
4915,6096 |
917,8776 |
1900,012 |
423,72 |
935,5 |
738,5 |
|
|
||
федеральный бюджет: |
90,6482 |
5,2302 |
39,265 |
46,153 |
|
|
|
|
||
краевой бюджет: |
203,4813 |
27,5319 |
50,8726 |
33,7867 |
55,0684 |
36,2217 |
|
|
||
муниципальный бюджет: |
289,1335 |
37,2324 |
33,936 |
51,6801 |
97,241 |
69,044 |
|
|
3. Приложение 2 к Программе "Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального района (городского округа) Белокуриха на период до 2012 и 2017 года изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы
муниципального района (городского округа) Белокуриха на период до 2012 и 2017 года
N п/п |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2008-2012 |
2013-2017 |
2008-2017 |
1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения | ||||||||||||
1.1 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения |
на 1000 чел. населения |
-0,4 |
-0,3 |
0,1 |
-0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
х |
х |
0,9 |
1.2 |
Общий коэффициент рождаемости |
на 1000 чел. населения |
11,9 |
12,3 |
13,3 |
13,8 |
14,0 |
х |
х |
х |
х |
14,9 |
1.3 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) |
на 1000 чел. населения |
-7,6 |
-5,42 |
0,6 |
-0,7 |
0,7 |
х |
х |
х |
х |
1,2 |
1.4 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
8135 |
10211 |
13273 |
12063 |
13284 |
14612 |
16074 |
х |
х |
23615 |
1.5 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника |
рублей |
8720 |
10699 |
13257 |
13580 |
14875 |
16363 |
17999 |
х |
х |
23760 |
1.6 |
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы |
% |
115,1 |
122,7 |
123,9 |
102,4 |
110,0 |
х |
х |
184,1 |
148,8 |
240 |
1.7 |
Покупательная способность средней заработной платы |
% |
294 |
298,7 |
294,2 |
265,6 |
270 |
х |
х |
х |
х |
316 |
1.8 |
Темп роста численности занятых в экономике |
в % к предыдущему году |
100,1 |
107 |
101,8 |
94,8 |
102,0 |
х |
х |
102,1 |
100,4 |
102,5 |
1.9 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению |
% |
3,1 |
2,3 |
1,3 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
1,9 |
х |
х |
х |
1.10 |
Уровень преступности |
количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей |
20,6 |
19,6 |
17,5 |
16,3 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
х |
х |
16 |
2. Индикаторы развития экономического потенциала | ||||||||||||
2.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения |
тыс. рублей |
12,7 |
15,9 |
21,1 |
24,2 |
28,1 |
29,4 |
32,1 |
х |
х |
х |
2.2 |
Индекс промышленного производства |
в % к предыдущему году |
99,6 |
92,8 |
105,9 |
88,2 |
104,9 |
100,3 |
100,5 |
108,3 |
115,2 |
105,7 |
2.3 |
Степень износа основных производственных фондов в экономике |
% |
35,3 |
35,1 |
34,9 |
34,9 |
34,9 |
х |
х |
|
|
|
2.4 |
Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности в целом по экономике |
% |
100 |
88,9 |
81,8 |
96,0 |
96,0 |
х |
х |
|
|
|
2.5 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике |
% |
18,7 |
27,6 |
28,1 |
30,6 |
31,0 |
х |
х |
|
|
|
2.6 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения |
рублей |
30385 |
31221 |
33706 |
30698 |
36818 |
40500 |
41310 |
х |
х |
|
2.7 |
Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
% |
228,9 |
89,0 |
106,9 |
91,6 |
98,8 |
98,3 |
102,0 |
115,5 |
133,8 |
132,3 |
2.8 |
Ввод новых рабочих мест |
единиц |
192 |
263 |
184 |
143 |
116 |
84 |
76 |
|
|
|
3. Индикаторы бюджетной системы | ||||||||||||
3.1 |
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета |
руб. на душу населения |
5547 |
7790 |
10092 |
9258 |
12337 |
12954 |
13602 |
х |
х |
20403 |
3.2 |
Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета |
% |
52,7 |
59,0 |
73 |
59,7 |
72,4 |
х |
х |
х |
х |
80 |
3.3 |
Уровень дотационности бюджета |
% |
10,2 |
15,0 |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
х |
х |
8,0 |
3.4 |
Отношение кредиторской задолженности консолидированного бюджета к доходам консолидированного бюджета |
% |
8 |
5 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
4. Индикаторы инфраструктурного потенциала | ||||||||||||
4.1 |
Обеспеченность жильем |
кв. м на душу населения |
21,2 |
22,2 |
23,1 |
24,2 |
25,0 |
25,2 |
25,4 |
|
|
27,2 |
4.2 |
Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования |
кв. м на 1000 человек населения |
458,8 |
907,2 |
856 |
1053 |
1183 |
1033 |
827 |
|
|
986,7 |
4.3 |
Степень износа основных фондов коммунального хозяйства |
% |
70 |
70 |
74 |
74 |
74 |
х |
х |
|
|
|
4.4 |
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений |
% |
98,4 |
93,8 |
98,0 |
97,7 |
93,0 |
х |
х |
|
|
|
4.5 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
км |
81,3 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
|
|
|
4.6 |
Грузооборот автомобильного транспорта |
млн. тн/км |
6,3 |
6,3 |
3,7 |
2,4 |
2,0 |
х |
х |
|
|
|
4.7 |
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
48,2 |
60,0 |
92,6 |
80,2 |
90,4 |
92,2 |
94,0 |
|
|
|
4.8 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% |
116,6 |
112,5 |
136,8 |
77,2 |
102,5 |
102,0 |
102,0 |
101,5 |
117,0 |
120,0 |
4.9 |
Оборот общественного питания в расчете на душу населения |
рублей |
4936 |
9858 |
13568 |
13332 |
15442 |
16986 |
18685 |
|
|
|
4.10 |
Индекс физического объема оборота общественного питания |
% |
110,2 |
167,3 |
101,6 |
85,9 |
102,5 |
110,0 |
110,0 |
|
|
|
4.11 |
Темп роста платных услуг населению |
% |
100,1 |
132,3 |
124,6 |
102,8 |
105,9 |
106,0 |
106,5 |
|
|
|
5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры | ||||||||||||
5.1 |
Обеспеченность населения больничными койками |
коек на 10 000 чел. населения |
104,6 |
112,9 |
112,8 |
112,8 |
112,8 |
х |
х |
|
|
|
5.2 |
Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 000 чел. населения |
220 |
275,4 |
284,8 |
215 |
215 |
х |
х |
|
|
|
5.3 |
Обеспеченность населения врачами |
врачей на 10 000 чел. населения |
184,1 |
179,0 |
177,5 |
165,2 |
165,0 |
170,0 |
170,0 |
|
|
|
5.4 |
Общая заболеваемость населения |
на 1000 чел. населения |
1853 |
1940 |
2195 |
2357,5 |
2360 |
х |
х |
|
|
|
5.5 |
Уровень диспансеризации населения |
на 1000 чел. населения |
6 |
46,4 |
45,5 |
46 |
46 |
х |
х |
|
|
|
5.6 |
Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу проживающего населения |
% |
28,9 |
29 |
29,1 |
15,4 |
16,0 |
16,0 |
17,0 |
х |
х |
16,0 |
5.7 |
Охват дошкольным образованием (число детей, посещающих дошкольные учреждения, к общему числу детей в возрасте до 7 лет) |
% |
45 |
46,5 |
49,4 |
47,7 |
49,4 |
52 |
52 |
|
|
|
5.8 |
Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами |
учеников на 1 компьютер |
60 |
34 |
20 |
21,8 |
х |
х |
х |
|
|
|
5.9 |
Обеспеченность спортивными сооружениями |
кв. м на 10 000 чел. населения |
2501 |
2501 |
2501 |
2501 |
2501 |
2535 |
2535 |
|
|
|
5.10 |
Доля лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края |
% |
8,6 |
8,6 |
8,9 |
11,8 |
12,0 |
х |
х |
|
|
15 |
5.11 |
Обеспеченность населения учреждениями культуры: общедоступными библиотеками; учреждениями культурно-досугового типа |
учреждений на 10 000 человек населения |
5 4 |
5 4 |
5 4 |
5 4 |
5 4 |
Х 4 |
Х 4 |
|
|
|
4. Приложение 3 к Программе "Прогноз основных показателей социально-экономического развития город# Белокуриха на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
Приложение N 3
Прогноз основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования город Белокуриха на период до 2017 года
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
2006 год отчет |
2007 год отчет |
2008 год отчет |
2009 год отчет |
Прогноз1 |
2017 в % к 2007 |
|||||||||||
отчет 2010 |
год 2011 |
год 2012 |
год 2013 |
год 2014 |
год 2015 |
год 2016 |
год 2017 |
||||||||||||
1. |
Индекс потребительских цен: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
декабрь к декабрю предыдущего года |
% |
107,7 |
109,3 |
114,5 |
110,1 |
111,0 |
108,2 |
107,4 |
105,1 |
104,8 |
104,5 |
104,2 |
103,9 |
|
|||||
среднегодовой |
% |
108,4 |
108,6 |
114,5 |
113,4 |
111,6 |
108,8 |
107,4 |
105,1 |
104,8 |
104,5 |
104,2 |
103,9 |
|
|||||
2. |
Численность населения (среднегодовая) |
человек |
14609 |
14568 |
14531 |
14526 |
14540 |
14545 |
14540 |
14540 |
14545 |
14550 |
14560 |
14568 |
100 |
||||
3. |
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в сфере производства промышленной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в действующих ценах |
тыс.руб. |
187368 |
232291 |
304639 |
356660 |
407614 |
432550 |
458187 |
484444 |
510235 |
535328 |
559486 |
582470 |
250,8 |
|||||
индекс промышленного производства |
% |
99,5 |
92,8 |
105,9 |
88,2 |
104,9 |
100,3 |
100,5 |
100,6 |
100,5 |
100,4 |
100,3 |
100,2 |
|
|||||
4. |
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |
единиц |
169 |
242 |
321 |
374 |
370 |
370 |
372 |
374 |
376 |
378 |
380 |
382 |
158 |
||||
5. |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего |
человек |
1392 |
1784 |
2539 |
2320 |
2325 |
2330 |
2335 |
2340 |
2345 |
2350 |
2355 |
2360 |
132,3 |
||||
6. |
Объем товаров и услуг, реализованных малыми предприятиями |
тыс.руб. |
463700 |
852233 |
770021 |
768874 |
830383 |
888510 |
950706 |
988734 |
1038171 |
1079698 |
1122886 |
1156572 |
135,7 |
||||
7. |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в действующих ценах |
тыс.руб. |
446661 |
454827 |
489775 |
445923 |
534818 |
528492 |
567614 |
607300 |
647270 |
669135 |
677834 |
684612 |
150,5 |
|||||
в сопоставимых ценах |
% |
122 |
89,0 |
106,9 |
91,6 |
98,8 |
93,4 |
101,9 |
101,8 |
101,7 |
101,5 |
101,3 |
101,0 |
|
|||||
8. |
Прибыль прибыльных организаций |
тыс.руб. |
243411 |
358784 |
296062 |
228879 |
238441 |
243210 |
248074 |
260478 |
273502 |
287177 |
301535 |
316612 |
88,2 |
||||
9. |
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в действующих ценах |
тыс.руб. |
709171 |
874332 |
1346019 |
1164767 |
1312729 |
1352111 |
1399435 |
1455412 |
1513629 |
1559038 |
1590218 |
1606120 |
183,7 |
|||||
в сопоставимых ценах |
% |
116,6 |
111,8 |
136,8 |
77,2 |
102,5 |
103,0 |
103,5 |
104,0 |
104,0 |
103,0 |
102,0 |
101,0 |
|
|||||
10. |
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в действующих ценах |
тыс.руб. |
72553 |
143607 |
197214 |
193664 |
224310 |
234449 |
236793 |
240345 |
245152 |
250055 |
255056 |
257607 |
179,4 |
|||||
в сопоставимых ценах |
% |
110,2 |
167,3 |
101,6 |
85,9 |
90,0 |
100,5 |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
101,0 |
|
|||||
11. |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в действующих ценах |
тыс.руб. |
580125 |
767744 |
950389 |
977199 |
996743 |
1006710 |
1021811 |
1042247 |
1068303 |
1100353 |
1127861 |
1161697 |
151,3 |
|||||
в сопоставимых ценах |
% |
100,1 |
111,6 |
110,6 |
90,7 |
100,9 |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
102,5 |
103,0 |
102,5 |
103,0 |
|
|||||
12. |
Денежные доходы населения |
тыс.руб. |
8135 |
10211 |
13273 |
12063 |
13284 |
14612 |
16073 |
17358 |
18747 |
20246 |
21866 |
23615 |
|
||||
темп роста к предыдущему периоду |
% |
114,5 |
125,5 |
130 |
90,9 |
110,1 |
110 |
110 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|
|||||
13. |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
% |
114,5 |
120,8 |
107,2 |
101,6 |
101,6 |
104,2 |
104,4 |
103,8 |
103,6 |
103,3 |
103,6 |
103,9 |
|
||||
14. |
Фонд заработной платы - всего |
тыс.руб. |
787695 |
1034195 |
1318919 |
1249863 |
1386588 |
1531707 |
1684877 |
1819668 |
1965241 |
2122460 |
2292257 |
2475638 |
239,4 |
||||
темп роста к предыдущему периоду |
% |
112,4 |
131,3 |
127,5 |
94,8 |
110,9 |
110,0 |
110,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
|
|||||
15. |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника |
руб. |
8720 |
10699 |
13257 |
13580 |
14875 |
16363 |
17999 |
19439 |
20994 |
22674 |
24487 |
26446 |
247,2 |
||||
темп роста к предыдущему периоду |
% |
115,1 |
122,7 |
123,9 |
102,4 |
109,5 |
110,0 |
110,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
|
|||||
16. |
Численность работников |
человек |
9707 |
9590 |
9499 |
9382 |
9390 |
9400 |
9400 |
9400 |
9400 |
9400 |
9400 |
9400 |
98,0 |
||||
17. |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
человек |
7528 |
8055 |
9034 |
8562 |
8688 |
8772 |
8848 |
8900 |
8925 |
8945 |
8950 |
8975 |
111,4 |
||||
18. |
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец года |
% |
3,1 |
2,3 |
1,3 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,4 |
1,3 |
56,5 |
||||
19.
|
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении*: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1. Теплоэнергия |
тыс. Гкал |
179,5 |
159,7 |
170,9 |
156,4 |
171 |
173 |
175 |
177 |
178 |
180 |
182 |
184 |
115,2 |
|||||
2. Хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
894 |
831 |
806,1 |
730,8 |
732 |
732 |
734 |
734 |
736 |
736 |
738 |
738 |
88,8 |
|||||
3. Пиво |
тыс. дал |
33 |
36 |
22,1 |
15,4 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
63,9 |
|||||
____. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
____.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 II вариант - умеренно-оптимистичный
* важнейшие виды продукции определяются муниципальным образованием самостоятельно
Глава города |
А.Ф.Каменев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 28 мая 2010 г. N 35 "О внесении изменений в Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 04.12.2007 N 103 "О принятии комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008-2017 гг."
Текст решения опубликован в Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи от 4 июня 2010 г.
Настоящее решение фактически прекратило действие.
Решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 24 ноября 2016 г. N 33 настоящее решение признано утратившим силу