Постановление администрации города Барнаула от 24 декабря 2019 г. N 2143
"О внесении изменений в приложения к постановлению администрации города от 05.08.2014 N 1671 (в редакции постановления от 29.03.2019 N 490)"
В соответствии с постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" постановляю:
1. Внести в приложения к постановлению администрации города от 05.08.2014 N 1671 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" (в редакции постановления от 29.03.2019 N 490) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Раздел "Паспорт муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.1.2. Абзацы 14, 15 подраздела 2.1 "Приоритеты политики в сфере реализации Программы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"закон Алтайского края от 27.12.2007 N 153-ЗС "Об основах взаимодействия органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края и общественных объединений, реализующих на территории Алтайского края социально значимые проекты";
закон Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года";";
1.1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 522663,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 69812,4 тыс. рублей;
2016 год - 65653,9 тыс. рублей;
2017 год - 77052,7 тыс. рублей;
2018 год - 69379,3 тыс. рублей;
2019 год - 79568,1 тыс. рублей;
2020 год - 80644,2 тыс. рублей;
2021 год - 80553,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 392873,6 тыс. рублей:
2015 год - 53022,4 тыс. рублей;
2016 год - 45483,9 тыс. рублей;
2017 год - 56882,7 тыс. рублей;
2018 год - 57319,3 тыс. рублей;
2019 год - 59368,1 тыс. рублей;
2020 год - 60444,2 тыс. рублей;
2021 год - 60353,0 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 129790,0 тыс. рублей:
2015 год - 16790,0 тыс. рублей;
2016 год - 20170,0 тыс. рублей;
2017 год - 20170,0 тыс. рублей;
2018 год - 12060,0 тыс. рублей;
2019 год - 20200,0 тыс. рублей;
2020 год - 20200,0 тыс. рублей;
2021 год - 20200,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и краевого бюджетов не предусматривается.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в приложении 6 к Программе.";
1.1.4. Разделы 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Методика оценки эффективности Программы Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии
с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" (далее - Порядок).
7. Механизм реализации Программы Ответственный исполнитель Программы - комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула:
обеспечивает разработку плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы, их согласование с соисполнителями Программы и утверждение в установленном порядке;
координирует деятельность соисполнителей Программы;
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов Программы (показателей подпрограмм), а также конечных результатов ее реализации;
проводит оценку эффективности Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Порядком. В случае выявления низкого уровня эффективности Программы (подпрограмм) разрабатывает и согласовывает с курирующим заместителем главы администрации города предложения по дальнейшей реализации (прекращению реализации) Программы (подпрограмм) или ее (их) отдельных мероприятий;
запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы, подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" (далее - АИС), проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;
вносит ежеквартальные отчеты по Программе в модуль "Муниципальные программы" АИС;
несет ответственность за своевременность и полноту внесения ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;
обеспечивает обязательную государственную регистрацию Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Соисполнители Программы - комитет информатизации администрации города Барнаула, комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула, комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула:
предоставляют ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;
осуществляют реализацию мероприятий Программы (подпрограмм), несут ответственность за достижение индикаторов Программы (показателей подпрограмм) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы (подпрограмм);
предоставляют ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;
ежеквартально, в сроки, установленные пунктом 5.1 Порядка, вносят ежеквартальные отчеты по подпрограммам в модуль "Муниципальные программы" АИС;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по подпрограммам в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.
Участники Программы - органы администрации города Барнаула, Счетная палата города Барнаула, иные органы местного самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула, НКО, органы территориального общественного самоуправления, средства массовой информации:
осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
предоставляют при разработке плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы предложения в части мероприятий, не включенных в подпрограммы, ответственному исполнителю Программы, в части мероприятий подпрограмм - в соответствии с механизмом реализации соответствующей подпрограммы;
предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы в части мероприятий, не включенных в подпрограммы, ответственному исполнителю Программы, в части мероприятий подпрограмм - в соответствии с механизмом реализации соответствующей подпрограммы;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю и соисполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле "Муниципальные программы" АИС.";
1.2. В приложении 1 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы":
1.2.1. Раздел "ПАСПОРТ подпрограммы "Электронный муниципалитет на 2015-2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.2.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
"Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 215272,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города:
2015 год - 30533,6 тыс. рублей;
2016 год - 20604,4 тыс. рублей;
2017 год - 32357,9 тыс. рублей;
2018 год - 33250,3 тыс. рублей;
2019 год - 33111,1 тыс. рублей;
2020 год - 32764,3 тыс. рублей;
2021 год - 32651,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.2.3. Разделы 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Методика оценки эффективности Подпрограммы Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм реализации Подпрограммы Соисполнитель Программы - комитет информатизации администрации города Барнаула:
предоставляет ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
предоставляет ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;
ежеквартально, в сроки, установленные пунктом 5.1 Порядка, вносит ежеквартальные отчеты по Подпрограмме в модуль "Муниципальные программы" АИС;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.
Участники Подпрограммы - органы администрации города Барнаула, иные органы местного самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула:
осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
предоставляют при разработке плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы предложения в части мероприятий Подпрограммы соисполнителю Программы, ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предоставляют соисполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле "Муниципальные программы" АИС.";
1.3. В приложении 2 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы":
1.3.1. Раздел "ПАСПОРТ подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 3);
1.3.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
"Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 62451,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города:
2015 год - 8602,8 тыс. рублей;
2016 год - 8145,5 тыс. рублей;
2017 год - 8407,1 тыс. рублей;
2018 год - 8310,0 тыс. рублей;
2019 год - 8896,7 тыс. рублей;
2020 год - 10044,8 тыс. рублей;
2021 год - 10044,8 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.3.3. Разделы 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Методика оценки эффективности Подпрограммы Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм реализации Подпрограммы Соисполнитель Программы - комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула:
предоставляет ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
предоставляет ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;
ежеквартально, в сроки, установленные пунктом 5.1 Порядка, вносит ежеквартальные отчеты по Подпрограмме в модуль "Муниципальные программы" АИС;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.
Участники Подпрограммы - органы администрации города Барнаула, Счетная палата города Барнаула, иные органы местного самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула:
осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
предоставляют при разработке плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы предложения в части мероприятий Подпрограммы соисполнителю Программы, ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предоставляют соисполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле "Муниципальные программы" АИС.";
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы":
1.4.1. Раздел "ПАСПОРТ подпрограммы "Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 4);
1.4.2. Абзац 5 подраздела 2.1 "Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"закон Алтайского края от 27.12.2007 N 153-ЗС "Об основах взаимодействия органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края и общественных объединений, реализующих на территории Алтайского края социально значимые проекты".";
1.4.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
"Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 233059,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29917,0 тыс. рублей;
2016 год - 32877,0 тыс. рублей;
2017 год - 33955,7 тыс. рублей;
2018 год - 26685,1 тыс. рублей;
2019 год - 36374,6 тыс. рублей;
2020 год - 36625,1 тыс. рублей;
2021 год - 36625,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 103269,6 тыс. рублей:
2015 год -13127,0 тыс. рублей;
2016 год - 12707,0 тыс. рублей;
2017 год - 13785,7 тыс. рублей;
2018 год - 14625,1 тыс. рублей;
2019 год - 16174,6 тыс. рублей;
2020 год - 16425,1 тыс. рублей;
2021 год - 16425,1 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 129790,0 тыс. рублей:
2015 год - 16790,0 тыс. рублей;
2016 год - 20170,0 тыс. рублей;
2017 год - 20170,0 тыс. рублей;
2018 год - 12060,0 тыс. рублей;
2019 год - 20200,0 тыс. рублей;
2020 год - 20200,0 тыс. рублей;
2021 год - 20200,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.4.4. Разделы 6, 7 изложить в следующей редакции: "6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм реализации Подпрограммы Соисполнитель Программы - комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула:
предоставляет ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
предоставляет ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;
ежеквартально, в сроки, установленные пунктом 5.1 Порядка, вносит ежеквартальные отчеты по Подпрограмме в модуль "Муниципальные программы" АИС;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.
Участники Подпрограммы - органы администрации города Барнаула, иные органы местного самоуправления города Барнаула, некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления, средства массовой информации:
осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
предоставляют при разработке плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы предложения в части мероприятий Подпрограммы соисполнителю Программы, ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предоставляют соисполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю Программы информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле "Муниципальные программы" АИС.";
1.5. Приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" изложить в новой редакции (приложения 5, 6, 7).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете "Вечерний Барнаул" и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.
Первый заместитель |
В.Г. Франк |
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 24.12.2019 N 2143
Паспорт
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
Соисполнители Программы |
Комитет информатизации администрации города Барнаула; комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула; комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула |
Участники Программы |
Органы администрации города Барнаула; Счетная палата города Барнаула; иные органы местного самоуправления города Барнаула; избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула; некоммерческие организации; органы территориального общественного самоуправления; средства массовой информации |
Подпрограммы Программы |
"Электронный муниципалитет на 2015-2021 годы" (приложение 1); "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы" (приложение 2); "Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" (приложение 3) |
Программно-целевые инструменты Программы |
Отсутствуют |
Цель Программы |
Повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий, развитие муниципальной службы, вовлечение институтов гражданского общества в решение приоритетных задач |
Задачи Программы |
Развитие муниципального управления путем совершенствования автоматизированных информационных систем; повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула; создание условий для развития гражданского общества в городе Барнауле |
Индикаторы Программы |
Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга; доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием за счет средств подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы"; число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов |
Сроки и этапы реализации Программы |
2015-2021 годы |
Объемы финансирования Программы |
Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 522663,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 69812,4 тыс. рублей; 2016 год - 65653,9 тыс. рублей; 2017 год - 77052,7 тыс. рублей; 2018 год - 69379,3 тыс. рублей; 2019 год - 79568,1 тыс. рублей; 2020 год - 80644,2 тыс. рублей; 2021 год - 80553,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 392873,6 тыс. рублей: 2015 год - 53022,4 тыс. рублей; 2016 год - 45483,9 тыс. рублей; 2017 год - 56882,7 тыс. рублей; 2018 год - 57319,3 тыс. рублей; 2019 год - 59368,1 тыс. рублей; 2020 год - 60444,2 тыс. рублей; 2021 год - 60353,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников - 129790,0 тыс. рублей: 2015 год - 16790,0 тыс. рублей; 2016 год - 20170,0 тыс. рублей; 2017 год - 20170,0 тыс. рублей; 2018 год - 12060,0 тыс. рублей; 2019 год - 20200,0 тыс. рублей; 2020 год - 20200,0 тыс. рублей; 2021 год - 20200,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
В результате реализации Программы к 2021 году предполагается: повышение уровня удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемого по результатам соответствующего мониторинга, до 99%; ежегодный охват дополнительным профессиональным образованием за счет средств подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы" не менее 22% муниципальных служащих; число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов, составит 21000 человек в год |
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 24.12.2019 N 2143
Паспорт
подпрограммы "Электронный муниципалитет на 2015-2021 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель Подпрограммы) |
Комитет информатизации администрации города Барнаула |
Участники Подпрограммы |
Органы администрации города Барнаула; иные органы местного самоуправления города Барнаула; избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула |
Цель Подпрограммы |
Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления города Барнаула, предоставление муниципальных услуг в электронном виде на основе более широкого применения ИТ |
Задачи Подпрограммы |
Повышение качества деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем; внедрение и развитие систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула; развитие КСПД, информационного взаимодействия вычислительных систем органов местного самоуправления |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе |
Показатели Подпрограммы |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок; количество органов местного самоуправления, подключенных к городской системе электронного документооборота (далее - горСЭД); доля компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2015-2021 годы |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 215272,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города: 2015 год - 30533,6 тыс. рублей; 2016 год - 20604,4 тыс. рублей; 2017 год - 32357,9 тыс. рублей; 2018 год - 33250,3 тыс. рублей; 2019 год - 33111,1 тыс. рублей; 2020 год - 32764,3 тыс. рублей; 2021 год - 32651,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы к 2021 году предполагается: увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок, до 70%; увеличение количества органов местного самоуправления, подключенных к горСЭД, до 19; увеличение доли компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров, до 98,5% |
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 24.12.2019 N 2143
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель Подпрограммы) |
Комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула |
Участники Подпрограммы |
Органы администрации города Барнаула; Счетная палата города Барнаула; иные органы местного самоуправления города Барнаула; избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула |
Цель Подпрограммы |
Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула |
Задачи Подпрограммы |
Повышение эффективности работы с кадровым резервом на замещение вакантных должностей муниципальной службы города Барнаула, муниципальным резервом управленческих кадров города Барнаула; создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, профессионального развития муниципальных служащих; внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегающих технологий на муниципальной службе; повышение эффективности работы по противодействию коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе |
Показатели Подпрограммы |
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы; доля органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу; доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества должностей муниципальной службы; доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2015-2021 годы |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 62451,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города: 2015 год - 8602,8 тыс. рублей; 2016 год - 8145,5 тыс. рублей; 2017 год - 8407,1 тыс. рублей; 2018 год - 8896,7 тыс. рублей; 2019 год - 9115,1 тыс. рублей; 2020 год - 10044,8 тыс. рублей; 2021 год - 10044,8 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы к 2021 году предполагается: увеличение доли должностей муниципальной службы, на которые сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы, до 73%; увеличение доли органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, до 100%; ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85% муниципальных служащих, от общего количества должностей муниципальной службы; сохранение доли муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения, на уровне 100% |
Приложение 4
к постановлению
администрации города
от 24.12.2019 N 2143
Паспорт
подпрограммы "Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы (ответственный исполнитель Подпрограммы) |
Комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула |
Участники Подпрограммы |
Органы администрации города Барнаула; иные органы местного самоуправления города Барнаула; некоммерческие организации; органы территориального общественного самоуправления; средства массовой информации |
Цель Подпрограммы |
Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по привлечению их к решению приоритетных для города задач |
Задачи Подпрограммы |
Формирование эффективных механизмов привлечения институтов гражданского общества к участию в общественных делах, управлению территорией и решению вопросов, затрагивающих права и законные интересы жителей города; создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив и консолидации усилий разных секторов общества на оказание благотворительной помощи различным группам населения; формирование положительного имиджа институтов гражданского общества и информационное сопровождение их деятельности |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе |
Показатели Подпрограммы |
Количество управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО; количество проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления; количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2015-2021 годы |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015-2021 годах составляет 233059,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 29917,0 тыс. рублей; 2016 год - 32877,0 тыс. рублей; 2017 год - 33955,7 тыс. рублей; 2018 год - 26685,1 тыс. рублей; 2019 год - 36374,6 тыс. рублей; 2020 год - 36625,1 тыс. рублей; 2021 год - 36625,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 103269,6 тыс. рублей: 2015 год -13127,0 тыс. рублей; 2016 год - 12707,0 тыс. рублей; 2017 год - 13785,7 тыс. рублей; 2018 год - 14625,1 тыс. рублей; 2019 год - 16174,6 тыс. рублей; 2020 год - 16425,1 тыс. рублей; 2021 год - 16425,1 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников - 129790,0 тыс. рублей: 2015 год - 16790,0 тыс. рублей; 2016 год - 20170,0 тыс. рублей; 2017 год - 20170,0 тыс. рублей; 2018 год - 12060,0 тыс. рублей; 2019 год - 20200,0 тыс. рублей; 2020 год - 20200,0 тыс. рублей; 2021 год - 20200,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы к 2021 году предполагается: увеличится количество управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО, до 27; количество проектов НКО, реализованных при поддержке органов местного самоуправления, составит 243; количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества, ежегодно составит не менее 740 |
Приложение 5
к постановлению
администрации города
от 24.12.2019 N 2143
Приложение 4
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления и развитие гражданского
общества в городе Барнауле
на 2015-2021 годы"
Сведения
об индикаторах Программы (показателях подпрограмм) и их значениях
N п/п |
Наименование индикатора Программы (показателя подпрограммы) |
Ед.изм. |
Значение по годам |
||||||||
2013 (факт) |
2014 (факт) |
годы реализации Программы |
|||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" | |||||||||||
1.1. |
Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга |
% |
98,6 |
98,9 |
97,5 |
98,6 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
1.2. |
Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием за счет средств подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы" |
% |
27,9 |
25 |
23,8 |
22,8 |
27 |
22 |
22 |
22 |
22 |
1.3. |
Число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов |
чело-век |
29500 |
30000 |
30500 |
31000 |
31500 |
13200 |
20700 |
20900 |
21000 |
2. Подпрограмма "Электронный муниципалитет на 2015-2021 годы" |
|
||||||||||
2.1. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок |
% |
2 |
5 |
16,15 |
30 |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
2.2. |
Количество органов местного самоуправления, подключенных к горСЭД |
еди- ниц |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
2.3. |
Доля компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров |
% |
83 |
84 |
84,5 |
84,8 |
86 |
91,6 |
94,4 |
95,6 |
98,5 |
3. Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы" | |||||||||||
3.1. |
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы |
% |
70 |
70 |
70 |
72 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
3.2. |
Доля органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3. |
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества должностей муниципальной службы |
% |
|
|
|
91 (факт) |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
3.4. |
Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представить данные сведения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" | |||||||||||
4.1. |
Количество управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО |
ед. |
15 |
16 |
17 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
4.2. |
Количество проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления |
ед. |
31 |
66 |
42 |
44 |
45 |
19 |
30 |
31 |
32 |
4.3. |
Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества |
ед. |
710 |
722 |
740 |
750 |
760 |
710 |
720 |
730 |
740 |
Принятые сокращения:
год СЭД - городская система электронного документооборота;
КСПД - корпоративная сеть передачи данных;
НКО - некоммерческие организации.
Приложение 6
к постановлению
администрации города
от 24.12.2019 N 2143
Приложение 5
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления и развитие гражданского
общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы"
Перечень
мероприятий Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реали-зации |
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Подпрограмма "Электронный муниципалитет на 2015-2021 годы" | ||||||||||||
1.1. |
Цель - повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления города Барнаула, предоставление муниципальных услуг в электронном виде на основе более широкого применения ИТ |
2015-2021 годы |
АХУ, КИ, КЭРИД, КПКиМС, ОКК, КРОО ОМСУ, МИК |
30533,6 |
20604,4 |
32357,9 |
33250,3 |
33111,1 |
32764,3 |
32651,0 |
215272,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
30533,6 |
20604,4 |
32357,9 |
33250,3 |
33111,1 |
32764,3 |
32651,0 |
215272,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.2. |
Задача 1. Повышение качества деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем |
2015-2021 годы |
АХУ, КИ, КЭРИД, КПКиМС, ОМСУ |
3185,3 |
5007,1 |
979,6 |
3142,1 |
3321,4 |
3726,2 |
3733,4 |
23095,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
3185,3 |
5007,1 |
979,6 |
3142,1 |
3321,4 |
3726,2 |
3733,4 |
23095,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.2.1. |
Мероприятие 1.1. Доработка, техническая поддержка, сопровождение портала "Электронный Барнаул" |
2015-2021 годы |
АХУ, КИ, КЭРИД |
1318,8 |
3098,4 |
260,9 |
2500,0 |
2000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
15178,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1318,8 |
3098,4 |
260,9 |
2500,0 |
2000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
15178,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.2.2. |
Мероприятие 1.2. Внедрение и совершенствование ИТ, обеспечивающих выполнение функций органов местного самоуправления, в том числе автоматизация административных процедур при оказании муниципальных услуг |
2015-2021 годы |
КЗР |
1728,8 |
1724,9 |
293,7 |
294,8 |
951,3 |
285,4 |
285,4 |
5564,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1728,8 |
1724,9 |
293,7 |
294,8 |
951,3 |
285,4 |
285,4 |
5564,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.2.3. |
Мероприятие 1.3. Совершенствование информационных технологий в кадровой работе, в том числе программное обеспечение по кадровому учету |
2015-2021 годы |
АХУ, ОМСУ |
137,7 |
183,8 |
189,0 |
189,0 |
178 |
178,0 |
178,0 |
1233,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
АХУ |
28,1 |
75,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
493,1 |
городской бюджет |
|||
АЖР |
10,9 |
11,4 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
82,3 |
||||
АИР |
43,4 |
40,4 |
40,4 |
40,4 |
40,4 |
40,4 |
40,4 |
285,8 |
||||
АЛР |
11,7 |
12,5 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
91,2 |
||||
АОР |
10,9 |
11,6 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
84,0 |
||||
КО |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,0 |
||||
КЗР |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
76,8 |
||||
КСАР |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
76,3 |
||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
|||
1.2.4. |
Мероприятие 1.4. Создание и продвижение тематического сообщества (публичной страницы) в социальных сетях, приобретение, изготовление полиграфической продукции (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и иная полиграфическая продукция) о возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме, социально-экономическом развитии города и совершенствовании муниципального управления |
2017-2021 годы |
АХУ, КЭРИД |
0,0 |
0,0 |
236,0 |
158,3 |
192,1 |
262,8 |
270,0 |
1119,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
236,0 |
158,3 |
192,1 |
262,8 |
270,0 |
1119,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.3. |
Задача 2. Внедрение и развитие систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула |
2015-2021 годы |
АХУ, КИ, ОКК, КРОО |
1817,0 |
2102,0 |
811,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
10730,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1817,0 |
2102,0 |
811,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
10730,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.3.1. |
Мероприятие 2.1. Внедрение горСЭД, персонализация документов |
2015-2021 годы |
АХУ, КИ, ОКК, КРОО |
1817,0 |
2102,0 |
811,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
10730,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1817,0 |
2102,0 |
811,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
10730,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.4. |
Задача 3. Развитие КСПД, информационного взаимодействия вычислительных систем органов местного самоуправления |
2015-2021 годы |
АХУ, КИ, ОМСУ, МИК |
25531,3 |
13495,3 |
30567,3 |
28608,2 |
28289,7 |
27538,1 |
27417,6 |
181447,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
25531,3 |
13495,3 |
30567,3 |
28608,2 |
28289,7 |
27538,1 |
27417,6 |
181447,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
1.4.1. |
Мероприятие 3.1. Модернизация, развитие и техническая поддержка центра обработки данных, городских информационных систем, в т.ч. вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения, защита информации, развитие КСПД, поддержка электронно-цифровых подписей |
2015-2021 годы |
АХУ, КИ, ОМСУ, МИК |
25531,3 |
13495,3 |
30567,3 |
28608,2 |
28289,7 |
27538,1 |
27417,6 |
181447,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
АЖР |
680,4 |
530,4 |
99,8 |
471,5 |
551,5 |
500,0 |
500,0 |
3333,6 |
городской бюджет |
|||
АИР |
884,7 |
892,2 |
420,2 |
797,6 |
700,0 |
800,0 |
800,0 |
5294,7 |
||||
АЛР |
743,2 |
810,4 |
64,6 |
800,0 |
687,3 |
700,0 |
700,0 |
4505,5 |
||||
АОР |
640,8 |
656,8 |
276,5 |
574,5 |
699,4 |
600,0 |
600,0 |
4048,0 |
||||
АЦР |
992,1 |
1166,3 |
250,0 |
194,1 |
680,9 |
800,0 |
800,0 |
4883,4 |
||||
АХУ, КИ |
18562,0 |
6544,2 |
27133,0 |
24119,6 |
23373,4 |
22524,9 |
22524,9 |
144782 |
||||
КЖКХ |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
2400,0 |
||||
КЗР |
317,7 |
400,0 |
60,0 |
58,7 |
58,5 |
60,0 |
60,0 |
1014,9 |
||||
КО |
400,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
||||
КСАР |
501,9 |
600,0 |
625,0 |
194,7 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
2521,6 |
||||
КДХБТС |
617,5 |
649,0 |
149,0 |
186,0 |
149,0 |
149,0 |
149,0 |
2048,5 |
||||
КУМС |
564,5 |
573,0 |
519,2 |
500,0 |
496,7 |
496,7 |
496,7 |
3646,8 |
||||
МИК |
133,0 |
133,0 |
30,0 |
121,5 |
129,0 |
133,0 |
133,0 |
812,5 |
||||
КСПН |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,0 |
110,0 |
120,5 |
0,0 |
345,5 |
||||
КЭРГ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
456,0 |
||||
УЕЗ |
93,5 |
40,0 |
540,0 |
61,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
854,5 |
||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
|||
2. Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы" | ||||||||||||
2.1. |
Цель - повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК |
8602,8 |
8145,5 |
8407,1 |
8310,0 |
8896,7 |
10044,8 |
10044,8 |
62451,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
8602,8 |
8145,5 |
8407,1 |
8310,0 |
8896,7 |
10044,8 |
10044,8 |
62451,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2. |
Задача 1. Повышение эффективности работы с кадровым резервом на замещение вакантных должностей муниципальной службы города Барнаула, муниципальным резервом управленческих кадров города Барнаула |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2.1. |
Мероприятие 1.1. Формирование и практическое использование кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы города Барнаула, муниципального резерва управленческих кадров города Барнаула |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2.2. |
Мероприятие 1.2. Организация взаимодействия с высшими учебными заведениями по вопросам включения в кадровые резервы выпускников и студентов последнего курса обучения, проведение дней открытых дверей для студентов высших учебных заведений |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3. |
Задача 2. Создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, профессионального развития муниципальных служащих |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК |
2715,8 |
2376,0 |
2758,5 |
2605,3 |
2864,8 |
3075,0 |
3075,0 |
19470,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
2715,8 |
2376,0 |
2758,5 |
2605,3 |
2864,8 |
3075,0 |
3075,0 |
19470,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3.1. |
Мероприятие 2.1. Внедрение института наставничества на муниципальной службе |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3.2. |
Мероприятие 2.2. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих комитетом по кадрам и муниципальной службе |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС |
1030,0 |
974,0 |
1265,9 |
1064,6 |
1118,3 |
1300,0 |
1300,0 |
8052,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1030,0 |
974,0 |
1265,9 |
1064,6 |
1118,3 |
1300,0 |
1300,0 |
8052,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3.3. |
Мероприятие 2.3. Получение муниципальными служащими профессиональных знаний, изучение передового опыта посредством оформления подписки на периодические печатные издания, изготовления методических материалов, участия муниципальных служащих в семинарах, конференциях, форумах, выставках и других мероприятиях, в том числе за пределами города |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК |
1685,8 |
1402,0 |
1492,6 |
1540,7 |
1746,5 |
1775,0 |
1775,0 |
11417,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
АХУ, КПКиМС |
520,7 |
469,6 |
430,5 |
414,5 |
569,6 |
569,6 |
569,6 |
3544,1 |
городской бюджет |
|||
АЖР |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
53,4 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
375,0 |
||||
АИР |
102,2 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,4 |
65,0 |
65,0 |
472,6 |
||||
АЛР |
30,6 |
25,6 |
32,0 |
31,4 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
215,6 |
||||
АЦР |
35,4 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
5,1 |
40,0 |
40,0 |
240,5 |
||||
АОР |
44,5 |
45,5 |
45,5 |
78,4 |
94,8 |
85,5 |
85,5 |
479,7 |
||||
УЕЗ |
78,4 |
51,7 |
70,9 |
70,8 |
71,5 |
71,5 |
71,5 |
486,3 |
||||
КМЗ |
169,8 |
76,3 |
82,6 |
89,7 |
115,0 |
77,3 |
77,3 |
688,0 |
||||
КСПН |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
80,2 |
||||
КО |
100,4 |
90,4 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
490,8 |
||||
КЖКХ |
100,0 |
100,0 |
169,5 |
104,7 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
826,1 |
||||
КЗР |
18,8 |
18,8 |
18,8 |
42,4 |
7,3 |
43,0 |
43,0 |
192,1 |
||||
КК |
57,4 |
18,1 |
12,4 |
25,0 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
210,4 |
||||
КСАР |
66,6 |
98,8 |
57,3 |
76,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
532,7 |
||||
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
21,2 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,2 |
||||
КУМС |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
210,0 |
||||
КФКС |
50,0 |
17,6 |
25,0 |
10,7 |
10,4 |
10,7 |
10,7 |
135,1 |
||||
СП |
36,7 |
36,7 |
36,7 |
36,7 |
36,7 |
36,7 |
36,7 |
256,9 |
||||
КФНКП |
193,8 |
138,5 |
137,0 |
200,2 |
254,1 |
254,1 |
254,1 |
1431,8 |
||||
МИК |
16,9 |
15,8 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
84,7 |
||||
КЭРГ |
0,0 |
0,0 |
84,2 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
441,8 |
||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
|||
2.4. |
Задача 3. Внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегающих технологий на муниципальной службе |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК |
5567,0 |
5449,5 |
5328,6 |
5384,7 |
5567,8 |
6475,3 |
6475,3 |
40248,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
5567,0 |
5449,5 |
5328,6 |
5384,7 |
5567,8 |
6475,3 |
6475,3 |
40248,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4.1. |
Мероприятие 3.1. Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих, диспансеризации муниципальных служащих |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК |
2921,5 |
3638,7 |
3750,6 |
3777,4 |
4123,0 |
5030,5 |
5030,5 |
28272,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
АХУ, КПКиМС |
682,4 |
777,8 |
818,4 |
812,1 |
1202,6 |
1026,4 |
1026,4 |
6346,1 |
городской бюджет |
|||
АЖР |
110,0 |
190,1 |
147,4 |
132,5 |
152,1 |
190,1 |
190,1 |
1112,3 |
||||
АИР |
179,0 |
84,4 |
338,7 |
232,4 |
179,0 |
355,6 |
355,6 |
1724,7 |
||||
АЛР |
154,6 |
170,6 |
254,4 |
139,7 |
165,1 |
376,0 |
376,0 |
1636,4 |
||||
АЦР |
177,3 |
323,4 |
305,0 |
279,7 |
398,2 |
407,6 |
407,6 |
2298,8 |
||||
АОР |
102,3 |
176,0 |
166,3 |
220,6 |
245,6 |
256,3 |
256,3 |
1423,4 |
||||
УЕЗ |
50,9 |
70,3 |
80,8 |
90,9 |
73,7 |
89,0 |
89,0 |
544,6 |
||||
КМЗ |
56,9 |
73,3 |
67,0 |
59,9 |
35,6 |
73,3 |
73,3 |
439,3 |
||||
КСПН |
39,0 |
23,5 |
33,1 |
27,5 |
37,6 |
37,6 |
37,6 |
235,9 |
||||
КО |
192,0 |
186,0 |
236,0 |
236,0 |
135,0 |
242,0 |
242,0 |
1469,0 |
||||
КЖКХ |
140,0 |
272,7 |
203,2 |
268,0 |
306,0 |
306,0 |
306,0 |
1801,9 |
||||
КЗР |
167,5 |
177,7 |
180,6 |
198,5 |
186,3 |
244,6 |
244,6 |
1399,8 |
||||
КК |
35,6 |
40,0 |
45,7 |
59,9 |
70,2 |
70,2 |
70,2 |
391,8 |
||||
КСАР |
168,5 |
146,6 |
135,0 |
180,3 |
167,5 |
202,5 |
202,5 |
1202,9 |
||||
КДХБТС |
142,1 |
205,5 |
184,3 |
248,0 |
180,0 |
227,9 |
227,9 |
1415,7 |
||||
КУМС |
235,0 |
198,3 |
198,3 |
212,2 |
235,4 |
236,5 |
236,5 |
1552,2 |
||||
КФКС |
10,0 |
28,1 |
20,7 |
35,0 |
16,2 |
35,0 |
35,0 |
180,0 |
||||
СП |
26,1 |
31,7 |
47,1 |
55,7 |
42,3 |
62,3 |
62,3 |
327,5 |
||||
КФНКП |
241,7 |
350,0 |
176,1 |
170,0 |
177,9 |
471,9 |
471,9 |
2059,5 |
||||
МИК |
10,6 |
13,5 |
13,3 |
13,5 |
11,7 |
14,7 |
14,7 |
92,0 |
||||
КЭРГ |
0,0 |
99,2 |
99,2 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
618,4 |
||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
|||
2.4.2. |
Мероприятие 3.2. Проведение системы оценки результативности деятельности и стимулирования труда муниципальных служащих |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС |
2445,5 |
1610,8 |
1378,3 |
1407,3 |
1244,8 |
1244,8 |
1244,8 |
10576,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
2445,5 |
1610,8 |
1378,3 |
1407,3 |
1244,8 |
1244,8 |
1244,8 |
10576,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4.3. |
Мероприятие 3.3. Организация и участие муниципальных служащих в конкурсе "Лучший муниципальный служащий" и других конкурсах профессионального мастерства |
2015-2021 годы |
ОМСУ |
200,0 |
200,0 |
199,7 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1399,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
АЖР |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
280,0 |
городской бюджет |
|||
АИР |
40,0 |
40,0 |
39,7 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
279,7 |
||||
АЛР |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
280,0 |
||||
АОР |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
280,0 |
||||
АЦР |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
280,0 |
||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
|||
2.4.4. |
Мероприятие 3.4. Совершенствование системы оценки профессиональных знаний и профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Барнаула |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5. |
Задача 4. Повышение эффективности работы по противодействию коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы |
2015-2021 годы |
КПКиМС, КИП, ОМСУ, МИК |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
464,1 |
494,5 |
494,5 |
2733,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
320,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
464,1 |
494,5 |
494,5 |
2733,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5.1. |
Мероприятие 4.1. Организационно-правовое и методическое обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5.2. |
Мероприятие 4.2. Проведение в установленном порядке проверок достоверности и полноты, представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5.3. |
Мероприятие 4.3. Обеспечение участия в аттестационных комиссиях, конкурсных комиссиях по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов представителей общественных советов, образованных при муниципальных органах |
2015-2021 годы |
КПКиМС, ОМСУ, МИК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5.4. |
Мероприятие 4.4. Размещение информации о муниципальной службе и муниципальных служащих в средствах массовой информации |
2015-2021 годы |
КИП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5.5. |
Мероприятие 4.5. Подготовка тематических фильмов об итогах деятельности администрации города и администраций районов города |
2015-2021 годы |
АХУ, КПКиМС, КИП, ОМСУ |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
464,1 |
494,5 |
494,5 |
2733,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
АХУ, КИП |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
94,5 |
94,5 |
94,5 |
563,5 |
городской бюджет |
|||
АЖР |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
49,6 |
80,0 |
80,0 |
409,6 |
||||
АИР |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
440,0 |
||||
АЛР |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
440,0 |
||||
АОР |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
440,0 |
||||
АЦР |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
440,0 |
||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
|||
3. Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы" | ||||||||||||
3.1. |
Цель - совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по привлечению их к решению приоритетных для города задач |
2015-2021 годы |
АХУ, КРОО, КРППРиВТ, ОМСУ, ТОС, НКО |
29917,0 |
32877,0 |
33955,7 |
26685,1 |
36374,6 |
36625,1 |
36625,1 |
233059,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
13127,0 |
12707,0 |
13785,7 |
14625,1 |
16174,6 |
16425,1 |
16425,1 |
103269,6 |
городской бюджет |
||||
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
12060,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
129790,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2. |
Задача 1. Формирование эффективных механизмов привлечения институтов гражданского общества к участию в общественных делах, управлению территорией и решению вопросов, затрагивающих права и законные интересы жителей города |
2015-2021 годы |
АХУ, КРОО, ОМСУ, НКО, КСПН, КО, КЖКХ, КДМ, КИП, КФКС, ТОС |
29617,0 |
32477,0 |
33555,7 |
26435,1 |
36125,1 |
36375,1 |
36375,1 |
230960,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
12827,0 |
12307,0 |
13385,7 |
14375,1 |
15925,1 |
16175,1 |
16175,1 |
101170,1 |
городской бюджет |
||||
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
12060,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
129790,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.1. |
Мероприятие 1.1. Организация проведения конкурса на соискание грантов администрации города среди некоммерческих организаций |
2015-2021 годы, март-декабрь |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, НКО, КСПН, КО, КЖКХ, КДМ, КФКС, КИП, ТОС |
8680,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9050,0 |
18100,0 |
18100,0 |
18100,0 |
90030,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1430,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1550,0 |
3100,0 |
3100,0 |
3100,0 |
15280,0 |
городской бюджет |
||||
7250,0 |
7500,0 |
7500,0 |
7500,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
74750,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.2. |
Мероприятие 1.2. Организация проведения конкурса "На лучшую организацию работы органов ТОС по созданию, благоустройству и эффективному использованию детских и спортивных площадок" |
2015-2021 годы, март-декабрь |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КЖКХ, КИП, ТОС |
4860,0 |
8000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20860,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1500,0 |
1600,0 |
1600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4700,0 |
городской бюджет |
||||
3360,0 |
6400,0 |
6400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16160,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.3. |
Мероприятие 1.3. Организация проведения конкурса "Самый благоустроенный район города Барнаула", номинация "Лучший орган ТОС" |
2015-2021 годы, июль-сентябрь |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КЖКХ, ТОС |
3080,0 |
2310,0 |
2310,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7700,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
800,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
городской бюджет |
||||
2280,0 |
1710,0 |
1710,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5700,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.4. |
Мероприятие 1.4. Организация проведения конкурса "Самый благоустроенный район города Барнаула", номинация "Лучший объект по содержанию многоэтажных домов и благоустройству придомовых территорий" |
2015-2021 годы, июль-сентябрь |
КЖКХ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
1250,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
250,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
1250,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.5. |
Мероприятие 1.5. Организация проведения зимнего конкурса по благоустройству "Зимний двор" |
2015-2021 годы, декабрь- январь |
КЖКХ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КРОО |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
630,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
630,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.6. |
Мероприятие 1.6. Организация проведения конкурса "Лучший председатель органа ТОС" |
2015-2021 годы, март-декабрь |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР |
5057,0 |
5157,0 |
6235,7 |
9025,1 |
9025,1 |
9025,1 |
9025,1 |
52550,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
5057,0 |
5157,0 |
6235,7 |
9025,1 |
9025,1 |
9025,1 |
9025,1 |
52550,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.7.
|
Мероприятие 1.7. Организация проведения конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление" |
2015-2021 годы, октябрь-декабрь |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, НКО, ТОС |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2500,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
100,0 |
200,0 |
200,0 |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2500,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.8. |
Мероприятие 1.8. Организация проведения конкурса "Лучший председатель совета многоквартирного дома города Барнаула" |
2015-2021 годы, январь-март |
КЖКХ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР |
1500,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
4680,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1500,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
4680,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.9. |
Мероприятие 1.9. Организация проведения акции "Весенняя неделя добра" |
2015-2016 годы, апрель-май |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КДМ, НКО, КИП, КО, ТОС |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.10. |
Мероприятие 1.10. Организация работы Координационного Совета по территориальному общественному самоуправлению |
2015-2021 годы, ежеквартально |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ТОС |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
850,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
850,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2.11. |
Мероприятие 1.11. Организация проведения конкурса по предоставлению гранта администрации города на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью некоммерческих организаций |
2015-2021 годы, март-декабрь |
АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ТОС |
5850,0 |
6840,0 |
6840,0 |
6840,0 |
7830,0 |
7830,0 |
7830,0 |
49860,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1950,0 |
2280,0 |
2280,0 |
2280,0 |
2630,0 |
2630,0 |
2630,0 |
16680,0 |
городской бюджет |
||||
3900,0 |
4560,0 |
4560,0 |
4560,0 |
5200,0 |
5200,0 |
5200,0 |
33180,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.3. |
Задача 2. Создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив и консолидации усилий разных секторов общества на оказание благотворительной помощи различным группам населения |
2015-2021 годы |
КРОО, КРППРиВТ, ОМСУ, ТОС, КДМ, КО, КК, НКО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.3.1. |
Мероприятие 2.1. Организация работы Центра национальных культур. Приобретение оборудования и выставочных материалов. Проведение Дней национальных культур |
2015-2021 годы |
КРОО, НКО, КК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.3.2. |
Мероприятие 2.2. Включение добровольчества в приоритеты городской социальной рекламы |
2015-2021 годы |
КРОО, КРППРиВТ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КИП, КО, КДМ, КСПН, КСАР, КФКС, КЖКХ, ТОС, НКО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.4. |
Задача 3. Формирование положительного имиджа институтов гражданского общества и информационное сопровождение их деятельности |
2015-2021 годы |
КРОО, КРППРиВТ, ОМСУ, ТОС, НКО |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
250,0 |
249,5 |
250,0 |
250,0 |
2099,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
300,0 |
400,0 |
400,0 |
250,0 |
249,5 |
250,0 |
250,0 |
2099,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.4.1. |
Мероприятие 3.1. Организация и проведение спартакиады представителей институтов гражданского общества |
2015-2021 годы, июнь-декабрь |
КФКС, КРОО, КРППРиВТ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КДМ, КИП, НКО, ТОС |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,5 |
100,0 |
100,0 |
699,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,5 |
100,0 |
100,0 |
699,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.4.2. |
Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий по информационному сопровождению деятельности институтов гражданского общества |
2015-2021 годы, ежеквартально |
КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, НКО, ТОС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.4.3. |
Мероприятие 3.3. Организация и проведение городского фестиваля национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Приобретение выставочного оборудования и подарков участникам фестиваля |
2015-2021 годы, август-сентябрь |
КК, КРОО, КРППРиВТ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КИП |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
1400,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
200,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
1400,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Мероприятия, не включенные в подпрограммы | ||||||||||||
4. |
Мероприятие. Модернизация официального сайта города, в том числе техническое сопровождение ресурса, включая средства для создания качественного контента с последующим размещением его на сайте |
2015-2021 годы |
АХУ, КИП |
659,0 |
2895,0 |
850,0 |
600,0 |
664,0 |
700,0 |
700,0 |
7068,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
659,0 |
2895,0 |
850,0 |
600,0 |
664,0 |
700,0 |
700,0 |
7068,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5. |
Мероприятие. Модернизация и функционирование электронных ресурсов администрации города, с информацией внутреннего и внешнего пользования, включая автоматизированную информационную систему "Социально-экономическое развитие города Барнаула" |
2015-2021 годы |
АХУ, КЭРИД |
100,0 |
32,0 |
32,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
300,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
100,0 |
32,0 |
32,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
300,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6. |
Мероприятие. Приобретение и техническое обслуживание мультимедийного оборудования, оргтехники, технических и программных средств, оказание услуг передачи данных по каналам связи для информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Барнаула |
2016-2021 годы |
АХУ, КИП |
0,0 |
1100,0 |
1450,0 |
499,9 |
487,7 |
476,0 |
498,1 |
4511,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
1100,0 |
1450,0 |
499,9 |
487,7 |
476,0 |
498,1 |
4511,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Всего по Программе: |
69812,4 |
65653,9 |
77052,7 |
69379,3 |
79568,1 |
80644,2 |
80553,0 |
522663,6 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
53022,4 |
45483,9 |
56882,7 |
57319,3 |
59368,1 |
60444,2 |
60353,0 |
392873,6 |
городской бюджет |
||||
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
12060,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
129790,0 |
внебюджетные источники |
Принятые сокращения:
АХУ - административно-хозяйственное управление администрации города Барнаула;
АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула;
АИР - администрация Индустриального района города Барнаула;
АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула;
АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула;
АЦР - администрация Центрального района города Барнаула;
горСЭД - городская система электронного документооборота;
ИТ - информационные технологии;
КДМ - комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;
КДХБТС - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;
КЗР - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
КИ - комитет информатизации администрации города Барнаула;
КИП - комитет информационной политики администрации города Барнаула;
КК - комитет по культуре города Барнаула;
КМЗ - комитет муниципального заказа города Барнаула;
КО - комитет по образованию города Барнаула;
КПКиМС - комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула;
КРППРиВТ - комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;
КРОО - комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула;
КСАР - комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;
КСПД - корпоративная сеть передачи данных;
КСПН - комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;
КУМС - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;
КФКС - комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;
КФНКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
КЭРИД - комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;
КЭРГ - комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;
МИК - избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула;
НКО - некоммерческие организации;
ОКК - организационно-контрольный комитет администрации города Барнаула;
ОМСУ - иные органы местного самоуправления города Барнаула;
СП - Счетная палата города Барнаула;
ТОС - органы территориального общественного самоуправления;
УЕЗ - Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.
Приложение 7
к постановлению
администрации города
от 24.12.2019 N 2143
Приложение 6
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления и развитие гражданского
общества в городе Барнауле
на 2015-2021 годы"
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления расходов |
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |
|||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат, в том числе: |
69812,4 |
65653,9 |
77052,7 |
69379,3 |
79568,1 |
80644,2 |
80553,0 |
522663,6 |
из городского бюджета |
53022,4 |
45483,9 |
56882,7 |
57319,3 |
59368,1 |
60444,2 |
60353,0 |
392873,6 |
из краевого бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из внебюджетных источников |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
12060,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
129790,0 |
Капитальные вложения, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из городского бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из краевого бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из внебюджетных источников |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы, в том числе: |
69812,4 |
65653,9 |
77052,7 |
69379,3 |
79568,1 |
80644,2 |
80553,0 |
522663,6 |
из городского бюджета |
53022,4 |
45483,9 |
56882,7 |
57319,3 |
59368,1 |
60444,2 |
60353,0 |
392873,6 |
из краевого бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из внебюджетных источников |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
12060,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
129790,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Барнаула от 24 декабря 2019 г. N 2143 "О внесении изменений в приложения к постановлению администрации города от 05.08.2014 N 1671 (в редакции постановления от 29.03.2019 N 490)"
Настоящее постановление вступает в силу с 24 декабря 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Вечерний Барнаул" от 31 декабря 2019 г. N 196
Постановлением администрации города Барнаула от 28 мая 2024 г. N 853 настоящий документ признан утратившим силу с 28 мая 2024 г.