Постановление Администрации Липецкой области
от 30 декабря 2019 г. N 556
"О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Администрация Липецкой области постановляет:
Приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" (Липецкая газета, 2013, 29 мая, 31 мая; 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 2 апреля, 21 мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября; 2015, 30 января, 25 марта, 15 июля, 11 сентября, 20 ноября; 2016, 20 января, 13 июля; 2017, 13 января, 21 июля; 2018, 24 января, 15 июня, 4 июля, 2019, 13 февраля) изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к постановлению администрации
Липецкой области
"Об утверждении государственной
программы Липецкой области
"Развитие здравоохранения
Липецкой области"
I. Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Ответственный исполнитель |
Управление здравоохранения Липецкой области. |
Соисполнители |
Управление административных органов Липецкой области. Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. Управление социальной защиты населения Липецкой области. Управление строительства и архитектуры Липецкой области. |
Сроки и этапы реализации государственной программы |
2013 - 2024 годы |
Подпрограммы |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации". Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка". Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей". Подпрограмма 5 "Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям". Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". Подпрограмма 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении". Подпрограмма 9 "Модернизация здравоохранения Липецкой области". |
Цель государственной программы |
Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения. |
Индикаторы цели |
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. 2. Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения. 3. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, %. |
Задачи государственной программы |
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 5. Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям. 6. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами. 7. Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами. 8. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. 9. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям. |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год. Показатель 2 задачи 1: Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %. Показатель 3 задачи 1: Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %. Показатель 4 задачи 1: Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения, %. Показатель 1 задачи 2: Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения. Показатель 2 задачи 2: Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения. Показатель 3 задачи 2: Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения. Показатель 4 задачи 2: Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения. Показатель 5 задачи 2: Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, человек на 100 тыс. населения. Показатель 6 задачи 2: Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, %. Показатель 1 задачи 3: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Показатель 2 задачи 3: Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми. Показатель 3 задачи 3: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми. Показатель 1 задачи 4: Снижение общей заболеваемости населения, человек на 10 тыс. населения. Показатель 2 задачи 4: Снижение первичного выхода на инвалидность, человек на 10 тыс. населения. Показатель 1 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения, %. Показатель 2 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп детей, %. Показатель 1 задачи 6: Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала, %. Показатель 1.1 задачи 6: Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, человек. Показатель 2 задачи 6: Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %. Показатель 3 задачи 6: Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %. Показатель 4 задачи 6: Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %. Показатель задачи 7: Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов, %. Показатель 1 задачи 8: Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов, %. Показатель 2 задачи 8: Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, %. Показатель 3 задачи 8: Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %. Показатель 4 задачи 8: Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, единиц в год. Показатель 5 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %. Показатель 6 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС), %. Показатель 7 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России, %. Показатель 1 задачи 9: Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми. Показатель 2 задачи 9: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми. |
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы |
Общий объем финансового обеспечения - 237 677 592 060,35 руб., в том числе по годам: 2013 год - 12 715 440 800,00 руб.; 2014 год - 14 439 187 400,00 руб.; 2015 год - 16 218 310 900,00 руб.; 2016 год - 16 342 881 600,00 руб.; 2017 год - 16 287 105 270,36 руб.; 2018 год - 18 776 207 949,90 руб.; 2019 год - 23 159 178 548,30 руб.; 2020 год - 24 169 235 181,21 руб.; 2021 год - 24 259 950 911,00 руб.; 2022 год - 24 374 658 171,00 руб.; 2023 год - 23 447 592 664,29 руб.; 2024 год - 23 487 842 664,29 руб. объем ассигнований федерального бюджета - 8 423 512 300,00 руб., в том числе по годам: 2013 год - 477 736 500,00 руб.; 2014 год - 676 974 200,00 руб.; 2015 год - 579 614 200,00 руб.; 2016 год - 404 278 300,00 руб.; 2017 год - 333 502 700,00 руб.; 2018 год - 237 925 700,00 руб.; 2019 год - 1 501 646 700,00 руб.; 2020 год - 1 923 358 300,00 руб.; 2021 год - 1 299 740 600,00 руб.; 2022 год - 726 065 100,00 руб.; 2023 год - 110 610 000,00 руб.; 2024 год - 152 060 000,00 руб. объем ассигнований областного бюджета - 83 427 569 260,35 руб., в том числе по годам: 2013 год - 3 317 683 400,00 руб.; 2014 год - 3 591 652 600,00 руб.; 2015 год - 3 700 715 000,00 руб.; 2016 год - 4 214 957 800,00 руб.; 2017 год - 3 808 749 170,36 руб.; 2018 год - 4 086 692 149,90 руб.; 2019 год - 10 809 804 248,30 руб.; 2020 год - 10 380 340 781,21 руб.; 2021 год - 10 178 502 911,00 руб.; 2022 год - 9 987 730 671,00 руб.; 2023 год - 9 675 820 264,29 руб.; 2024 год - 9 674 920 264,29 руб. объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 131 874 890 800,00 руб., в том числе по годам: 2013 год - 8 113 783 900,00 руб.; 2014 год - 9 234 543 400,00 руб.; 2015 год - 10 992 603 700,00 руб.; 2016 год - 10 664 392 200,00 руб.; 2017 год - 10 918 926 800,00 руб.; 2018 год - 13 204 041 200,00 руб.; 2019 год - 9 578 054 400,00 руб.; 2020 год - 10 573 219 000,00 руб.; 2021 год - 11 489 390 300,00 руб.; 2022 год - 12 368 545 300,00 руб.; 2023 год - 12 368 845 300,00 руб.; 2024 год - 12 368 545 300,00 руб. объем ассигнований из внебюджетных источников - 13 951 619 700,00 руб., в том числе по годам: 2013 год - 806 237 000,00 руб.; 2014 год - 936 017 200,00 руб.; 2015 год - 945 378 000,00 руб.; 2016 год - 1 059 253 300,00 руб.; 2017 год - 1 225 926 600,00 руб.; 2018 год - 1 247 548 900,00 руб.; 2019 год - 1 269 673 200,00 руб.; 2020 год - 1 292 317 100,00 руб.; 2021 год - 1 292 317 100,00 руб.; 2022 год - 1 292 317 100,00 руб.; 2023 год - 1 292 317 100,00 руб.; 2024 год - 1 292 317 100,00 руб. |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
В количественном выражении: - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 70 лет в 2013 году увеличится до 77,16 лет в 2024 году; - Смертность от всех причин с 15,3 случая на 1000 населения в 2013 году снизится до 13,4 случая на 1000 населения в 2024 году; - Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи с 52% в 2017 году увеличится до 67,0% в 2024 году; - Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 13,9 литров в год в 2013 году снизится до 6,15 литра в год в 2024 году; - Распространенность потребления табака среди взрослого населения с 50% в 2013 году снизится до 26,5% в 2024 году; - Распространенность потребления табака среди детей и подростков с 18,7% в 2013 году снизится до 14,0% в 2024 году; - Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения, с 1,03% в 2017 году увеличится до 10,0% в 2024 году; - Смертность от болезней системы кровообращения с 868,0 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 450,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году; - Смертность от дорожно-транспортных происшествий с 17,6 случая на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 3,9 случая на 100 тыс. населения в 2024 году; - Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) с 201,2 случая на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 181,0 случая на 100 тыс. населения в 2024 году; - Смертность от туберкулеза с 4,3 случая на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 3,6 случая на 100 тыс. населения в 2024 году; - Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 47,8 человека на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 40,5 человека на 100 тыс. населения в 2024 году; - Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 6,9% в 2013 году увеличится до 79,4% в 2024 году; - Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет с 92 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2013 году снизится до 46,8 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2024 году; - Материнская смертность составит 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми; - Младенческая смертность с 8,7 случая на 1000 родившихся живыми в 2013 году снизится до 2,9 случая на 1000 родившихся живыми в 2024 году; - Общая заболеваемость населения с 1781,3 человека на 10 тыс. населения в 2013 году снизится до 1470,5 человека на 10 тыс. населения в 2024 году; - Первичный выход на инвалидность с 70,5 человек на 10 тыс. населения в 2013 году снизится до 50,6 человек на 10 тыс. населения в 2024 году; - Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения с 88% в 2013 году увеличится до 100% в 2024 году; - Охват паллиативной помощью определенных групп детей составит 100%; - Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала составит 1/3,2 (к концу 2016 года); - Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, с 3,2 человека в 2017 году довести до 3,0 человек в 2024 году; - Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, со 140,6% в 2013 году увеличится до 200,0% в 2024 году; - Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 73,4% в 2013 году увеличится до 100,0% в 2024 году; - Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 48,6% в 2013 году увеличится до 100% в 2024 году; - Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов, с 99,0% в 2013 году увеличится до 99,7% в 2024 году; - Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов с 1,2% в 2013 году увеличится до 12,0% в 2018 году; - Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, с 85% в 2013 году увеличится до 100,0% в 2018 году; - Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, с 5% в 2013 году увеличится до 80,0% в 2018 году; - Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, с 200 единиц в 2013 году увеличится до 4000 единиц в 2018 году; - Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, с 89% в 2019 году увеличится до 100,0% в 2024 году; - Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), с 73% в 2019 году увеличится до 100,0% в 2024 году; - Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России, с 73% в 2019 году увеличится до 100,0% в 2024 году. |
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития области, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного регулирования реализации государственной программы
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации, лекарственного обеспечения населения,
- снижение смертности от болезней системы кровообращения,
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных),
- снижение смертности от туберкулеза,
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий,
- снижение младенческой смертности,
- формирование здорового образа жизни населения Липецкой области, включая профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака,
- реализация мер по обеспечению системы здравоохранения Липецкой области квалифицированными медицинскими кадрами,
- распространение здорового образа жизни,
- внедрение инновационных технологий в здравоохранении,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.
Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности
В состав индикаторов цели и показателей задач государственной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации государственной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 2 задачи 1: Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
% |
Отношение числа курящих в возрасте от 18 лет и старше репрезентативной выборки к численности населения репрезентативной выборки |
По результатам анкетирования. |
2. |
Показатель 3 задачи 1: Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
% |
Отношение числа курящих в возрасте от 0 до 17 лет репрезентативной выборки к численности населения в возрасте от 0 до 17 лет репрезентативной выборки |
По результатам анкетирования. |
3. |
Показатель 4 задачи 1: Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения |
% |
Отношение объема бюджетных средств, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения к объем бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения |
Ведомственная отчетность. |
4. |
Показатель 5 задачи 2: Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
человек на 100 тыс. населения |
Отношение количества больных, взятых на учет в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза к среднегодовой численности населения по текущей оценке |
Форма федерального статистического наблюдения N 33. |
5. |
Показатель 6 задачи 2: Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
% |
Разница между 100% и отношением коэффициента смертности от дорожно-транспортных происшествий текущего года на 100 тыс. населения к коэффициенту смертности от дорожно-транспортных происшествий 2012 года на 100 тыс. населения |
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. |
6. |
Показатель 1 задачи 4: Снижение общей заболеваемости населения |
человек на 10 тыс. населения |
Отношение числа заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания, - всего к среднегодовой численности населения |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
7. |
Показатель 2 задачи 4: Снижение первичного выхода на инвалидность |
человек на 10 тыс. населения |
Отношение количества признанных инвалидами граждан в возрасте 18 лет и старше к численности взрослого населения на 01 января текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 7-собес. |
8. |
Показатель 1 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения |
% |
Отношение числа пациентов определенных групп взрослого населения, пролеченных на койках паллиативной медицинской помощи к количеству лиц определенных групп взрослого населения, планируемых для получения паллиативной медицинской помощи |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
9. |
Показатель 2 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп детей |
% |
Отношение числа пациентов определенных групп детей, пролеченных на койках паллиативной медицинской помощи к количеству лиц определенных групп детей, планируемых для получения паллиативной медицинской помощи |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
10. |
Показатель 1 задачи 6: Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала |
% |
Отношение количества врачей к количеству средних медицинских работников |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
11. |
Показатель 1.1 задачи 6: Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача |
человек |
Отношение количества средних медицинских работников к количеству врачей |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
12. |
Показатель 1 задачи 7: Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов |
% |
Отношение количества обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов |
Ведомственная отчетность (форма отчетности сертифицированного программного продукта "Льгота"). |
13. |
Показатель 1 задачи 8: Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов |
% |
Отношение численности пациентов, самостоятельно записавшихся на прием к врачу через Интернет и информационные терминалы, к численности пациентов, записанных на прием к врачу в РИАМС |
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС). |
14. |
Показатель 2 задачи 8: Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи |
% |
Отношение численности медицинских организаций, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи к общей численности медицинских организаций |
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС); Форма федерального статистического наблюдения N 47. |
15. |
Показатель 3 задачи 8: Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС |
% |
Отношение числа заполненных электронных медицинских карт в РИАМС к числу заведенных электронных медицинских карт в РИАМС |
Ведомственная отчетность (по данным РИАМС). |
16. |
Показатель 4 задачи 8: Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий |
единиц в год |
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий |
Ведомственная отчетность. |
17. |
Показатель 5 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС |
% |
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, формирующих реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на основании электронных медицинских карт к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, формирующих реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию |
Ведомственная отчетность. |
18. |
Показатель 6 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС) |
% |
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистеме "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций |
Ведомственная отчетность. |
19. |
Показатель 7 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России |
% |
Отношение количества территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России к общему количество территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций |
Ведомственная отчетность. |
I. Паспорт Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы Липецкой области
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Управление здравоохранения Липецкой области. Управление строительства и архитектуры Липецкой области. |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. 2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1: Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, %. Показатель 2 задачи 1: Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), %. Показатель 3 задачи 1: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, %. Показатель 4 задачи 1: Смертность населения в трудоспособном возрасте, количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста. Показатель 5 задачи 1: Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, %. Показатель 6 задачи 1: Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, %. Показатель 7 задачи 1: Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации, %. Показатель 7.1 задачи 1: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. Показатель 7.2 задачи 1: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %. Показатель 7.3 задачи 1: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %. Показатель 7.4 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %. Показатель 8 задачи 1: Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез, %. Показатель 8.1 задачи 1: Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области, %. Показатель 8.2 задачи 1: Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ, %. Показатель 9 задачи 1: Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %. Показатель 10 задачи 1: Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %. Показатель 11 задачи 1: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее, человек. Показатель 12 задачи 1: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %. Показатель 13 задачи 1: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %. Показатель 14 задачи 1: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %. Показатель 15 задачи 1: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяч посещений. Показатель 16 задачи 1: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %. Показатель 17 задачи 1: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед. Показатель 18 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, %. Показатель 1 задачи 2: Заболеваемость дифтерией, случаев на 100 тыс. населения. Показатель 2 задачи 2: Заболеваемость корью, случаев на 1 млн. населения. Показатель 3 задачи 2: Заболеваемость краснухой, случаев на 100 тыс. населения. Показатель 4 задачи 2: Заболеваемость эпидемическим паротитом, случаев на 100 тыс. населения. Показатель 5 задачи 2: Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, %. Показатель 6 задачи 2: Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки, %. Показатель 7 задачи 2: Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки, %. Показатель 8 задачи 2: Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки, %. Показатель 9 задачи 2: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, %. Показатель 10 задачи 2: Заболеваемость острым вирусным гепатитом В, случаев на 100 тыс. населения. Показатель 11 задачи 2: Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2024 годы |
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения - 94 780 689 651,72 руб., в том числе по годам: 2013 год - 4 725 240 900,00 руб.; 2014 год - 4 793 770 900,00 руб.; 2015 год - 5 153 477 400,00 руб.; 2016 год - 5 187 824 600,00 руб.; 2017 год - 5 512 404 270,00 руб.; 2018 год - 6 499 436 388,00 руб.; 2019 год - 10 317 949 989,91 руб.; 2020 год - 10 061 925 912,00 руб.; 2021 год - 10 242 724 286,62 руб.; 2022 год - 10 769 204 401,73 руб.; 2023 год - 10 758 365 301,73 руб.; 2024 год - 10 758 365 301,73 руб. объем ассигнований федерального бюджета - 344 128 200,00 руб., в том числе по годам: 2013 год - 38 971 300,00 руб.; 2014 год - 34 010 500,00 руб.; 2015 год - 43 370 500,00 руб.; 2016 год - 52 848 400,00 руб.; 2017 год - 9 908 200,00 руб.; 2018 год - 12 146 300,00 руб.; 2019 год - 57 767 300,00 руб.; 2020 год - 73 463 500,00 руб.; 2021 год - 10 803 100,00 руб.; 2022 год - 10 839 100,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб. объем ассигнований областного бюджета - 39 191 331 348,72 руб., в том числе по годам: 2013 год - 625 809 000,00 руб.; 2014 год - 518 893 900,00 руб.; 2015 год - 540 824 500,00 руб.; 2016 год - 529 336 700,00 руб.; 2017 год - 521 018 770,00 руб.; 2018 год - 519 297 988,00 руб.; 2019 год - 6 356 573 582,91 руб.; 2020 год - 5 842 736 854,00 руб.; 2021 год - 5 809 809 339,62 руб.; 2022 год - 5 975 676 904,73 руб.; 2023 год - 5 975 676 904,73 руб.; 2024 год - 5 975 676 904,73 руб. объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 48 704 201 303,00 руб., в том числе по годам: 2013 год - 3 653 753 600,00 руб.; 2014 год - 3 775 711 500,00 руб.; 2015 год - 4 099 776 400,00 руб.; 2016 год - 4 109 940 700,00 руб.; 2017 год - 4 413 885 600,00 руб.; 2018 год - 5 390 850 200,00 руб.; 2019 год - 3 317 766 207,00 руб.; 2020 год - 3 551 048 458,00 руб.; 2021 год - 3 827 434 747,00 руб.; 2022 год - 4 188 011 297,00 руб.; 2023 год - 4 188 011 297,00 руб.; 2024 год - 4 188 011 297,00 руб. объем ассигнований из внебюджетных источников - 6 541 028 800,00 руб., в том числе по годам: 2013 год - 406 707 000,00 руб.; 2014 год - 465 155 000,00 руб.; 2015 год - 469 506 000,00 руб.; 2016 год - 495 698 800,00 руб.; 2017 год - 567 591 700,00 руб.; 2018 год - 577 141 900,00 руб.; 2019 год - 585 842 900,00 руб.; 2020 год - 594 677 100,00 руб.; 2021 год - 594 677 100,00 руб.; 2022 год - 594 677 100,00 руб.; 2023 год - 594 677 100,00 руб.; 2024 год - 594 677 100,00 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В количественном выражении: - Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, с 38,0% в 2013 году увеличится до 66,6% в 2024 году; - Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 28,5% в 2013 году снизится до 14,8% в 2024 году; - Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, с 56,7% в 2013 году увеличится до 63,0% в 2024 году; - Смертность населения в трудоспособном возрасте, с 612,5 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2013 году снизится до 387,6 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2024 году; - Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 23,7% в 2013 году снизится до 20,0% в 2024 году; - Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, достигнет 20,0% в 2024 году; - Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации с 38,6% в 2013 году увеличится до 100,0% в 2024 году; - Число граждан, прошедших профилактические осмотры, с 0,543 миллиона человек в 2019 году увеличится до 0,793 миллиона человек в 2024 году; - Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, с 10,6% в 2019 году увеличится до 20,0% в 2024 году; - Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, с 24,3% в 2019 году увеличится до 70,0% в 2024 году; - Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 50,3% в 2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году; - Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез сохранится на уровне 90,0% в 2024 году - Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения области с 23,0% в 2019 году увеличится до 24,0% в 2021 году; - Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ с 90,0% в 2019 году увеличится до 93,0% в 2021 году; - Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,0% в 2013 году увеличится до 95,0% в 2024 году; - Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 97,0% в 2024 году; - Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее 3 человек в 2024 году - Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, с 19,0% в 2019 году увеличится до 65,0% в 2024 году; - Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, с 25,9% в 2019 году увеличится до 46,4% в 2024 году; - Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), с 38,5% в 2019 году увеличится до 93,6% в 2024 году; - Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад с 24,8% в 2019 году увеличится до 33,6% в 2024 году; - Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, сохранится на уровне 90,0% в 2024 году - Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", с 22,0% в 2019 году увеличится до 52,0% в 2024 году; - Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, сохранится на уровне 95,0% в 2024 году; - Заболеваемость дифтерией сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году; - заболеваемость корью с 2,9 случая на 1 млн. населения в 2013 году снизится до 0,9 случая на 1 млн. населения в 2024 году; - Заболеваемость краснухой сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году; - Заболеваемость эпидемическим паротитом сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году; - Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки с 97,8% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году; - Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году; - Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году; - Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году; - Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, с 75,0% в 2013 году увеличится до 90,0% в 2024 году; - Заболеваемость острым вирусным гепатитом с 0,75 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 0,55 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году; - Охват населения иммунизацией против гепатита B в декретированные сроки с 95,25% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году. |
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление |
% |
Количество больных, состоящих под диспансерным наблюдением с заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением среди взрослого населения --------------------------- Х 100% Количество больных, зарегистрированных с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением среди взрослого населения, всего |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) |
% |
Количество больных, зарегистрированных с ожирением среди взрослого населения, всего --------------------------- Х 100% Количество больных, зарегистрированных с болезнями эндокринной системы среди взрослого населения, всего |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
3. |
Показатель 3 задачи 1: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях |
% |
Количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях --------------------------- Х 100% Количество впервые выявленных злокачественных новообразований |
Форма федерального статистического наблюдения N 7. |
4. |
Показатель 5 задачи 1: Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
% |
Количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар в течение года минус количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар впервые в данном году --------------------------- Х 100% Количество больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар в течение года |
Форма федерального статистического наблюдения N 37. |
5. |
Показатель 6 задачи 1: Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
% |
Количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар в течение года минус количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар впервые в данном году --------------------------- Х 100% Количество больных наркоманией, поступивших на лечение в стационар в течение года |
Форма федерального статистического наблюдения N 37. |
6. |
Показатель 7 задачи 1: Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации |
% |
Количество прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения --------------------------- Х 100% Количество подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения |
Форма отраслевой статистической отчетности N 131. |
7. |
Показатель 7.2 задачи 1: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре |
% |
Количество впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре --------------------------- Х 100% Количество зарегистрированных заболеваний |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
8. |
Показатель 7.3 задачи 1: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
% |
Количество граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры, включая диспансеризацию --------------------------- Х 100% Общее количество граждан старше трудоспособного возраста на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
9. |
Показатель 7.4 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
% |
Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением на конец отчетного года --------------------------- Х 100% Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых зарегистрированы заболевания и патологические состояния |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
10. |
Показатель 8 задачи 1: Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез |
% |
Количество пациентов, осмотренных с целью выявления больных туберкулезом --------------------------- Х 100% Численность населения на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
11. |
Показатель 8.1 задачи 1: Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области |
% |
Численность обследованных на антитела к ВИЧ --------------------------- Х 100% Численность населения области на 01.01. текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 4. |
12. |
Показатель 8.2 задачи 1: Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ |
% |
Количество правильных ответов по результатам анкетирования по вопросам ВИЧ-инфекции --------------------------- Количество анкет среди населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции --------------- Х 100% 34 (максимальное число правильных ответов) |
По результатам анкетирования. |
13. |
Показатель 9 задачи 1: Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
% |
Количество детей (0 - 17 лет), прошедших профилактические медицинские осмотры --------------------------- Х 100% численность детского населения (0 - 17 лет) на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
14. |
Показатель 10 задачи 1: Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% |
Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию --------------------------- Х 100% Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих диспансеризации |
Форма отраслевой статистической отчетности N 030-Д/с/о-13. |
15. |
Показатель 12 задачи 1: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации |
% |
Количество записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации --------------------------- Х 100% Общее количество записей к врачу, совершенных гражданами |
"Федеральная электронная регистратура "ЕГИСЗ" |
16. |
Показатель 13 задачи 1: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |
% |
Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями --------------------------- Х 100% Общее количество поступивших жалоб |
Отчетность N ЗПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" |
17. |
Показатель 14 задачи 1: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |
% |
Количество медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) --------------------------- Х 100% Общее количество медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь |
Ведомственная отчетность (Приказ ФФОМС от 29.11.2018 N 262 "Об установлении форм отчетности в сфере обязательного медицинского страхования и порядка их ведения") |
18. |
Показатель 16 задачи 1: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты |
% |
Число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток --------------------------- Х 100% Число больных, к которым совершены вылеты |
Ведомственная отчетность (приказ Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 N 942 Учетная форма N 110/у). |
19. |
Показатель 18 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции |
% |
Количество лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции --------------------------- Х 100% Количество лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
Ведомственная отчетность. |
20. |
Показатель 1 задачи 2: Заболеваемость дифтерией |
случаев на 100 тыс. населения |
Всего зарегистрировано случаев дифтерии ------------ Х 100 000 Численность населения на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 2. |
21. |
Показатель 2 задачи 2: Заболеваемость корью |
случаев на 1 млн. населения |
Всего зарегистрировано случаев кори ------------ Х 100 000 Численность населения на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 2. |
22. |
Показатель 3 задачи 2: Заболеваемость краснухой |
случаев на 100 тыс. населения |
Всего зарегистрировано случаев краснухи ------------ Х 100 000 Численность населения на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 2. |
23. |
Показатель 4 задачи 2: Заболеваемость эпидемическим паротитом |
случаев на 100 тыс. населения |
Всего зарегистрировано случаев эпидемического паротита ------------ Х 100 000 Численность населения на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 2. |
24. |
Показатель 5 задачи 2: Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
% |
Количество привитых против дифтерии, коклюша и столбняка в данной возрастной группе --------------------------- Х 100% Количество состоящих на учете в данной возрастной группе |
Форма федерального статистического наблюдения N 6. |
25 |
Показатель 6 задачи 2: Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки |
% |
Количество привитых против кори в данной возрастной группе --------------------------- Х 100% Количество состоящих на учете в данной возрастной группе |
Форма федерального статистического наблюдения N 6. |
26. |
Показатель 7 задачи 2: Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки |
% |
Количество привитых против краснухи в данной возрастной группе --------------------------- Х 100% Количество состоящих на учете в данной возрастной группе |
Форма федерального статистического наблюдения N 6. |
27. |
Показатель 8 задачи 2: Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки |
% |
Количество привитых против эпидемического паротита в данной возрастной группе --------------------------- Х 100% Количество состоящих на учете в данной возрастной группе |
Форма федерального статистического наблюдения N 6. |
28. |
Показатель 9 задачи 2: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека |
% |
Количество ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под наблюдением ------------------------ Х 100% Всего зарегистрировано лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ |
Форма федерального статистического наблюдения N 61. |
29. |
Показатель 10 задачи 2: Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
случаев на 100 тыс. населения |
Всего зарегистрировано случаев вирусным гепатитом B ------------ Х 100 000 Численность населения на 01.01 отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 2. |
30. |
Показатель 11 задачи 2: Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки |
% |
Число привитых против гепатита B в данной возрастной группе ------------------------ Х 100% Количество состоящих на учете в данной возрастной группе |
Форма федерального статистического наблюдения N 6. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение задачи государственной программы "Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
2. |
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению |
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
3. |
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1: Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. |
4. |
Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1: Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. |
5. |
Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1: Реализация проекта "Бережливая поликлиника" в государственных медицинских организациях |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. |
6. |
Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1: Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области |
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов |
7. |
Основное мероприятие 1.6 подпрограммы 1: Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на предупреждение развития онкологических заболеваний, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством. |
8. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
9. |
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 1: Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
10. |
Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 1: Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья) |
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области |
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством. |
11. |
Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 1: Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" |
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на проведение скринингов в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
12. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
|
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
13. |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека |
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств, на проведение мероприятий, направленных на повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
14. |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
I. Паспорт Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение эффективности системы организации медицинской помощи, в том числе обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
% |
Число больных, переставших выделять микобактерии туберкулеза ------------------- Х 100% Число больных, состоящих на учете на конец предыдущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 33. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением |
% |
Число лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, получивших антиретровирусную терапию, всего ------------------- Х 100% Всего больных, состоящих под наблюдением с данным заболеванием |
Форма федерального статистического наблюдения N 61. |
3. |
Показатель 3 задачи 1: Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года |
% |
Число больных психическими расстройствами, поступивших в стационар, всего минус число больных психическими расстройствами, поступивших впервые в стационар ------------------- Х 100% Число больных психическими расстройствами, поступивших в стационар, всего |
Форма федерального статистического наблюдения. |
4. |
Показатель 4 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
человек на 100 больных наркоманией |
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет ------------------- Х 100 Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 37. |
5. |
Показатель 5 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет |
человек на 100 больных наркоманией |
Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии более 2 лет ------------------- Х 100 Число больных наркоманией, состоящих под наблюдением на конец отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 37. |
6. |
Показатель 6 задачи 1: Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет ------------------- Х 100 Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 37. |
7. |
Показатель 7 задачи 1: Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года, находящихся в ремиссии более 2 лет ------------------- Х 100 Число больных алкоголизмом, состоящих под наблюдением на конец отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 37. |
8. |
Показатель 10 задачи 1: Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
% |
Число больных, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и боле ------------------- Х 100% Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 7. |
9. |
Показатель 11 задачи 1: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) |
% |
Из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, умерло от злокачественных новообразований до 1 года с момента установления диагноза ------------------- Х 100% Число больных, взятых на учет в предыдущем году с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественные новообразования |
Форма федерального статистического наблюдения N 7. |
10. |
Показатель 13 задачи 1: Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин. |
% |
Количество выездов бригадой скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут ------------------- Х 100% общее количество выездов |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
11. |
Показатель 16 задачи 1: Больничная летальность от инфаркта миокарда |
% |
Число умерших от инфаркта миокарда -------------------- Х 100% Число выписанных пациентов с инфарктом миокарда |
Форма федерального статистического наблюдения N 14. |
12. |
Показатель 17 задачи 1: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения |
% |
Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения -------------------- Х 100% Число выписанных пациентов с острым нарушения мозгового кровообращения |
Форма федерального статистического наблюдения N 14. |
13 |
Показатель 18 задачи 1: Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром |
% |
Число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях -------------------- Х 100% Общее число выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром |
Форма федерального статистического наблюдения N 14; Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
14. |
Показатель 20 задачи 1: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи |
% |
Число профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи -------------------- Х 100% Общее число выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром |
Форма федерального статистического наблюдения N 14; Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
15. |
Показатель 21 задачи 1: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет |
условных единиц |
Количество лиц старше 60 лет, госпитализированных на геронтологические койки -------------------- Х 100% Численность населения старше 60 лет на 01.01 текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи государственной программы "Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с областным законодательством в части оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. |
2. |
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2: Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение реагентов, расходных материалов, лекарственных средств в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
3. |
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 2: Реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
4. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
5. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
|
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
6. |
Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области |
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. |
7. |
Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2: Укрепление мужского здоровья |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
8. |
Основное мероприятие 3.3 подпрограммы 2: Создание и реконструкция объектов здравоохранения |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии с бюджетным законодательством. |
9. |
Основное мероприятие 3.4 подпрограммы 2: Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Строительство посадочной площадки, предназначенной для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов для оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи). Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи). |
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
10. |
Основное мероприятие 3.5 подпрограммы 2: Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
Оснащение регионального сосудистого центра (ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница") и первичных сосудистых отделений (ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи N 1", ГУЗ "Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед", ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", ГУЗ "Лебедянская ЦРБ", ГУЗ "Усманская ЦРБ") медицинским оборудованием |
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
11. |
Основное мероприятие 3.6 подпрограммы 2: Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
Оснащение операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" Создание центров амбулаторной онкологической помощи Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер", г. Липецк |
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. |
12. |
Основное мероприятие 3.7 подпрограммы 2: Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |
Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области |
Предоставления субсидий государственным учреждениям на изготовление полиграфической, аудио- и видеопродукции в соответствии с бюджетным законодательством. |
13. |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой. |
14. |
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2: Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
15. |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: Организация заготовки донорской крови и (или) ее компонентов |
|
Предоставления субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования в соответствии с бюджетным законодательством. |
16. |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов |
|
Предоставление выплат в соответствии с действующим законодательством донорам крови и (или) ее компонентов. |
I. Паспорт Подпрограммы 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие перинатальных технологий,
- развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков, совершенствование оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях,
- профилактика, раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и подростков, развитие и внедрение высокоэффективных методов лечения в педиатрии,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных |
% |
Количество родившихся, у которых проведен аудиологический скрининг -------------------- Х 100% количество родившихся живыми |
Форма федерального статистического наблюдения N 32. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
% |
Число женщин, отказавшихся от прерывания беременности -------------------- Х 100% Число женщин, прервавших беременность |
Ведомственная отчетность. |
3. |
Показатель 3 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре) |
% |
Количество родившихся живыми с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре минус количество умерших с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре --------------------- Х 100% Количество родившихся живыми с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре |
Форма федерального статистического наблюдения N 32. |
4. |
Показатель 3.2 задачи 1: Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями |
% |
Количество посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями ------------------ Х 100% Количество посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
5. |
Показатель 3.3 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани |
% |
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани ------------------- Х 100% Количество детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
6. |
Показатель 3.4 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата |
% |
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата ------------------- Х 100% Количество детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
7. |
Показатель 3.5 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения |
% |
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения ------------------- Х 100% Количество детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
9. |
Показатель 3.7 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ |
% |
Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ------------------- Х 100% Количество детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ |
Форма федерального статистического наблюдения N 12. |
10. |
Показатель 1 задачи 2: Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
% |
Количество обследованных беременных женщин по пренатальной (дородовой) диагностике ------------------- Х 100% Количество женщин, взятых на учет по беременности |
Ведомственная отчетность. |
11. |
Показатель 2 задачи 2: Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |
% |
Количество родившихся, у которых проведен неонатальный скрининг на наследственные заболевания ------------------- Х 100% Количество родившихся живыми |
Форма федерального статистического наблюдения N 32. |
12. |
Показатель 3 задачи 2: Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах |
% |
Число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах --------------------- Х 100% Число преждевременных родов (22 - 37 недель) (всего) |
Форма федерального статистического наблюдения N 32. |
13. |
Показатель 1 задачи 3: Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами |
% |
Количество детей первого года жизни, охваченных профилактическими осмотрами ------------------- Х 100% Количество детей в возрасте от 0 до 1 года |
Ведомственная отчетность. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение задачи государственной программы "Повышение эффективности службы родовспоможения и детства". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой. Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
2. |
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 3: Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям |
Строительство детской поликлиники ГУЗ "Усманская межрайонная больница", г. Усмань Оснащение детской поликлиники ГУЗ "Усманская межрайонная больница", г. Усмань |
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на оснащение в соответствии с бюджетным законодательством. |
3. |
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 3: Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период за счет средств "родовых сертификатов" Оснащение оборудованием ГУЗ "Областная детская больница" Строительство хирургического корпуса ГУЗ "Областная детская больница" в г. Липецке |
Предоставление субсидий государственным учреждениям на оснащение в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. |
4. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение реактивов и расходных материалов, оборудования в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
5. |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3: Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет Резервного фонда Правительства РФ |
Предоставление субсидий государственным учреждениям на приобретение оборудования, организационно-планировочные решения в соответствии бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
I. Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- высокоэффективное оздоровление населения, проведение медицинской реабилитации пациентов, предупредительная и реабилитационная направленность, преемственность между амбулаторно-диагностическими, стационарными и санаторно-курортными учреждениями, высокая квалификация и специализация оказываемой помощи,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
% |
Число пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь --------------- Х 100% Число пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи |
Ведомственная отчетность. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов |
% |
Число детей-инвалидов, получивших реабилитационную медицинскую помощь --------------- Х 100% Число детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи |
Ведомственная отчетность. |
3. |
Показатель 3 задачи 1: Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
% |
Число пациентов, получивших санаторно-курортное лечение ---------------- Х 100% число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении |
Ведомственная отчетность. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 4 направлена на решение задачи государственной программы "Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4: Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. |
2. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4: Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, организацию санаторно-курортного лечения в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
3. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 4: Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения |
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. |
I. Паспорт Подпрограммы 5 "Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 5, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 5, ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
Количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для взрослых / Численность взрослого населения на 1 января отчетного года Х 100 000 |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
коек на 100 тыс. детского населения |
Количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для детей ------------------ Х 100 000 Численность детского населения на 1 января отчетного года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
3. |
Показатель 3 задачи 1: Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи |
% |
Количество посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи ------------------ Х 100% Количество посещений по паллиативной медицинской помощи |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
4. |
Показатель 4 задачи 1: Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ |
% |
Количество закупленных наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов для оказания паллиативной медицинской помощи ----------------- Х 100% Заявленная потребность наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ для оказания паллиативной медицинской помощи |
Ведомственная отчетность. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение задачи государственной программы "Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5: Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению |
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания; обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому. |
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
I. Паспорт Подпрограммы 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 6, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 6, ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года".
Приоритетами государственной политики являются:
- кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, повышение социального статуса медицинских и фармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебной сети, расширение мер социальной поддержки медицинских работников,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Обеспеченность врачами |
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области |
Количество врачей ----------------- Х 10 000 Численность населения на 01.01 текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность средними медицинскими работниками |
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области |
Количество средних медицинских работников ----------------- Х 10 000 Численность населения на 01.01 текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
3. |
Показатель 2.1 задачи 1: Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
человек на 10 тыс. населения |
Количество врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях ----------------- Х 10 000 Численность населения на 01.01 текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
4. |
Показатель 3 задачи 1: Обеспеченность сельского населения врачами |
человек на 10 тыс. населения |
Количество врачей, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности ----------------- Х 10 000 Численность сельского населения на 01.01 текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
5. |
Показатель 4 задачи 1: Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками |
человек на 10 тыс. населения |
Количество средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности ----------------- Х 10 000 Численность сельского населения на 01.01 текущего года |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
6. |
Показатель 4.1 задачи 1: Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) |
% |
Количество врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях Х 1,2 (коэффициент совместительства) ----------------- Х 100% Количество штатных должностей врачебного персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
7. |
Показатель 4.2 задачи 1: Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) |
% |
Количество должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях Х 1,2 (коэффициент совместительства) ----------------- Х 100% Количество штатных должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
Форма федерального статистического наблюдения N 30. |
8. |
Показатель 9 задачи 1: Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области |
% |
Количество медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области ----------------- Х 100% Количество медицинских и фармацевтических специалистов, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области |
Ведомственная отчетность. |
9. |
Показатель 10 задачи 1: Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности |
% |
Количество аккредитованных специалистов ----------------- Х 100% общее количество медицинских работников |
Ведомственная отчетность. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение задачи государственной программы "Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6: Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы, выплату стипендий обучающимся в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Выплаты премий в сфере здравоохранения медицинским работникам и ежемесячные выплаты обучающимся в образовательных организациях. |
2. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6: Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
3. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6: Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. |
4. |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6: Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием |
|
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на повышение квалификации медицинских работников в соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование деятельности областных казённых учреждений в соответствии с бюджетной сметой. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
5. |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6: Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек |
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
Единовременные компенсационные выплаты отдельным медицинским работникам в соответствии с действующим законодательством. |
6. |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 6: Обеспечение служебным жильем врачей-специалистов наиболее востребованных специальностей |
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. |
7. |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 6: Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях |
|
Путем выплат работникам на улучшение бытовых условий, оплату жилищно-коммунальных услуг, за наем (поднаем) жилых помещений и выплат обучающимся в областных профессиональных медицинских образовательных организациях на питание в соответствии с действующим законодательством |
8. |
Основное мероприятие 7.1 подпрограммы 6: Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
Оказание государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
Предоставление гранта в форме субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. |
9. |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 6: Реализация бюджетных инвестиций в образовательных организациях |
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. |
10. |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 6: Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Липецкой области |
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на повышение квалификации медицинских работников в соответствии с бюджетным законодательством. Выплаты работникам на улучшение бытовых условий, оплату жилищно-коммунальных услуг, за наем (поднаем) жилых помещений, а также выплаты на строительство и приобретение жилых помещений медицинским работникам в соответствии с действующим законодательством. |
I. Паспорт Подпрограммы 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 7, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 7, ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, снижение преждевременной смертности, инвалидизации, снижение степени выраженности заболеваний, предотвращение их раннего возникновения, в том числе связанного с возрастными изменениями организма.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов |
% |
Количество недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов -------------- Х 100% Общее количество лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов |
Ведомственная отчетность (форма отчетности сертифицированного программного продукта "Льгота"). |
2. Основные мероприятия подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 7 направлена на решение задачи государственной программы "Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7: Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на выполнение государственных заданий в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Социальная поддержка отдельных категорий работников. |
2. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 7: Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии бюджетным законодательством. |
I. Паспорт Подпрограммы 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 8, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 8, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 8, ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года",
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области".
Приоритетами государственной политики являются:
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для оказания медицинских услуг медицинским работником с дальнейшим персонализированным учетом и контролем всех оказанных услуг.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи |
% |
Количество врачей, обеспеченных автоматизированными рабочими местами ----------------------- Х 100% общее количество врачей в государственных медицинских организациях области |
Ведомственная отчетность. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях |
% |
Количество заполненных электронных медицинских кар ----------------------- Х 100% Количество электронных медицинских карт, заведенных в областном медицинском ЦОД |
Ведомственная отчетность. |
3. |
Показатель 3 задачи 1: Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи |
% |
Количество медицинских работников, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе по защищенным каналам связи ----------------------- Х 100% Общее количество медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи |
Ведомственная отчетность. |
4. |
Показатель 4 задачи 1: Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" |
% |
Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" ----------------------- Х 100% Общее количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций |
Ведомственная отчетность. |
5. |
Показатель 5 задачи 1: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" |
% |
Количество территориально выделенных структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ----------------------- Х 100% Общее количество территориально выделенных структурных подразделений, которым требуется подключение к системе телемедицинских консультаций |
Ведомственная отчетность. |
6. |
Показатель 6 задачи 1: Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" |
% |
Количество территориально выделенных структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" ----------------------- Х 100% Общее количество территориально выделенных структурных подразделений, которым требуется подключение к системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" |
Ведомственная отчетность. |
7. |
Показатель 8 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения |
% |
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения ----------------------- Х 100% Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего |
Ведомственная отчетность. |
8. |
Показатель 9 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций |
% |
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций ----------------------- Х 100% Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего |
Ведомственная отчетность. |
9. |
Показатель 10 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ |
% |
Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ ----------------------- Х 100% Количество медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, всего |
Ведомственная отчетность. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 8 направлена на решение задачи государственной программы "Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8: Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения |
|
Предоставление субсидий государственным учреждениям на укрепление материально-технической базы в соответствии с бюджетным законодательством. Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
2. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 8: Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга диспансеризации беременных |
|
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
3. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 8: Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений. |
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
I. Паспорт Подпрограммы 9 "Модернизация здравоохранения Липецкой области" Государственной программы Липецкой области
II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 9, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 9, ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Приоритеты государственной политики определены:
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2013 года N 2302-р "Об утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации".
Приоритетами государственной политики являются:
- обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1. |
Показатель 1 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре |
% |
Количество родившихся живыми с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре минус Количество умерших с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре ------------------ Х 100% Количество родившихся живыми с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре |
Форма федерального статистического наблюдения N 32. |
2. |
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах. |
% |
Количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах ------------------- Х 100% количество женщин с преждевременными родами |
Ведомственная отчетность. |
2. Основные мероприятия подпрограммы 9 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 9 направлена на решение задачи государственной программы "Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Механизм реализации основного мероприятия |
1. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9: Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра |
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в соответствии с действующим законодательством. |
Приложение 1
к государственной программе
Липецкой области
Сведения
о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования Государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Таблица
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1. |
Цель государственной программы Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения |
|||||||||||||||
2. |
Индикатор 1 государственной программы Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
лет |
70 |
70,8 |
71,4 |
72 |
71,66 |
72,01 |
73,41 |
74,14 |
74,94 |
75,75 |
76,46 |
77,16 |
3. |
Индикатор 2 государственной программы Смертность от всех причин |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 населения |
15,3 |
14,7 |
14,3 |
13,5 |
15 |
14,8 |
14,6 |
14,2 |
14 |
13,9 |
13,8 |
13,4 |
4. |
Индикатор 3 государственной программы Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
52 |
55 |
58 |
60 |
63 |
65 |
66 |
67 |
5. |
Задача 1 государственной программы Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи |
|||||||||||||||
6. |
Показатель 1 задачи 1 государственной программы Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
литров в год |
13,9 |
13,4 |
12,8 |
12,3 |
7 |
6,8 |
6,38 |
6,3 |
6,23 |
6,2 |
6,18 |
6,15 |
7. |
Показатель 2 задачи 1 государственной программы Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
50 |
48 |
46 |
41 |
31 |
30 |
29,2 |
27 |
26,9 |
26,85 |
26,7 |
26,5 |
8. |
Показатель 3 задачи 1 государственной программы Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
18,7 |
18,5 |
18,4 |
15,2 |
15 |
14,9 |
14,8 |
14,7 |
14,6 |
14,3 |
14,1 |
14 |
9. |
Показатель 4 задачи 1 государственной программы Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
4 |
|
|
|
|
1,03 |
6 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10. |
Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
|||||||||||||||
11. |
Задача 1 подпрограммы 1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям |
|||||||||||||||
12. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
38 |
37,6 |
37,1 |
36,6 |
65,9 |
66 |
66,1 |
66,2 |
66,3 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
13. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
28,5 |
28 |
27,5 |
15,3 |
15,3 |
15,2 |
15,2 |
15,1 |
15 |
14,95 |
14,9 |
14,8 |
14. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
56,7 |
56,8 |
56,9 |
57 |
57,9 |
58 |
58 |
59 |
60,1 |
61,2 |
62,3 |
63 |
15. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Смертность населения в трудоспособном возрасте |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
612,5 |
611 |
610,1 |
608,2 |
605,1 |
598 |
498 |
483,1 |
463,9 |
443,1 |
416,8 |
387,6 |
16. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
23,7 |
23,5 |
25,5 |
24,7 |
24,35 |
24,01 |
23,67 |
23,34 |
23,3 |
23 |
21 |
20 |
17. |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
14,7 |
14,68 |
29,23 |
24,4 |
24,1 |
24 |
24 |
23,9 |
23,8 |
23,5 |
21 |
20 |
18. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
4 688 308 300,00 |
4 714 531 000,00 |
5 044 427 400,00 |
5 032 851 900,00 |
5 351 219 370,00 |
6 350 430 414,00 |
4 635 691 412,48 |
4 674 390 786,00 |
4 829 629 240,62 |
5 191 211 036,85 |
5 190 073 936,85 |
5 190 073 936,85 |
федеральный бюджет |
руб. |
2 038 700,00 |
2 114 700,00 |
1 875 700,00 |
1 875 700,00 |
1 078 300,00 |
1 069 200,00 |
1 114 200,00 |
1 090 300,00 |
1 101 200,00 |
1 137 100,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
625 809 000,00 |
471 549 800,00 |
473 269 300,00 |
425 336 700,00 |
368 663 770,00 |
381 369 114,00 |
730 968 105,48 |
527 574 928,00 |
406 416 193,62 |
407 385 539,85 |
407 385 539,85 |
407 385 539,85 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
3 653 753 600,00 |
3 775 711 500,00 |
4 099 776 400,00 |
4 109 940 700,00 |
4 413 885 600,00 |
5 390 850 200,00 |
3 317 766 207,00 |
3 551 048 458,00 |
3 827 434 747,00 |
4 188 011 297,00 |
4 188 011 297,00 |
4 188 011 297,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
406 707 000,00 |
465 155 000,00 |
469 506 000,00 |
495 698 800,00 |
567 591 700,00 |
577 141 900,00 |
585 842 900,00 |
594 677 100,00 |
594 677 100,00 |
594 677 100,00 |
594 677 100,00 |
594 677 100,00 |
|||
19. |
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 1 Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
568 600,00 |
25 100 000,00 |
45 900 000,00 |
1 101 800,00 |
373 434 348,38 |
27 000 000,00 |
9 000 000,00 |
10 800 000,00 |
10 800 000,00 |
10 800 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
568 600,00 |
25 100 000,00 |
45 900 000,00 |
1 101 800,00 |
373 434 348,38 |
27 000 000,00 |
9 000 000,00 |
10 800 000,00 |
10 800 000,00 |
10 800 000,00 |
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
62 000 000,00 |
97 500 000,00 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
62 000 000,00 |
97 500 000,00 |
|
|
|
|
|||
20. |
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 1 Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
24 500 000,00 |
64 792 040,00 |
92 953 400,00 |
35 142 080,00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
24 500 000,00 |
64 792 040,00 |
92 953 400,00 |
35 142 080,00 |
|
|
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
9 600 000,00 |
|
44 820 000,00 |
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
9 600 000,00 |
|
44 820 000,00 |
|
|
|
|||
21. |
Основное мероприятие 1.3 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22. |
Основное мероприятие 1.4 задачи 1 подпрограммы 1 Реализация проекта "Бережливая поликлиника" в государственных медицинских организациях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
1 500 000,00 |
|
12 728 158,44 |
12 207 400,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
1 500 000,00 |
|
12 728 158,44 |
12 207 400,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
23. |
Основное мероприятие 1.5 задачи 1 подпрограммы 1 Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
4 976 318 000,00 |
5 078 553 800,00 |
5 279 814 500,00 |
5 487 640 000,00 |
5 487 640 000,00 |
5 487 640 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
4 976 318 000,00 |
5 078 553 800,00 |
5 279 814 500,00 |
5 487 640 000,00 |
5 487 640 000,00 |
5 487 640 000,00 |
|||
24. |
Основное мероприятие 1.6 задачи 1 подпрограммы 1 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
25. |
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
26. |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1 Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
38,6 |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
27. |
Показатель 7.1 задачи 1 подпрограммы 1 Число граждан, прошедших профилактические осмотры |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
млн. чел. |
|
|
|
|
|
|
0,53 |
0,551 |
0,572 |
0,61 |
0,679 |
0,793 |
28. |
Показатель 7.2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
10,6 |
12,5 |
14,3 |
16,2 |
18,1 |
20 |
29. |
Показатель 7.3 задачи 1 подпрограммы 1 Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
24,3 |
29,3 |
35,3 |
55,7 |
65,3 |
70 |
30. |
Показатель 7.4 задачи 1 подпрограммы 1 Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
50,3 |
58,3 |
64,3 |
69,1 |
80 |
90 |
31. |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1 Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
32. |
Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 1 Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населению области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
23 |
24 |
24 |
|
|
|
33. |
Показатель 8.2 задачи 1 подпрограммы 1 Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
90 |
93 |
93 |
|
|
|
34. |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
93 |
94,5 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
35. |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
100 |
100 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
36. |
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 1 Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
37. |
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 1 Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
19 |
28 |
38 |
47 |
56 |
65 |
38. |
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 1 Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
25,9 |
29,9 |
34,4 |
38,4 |
42,4 |
46,4 |
39. |
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 1 Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
38,5 |
83,3 |
85,9 |
88,5 |
91 |
93,6 |
40. |
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 1 Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
тысяч посещений |
|
|
|
|
|
|
24,8 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
41. |
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 1 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
42. |
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 1 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
22 |
46 |
47 |
49 |
50 |
52 |
43. |
Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 1 Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
44. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
813 300,00 |
8 384 800,00 |
13 886 600,00 |
10 000 000,00 |
7 150 000,00 |
7 150 000,00 |
1 000 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
813 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
8 384 800,00 |
13 886 600,00 |
10 000 000,00 |
7 150 000,00 |
7 150 000,00 |
1 000 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|||
45. |
Основное мероприятие 2.1 задачи 1 подпрограммы 1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
42 017 400,60 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
26 812 800,00 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
15 204 600,60 |
|
|
|
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
18 510 300,00 |
62 671 000,00 |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
18 510 300,00 |
62 671 000,00 |
|
|
|
|
|||
46. |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
29 690 800,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
26 812 800,00 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
2 878 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
47. |
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
12 326 600,60 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
12 326 600,60 |
|
|
|
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
18 510 300,00 |
62 671 000,00 |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
18 510 300,00 |
62 671 000,00 |
|
|
|
|
|||
48. |
Основное мероприятие 2.2 задачи 1 подпрограммы 1 Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
49. |
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
50. |
Основное мероприятие 2.3 задачи 1 подпрограммы 1 Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 932 000,00 |
256 200,00 |
255 900,00 |
256 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 884 000,00 |
256 200,00 |
255 900,00 |
256 000,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
48 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
51. |
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
52. |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 932 000,00 |
256 200,00 |
255 900,00 |
256 000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 884 000,00 |
256 200,00 |
255 900,00 |
256 000,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
48 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
53. |
Задача 2 подпрограммы 1 Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С |
|||||||||||||||
54. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость дифтерией |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
55. |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость корью |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1 млн. населения |
2,9 |
2 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
56. |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость краснухой |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
57. |
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость эпидемическим паротитом |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
58. |
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
97,8 |
97,9 |
97,9 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
59. |
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
60. |
Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1 Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
61. |
Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1 Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
62. |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
5 180 100,00 |
20 729 300,00 |
35 100 000,00 |
47 900 000,00 |
52 300 000,00 |
38 500 000,00 |
52 952 000,00 |
30 681 300,00 |
20 681 300,00 |
21 128 600,00 |
21 128 600,00 |
21 128 600,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
5 180 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
20 729 300,00 |
35 100 000,00 |
47 900 000,00 |
52 300 000,00 |
38 500 000,00 |
52 952 000,00 |
30 681 300,00 |
20 681 300,00 |
21 128 600,00 |
21 128 600,00 |
21 128 600,00 |
|||
63. |
Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1 Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
75 |
75,5 |
76 |
77 |
78,5 |
79,5 |
84,7 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
64. |
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
9 472 100,00 |
10 805 300,00 |
10 760 400,00 |
11 667 073,79 |
20 462 134,00 |
20 712 970,01 |
20 023 346,00 |
20 023 346,00 |
19 668 764,88 |
10 222 764,88 |
10 222 764,88 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
1 242 100,00 |
2 805 300,00 |
2 760 400,00 |
3 662 073,79 |
11 077 100,00 |
9 446 000,00 |
9 446 000,00 |
9 446 000,00 |
9 446 000,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
8 230 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 005 000,00 |
9 385 034,00 |
11 266 970,01 |
10 577 346,00 |
10 577 346,00 |
10 222 764,88 |
10 222 764,88 |
10 222 764,88 |
|||
65. |
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
13 730 001,00 |
11 464 584,00 |
11 464 584,00 |
11 464 584,00 |
11 154 729,74 |
2 900 229,74 |
2 900 229,74 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
9 885 600,00 |
8 254 500,00 |
8 254 500,00 |
8 254 500,00 |
8 254 500,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
3 844 401,00 |
3 210 084,00 |
3 210 084,00 |
3 210 084,00 |
2 900 229,74 |
2 900 229,74 |
2 900 229,74 |
|||
66. |
Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
1 654 862,00 |
1 654 862,00 |
1 654 862,00 |
1 654 862,00 |
1 654 862,00 |
463 362,00 |
463 362,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
1 191 500,00 |
1 191 500,00 |
1 191 500,00 |
1 191 500,00 |
1 191 500,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
463 362,00 |
463 362,00 |
463 362,00 |
463 362,00 |
463 362,00 |
463 362,00 |
463 362,00 |
|||
67. |
Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
0,75 |
0,72 |
0,7 |
0,67 |
0,65 |
0,62 |
0,6 |
0,57 |
0,57 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
68. |
Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1 Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
95,25 |
95,5 |
95,75 |
96 |
97,9 |
97,9 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
69. |
Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
30 939 200,00 |
40 653 700,00 |
48 689 500,00 |
58 212 300,00 |
18 167 826,21 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
30 939 200,00 |
30 653 700,00 |
38 689 500,00 |
48 212 300,00 |
5 167 826,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
13 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
|||
70. |
Итого по подпрограмме 1 |
X |
Всего |
руб. |
4 725 240 900,00 |
4 793 770 900,00 |
5 153 477 400,00 |
5 187 824 600,00 |
5 512 404 270,00 |
6 499 436 388,00 |
10 317 949 989,91 |
10 061 925 912,00 |
10 242 724 286,62 |
10 769 204 401,73 |
10 758 365 301,73 |
10 758 365 301,73 |
71. |
Задача 2 государственной программы Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|||||||||||||||
72. |
Показатель 1 задачи 2 государственной программы Смертность от болезней системы кровообращения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
868 |
852 |
800 |
655 |
650 |
649,4 |
546,7 |
526,4 |
506 |
485,6 |
465,3 |
450 |
73. |
Показатель 2 задачи 2 государственной программы Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
17,6 |
16 |
14,4 |
12,8 |
11,2 |
10,6 |
10,3 |
10 |
10 |
6,6 |
5,7 |
3,9 |
74. |
Показатель 3 задачи 2 государственной программы Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
201,2 |
199 |
198 |
196 |
194,4 |
192,8 |
192,3 |
191,8 |
189,1 |
186,4 |
183,7 |
181 |
75. |
Показатель 4 задачи 2 государственной программы Смертность от туберкулеза |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4 |
3,9 |
3,9 |
3,85 |
3,85 |
3,8 |
3,75 |
3,7 |
3,6 |
76. |
Показатель 5 задачи 2 государственной программы Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 100 тыс. населения |
47,8 |
46,8 |
45,8 |
41,7 |
41,6 |
41,6 |
41,5 |
41,3 |
41,3 |
41 |
40,7 |
40,5 |
77. |
Показатель 6 задачи 2 государственной программы Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
6,9 |
15,3 |
23,8 |
32,3 |
40,7 |
43,9 |
45,5 |
47,1 |
47,1 |
65,1 |
69,8 |
79,4 |
78. |
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|||||||||||||||
79. |
Задача 1 подпрограммы 2 Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению |
|||||||||||||||
80. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
55,6 |
57,8 |
60 |
62,2 |
64,3 |
66 |
66,2 |
66,5 |
66,5 |
55,3 |
55,4 |
55,5 |
81. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
34,6 |
34,8 |
35 |
35,3 |
45 |
48 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
82. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
83. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
5 126 843 600,00 |
5 487 556 560,00 |
6 566 981 700,00 |
6 954 458 800,00 |
7 188 092 591,36 |
8 373 677 773,90 |
6 342 119 116,56 |
6 588 642 130,73 |
6 776 099 854,07 |
7 171 854 604,00 |
7 159 307 504,00 |
7 159 307 504,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
56 926 800,00 |
49 397 000,00 |
7 323 800,00 |
10 895 400,00 |
24 220 600,00 |
12 075 300,00 |
12 766 900,00 |
12 547 100,00 |
12 547 100,00 |
12 547 100,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
1 395 479 100,00 |
1 441 109 560,00 |
1 635 536 500,00 |
1 763 002 000,00 |
1 656 067 291,36 |
1 880 965 573,90 |
2 135 433 401,56 |
2 114 295 620,73 |
1 998 402 539,07 |
1 998 402 539,00 |
1 998 402 539,00 |
1 998 402 539,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
3 368 874 700,00 |
3 618 210 500,00 |
4 541 893 400,00 |
4 753 102 000,00 |
4 977 958 000,00 |
5 939 650 800,00 |
3 641 450 715,00 |
3 897 492 210,00 |
4 200 843 015,00 |
4 596 597 765,00 |
4 596 597 765,00 |
4 596 597 765,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
305 563 000,00 |
378 839 500,00 |
382 228 000,00 |
427 459 400,00 |
529 846 700,00 |
540 986 100,00 |
552 468 100,00 |
564 307 200,00 |
564 307 200,00 |
564 307 200,00 |
564 307 200,00 |
564 307 200,00 |
|||
84. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
73 823 800,00 |
72 075 300,00 |
77 766 900,00 |
82 547 100,00 |
82 547 100,00 |
82 547 100,00 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
13 823 800,00 |
12 075 300,00 |
12 766 900,00 |
12 547 100,00 |
12 547 100,00 |
12 547 100,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
65 000 000,00 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
|||
85. |
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 2 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
75 208 000,00 |
30 142 000,00 |
73 622 900,00 |
5 000 000,00 |
13 269 200,00 |
6 044 301,00 |
22 482 050,64 |
20 341 852,64 |
19 639 315,89 |
17 736 115,89 |
17 736 115,89 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
50 413 600,00 |
30 142 000,00 |
21 622 900,00 |
|
1 721 600,00 |
1 431 000,00 |
1 652 000,00 |
1 652 000,00 |
1 903 200,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
24 794 400,00 |
|
52 000 000,00 |
5 000 000,00 |
11 547 600,00 |
4 613 301,00 |
20 830 050,64 |
18 689 852,64 |
17 736 115,89 |
17 736 115,89 |
17 736 115,89 |
|||
86. |
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
2 391 112,00 |
1 987 501,00 |
2 294 450,64 |
2 294 450,64 |
2 294 450,64 |
668 691,89 |
668 691,89 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
1 721 600,00 |
1 431 000,00 |
1 652 000,00 |
1 652 000,00 |
1 652 000,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
669 512,00 |
556 501,00 |
642 450,64 |
642 450,64 |
642 450,64 |
668 691,89 |
668 691,89 |
|||
87. |
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 2 Реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
13 000 000,00 |
|
|
13 515 217,00 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
13 000 000,00 |
|
|
13 515 217,00 |
|
|
|
|
|
|||
88. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 100 больных наркоманией |
8,8 |
8,9 |
9 |
10,9 |
10,95 |
11 |
11,2 |
11,3 |
11,3 |
11,35 |
11,4 |
11,42 |
89. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 100 больных наркоманией |
6,13 |
6,9 |
7,7 |
10,6 |
11,4 |
11,45 |
11,5 |
11,55 |
11,6 |
11,65 |
11,7 |
11,75 |
90. |
Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств |
Управление административных органов Липецкой области |
|
человек |
694 |
710 |
690 |
670 |
650 |
630 |
|
|
|
|
|
|
91. |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
10,5 |
10,6 |
10,8 |
11,9 |
12 |
12,41 |
12,6 |
12,9 |
12,9 |
12,95 |
13 |
13,1 |
92. |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
6,4 |
7,1 |
7,8 |
10,1 |
10,65 |
10,7 |
10,75 |
10,8 |
10,8 |
10,85 |
10,9 |
10,92 |
93. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ |
Управление административных органов Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
1 130 000,00 |
980 000,00 |
146 000,00 |
1 580 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
1 130 000,00 |
980 000,00 |
146 000,00 |
1 580 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
5 000 000,00 |
6 724 200,00 |
4 984 100,00 |
9 931 600,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
48 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
||
областной бюджет |
руб. |
|
5 000 000,00 |
6 724 200,00 |
4 984 100,00 |
9 931 600,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
48 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
Управление социальной защиты населения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
350 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
350 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
94. |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от ишемической болезни сердца |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
388,7 |
384 |
379,3 |
350 |
318 |
309,4 |
301,6 |
295 |
294,5 |
294 |
293,5 |
293 |
95. |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
209 |
208,8 |
208,7 |
200 |
175,3 |
175,2 |
175 |
172 |
171,5 |
171 |
170,5 |
170 |
96. |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
52,2 |
52,4 |
52,7 |
54,3 |
54,7 |
54,8 |
55,2 |
55,7 |
56,2 |
56,8 |
57,3 |
60 |
97. |
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
25,3 |
25 |
24,5 |
23 |
21,9 |
21,8 |
21 |
20,2 |
19,5 |
18,7 |
18 |
17,3 |
98. |
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
Количество умерших на 100 тыс. человек |
1378,4 |
1318,5 |
1278,4 |
1409 |
1408,5 |
1408 |
1407,5 |
1407 |
1406,5 |
1405,5 |
1405 |
1404,5 |
99. |
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин. |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
84,7 |
85,5 |
86,4 |
87,2 |
88,1 |
89 |
90 |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
95,5 |
100. |
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от инфаркта миокарда |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
27,8 |
26,8 |
25,8 |
24,8 |
23,7 |
23 |
101. |
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
97,6 |
94 |
90,4 |
86,8 |
83,2 |
80,6 |
102. |
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 2 Больничная летальность от инфаркта миокарда |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
9,2 |
8,9 |
8,7 |
8,5 |
8,3 |
8 |
103. |
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 2 Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
17,6 |
16,9 |
16,2 |
15,5 |
14,7 |
14 |
104. |
Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
48 |
50 |
52 |
53,5 |
57 |
60 |
105. |
Показатель 19 задачи 1 подпрограммы 2 Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
Тысяч единиц |
|
|
|
|
|
|
2,2 |
2,292 |
2,384 |
2,453 |
2,613 |
2,751 |
106. |
Показатель 20 задачи 1 подпрограммы 2 Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
87,4 |
89 |
90,5 |
92 |
93,5 |
95 |
107. |
Показатель 21 задачи 1 подпрограммы 2 Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
условные единицы |
|
|
|
|
|
|
9,3 |
37,2 |
57,1 |
57,1 |
57,1 |
57,1 |
108. |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
17 908 800,00 |
13 332 800,00 |
10 000 000,00 |
12 968 300,00 |
12 000 000,00 |
17 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
17 908 800,00 |
13 332 800,00 |
10 000 000,00 |
12 968 300,00 |
12 000 000,00 |
17 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|||
109. |
Основное мероприятие 3.1 задачи 1 подпрограммы 2 Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
4 707 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
4 707 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
213 000 000,00 |
100 399 283,00 |
577 856,00 |
|
|
18 766 114,93 |
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
213 000 000,00 |
100 399 283,00 |
577 856,00 |
|
|
18 766 114,93 |
|
|
|
|||
110. |
Основное мероприятие 3.2 задачи 1 подпрограммы 2 Укрепление мужского здоровья |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
200 000,00 |
1 000 000,00 |
359 400,00 |
7 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
200 000,00 |
1 000 000,00 |
359 400,00 |
7 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
111. |
Основное мероприятие 3.3 задачи 1 подпрограммы 2 Создание и реконструкция объектов здравоохранения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
14 380 000,00 |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
14 380 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
112. |
Основное мероприятие 3.4 задачи 1 подпрограммы 2 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1 568 750,00 |
1 484 170,00 |
2 310 298,00 |
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
941 300,00 |
828 800,00 |
1 204 300,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
627 450,00 |
655 370,00 |
1 105 998,00 |
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
20 150 000,00 |
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
20 150 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
113. |
Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи). |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1 568 750,00 |
1 484 170,00 |
2 310 298,00 |
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
941 300,00 |
828 800,00 |
1 204 300,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
627 450,00 |
655 370,00 |
1 105 998,00 |
|
|
|||
114. |
Строительство посадочной площадки, предназначенной для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов для оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи). |
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
20 150 000,00 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
20 150 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
115. |
Основное мероприятие 3.5 задачи 1 подпрограммы 2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
155 624 300,00 |
107 436 800,00 |
84 809 400,00 |
133 360 400,00 |
61 190 000,00 |
102 640 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
81 428 400,00 |
102 175 400,00 |
79 548 000,00 |
128 099 000,00 |
61 190 000,00 |
102 640 000,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
74 195 900,00 |
5 261 400,00 |
5 261 400,00 |
5 261 400,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
74 195 900,00 |
5 261 400,00 |
5 261 400,00 |
5 261 400,00 |
|
|
|||
116. |
Оснащение регионального сосудистого центра (ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница") и первичных сосудистых отделений (ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи N 1", ГУЗ "Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед", ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", ГУЗ "Лебедянская ЦРБ", ГУЗ "Усманская ЦРБ") медицинским оборудованием |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
81 428 400,00 |
102 175 400,00 |
79 548 000,00 |
128 099 000,00 |
61 190 000,00 |
102 640 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
81 428 400,00 |
102 175 400,00 |
79 548 000,00 |
128 099 000,00 |
61 190 000,00 |
102 640 000,00 |
|||
117. |
Основное мероприятие 3.6 задачи 1 подпрограммы 2 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
2 089 755 400,00 |
2 730 041 800,00 |
2 784 493 000,00 |
2 368 991 000,00 |
2 167 253 600,00 |
2 167 253 600,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
469 397 240,15 |
652 391 010,21 |
535 615 475,07 |
180 907 400,00 |
39 170 000,00 |
39 170 000,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
160 816 459,85 |
191 925 589,79 |
120 793 924,93 |
60 000 000,00 |
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 459 541 700,00 |
1 885 725 200,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
333 554 480,00 |
342 469 800,00 |
234 946 110,00 |
|
|
|
||
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
258 430 059,85 |
264 895 589,79 |
182 380 624,93 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
75 124 420,15 |
77 574 210,21 |
52 565 485,07 |
|
|
|
|||
118. |
Оснащение операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
346 500 000,00 |
361 680 000,00 |
495 203 300,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
268 459 940,15 |
279 754 410,21 |
384 409 375,07 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
78 040 059,85 |
81 925 589,79 |
110 793 924,93 |
|
|
|
|||
119. |
Создание центров амбулаторной онкологической помощи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
80 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
50 000 000,00 |
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
80 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|||
120. |
Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
203 713 700,00 |
382 636 600,00 |
161 206 100,00 |
190 907 400,00 |
39 170 000,00 |
39 170 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
200 937 300,00 |
372 636 600,00 |
151 206 100,00 |
180 907 400,00 |
39 170 000,00 |
39 170 000,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
2 776 400,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|||
121. |
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 459 541 700,00 |
1 885 725 200,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 459 541 700,00 |
1 885 725 200,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
2 128 083 600,00 |
|||
122. |
Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер", г. Липецк |
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
333 554 480,00 |
342 469 800,00 |
234 946 110,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
258 430 059,85 |
264 895 589,79 |
182 380 624,93 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
75 124 420,15 |
77 574 210,21 |
52 565 485,07 |
|
|
|
|||
123. |
Основное мероприятие 3.7 задачи 1 подпрограммы 2 Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
124. |
Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
125. |
Задача 2 подпрограммы 2 Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
|||||||||||||||
126. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Больничная летальность пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
4,25 |
4,2 |
4,15 |
4,1 |
4 |
4 |
4 |
3,9 |
3,9 |
3,8 |
3,8 |
3,7 |
127. |
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2 Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
191 770 300,00 |
386 329 100,00 |
174 067 400,00 |
157 656 900,00 |
157 696 651,00 |
181 367 160,00 |
213 011 370,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
181 074 000,00 |
12 908 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
191 770 300,00 |
205 255 100,00 |
161 159 300,00 |
157 656 900,00 |
157 696 651,00 |
181 367 160,00 |
213 011 370,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
202 401 612,00 |
|||
128. |
Основное мероприятие 4.1 задачи 2 подпрограммы 2 Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
92 736 240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
92 736 240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
129. |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Смертность от транспортных травм всех видов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения |
21,9 |
21,3 |
20,7 |
19,2 |
19,2 |
19,1 |
18,6 |
18,2 |
18,1 |
18 |
17,9 |
17,8 |
130. |
Задача 3 подпрограммы 2 Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов |
|||||||||||||||
131. |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
98,82 |
98,85 |
98,88 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
132. |
Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 2 Организация заготовки донорской крови и (или) ее компонентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
132 272 000,00 |
136 091 800,00 |
142 453 500,00 |
130 701 000,00 |
133 042 000,00 |
146 627 840,00 |
162 230 700,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
областной бюджет |
руб. |
132 272 000,00 |
136 091 800,00 |
142 453 500,00 |
130 701 000,00 |
133 042 000,00 |
146 627 840,00 |
162 230 700,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
160 989 649,00 |
|||
133. |
Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 2 Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
16 982 000,00 |
14 615 000,00 |
14 770 000,00 |
14 541 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
16 982 000,00 |
14 615 000,00 |
14 770 000,00 |
14 541 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
134. |
Итого по подпрограмме 2 |
X |
Всего |
руб. |
5 450 885 900,00 |
6 202 310 500,00 |
6 939 639 000,00 |
7 575 551 700,00 |
7 623 684 825,36 |
8 766 669 829,90 |
9 371 045 884,56 |
10 240 532 592,37 |
10 323 831 762,64 |
10 099 046 878,89 |
9 808 378 480,89 |
9 849 828 480,89 |
135. |
Задача 3 государственной программы Повышение эффективности службы родовспоможения и детства |
|||||||||||||||
136. |
Показатель 1 задачи 3 государственной программы Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
92 |
97 |
96 |
74 |
74 |
67,5 |
47,2 |
47,15 |
47,1 |
47 |
47 |
46,8 |
137. |
Показатель 2 задачи 3 государственной программы Материнская смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
|
|
|
|
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
138. |
Показатель 3 задачи 3 государственной программы Младенческая смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 родившихся живыми |
|
|
|
|
5,8 |
3,3 |
3,2 |
3,15 |
3,1 |
3,05 |
3 |
2,9 |
139. |
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка |
|||||||||||||||
140. |
Задача 1 подпрограммы 3 Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов |
|||||||||||||||
141. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
142. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
143. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
88,2 |
88,5 |
88,8 |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
144. |
Показатель 3.1 задачи 1 подпрограммы 3 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
_ |
|
|
|
|
|
|
4,8 |
4,75 |
4,7 |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
145. |
Показатель 3.2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
48,5 |
49 |
49,5 |
50 |
50 |
51 |
146. |
Показатель 3.3 задачи 1 подпрограммы 3 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
147. |
Показатель 3.4 задачи 1 подпрограммы 3 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
148. |
Показатель 3.5 задачи 1 подпрограммы 3 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
75 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
149. |
Показатель 3.6 задачи 1 подпрограммы 3 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
150. |
Показатель 3.7 задачи 1 подпрограммы 3 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
151. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
1 247 662 600,00 |
1 843 198 700,00 |
1 513 992 200,00 |
1 731 978 100,00 |
1 773 342 757,00 |
2 129 860 090,00 |
1 433 314 038,74 |
1 420 910 051,00 |
1 515 285 857,00 |
1 638 409 557,00 |
1 638 409 557,00 |
1 638 409 557,00 |
областной бюджет |
руб. |
126 335 000,00 |
116 425 400,00 |
86 091 300,00 |
209 509 400,00 |
200 359 057,00 |
205 467 890,00 |
248 803 560,74 |
155 967 919,00 |
155 967 919,00 |
155 967 919,00 |
155 967 919,00 |
155 967 919,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
1 073 655 600,00 |
1 699 024 000,00 |
1 400 273 900,00 |
1 458 166 300,00 |
1 522 883 200,00 |
1 873 540 200,00 |
1 132 895 778,00 |
1 212 553 132,00 |
1 306 928 938,00 |
1 430 052 638,00 |
1 430 052 638,00 |
1 430 052 638,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
47 672 000,00 |
27 749 300,00 |
27 627 000,00 |
64 302 400,00 |
50 100 500,00 |
50 852 000,00 |
51 614 700,00 |
52 389 000,00 |
52 389 000,00 |
52 389 000,00 |
52 389 000,00 |
52 389 000,00 |
|||
152. |
Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограммы 3 Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
9 081 300,00 |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
3 658 370,57 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
5 422 929,43 |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
18 500 000,00 |
91 138 302,00 |
80 450 200,00 |
210 820 000,00 |
317 471 840,00 |
70 000 000,00 |
|
|
||
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
46 762 029,43 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
18 500 000,00 |
91 138 302,00 |
33 688 170,57 |
210 820 000,00 |
317 471 840,00 |
70 000 000,00 |
|
|
|||
153. |
Оснащение детской поликлиники ГУЗ "Усманская межрайонная больница", г. Усмань |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
5 081 300,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
3 658 370,57 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 422 929,43 |
|
|
|
|
|
|||
154. |
Строительство детской поликлиники ГУЗ "Усманская межрайонная больница", г. Усмань |
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
64 950 200,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
46 762 029,43 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
18 188 170,57 |
|
|
|
|
|
|||
155. |
Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограммы 3 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
148 280 900,00 |
135 159 861,10 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
69 220 500,00 |
78 307 100,00 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
52 660 400,00 |
30 452 761,10 |
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
|
|
|
26 400 000,00 |
26 400 000,00 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
15 450 000,00 |
|
140 000 000,00 |
168 000 000,00 |
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
15 450 000,00 |
|
140 000 000,00 |
168 000 000,00 |
|
|
|||
156. |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
96 140 400,00 |
108 759 861,10 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
69 220 500,00 |
78 307 100,00 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
26 919 900,00 |
30 452 761,10 |
|
|
|
|
|||
157. |
Оснащение оборудованием ГУЗ "Областная детская больница" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
25 740 500,00 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
25 740 500,00 |
|
|
|
|
|
|||
158. |
Строительство хирургического корпуса ГУЗ "Областная детская больница" в г. Липецке |
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
15 450 000,00 |
|
140 000 000,00 |
168 000 000,00 |
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
15 450 000,00 |
|
140 000 000,00 |
168 000 000,00 |
|
|
|||
159. |
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период за счет средств "родовых сертификатов" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
26 400 000,00 |
26 400 000,00 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
|
|
|
|
|
26 400 000,00 |
26 400 000,00 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
26 100 000,00 |
25 800 000,00 |
|||
160. |
Задача 2 подпрограммы 3 Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики |
|||||||||||||||
161. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
55 |
60 |
65 |
91,1 |
91,2 |
91,3 |
91,4 |
91,5 |
92,5 |
92,6 |
92,7 |
92,8 |
162. |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
163. |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3 Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
65 |
70 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
90 |
164. |
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 3 Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек |
|
|
|
|
2,2 |
2,1 |
2 |
1,95 |
1,95 |
1,9 |
1,9 |
1,85 |
165. |
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 3 Мертворождаемость |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
|
|
|
|
5 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
166. |
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 3 Перинатальная смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
|
|
|
|
7,2 |
7 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
167. |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
22 279 400,00 |
17 433 800,00 |
13 050 000,00 |
18 114 000,00 |
9 209 000,00 |
9 500 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
22 279 400,00 |
9 710 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
7 723 200,00 |
13 050 000,00 |
18 114 000,00 |
9 209 000,00 |
9 500 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
19 714 000,00 |
|||
168. |
Задача 3 подпрограммы 3 Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |
|||||||||||||||
169. |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3 Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
170. |
Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 3 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
94 230 000,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
67 845 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
26 384 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
171. |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет Резервного фонда Правительства РФ |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
94 230 000,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
67 845 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
26 384 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
172. |
Итого по подпрограмме 3 |
X |
Всего |
руб. |
1 269 942 000,00 |
1 860 632 500,00 |
1 527 042 200,00 |
1 750 092 100,00 |
1 801 051 757,00 |
2 324 728 392,00 |
1 706 290 438,74 |
1 836 603 912,10 |
2 018 571 697,00 |
1 921 923 557,00 |
1 684 223 557,00 |
1 683 923 557,00 |
173. |
Задача 4 государственной программы Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
|||||||||||||||
174. |
Показатель 1 задачи 4 государственной программы Снижение общей заболеваемости населения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 10 тыс. населения |
1781,3 |
1749,1 |
1716,8 |
1473,8 |
1473,7 |
1473,5 |
1473 |
1472,5 |
1472 |
1471,5 |
1471 |
1470,5 |
175. |
Показатель 2 задачи 4 государственной программы Снижение первичного выхода на инвалидность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 10 тыс. населения |
70,5 |
70,1 |
69,8 |
50,7 |
50,7 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
176. |
Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
|||||||||||||||
177. |
Задача 1 подпрограммы 4 Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения |
|||||||||||||||
178. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
4 |
6 |
9 |
12 |
15 |
17 |
21 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
179. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
72 |
75 |
80 |
85 |
90 |
91 |
92 |
93 |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
180. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
29 224 400,00 |
20 672 200,00 |
5 041 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
|
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
29 224 400,00 |
20 672 200,00 |
5 041 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
|
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
|||
181. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
9 |
13 |
17 |
21 |
26 |
31 |
36 |
45 |
47 |
48 |
49 |
50 |
182. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
351 610 800,00 |
355 336 300,00 |
333 684 400,00 |
235 773 600,00 |
230 321 298,00 |
242 286 160,00 |
286 295 904,62 |
274 149 666,00 |
272 736 566,00 |
272 736 566,00 |
272 736 566,00 |
272 736 566,00 |
областной бюджет |
руб. |
340 364 800,00 |
350 375 300,00 |
328 673 400,00 |
227 464 600,00 |
223 074 198,00 |
234 930 360,00 |
278 829 804,62 |
266 571 566,00 |
265 158 466,00 |
265 158 466,00 |
265 158 466,00 |
265 158 466,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
11 246 000,00 |
4 961 000,00 |
5 011 000,00 |
8 309 000,00 |
7 247 100,00 |
7 355 800,00 |
7 466 100,00 |
7 578 100,00 |
7 578 100,00 |
7 578 100,00 |
7 578 100,00 |
7 578 100,00 |
|||
183. |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
565 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
565 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
184. |
Итого по подпрограмме 4 |
X |
Всего |
руб. |
351 610 800,00 |
384 560 700,00 |
354 921 600,00 |
240 814 600,00 |
235 821 298,00 |
247 786 160,00 |
286 295 904,62 |
279 649 666,00 |
278 236 566,00 |
278 236 566,00 |
278 236 566,00 |
278 236 566,00 |
185. |
Задача 5 государственной программы Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям |
|||||||||||||||
186. |
Показатель 1 задачи 5 государственной программы Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
88 |
90 |
92 |
94 |
96 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
187. |
Показатель 2 задачи 5 государственной программы Охват паллиативной помощью определенных групп детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
188. |
Подпрограмма 5 Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям |
|||||||||||||||
189. |
Задача 1 подпрограммы 5 Развитие паллиативной помощи |
|||||||||||||||
190. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
коек на 100 тыс. взрослого населения |
35,9 |
36,4 |
39,8 |
40 |
40,3 |
40,6 |
38,4 |
38,7 |
39 |
40 |
40 |
40 |
191. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
коек на 100 тыс. детского населения |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
192. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5 Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
193. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 5 Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
194. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 5 Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
тыс. коек |
|
|
|
|
|
|
0,145 |
|
|
|
|
|
195. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
104 578 100,00 |
104 373 700,00 |
91 829 900,00 |
108 952 900,00 |
101 544 543,00 |
106 656 980,00 |
208 142 669,36 |
193 333 331,74 |
193 333 331,74 |
193 178 700,38 |
149 162 191,67 |
149 162 191,67 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
37 120 900,00 |
36 581 700,00 |
36 581 700,00 |
37 483 500,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
104 578 100,00 |
104 153 200,00 |
91 606 900,00 |
108 604 100,00 |
101 190 543,00 |
106 297 680,00 |
170 657 069,36 |
156 381 431,74 |
156 381 431,74 |
155 325 000,38 |
148 791 991,67 |
148 791 991,67 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
220 500,00 |
223 000,00 |
348 800,00 |
354 000,00 |
359 300,00 |
364 700,00 |
370 200,00 |
370 200,00 |
370 200,00 |
370 200,00 |
370 200,00 |
|||
196. |
Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания; обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
51 556 900,00 |
25 622 479,31 |
25 622 479,31 |
25 544 498,72 |
16 964 900,67 |
16 964 900,67 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
37 120 900,00 |
18 448 151,31 |
18 448 151,31 |
18 902 929,05 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
14 436 000,00 |
7 174 328,00 |
7 174 328,00 |
6 641 569,67 |
16 964 900,67 |
16 964 900,67 |
|||
197. |
Итого по подпрограмме 5 |
X |
Всего |
руб. |
104 578 100,00 |
104 373 700,00 |
91 829 900,00 |
108 952 900,00 |
101 544 543,00 |
106 656 980,00 |
208 142 669,36 |
193 333 331,74 |
193 333 331,74 |
193 178 700,38 |
149 162 191,67 |
149 162 191,67 |
198. |
Задача 6 государственной программы Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
|||||||||||||||
199. |
Показатель 1 задачи 6 государственной программы Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200. |
Показатель 1.1 задачи 6 государственной программы Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек |
|
|
|
|
3,2 |
3,2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
201. |
Показатель 2 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
140,6 |
141,3 |
137 |
159,6 |
180 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
202. |
Показатель 3 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
73,4 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
203. |
Показатель 4 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
48,6 |
51 |
52,4 |
70,5 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
204. |
Подпрограмма 6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
|||||||||||||||
205. |
Задача 1 подпрограммы 6 Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования |
|||||||||||||||
206. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области |
32,5 |
32,7 |
33,1 |
33,4 |
33,4 |
34 |
34,2 |
34,7 |
35,1 |
35,6 |
36 |
36,4 |
207. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность средними медицинскими работниками |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области |
103,3 |
104,9 |
103,5 |
104,8 |
101,9 |
102,2 |
100,2 |
100,9 |
101,5 |
102,8 |
103,9 |
105 |
208. |
Показатель 2.1 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
19,5 |
19,6 |
19,8 |
19,9 |
20,1 |
20,8 |
209. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность сельского населения врачами |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 10 тыс. населения |
15,3 |
15,6 |
16,3 |
17,85 |
17,2 |
17,3 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
210. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек на 10 тыс. населения |
60,2 |
61,2 |
66,3 |
69 |
66,5 |
66,6 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
211. |
Показатель 4.1 задачи 1 подпрограммы 6 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
68,3 |
69 |
70,4 |
71,8 |
74,1 |
78,4 |
212. |
Показатель 4.2 задачи 1 подпрограммы 6 Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
75,5 |
76,8 |
79,2 |
82,9 |
86,9 |
95 |
213. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек |
874 |
800 |
800 |
1100 |
1200 |
1300 |
2700 |
2900 |
3100 |
3200 |
3300 |
3400 |
214. |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек |
2180 |
2200 |
2200 |
3000 |
3650 |
3650 |
3650 |
3650 |
3650 |
3650 |
3650 |
3650 |
215. |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек |
125 |
100 |
100 |
90 |
60 |
55 |
61 |
101 |
102 |
102 |
102 |
102 |
216. |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
человек |
200 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
217. |
Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 6 Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
2,95 |
4,69 |
7,05 |
9,65 |
12,25 |
15,9 |
218. |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
75 |
78 |
80 |
83 |
80 |
83 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
219. |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
0,06 |
0,74 |
1,4 |
1,8 |
21,8 |
42 |
62,1 |
82,1 |
220. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 6 Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
177 736 100,00 |
189 383 500,00 |
199 777 700,00 |
216 316 400,00 |
223 396 277,00 |
234 157 040,00 |
227 482 261,11 |
236 453 082,00 |
236 953 882,00 |
236 807 682,00 |
236 807 682,00 |
236 807 682,00 |
областной бюджет |
руб. |
144 430 100,00 |
131 388 900,00 |
140 102 700,00 |
154 130 500,00 |
154 508 277,00 |
164 235 640,00 |
156 511 961,11 |
164 418 182,00 |
164 918 982,00 |
164 772 782,00 |
164 772 782,00 |
164 772 782,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
33 306 000,00 |
57 994 600,00 |
59 675 000,00 |
62 185 900,00 |
68 888 000,00 |
69 921 400,00 |
70 970 300,00 |
72 034 900,00 |
72 034 900,00 |
72 034 900,00 |
72 034 900,00 |
72 034 900,00 |
|||
221. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 6 Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
1 250 000,00 |
231 000,00 |
|
|
250 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
1 250 000,00 |
231 000,00 |
|
|
250 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|||
222. |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 6 Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
20 647 000,00 |
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
20 647 000,00 |
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
223. |
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 6 Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
8 103 000,00 |
7 625 000,00 |
7 250 000,00 |
7 365 700,00 |
8 282 500,00 |
10 250 000,00 |
11 250 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
8 103 000,00 |
7 625 000,00 |
7 250 000,00 |
7 365 700,00 |
8 282 500,00 |
10 250 000,00 |
11 250 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
|||
224. |
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 6 Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
17 500 000,00 |
32 000 000,00 |
24 524 300,00 |
24 300 000,00 |
24 200 000,00 |
102 000 000,00 |
102 000 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
61 200 000,00 |
61 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
27 500 000,00 |
21 524 300,00 |
22 500 000,00 |
20 000 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
17 500 000,00 |
4 500 000,00 |
3 000 000,00 |
1 800 000,00 |
4 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
225. |
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
102 000 000,00 |
102 000 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
61 200 000,00 |
61 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
40 800 000,00 |
|||
226. |
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспечение служебным жильем врачей-специалистов наиболее востребованных специальностей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
1 500 000,00 |
24 000 000,00 |
16 500 000,00 |
10 980 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
1 500 000,00 |
24 000 000,00 |
16 500 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
|
|
|
|
980 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
227. |
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
20 279 500,00 |
20 132 000,00 |
21 460 000,00 |
35 213 800,00 |
38 417 400,00 |
38 089 800,00 |
38 038 700,00 |
38 038 700,00 |
38 038 700,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
20 279 500,00 |
20 132 000,00 |
21 460 000,00 |
35 213 800,00 |
38 417 400,00 |
38 089 800,00 |
38 038 700,00 |
38 038 700,00 |
38 038 700,00 |
|||
228. |
Основное мероприятие 7.1 задачи 1 подпрограммы 6 Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
229. |
Оказание государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
230. |
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 6 Реализация бюджетных инвестиций в образовательных организациях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
29 985 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
29 985 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
231. |
Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 6 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
8 870 000,00 |
12 590 000,00 |
11 980 000,00 |
14 000 000,00 |
12 990 000,00 |
12 090 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
8 870 000,00 |
12 590 000,00 |
11 980 000,00 |
14 000 000,00 |
12 990 000,00 |
12 090 000,00 |
|||
232. |
Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Липецкой области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
8 870 000,00 |
12 590 000,00 |
11 730 000,00 |
13 500 000,00 |
12 490 000,00 |
11 590 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
8 870 000,00 |
12 590 000,00 |
11 730 000,00 |
13 500 000,00 |
12 490 000,00 |
11 590 000,00 |
|||
233. |
Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
234. |
Итого по подпрограмме 6 |
X |
Всего |
руб. |
195 236 100,00 |
252 883 500,00 |
256 158 000,00 |
284 645 900,00 |
316 059 077,00 |
366 149 540,00 |
386 016 061,11 |
351 710 482,00 |
347 273 682,00 |
349 096 382,00 |
348 086 382,00 |
347 186 382,00 |
235. |
Задача 7 государственной программы Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами |
|||||||||||||||
236. |
Показатель 1 задачи 7 государственной программы Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных рецептов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99,6 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
237. |
Подпрограмма 7 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
|||||||||||||||
238. |
Задача 1 подпрограммы 7 Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов |
|||||||||||||||
239. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7 Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
617 947 000,00 |
627 678 200,00 |
762 267 700,00 |
653 364 600,00 |
655 139 500,00 |
393 380 660,00 |
719 057 600,00 |
704 816 785,00 |
703 867 585,00 |
703 267 685,00 |
364 890 185,00 |
364 890 185,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
359 559 000,00 |
352 368 500,00 |
485 869 800,00 |
318 911 600,00 |
299 373 900,00 |
82 937 000,00 |
295 703 000,00 |
339 926 600,00 |
338 977 400,00 |
338 377 500,00 |
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
256 645 000,00 |
274 212 400,00 |
275 289 900,00 |
333 504 000,00 |
354 847 000,00 |
309 511 260,00 |
422 408 200,00 |
363 929 585,00 |
363 929 585,00 |
363 929 585,00 |
363 929 585,00 |
363 929 585,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
1 743 000,00 |
1 097 300,00 |
1 108 000,00 |
949 000,00 |
918 600,00 |
932 400,00 |
946 400,00 |
960 600,00 |
960 600,00 |
960 600,00 |
960 600,00 |
960 600,00 |
|||
241. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7 Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
400 000,00 |
1 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
400 000,00 |
1 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
242. |
Итого по подпрограмме 7 |
X |
Всего |
руб. |
617 947 000,00 |
627 678 200,00 |
762 267 700,00 |
653 364 600,00 |
655 539 500,00 |
394 780 660,00 |
719 057 600,00 |
704 816 785,00 |
703 867 585,00 |
703 267 685,00 |
364 890 185,00 |
364 890 185,00 |
243. |
Задача 8 государственной программы Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий |
|||||||||||||||
244. |
Показатель 1 задачи 8 государственной программы Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
1,2 |
1,8 |
2,5 |
9 |
10 |
12 |
|
|
|
|
|
|
245. |
Показатель 2 задачи 8 государственной программы Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
246. |
Показатель 3 задачи 8 государственной программы Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
5 |
15 |
30 |
50 |
75 |
80 |
|
|
|
|
|
|
247. |
Показатель 4 задачи 8 государственной программы Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
единиц в год |
200 |
800 |
2000 |
2500 |
3000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
248. |
Показатель 5 задачи 8 государственной программы Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
89 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
249. |
Показатель 6 задачи 8 государственной программы Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗС) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
73 |
84 |
100 |
100 |
100 |
100 |
250. |
Показатель 7 задачи 8 государственной программы Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
73 |
84 |
100 |
100 |
100 |
100 |
251. |
Подпрограмма 8 Развитие информатизации в здравоохранении |
|||||||||||||||
252. |
Задача 1 подпрограммы 8 Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем |
|||||||||||||||
253. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
80 |
83 |
85 |
88 |
92 |
95 |
|
|
|
|
|
|
254. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
20 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
|
|
|
|
|
255. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 8 Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
44 |
73 |
100 |
100 |
100 |
100 |
256. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 8 Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
43 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
257. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 8 Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
258. |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 8 Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
49 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
259. |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 8 Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
64,46 |
117,02 |
169,77 |
218,67 |
281,32 |
321,91 |
260. |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 8 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
23 |
65 |
88 |
100 |
100 |
100 |
261. |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 8 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
6 |
24 |
44 |
70 |
100 |
100 |
262. |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 8 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
|
|
|
|
|
|
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
263. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 8 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
25 880 000,00 |
30 000 000,00 |
25 817 800,00 |
41 000 000,00 |
70 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
25 880 000,00 |
30 000 000,00 |
25 817 800,00 |
41 000 000,00 |
70 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
264. |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 8 Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга диспансеризации беременных |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
265. |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 8 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
158 380 000,00 |
500 662 500,00 |
152 112 000,00 |
60 704 000,00 |
56 250 000,00 |
56 250 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
106 761 000,00 |
360 477 000,00 |
100 806 400,00 |
14 704 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
51 619 000,00 |
140 185 500,00 |
51 305 600,00 |
46 000 000,00 |
46 000 000,00 |
46 000 000,00 |
|||
266. |
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений. |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
|
|
|
|
|
158 380 000,00 |
500 662 500,00 |
152 112 000,00 |
60 704 000,00 |
56 250 000,00 |
56 250 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
106 761 000,00 |
360 477 000,00 |
100 806 400,00 |
14 704 000,00 |
10 250 000,00 |
10 250 000,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
51 619 000,00 |
140 185 500,00 |
51 305 600,00 |
46 000 000,00 |
46 000 000,00 |
46 000 000,00 |
|||
267. |
Итого по подпрограмме 8 |
X |
Всего |
руб. |
|
25 880 000,00 |
30 000 000,00 |
31 817 800,00 |
41 000 000,00 |
70 000 000,00 |
164 380 000,00 |
500 662 500,00 |
152 112 000,00 |
60 704 000,00 |
56 250 000,00 |
56 250 000,00 |
268. |
Задача 9 государственной программы Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям |
|||||||||||||||
269. |
Показатель 1 задачи 9 государственной программы Материнская смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
270. |
Показатель 2 задачи 9 государственной программы Младенческая смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 родившихся живыми |
8,7 |
8,5 |
8,3 |
7,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
271. |
Подпрограмма 9 Модернизация здравоохранения Липецкой области |
|||||||||||||||
272. |
Задача 1 подпрограммы 9 Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра |
|||||||||||||||
273. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
56,5 |
61 |
69 |
74,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
274. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 9 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах. |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
% |
55,8 |
57,6 |
58,5 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
275. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 9 Мертворождаемость |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
6,5 |
6,3 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
276. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 9 Ранняя неонатальная смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 родившихся живыми |
2,6 |
2,5 |
2,3 |
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
277. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 9 Перинатальная смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
9 |
8,1 |
7,6 |
7,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
278. |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 9 Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра |
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
137 097 400,00 |
947 660 000,00 |
414 653 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
руб. |
|
|
|
73 270 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
|
137 097 400,00 |
947 660 000,00 |
341 383 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
50 000 000,00 |
155 315 100,00 |
95 164 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
50 000 000,00 |
155 315 100,00 |
95 164 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
279. |
Итого по подпрограмме 9 |
X |
Всего |
руб. |
|
187 097 400,00 |
1 102 975 100,00 |
509 817 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
280. |
Всего по государственной программе |
X |
Всего |
руб. |
12 715 440 800,00 |
14 439 187 400,00 |
16 218 310 900,00 |
16 342 881 600,00 |
16 287 105 270,36 |
18 776 207 949,90 |
23 159 178 548,30 |
24 169 235 181,21 |
24 259 950 911,00 |
24 374 658 171,00 |
23 447 592 664,29 |
23 487 842 664,29 |
Управление административных органов Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
1 130 000,00 |
980 000,00 |
146 000,00 |
1 580 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
1 130 000,00 |
980 000,00 |
146 000,00 |
1 580 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Управление здравоохранения Липецкой области |
Всего |
руб. |
12 715 440 800,00 |
14 387 707 400,00 |
16 061 965 800,00 |
16 034 571 400,00 |
16 166 625 987,36 |
18 684 491 791,90 |
22 619 463 568,30 |
23 455 774 381,21 |
23 503 946 846,07 |
24 136 658 171,00 |
23 447 592 664,29 |
23 487 842 664,29 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
477 736 500,00 |
676 974 200,00 |
579 614 200,00 |
404 278 300,00 |
333 502 700,00 |
237 925 700,00 |
1 177 944 310,72 |
1 595 791 710,21 |
1 117 359 975,07 |
726 065 100,00 |
110 610 000,00 |
152 060 000,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
3 317 683 400,00 |
3 540 172 600,00 |
3 544 369 900,00 |
3 906 647 600,00 |
3 688 269 887,36 |
3 994 975 991,90 |
10 593 791 657,58 |
9 994 446 571,00 |
9 604 879 471,00 |
9 749 730 671,00 |
9 675 820 264,29 |
9 674 920 264,29 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
8 113 783 900,00 |
9 234 543 400,00 |
10 992 603 700,00 |
10 664 392 200,00 |
10 918 926 800,00 |
13 204 041 200,00 |
9 578 054 400,00 |
10 573 219 000,00 |
11 489 390 300,00 |
12 368 545 300,00 |
12 368 845 300,00 |
12 368 545 300,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
806 237 000,00 |
936 017 200,00 |
945 378 000,00 |
1 059 253 300,00 |
1 225 926 600,00 |
1 247 548 900,00 |
1 269 673 200,00 |
1 292 317 100,00 |
1 292 317 100,00 |
1 292 317 100,00 |
1 292 317 100,00 |
1 292 317 100,00 |
|||
Управление социальной защиты населения Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
350 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
руб. |
|
350 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
Всего |
руб. |
|
50 000 000,00 |
155 315 100,00 |
308 164 200,00 |
118 899 283,00 |
91 716 158,00 |
539 714 980,00 |
713 460 800,00 |
756 004 064,93 |
238 000 000,00 |
|
|
||
федеральный бюджет |
руб. |
|
|
|
|
|
|
323 702 389,28 |
327 566 589,79 |
182 380 624,93 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
|
50 000 000,00 |
155 315 100,00 |
308 164 200,00 |
118 899 283,00 |
91 716 158,00 |
216 012 590,72 |
385 894 210,21 |
573 623 440,00 |
238 000 000,00 |
|
|
И.о. главы администрации Липецкой области |
Н.Ф. Тагинцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Липецкой области от 30 декабря 2019 г. N 556 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 31 декабря 2019 г., в "Липецкой газете" от 17 января 2020 г. N 6
Постановлением Правительства Липецкой области от 31 января 2024 г. N 80 настоящий документ признан утратившим силу с 7 февраля 2024 г.
Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.