Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 27.12.2019 N 6286
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2018 - 2021 годы |
всего |
123 069,8 |
114 577,7 |
181 474,7 |
172 397,6 |
172 872,6 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 563,0 |
12 905,4 |
15 706,6 |
15 706,6 |
15 706,6 |
||
МБУ "ЦМИРиТ" |
620,0 |
482,2 |
61 695,9 |
52 991,2 |
53 008,9 |
||
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
89 372,0 |
92 786,0 |
92 431,6 |
92 893,8 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
11 268,2 |
11 263,3 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
91 085,0 |
89 372,0 |
92 786,0 |
92 431,6 |
92 893,8 |
МБУ "ЦМИРиТ" |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
89 372,0 |
92 786,0 |
92 431,6 |
92 893,8 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
МБУ "ЦМИРиТ" |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления |
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
89 372,0 |
92 786,0 |
92 431,6 |
92 893,8 |
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 522,2 |
12 905,4 |
15 706,6 |
15 706,6 |
15 706,6 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 522,2 |
12 905,4 |
15 706,6 |
15 706,6 |
15 706,6 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.1.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
178,3 |
293,2 |
154,1 |
154,1 |
154,1 |
7. |
Основное мероприятие 2.2.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 343,9 |
12 612,2 |
15 552,5 |
15 552,5 |
15 552,5 |
8. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 3.3.: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 421,8 |
12 300,3 |
11 796,6 |
11 268,2 |
11 263,3 |
МБУ "ЦМИРиТ" |
480,0 |
482,2 |
510,4 |
0,0 |
0,0 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
11 268,2 |
11 263,3 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МБУ "ЦМИРиТ" |
480,0 |
482,2 |
510,4 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Основное мероприятие 4.2.: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
11 268,2 |
11 263,3 |
13. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
- |
- |
61 185,5 |
52 991,2 |
53 008,9 |
МБУ "ЦМИРиТ" |
- |
- |
61 185,5 |
52 991,2 |
53 008,9 |
||
14. |
Основное мероприятие 5.1.: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
МБУ "ЦМИРиТ" |
- |
- |
61 185,5 |
52 991,2 |
53 008,9 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2018 - 2021 годы |
всего |
184 160,3 |
186 463,8 |
248 852,3 |
239 775,2 |
240 250,2 |
городской бюджет |
123 069,8 |
114 577,7 |
181 474,7 |
172 397,6 |
172 872,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
67 986,1 |
61 177,6 |
61 177,6 |
61 177,6 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
3 900,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
91 085,0 |
96 158,8 |
92 786,6 |
92 431,6 |
92 893,8 |
городской бюджет |
91 085,0 |
89 372,0 |
92 786,0 |
92 431,6 |
92 893,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
6 786,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
всего |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления |
всего |
90 945,0 |
96 158,8 |
92 786,6 |
92 431,6 |
92 893,8 |
городской бюджет |
90 945,0 |
89 372,0 |
92 786,0 |
92 431,6 |
92 893,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
6 786,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 522,2 |
12 905,4 |
15 706,6 |
15 706,6 |
15 706,6 |
городской бюджет |
20 522,2 |
12 905,4 |
15 706,6 |
15 706,6 |
15 706,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.1.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
178,3 |
293,2 |
154,1 |
154,1 |
154,1 |
городской бюджет |
178,3 |
293,2 |
154,1 |
154,1 |
154,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.2.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
20 343,9 |
12 612,2 |
15 552,5 |
15 552,5 |
15 552,5 |
городской бюджет |
20 343,9 |
12 612,2 |
15 552,5 |
15 552,5 |
15 552,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 3.3.: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
72 512,3 |
77 399,6 |
75 022,2 |
74 493,8 |
74 488,9 |
городской бюджет |
11 421,8 |
12 300,3 |
11 796,6 |
11 268,2 |
11 263,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
61 199,3 |
61 025,6 |
61 025,6 |
61 025,6 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
3 900,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
480,0 |
482,2 |
510,4 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
480,0 |
482,2 |
510,4 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12. |
Основное мероприятие 4.2.: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
72 032,3 |
76 917,4 |
74 511,8 |
74 493,8 |
74 488,9 |
городской бюджет |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
11 268,2 |
11 263,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
61 199,3 |
61 025,6 |
61 025,6 |
61 025,6 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
3 900,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
||
13. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
- |
- |
65 337,5 |
57 143,2 |
57 160,9 |
городской бюджет |
- |
- |
61 185,5 |
52 991,2 |
53 008,9 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
- |
- |
152,0 |
152,0 |
152,0 |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||
14. |
Основное мероприятие 5.1.: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
всего |
- |
- |
65 337,5 |
57 143,2 |
57 160,9 |
городской бюджет |
- |
- |
61 185,5 |
52 991,2 |
53 008,9 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
- |
- |
152,0 |
152,0 |
152,0 |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 27 декабря 2019 г. N 6286 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.