Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Номер показателя
|
Наименование показателя, ед. измер.
|
|
Итоговое значение показателя
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
Цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте
|
Подпрограмма 1. "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения"
|
Цель подпрограммы 1: совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения
|
Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий)
|
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением
|
всего,
в том числе
|
720 769 351,97
|
54 007 613,15
|
53 943 618,98
|
54 007 662,08
|
56 561 593,53
|
57 966 635,09
|
64 395 629,49
|
60 571 472,74
|
61 785 570,50
|
62 897 479,34
|
63 904 986,76
|
64 880 086,98
|
65 847 003,33
|
муниципальное казенное учреждение "Наш город"
|
1
|
количество жителей, участвующих в мероприятиях
по правовому просвещению
и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций, семинаров, встреч и т.д.), чел.
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
6 000
|
|
за счет средств местного бюджета
|
720 769 351,97
|
54 007 613,15
|
53 943 618,98
|
54 007 662,08
|
56 561 593,53
|
57 966 635,09
|
64 395 629,49
|
60 571 472,74
|
61 785 570,50
|
62 897 479,34
|
63 904 986,76
|
64 880 086,98
|
65 847 003,33
|
|
2
|
количество жителей, вовлеченных
в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятия
по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел.
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
42 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.
|
158
|
171
|
181
|
229
|
229
|
229
|
229
|
229
|
229
|
229
|
229
|
229
|
2 571
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
количество социологических исследований
по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед.
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
108
|
Основное мероприятие 1.1.2. Строительство
и реконструкция пунктов
по работе с населением (общественных центров)
|
всего,
в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
5
|
доля населения, получившая доступ к услугам общественного центра в п.Снежный, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.1. "Общественный центр
в п. Снежный"
|
всего,
в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра"
|
всего,
в том числе
|
2 750 793,11
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
218 931,72
|
221 741,70
|
246 334,75
|
236 674,54
|
235 715,95
|
239 895,14
|
251 424,61
|
248 187,96
|
251 886,74
|
отдел молодёжной политики
|
6
|
количество проведенных акций
по месту жительства для детей
и подростков, ед
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
24
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 750 793,11
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
218 931,72
|
221 741,70
|
246 334,75
|
236 674,54
|
235 715,95
|
239 895,14
|
251 424,61
|
248 187,96
|
251 886,74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.4. Предоставление услуг муниципальному казенному учреждению "Наш город" в сфере информационных технологий
|
всего,
в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута"
|
7
|
количество сетевых портов подключения
к транспортной сети передачи данных муниципальной информационной системы, ед.
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
30
|
30
|
30
|
30
|
31
|
31
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
количество обслуживаемых средств вычислительной, копировально-множительной техники
и периферийного оборудования МКУ "Наш город", ед.
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
Основное мероприятие 1.1.5. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казенного учреждения "Наш город"
|
всего,
в том числе
|
18 201 625,58
|
2 860 134,66
|
3 021 859,97
|
2 221 061,76
|
1 021 358,85
|
1 048 430,23
|
1 164 710,08
|
1 092 330,17
|
1 117 908,95
|
1 138 067,36
|
1 151 330,42
|
1 173 472,36
|
1 190 960,77
|
департамент городского хозяйства
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18 201 625,58
|
2 860 134,66
|
3 021 859,97
|
2 221 061,76
|
1 021 358,85
|
1 048 430,23
|
1 164 710,08
|
1 092 330,17
|
1 117 908,95
|
1 138 067,36
|
1 151 330,42
|
1 173 472,36
|
1 190 960,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.1. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город"
|
всего,
в том числе
|
14 149 552,26
|
1 293 376,91
|
1 423 738,23
|
1 333 867,93
|
1 021 358,85
|
1 048 430,23
|
1 164 710,08
|
1 092 330,17
|
1 117 908,95
|
1 138 067,36
|
1 151 330,42
|
1 173 472,36
|
1 190 960,77
|
департамент городского хозяйства
|
9
|
доля объектов муниципального казенного учреждения "Наш город", обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования к общему количеству таких объектов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
14 149 552,26
|
1 293 376,91
|
1 423 738,23
|
1 333 867,93
|
1 021 358,85
|
1 048 430,23
|
1 164 710,08
|
1 092 330,17
|
1 117 908,95
|
1 138 067,36
|
1 151 330,42
|
1 173 472,36
|
1 190 960,77
|
|
|
|
5
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Мероприятие 1.1.5.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город"
|
всего,
в том числе
|
3 394 414,55
|
909 098,98
|
1 598 121,74
|
887 193,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент городского хозяйства
|
10
|
количество объектов муниципального казенного учреждения, в которых выполнен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
5
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 394 414,55
|
909 098,98
|
1 598 121,74
|
887 193,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город"
|
всего,
в том числе
|
657 658,77
|
657 658,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент городского хозяйства
|
11
|
количество объектов муниципального казенного учреждения, в которых выполнен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
657 658,77
|
657 658,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.6.
Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления городского округа город Сургут, актива территориальных общественных самоуправлений, иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления (за исключением предусмотренных статьями 22-24 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")
|
всего,
в том числе
|
408 000,00
|
408 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальное казенное учреждение "Наш город"
|
12
|
Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ город Сургут
|
|
|
|
|
|
|
|
265
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
408 000,00
|
408 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе
|
Основное мероприятие 1.2.1. Организация социологических исследований
и информирование населения города по социально значимым вопросам
|
всего,
в том числе
|
20 027 229,07
|
746 481,99
|
1 519 999,99
|
1 519 999,99
|
1 643 056,14
|
1 685 236,91
|
1 872 144,06
|
1 758 384,53
|
1 797 323,87
|
1 829 774,01
|
1 854 259,93
|
1 886 228,47
|
1 914 339,18
|
муниципальное казенное учреждение "Наш город"
|
13
|
количество социологических исследований
на социально-политические темы, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
48
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 027 229,07
|
746 481,99
|
1 519 999,99
|
1 519 999,99
|
1 643 056,14
|
1 685 236,91
|
1 872 144,06
|
1 758 384,53
|
1 797 323,87
|
1 829 774,01
|
1 854 259,93
|
1 886 228,47
|
1 914 339,18
|
|
14
|
количество распространенных
по месту жительства информационных материалов
по актуальным вопросам жизнеобеспечения
и вопросам местного значения,
тыс. листов
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
600
|
Задача 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения
|
Основное мероприятие 1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений
|
всего,
в том числе
|
236 891 866,33
|
23 939 446,11
|
16 783 946,11
|
16 783 946,11
|
18 156 495,51
|
18 608 503,73
|
20 672 345,57
|
19 442 850,56
|
19 834 508,78
|
20 191 460,28
|
20 512 230,07
|
20 827 866,55
|
21 138 266,95
|
муниципальное казенное учреждение "Наш город"
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
236 891 866,33
|
23 939 446,11
|
16 783 946,11
|
16 783 946,11
|
18 156 495,51
|
18 608 503,73
|
20 672 345,57
|
19 442 850,56
|
19 834 508,78
|
20 191 460,28
|
20 512 230,07
|
20 827 866,55
|
21 138 266,95
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Мероприятие 1.3.1.1. Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы (аренда части нежилого помещения, закупка основных средств)
|
всего,
в том числе
|
23 695 879,10
|
1 874 630,80
|
1 719 130,80
|
1 719 130,80
|
1 861 118,67
|
1 906 014,93
|
2 117 408,26
|
1 994 189,88
|
2 032 170,63
|
2 068 799,95
|
2 104 815,35
|
2 133 337,81
|
2 165 131,22
|
муниципальное казенное учреждение "Наш город"
|
15
|
уровень выполнения договорных обязательств, по финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержке деятельности территориальных общественных самоуправлений, %
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
за счет средств местного бюджета
|
23 695 879,10
|
1 874 630,80
|
1 719 130,80
|
1 719 130,80
|
1 861 118,67
|
1 906 014,93
|
2 117 408,26
|
1 994 189,88
|
2 032 170,63
|
2 068 799,95
|
2 104 815,35
|
2 133 337,81
|
2 165 131,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1.2. Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения
|
всего,
в том числе
|
213 195 987,23
|
22 064 815,31
|
15 064 815,31
|
15 064 815,31
|
16 295 376,84
|
16 702 488,80
|
18 554 937,31
|
17 448 660,68
|
17 802 338,15
|
18 122 660,33
|
18 407 414,72
|
18 694 528,74
|
18 973 135,73
|
муниципальное казенное учреждение "Наш город"
|
16
|
количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
за счет средств местного бюджета
|
213 195 987,23
|
22 064 815,31
|
15 064 815,31
|
15 064 815,31
|
16 295 376,84
|
16 702 488,80
|
18 554 937,31
|
17 448 660,68
|
17 802 338,15
|
18 122 660,33
|
18 407 414,72
|
18 694 528,74
|
18 973 135,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
по подпрограмме 1 "Взаимодействие органов местного самоуправления
с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения"
|
всего,
в том числе
|
999 048 866,06
|
82 161 675,91
|
75 469 425,05
|
74 732 669,94
|
77 601 435,75
|
79 530 547,66
|
88 351 163,95
|
83 101 712,54
|
84 771 028,05
|
86 296 676,13
|
87 674 231,79
|
89 015 842,32
|
90 342 456,97
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
998 640 866,06
|
81 753 675,91
|
75 469 425,05
|
74 732 669,94
|
77 601 435,75
|
79 530 547,66
|
88 351 163,95
|
83 101 712,54
|
84 771 028,05
|
86 296 676,13
|
87 674 231,79
|
89 015 842,32
|
90 342 456,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
408 000,00
|
408 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления"
|
Цель подпрограммы 2: обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии муниципального образования городской округ город Сургут
|
Задача 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4.1. Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка
и развитие социальной рекламы и издательской деятельности
|
всего,
в том числе
|
577 843 294,15
|
52 468 815,98
|
52 708 655,50
|
52 714 355,50
|
42 512 248,98
|
43 568 144,93
|
48 392 282,90
|
45 519 658,38
|
46 433 908,33
|
47 268 270,19
|
48 019 793,90
|
48 755 806,26
|
49 481 353,30
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
17
|
уровень удовлетворенности населения доступностью
и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
847 300,00
|
65 400,00
|
65 900,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
576 995 994,15
|
52 403 415,98
|
52 642 755,50
|
52 642 755,50
|
42 440 648,98
|
43 496 544,93
|
48 320 682,90
|
45 448 058,38
|
46 362 308,33
|
47 196 670,19
|
47 948 193,90
|
48 684 206,26
|
49 409 753,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.1. Организация
и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров
и так далее), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов
|
всего,
в том числе
|
12 437 445,04
|
1 319 608,68
|
1 319 608,68
|
1 319 608,68
|
858 590,29
|
878 462,21
|
975 891,16
|
920 690,18
|
937 294,04
|
954 256,61
|
972 315,40
|
983 232,93
|
997 886,18
|
|
18
|
количество проведенных мероприятий, ед
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
1 680
|
|
за счет средств местного бюджета
|
12 437 445,04
|
1 319 608,68
|
1 319 608,68
|
1 319 608,68
|
858 590,29
|
878 462,21
|
975 891,16
|
920 690,18
|
937 294,04
|
954 256,61
|
972 315,40
|
983 232,93
|
997 886,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.2. Информационное обеспечение органов местного самоуправления
в электронных средствах массовой информации (телевидение)
|
всего,
в том числе
|
428 018 342,10
|
37 206 675,40
|
37 206 675,40
|
37 206 675,40
|
32 025 435,03
|
32 820 183,51
|
36 460 221,89
|
34 296 517,06
|
34 982 678,84
|
35 612 260,66
|
36 184 525,00
|
36 734 517,32
|
37 281 976,59
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
19
|
количество вышедших
в эфир информационных
и информационно-аналитических программ, ед.
|
773
|
773
|
773
|
635
|
635
|
635
|
635
|
635
|
635
|
635
|
635
|
635
|
8 034
|
|
за счет средств местного бюджета
|
428 018 342,10
|
37 206 675,40
|
37 206 675,40
|
37 206 675,40
|
32 025 435,03
|
32 820 183,51
|
36 460 221,89
|
34 296 517,06
|
34 982 678,84
|
35 612 260,66
|
36 184 525,00
|
36 734 517,32
|
37 281 976,59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления
в электронных средствах массовой информации (радиовещание)
|
всего,
в том числе
|
13 110 995,52
|
958 955,40
|
958 955,40
|
958 955,40
|
1 034 682,26
|
1 063 202,00
|
1 181 120,18
|
1 105 653,58
|
1 133 333,29
|
1 153 737,55
|
1 164 653,83
|
1 190 005,91
|
1 207 740,72
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
20
|
количество минут вышедшей
в эфир информации
о деятельности органов местного самоуправления, ед.
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
2820
|
33 840
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 110 995,52
|
958 955,40
|
958 955,40
|
958 955,40
|
1 034 682,26
|
1 063 202,00
|
1 181 120,18
|
1 105 653,58
|
1 133 333,29
|
1 153 737,55
|
1 164 653,83
|
1 190 005,91
|
1 207 740,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.4. Информационное обеспечение органов местного самоуправления
в печатных средствах массовой информации
|
всего,
в том числе
|
40 077 493,80
|
4 831 918,14
|
5 071 257,66
|
5 071 257,66
|
2 539 732,82
|
2 605 925,82
|
2 894 945,22
|
2 717 161,10
|
2 776 906,17
|
2 826 810,55
|
2 864 661,72
|
2 916 724,31
|
2 960 192,63
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
21
|
количество полос опубликованной информации
о деятельности органов местного самоуправления, ед.
|
117
|
117
|
117
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
945
|
|
за счет средств местного бюджета
|
40 077 493,80
|
4 831 918,14
|
5 071 257,66
|
5 071 257,66
|
2 539 732,82
|
2 605 925,82
|
2 894 945,22
|
2 717 161,10
|
2 776 906,17
|
2 826 810,55
|
2 864 661,72
|
2 916 724,31
|
2 960 192,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.5. Подготовка
и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления
|
всего,
в том числе
|
63 451 331,43
|
4 957 779,56
|
4 957 779,56
|
4 957 779,56
|
4 915 866,06
|
5 040 962,27
|
5 600 048,01
|
5 261 851,21
|
5 372 366,42
|
5 468 979,33
|
5 549 477,42
|
5 642 177,96
|
5 726 264,07
|
муниципальное казенное учреждение "Наш город"
|
22
|
количество полос, вышедших
в номерах еженедельной официальной газеты, ед.
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
20 400
|
|
за счет средств местного бюджета
|
63 451 331,43
|
4 957 779,56
|
4 957 779,56
|
4 957 779,56
|
4 915 866,06
|
5 040 962,27
|
5 600 048,01
|
5 261 851,21
|
5 372 366,42
|
5 468 979,33
|
5 549 477,42
|
5 642 177,96
|
5 726 264,07
|
|
23
|
количество посещений официального сайта газеты, ед.
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
66 000
|
Мероприятие 2.4.1.6.
Осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
|
всего,
в том числе
|
85 480,00
|
6 600,00
|
6 680,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
24
|
доля опубликованной информации
в общем объеме информации, предоставленной департаментом внутренней политики ХМАО - Югры по спискам кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
85 480,00
|
6 600,00
|
6 680,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
|
25
|
количество полос опубликованной информации по спискам кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, ед.
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
3,6
|
Мероприятие 2.4.1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности
по осуществлению отдельных государственных полномочий
по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
|
всего,
в том числе
|
761 820,00
|
58 800,00
|
59 220,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"
|
26
|
уровень выполнения договорных обязательств, по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, %
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
761 820,00
|
58 800,00
|
59 220,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.8. Подготовка
и проведение конкурса социальной рекламы "Простые правила"
|
всего,
в том числе
|
2 750 793,11
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
218 931,72
|
221 741,70
|
246 334,75
|
236 674,54
|
235 715,95
|
239 895,14
|
251 424,61
|
248 187,96
|
251 886,74
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
27
|
количество участников проектов
по созданию
и продвижению социальной рекламы, чел.
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
900
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 750 793,11
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
218 931,72
|
221 741,70
|
246 334,75
|
236 674,54
|
235 715,95
|
239 895,14
|
251 424,61
|
248 187,96
|
251 886,74
|
|
28
|
количество проектов социальной рекламы, представленных
на конкурс, ед.
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
900
|
Мероприятие 2.4.1.9. Создание
и реализация проектов социальной рекламы
|
всего,
в том числе
|
10 570 269,53
|
2 447 318,80
|
2 447 318,80
|
2 447 318,80
|
328 387,37
|
332 601,24
|
369 489,56
|
355 001,62
|
354 614,20
|
361 005,89
|
377 126,71
|
372 269,28
|
377 817,26
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
29
|
количество реализованных проектов социальной рекламы, ед.
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
252
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10 570 269,53
|
2 447 318,80
|
2 447 318,80
|
2 447 318,80
|
328 387,37
|
332 601,24
|
369 489,56
|
355 001,62
|
354 614,20
|
361 005,89
|
377 126,71
|
372 269,28
|
377 817,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.10. Создание
и реализация презентационных
и краеведческих издательских проектов
|
всего,
в том числе
|
6 579 323,62
|
481 160,00
|
481 160,00
|
481 160,00
|
519 023,43
|
533 466,18
|
592 632,13
|
554 509,09
|
569 399,42
|
579 724,46
|
584 009,21
|
597 090,59
|
605 989,11
|
управление документационного и информационного обеспечения
|
30
|
количество реализованных презентационных
и краеведческих издательских проектов, ед.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
60
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 579 323,62
|
481 160,00
|
481 160,00
|
481 160,00
|
519 023,43
|
533 466,18
|
592 632,13
|
554 509,09
|
569 399,42
|
579 724,46
|
584 009,21
|
597 090,59
|
605 989,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4.2. Правовое просвещение и информирование жителей города в сфере защиты прав потребителей
|
всего,
в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей
|
31
|
количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей, чел.
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
4 800
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
по подпрограмме 2 "Создание условий
для расширения доступа населения к информации
о деятельности органов местного самоуправления"
|
всего,
в том числе:
|
577 843 294,15
|
52 468 815,98
|
52 708 655,50
|
52 714 355,50
|
42 512 248,98
|
43 568 144,93
|
48 392 282,90
|
45 519 658,38
|
46 433 908,33
|
47 268 270,19
|
48 019 793,90
|
48 755 806,26
|
49 481 353,30
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
847 300,00
|
65 400,00
|
65 900,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
576 995 994,15
|
52 403 415,98
|
52 642 755,50
|
52 642 755,50
|
42 440 648,98
|
43 496 544,93
|
48 320 682,90
|
45 448 058,38
|
46 362 308,33
|
47 196 670,19
|
47 948 193,90
|
48 684 206,26
|
49 409 753,30
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3: создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Сургут
|
Задача 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
|
Основное мероприятие 3.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий
|
всего,
в том числе
|
54 710 063,15
|
4 098 639,40
|
4 098 639,40
|
4 098 639,40
|
4 295 994,43
|
4 395 684,84
|
4 883 203,78
|
4 606 493,92
|
4 685 311,30
|
4 769 632,49
|
4 864 620,01
|
4 919 940,83
|
4 993 263,35
|
управление внешних и общественных связей
|
32
|
количество заключенных договоров
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
в целях поддержки общественно
значимых инициатив, ед.
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
132
|
|
за счет средств местного бюджета
|
54 710 063,15
|
4 098 639,40
|
4 098 639,40
|
4 098 639,40
|
4 295 994,43
|
4 395 684,84
|
4 883 203,78
|
4 606 493,92
|
4 685 311,30
|
4 769 632,49
|
4 864 620,01
|
4 919 940,83
|
4 993 263,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5.1.1. Проведение конкурса
на предоставление грантов
в форме субсидий некоммерческим организациям
в целях поддержки общественно значимых инициатив
|
всего,
в том числе
|
31 489 141,33
|
2 300 000,00
|
2 300 000,00
|
2 300 000,00
|
2 489 317,16
|
2 550 029,55
|
2 832 849,58
|
2 666 745,44
|
2 718 086,76
|
2 767 007,80
|
2 814 246,06
|
2 854 161,52
|
2 896 697,46
|
управление внешних и общественных связей
|
33
|
количество заключенных договоров
о предоставлении грантов
в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
120
|
|
за счет средств местного бюджета
|
31 489 141,33
|
2 300 000,00
|
2 300 000,00
|
2 300 000,00
|
2 489 317,16
|
2 550 029,55
|
2 832 849,58
|
2 666 745,44
|
2 718 086,76
|
2 767 007,80
|
2 814 246,06
|
2 854 161,52
|
2 896 697,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5.1.2. Предоставление субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов
и защищающим
их права и интересы, предоставляющим услуги
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации
|
всего,
в том числе
|
2 686 589,34
|
195 000,00
|
195 000,00
|
195 000,00
|
213 931,72
|
216 198,16
|
240 176,39
|
231 674,54
|
230 715,95
|
234 895,14
|
246 424,61
|
241 983,26
|
245 589,57
|
управление внешних и общественных связей
|
34
|
количество заключенных соглашений
о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 12
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 686 589,34
|
195 000,00
|
195 000,00
|
195 000,00
|
213 931,72
|
216 198,16
|
240 176,39
|
231 674,54
|
230 715,95
|
234 895,14
|
246 424,61
|
241 983,26
|
245 589,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5.1.3. Предоставление субсидий
на возмещение затрат
по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города
в соответствии
с учредительными документами деятельность
по социальной поддержке
и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров
и старожилов
|
всего,
в том числе
|
20 534 332,48
|
1 603 639,40
|
1 603 639,40
|
1 603 639,40
|
1 592 745,55
|
1 629 457,13
|
1 810 177,81
|
1 708 073,94
|
1 736 508,59
|
1 767 729,55
|
1 803 949,34
|
1 823 796,05
|
1 850 976,32
|
управление внешних и общественных связей
|
35
|
количество заключенных соглашений
о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
48
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 534 332,48
|
1 603 639,40
|
1 603 639,40
|
1 603 639,40
|
1 592 745,55
|
1 629 457,13
|
1 810 177,81
|
1 708 073,94
|
1 736 508,59
|
1 767 729,55
|
1 803 949,34
|
1 823 796,05
|
1 850 976,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий
|
Основное мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
|
всего,
в том числе
|
9 049 510,89
|
660 000,00
|
660 000,00
|
660 000,00
|
716 795,15
|
731 747,61
|
812 904,65
|
770 023,63
|
779 753,49
|
793 766,05
|
814 273,82
|
819 020,27
|
831 226,22
|
управление внешних и общественных связей
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 049 510,89
|
660 000,00
|
660 000,00
|
660 000,00
|
716 795,15
|
731 747,61
|
812 904,65
|
770 023,63
|
779 753,49
|
793 766,05
|
814 273,82
|
819 020,27
|
831 226,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6.1.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников
и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций
|
всего,
в том числе
|
2 883 648,37
|
210 000,00
|
210 000,00
|
210 000,00
|
228 931,72
|
232 828,79
|
258 651,48
|
246 674,54
|
247 816,89
|
252 241,91
|
261 424,61
|
260 597,36
|
264 481,07
|
управление внешних и общественных связей
|
36
|
количество участников семинаров
для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
1 320
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 883 648,37
|
210 000,00
|
210 000,00
|
210 000,00
|
228 931,72
|
232 828,79
|
258 651,48
|
246 674,54
|
247 816,89
|
252 241,91
|
261 424,61
|
260 597,36
|
264 481,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6.1.2. Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций
|
всего,
в том числе
|
4 128 413,50
|
300 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
328 397,57
|
332 612,55
|
369 502,12
|
355 011,82
|
354 624,40
|
361 016,09
|
377 136,91
|
372 281,94
|
377 830,10
|
управление внешних и общественных связей
|
37
|
количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед.
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
540
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 128 413,50
|
300 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
328 397,57
|
332 612,55
|
369 502,12
|
355 011,82
|
354 624,40
|
361 016,09
|
377 136,91
|
372 281,94
|
377 830,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6.1.3. Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
|
всего,
в том числе
|
2 037 449,02
|
150 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
159 465,86
|
166 306,27
|
184 751,05
|
168 337,27
|
177 312,20
|
180 508,05
|
175 712,30
|
186 140,97
|
188 915,05
|
управление внешних и общественных связей
|
37
|
количество мероприятий
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
48
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 037 449,02
|
150 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
159 465,86
|
166 306,27
|
184 751,05
|
168 337,27
|
177 312,20
|
180 508,05
|
175 712,30
|
186 140,97
|
188 915,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
|
всего,
в том числе
|
63 759 574,04
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
5 012 789,58
|
5 127 432,45
|
5 696 108,43
|
5 376 517,55
|
5 465 064,79
|
5 563 398,54
|
5 678 893,83
|
5 738 961,10
|
5 824 489,57
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
63 759 574,04
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
5 012 789,58
|
5 127 432,45
|
5 696 108,43
|
5 376 517,55
|
5 465 064,79
|
5 563 398,54
|
5 678 893,83
|
5 738 961,10
|
5 824 489,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований
на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
1 640 651 734,25
|
139 389 131,29
|
132 936 719,95
|
132 205 664,84
|
125 126 474,31
|
128 226 125,04
|
142 439 555,28
|
133 997 888,47
|
136 670 001,17
|
139 128 344,86
|
141 372 919,52
|
143 510 609,68
|
145 648 299,84
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
847 300,00
|
65 400,00
|
65 900,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
71 600,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
408 000,00
|
408 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 639 396 434,25
|
138 915 731,29
|
132 870 819,95
|
132 134 064,84
|
125 054 874,31
|
128 154 525,04
|
142 367 955,28
|
133 926 288,47
|
136 598 401,17
|
139 056 744,86
|
141 301 319,52
|
143 439 009,68
|
145 576 699,84
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора - муниципального казенного учреждения "Наш город"
|
всего, в том числе
|
1 041 547 778,80
|
84 059 320,81
|
77 205 344,64
|
77 269 387,74
|
81 277 011,24
|
83 301 338,00
|
92 540 167,13
|
87 034 559,04
|
88 789 769,57
|
90 387 692,96
|
91 820 954,18
|
93 236 359,96
|
94 625 873,53
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
408 000,00
|
408 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 041 139 778,80
|
83 651 320,81
|
77 205 344,64
|
77 269 387,74
|
81 277 011,24
|
83 301 338,00
|
92 540 167,13
|
87 034 559,04
|
88 789 769,57
|
90 387 692,96
|
91 820 954,18
|
93 236 359,96
|
94 625 873,53
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры
и градостроительства
|
всего, в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела молодёжной политики
|
всего, в том числе
|
2 750 793,11
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
218 931,72
|
221 741,70
|
246 334,75
|
236 674,54
|
235 715,95
|
239 895,14
|
251 424,61
|
248 187,96
|
251 886,74
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 750 793,11
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
218 931,72
|
221 741,70
|
246 334,75
|
236 674,54
|
235 715,95
|
239 895,14
|
251 424,61
|
248 187,96
|
251 886,74
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
18 201 625,58
|
2 860 134,66
|
3 021 859,97
|
2 221 061,76
|
1 021 358,85
|
1 048 430,23
|
1 164 710,08
|
1 092 330,17
|
1 117 908,95
|
1 138 067,36
|
1 151 330,42
|
1 173 472,36
|
1 190 960,77
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18 201 625,58
|
2 860 134,66
|
3 021 859,97
|
2 221 061,76
|
1 021 358,85
|
1 048 430,23
|
1 164 710,08
|
1 092 330,17
|
1 117 908,95
|
1 138 067,36
|
1 151 330,42
|
1 173 472,36
|
1 190 960,77
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления документационного и информационного обеспечения
|
всего, в том числе
|
513 630 142,72
|
47 452 236,42
|
47 691 655,94
|
47 692 195,94
|
37 532 002,92
|
38 462 802,66
|
42 727 854,89
|
40 193 427,17
|
40 997 161,91
|
41 734 910,86
|
42 405 936,48
|
43 049 248,30
|
43 690 709,23
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
85 480,00
|
6 600,00
|
6 680,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
7 220,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
513 544 662,72
|
47 445 636,42
|
47 684 975,94
|
47 684 975,94
|
37 524 782,92
|
38 455 582,66
|
42 720 634,89
|
40 186 207,17
|
40 989 941,91
|
41 727 690,86
|
42 398 716,48
|
43 042 028,30
|
43 683 489,23
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления внешних и общественных связей
|
всего, в том числе
|
63 759 574,04
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
5 012 789,58
|
5 127 432,45
|
5 696 108,43
|
5 376 517,55
|
5 465 064,79
|
5 563 398,54
|
5 678 893,83
|
5 738 961,10
|
5 824 489,57
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
63 759 574,04
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
4 758 639,40
|
5 012 789,58
|
5 127 432,45
|
5 696 108,43
|
5 376 517,55
|
5 465 064,79
|
5 563 398,54
|
5 678 893,83
|
5 738 961,10
|
5 824 489,57
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Хозяйственно - эксплуатационное управление"
|
всего, в том числе
|
761 820,00
|
58 800,00
|
59 220,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
761 820,00
|
58 800,00
|
59 220,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
64 380,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Управление информационных технологий и связи города Сургута"
|
всего, в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдел потребительского рынка и защита прав потребителей
|
всего, в том числе
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|