Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от 31 декабря 2019 г. N 2562-а
Паспорт
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Целями муниципальной программы являются:
Цель 1 Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе; Цель 2 Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе; Цель 3 Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий; Цель 4 Улучшение санитарного состояния территории Новоуральского городского округа; Цель 5 Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа; Цель 6 Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов; Цель 7 Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе
Задачами муниципальной программы являются:
Задача 1 Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей; Задача 2 Обеспечение населения городского округа природным газом; Задача 3 Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций; Задача 4 Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов; Задача 5 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа; Задача 6 Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности; Задача 7 Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда; Задача 8 Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа; Задача 9 Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; Задача 10 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Задача 11 Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги; |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
Подпрограмма 1. "Развитие газификации Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 3. "Благоустройство Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 4. "Проведение ремонта жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" Подпрограмма 5. "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа". Подпрограмма 6. "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1) Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу; 2) Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; 3) Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами; 4) Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа; 5) Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа; 6) Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа; 7) Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа; 8) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 9) Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; 10) Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; 11) Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; 12) Количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО; 13) Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту; 14) Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта; 15) Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта; 16) Количество домов, переведенных на электропищеприготовление; 17) Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
ВСЕГО: 6 626 310,1 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 754 507,1 тыс. руб.; 2021 год - 901 613,7 тыс. руб.; 2022 год - 808 994,7 тыс. руб.; 2023 год - 928 373,9 тыс. руб.; 2024 год - 1 012 410,0 тыс. руб.; 2025 год - 1 068 586,8 тыс. руб.; 2026 год - 1 151 823,9 тыс. руб.;
из них: федеральный бюджет: 266 338,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 35 852,0 тыс. руб.; 2021 год - 35 922,8 тыс. руб.; 2022 год - 35 921,7 тыс. руб.; 2023 год - 37 358,6 тыс. руб.; 2024 год - 38 852,9 тыс. руб.; 2025 год - 40 407,0 тыс. руб.; 2026 год - 42 023,3 тыс. руб.; областной бюджет: 2 028 864,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 264 326,7 тыс. руб.; 2021 год - 274 572,8 тыс. руб.; 2022 год - 275 087,9 тыс. руб.; 2023 год - 286 091,4 тыс. руб.; 2024 год - 297 535,1 тыс. руб.; 2025 год - 309 436,5 тыс. руб.; 2026 год - 321 813,9 тыс. руб.; областной бюджет*: 214 511,2 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 21 650,8 тыс. руб.; 2021 год - 37 520,4 тыс. руб.; 2022 год - 26 111,5 тыс. руб.; 2023 год - 23 538,0 тыс. руб.; 2024 год - 27 690,5 тыс. руб.; 2025 год - 58 000,0 тыс. руб.; 2026 год - 20 000,0 тыс. руб.; местный бюджет: 1 128 412,0 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 108 116,1 тыс. руб.; 2021 год - 94 093,0 тыс. руб.; 2022 год - 86 575,2 тыс. руб.; 2023 год - 155 524,4 тыс. руб.; 2024 год - 204 595,6 тыс. руб.; 2025 год - 194 757,9 тыс. руб.; 2026 год - 284 749,8 тыс. руб. внебюджетные источники: 2 988 184,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2020 год - 324 561,6 тыс. руб.; 2021 год - 459 504,7 тыс. руб.; 2022 год - 385 298,4 тыс. руб.; 2023 год - 425 861,5 тыс. руб.; 2024 год - 443 736,0 тыс. руб.; 2025 год - 465 985,4 тыс. руб.; 2026 год - 483 236,8 тыс. руб. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Введение
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 11 декабря 2013 года N 3177-а (в редакции постановления Администрации Новоуральского городского округа от 16 октября 2017 года N 2059-а) "Об утверждении Положения "О порядке формирования и реализации муниципальных программ Новоуральского городского округа", распоряжением Администрации Новоуральского городского округа от 15 июля 2019 года N 111-а "О разработке проектов муниципальных программ Новоуральского городского округа", решением Думы Новоуральского городского округа от 11 декабря 2019 года N 133 "О бюджете Новоуральского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства
Программа определяет основные направления развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новоуральского городского округа, в том числе, систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, объектов, используемых для сбора твердых коммунальных отходов, объектов благоустройства в целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг и улучшения экологического состояния и внешнего облика Новоуральского городского округа.
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Новоуральского городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
Подпрограмма 1
"Развитие газификации Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе. Задачи: 1. Строительство распределительных и уличных газопроводов и газовых сетей; 2. Обеспечение населения Новоуральского городского округа природным газом. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию; 2. Перевод многоквартирных домов со сжиженного газа на природный газ; 3. Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
ВСЕГО: 162 732,7 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 21 650,8 тыс. руб.; 2021 год - 21 720,4 тыс. руб.; 2022 год - 10 311,5 тыс. руб.; 2023 год - 16 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 22 550,0 тыс. руб.; 2025 год - 42 500,0 тыс. руб.; 2026 год - 28 000,0 тыс. руб.; из них: областной бюджет*: 148 682,7 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 21 650,8 тыс. руб.; 2021 год - 21 720,4 тыс. руб.; 2022 год - 10 311,5 тыс. руб.; 2023 год - 15 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 20 000,0 тыс. руб.; 2025 год - 40 000,0 тыс. руб.; 2026 год - 20 000,0 тыс. руб.; местный бюджет: 14 050,0 тыс. руб. в том числе: 2023 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 550,0 тыс. руб.; 2025 год - 2 500,0 тыс. руб.; 2026 год - 8 000,0 тыс. руб.; |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния газификации Новоуральского городского округа
Подпрограмма "Развитие газификации Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы (далее - Подпрограмма) разрабатывается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления инвестиционных проектов, направленных на развитие газификации городского округа.
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Новоуральском городском округе не в полной мере отвечает ее потребностям, особенно на территории сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа.
В структуре Новоуральского городского округа - 5 сельских населенных пунктов: село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, в которых проживает более 3 тысяч человек.
Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам, за исключением д. Пальники. Однако газораспределительная сеть в населенных пунктах, имеющих сетевой природный газ, не развита.
Газоснабжение города и населенных пунктов обеспечивает ГУП СО "Газовые сети". Протяженность сетей - 150,7 км.
Количество газифицированных квартир составляет 18063 кв., в том числе от:
природного газа - 15422 кв.;
сжиженного газа - 1 405 кв., в т.ч.:
резервуарных установок - 1 114 кв.;
газобаллонных установок - 122 кв.
Низкое развитие газораспределительной сети внутри населенных пунктов отражается на уровне газификации жилого фонда и объектов коммунальной сферы.
Уровень газификации природным газом в Новоуральском городском округе на 01 января 2019 года составлял 58,8 процента.
На сегодняшний день в Новоуральском городском округе существует ряд проблем, решение которых требует комплексного подхода: групповые газобаллонные установки в шкафах у стен зданий и индивидуальные газобаллонные установки в жилых многоквартирных домах не соответствуют требованиям действующих СНиП и подлежат ликвидации, что возможно по мере перевода жилых домов на электроплиты или на природный газ.
Для бесперебойного и безаварийного газоснабжения города необходимо выполнить секционирование газопровода среднего давления существующей сети газоснабжения природного газа города.
Необходимо строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, а также строительство уличных газопроводов в д. Починок, п. Мурзинка, д. Пальники, д. Елани.
Следует отметить, что развитие газификации в Новоуральском городском округе, в частности, перевод частного жилого фонда с централизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.
Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной сети в Новоуральском городском округе является недостаточность объемов финансирования мероприятий.
Инвестиционные средства, необходимые для развития газификации, могут быть получены за счет надбавок к тарифам, за счет привлечения иных внебюджетных источников, в том числе средств планируемых к подключению потребителей сетевого природного газа, а также за счет государственной поддержки, направленной на инженерное обустройство территорий. При этом в условиях регулирования тарифов на услуги по газоснабжению, теплоснабжению и обеспечения доступности этих услуг для населения инвестиционные потребности на реализацию капиталоёмких и социально значимых объектов не могут быть обеспечены в достаточных объемах за счет данного источника. Поэтому финансирование части инвестиционных расходов за счет бюджетных средств, в том числе финансирование инвестиционных проектов по строительству газопроводов с целью газификации жилых домов оправдано.
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, позволят расширить газораспределительную сеть в населённых пунктах городского округа, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития сети межпоселковых и уличных газопроводов во всех населенных пунктах городского округа, улучшить комфортность среды проживания населения.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении N 1 к программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по ЖКХ и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Мероприятия по выполнению подпрограммы представлены в Приложении N 2 к программе, перечень объектов капитального строительства (реконструкции) приведен в Приложении N 3 к муниципальной программе.
В ходе реализации программы планируется выполнение следующих мероприятий.
1. Проектирование и строительство газопроводов высокого давления. В рамках мероприятия планируется:
1) проектирование и строительство 10,7 км межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники для развития уличной сети газопровода и газификации жилых домов д. Пальники
2. Проектирование и строительство уличных газопроводов. Планируется выполнить:
1) проектирование, разработка расчетной схемы газоснабжения и строительство 19,2 км уличного газопровода д. Починок для подключения жилых домов и земельных участков к газоснабжению;
2) проектирование и строительство 21,8 км уличного газопровода п. Мурзинка с целью газификации 300 жилых домов и земельных участков;
3) проектирование газопровода д. Елани (2 очередь) для развития уличной сети газопроводов.
Подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе; 2. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачи: 1. строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций; 2. снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов; 3. проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа; 4. снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности; 5. повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество построенных трансформаторных подстанций; 2. Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения/блочных трансформаторных подстанций; 3. Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; 4. Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами; 5. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа; 6. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа; 7. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа; 8. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа; 9. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 10. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; 11. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; 12. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 120 928,6 тыс. руб. в том числе 2020 год - 8 751,2 тыс. руб.; 2021 год - 16 855,1 тыс. руб.; 2022 год - 26 094,7 тыс. руб.; 2023 год - 12 485,5 тыс. руб.; 2024 год - 24 021,5 тыс. руб.; 2025 год - 16 350,2 тыс. руб.; 2026 год - 16 370,3 тыс. руб.; из них: областной бюджет*: 47 828,5 тыс. руб. в том числе: 2021 год - 15 800,0 тыс. руб.; 2022 год - 15 800,0 тыс. руб.; 2023 год - 8 538,5 тыс. руб.; 2024 год - 7 690,5 тыс. руб.; местный бюджет: 60 742,6 тыс. руб. в том числе 2020 год - 6 771,2 тыс. руб.; 2021 год - 477,6 тыс. руб.; 2022 год - 494,7 тыс. руб.; 2023 год - 3 947,5 тыс. руб.; 2024 год - 16 331,0 тыс. руб.; 2025 год - 16 350,0 тыс. руб.; 2026 год - 16 370,3 тыс. руб.; Внебюджетные источники: 12 357,5 тыс. руб. в том числе 2020 год - 1 980,0 тыс. руб.; 2021 год - 577,5 тыс. руб.; 2022 год - 9 800,0 тыс. руб.; |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа
В настоящее время экономика Новоуральского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.
При существующем уровне потребления, изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к следующим последствиям:
1) росту затрат предприятий и учреждений, расположенных на территории Новоуральского городского округа, на оплату энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей Новоуральского городского округа;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
В предыдущие годы реализация мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений осуществлялась за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
За период 2016 - 2019 годов в рамках требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" выполнены следующие мероприятия:
оснащено приборами учета потребления энергетических ресурсов 99,9% зданий, находящихся в муниципальной собственности от общего количества зданий, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих обязательному оснащению.
оснащено общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов 99,8% многоквартирных домов, подлежащих обязательному оснащению (отопление, горячая и холодная вода).
проведены энергетические обследования 95 бюджетных учреждений с составлением энергетического паспорта.
организовано освещение внутриквартальной территории МКР 2 с установкой светодиодных светильников. В результате реализации данного мероприятия установлено 179 светодиодных светильников, размещенных на опорах (127 шт.) и с помощью крепления на фасаде домов (52 шт.), а также решена проблема темных дворов одного из микрорайонов города.
для реконструкции системы электроснабжения МКР 2 построены и введены в эксплуатацию 5 блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП), проложены и введены в эксплуатацию 7,9 км кабельных линий электропередач 6 кВ и 0,4 кВ.
Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.
Техническое состояние источников энергоснабжения и передающих устройств, учитывая финансовое положение предприятий и организаций, требует больших финансовых вложений для приведения объектов в нормативное состояние и реализации энергосберегающих мероприятий.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность к реализации энергосберегающих мероприятий. В сложившихся условиях для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новоуральском городском округе возникает необходимость в государственной поддержке. Решение этих проблем планируется с привлечением средств областного и местного бюджета, предусмотренных подпрограммой.
При поэтапной реализации всех мероприятий в период до 2026 года должны быть достигнуты:
1) снижение объемов потребления электрической энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить энергетическую безопасность Новоуральского городского округа, сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устойчивость коммунальных систем.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации данной подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Исполнителями подпрограммы являются:
МКУ "Управление капитального строительства"
МУП "Водоканал"
МУП "Водогрейная котельная"
Управляющие жилищные организации
Источником внебюджетных вложений предусмотрены средства МУП "Водоканал" и ООО "НГЭС" (по предварительному согласованию).
План мероприятий по выполнению подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" представлен в приложении N 2 к муниципальной программе, перечень объектов капитального строительства (реконструкции) приведен в Приложении N 3 к муниципальной программе.
Для достижения рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения необходимо выполнение ряда мероприятий предусмотренных программой:
строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах позволит увеличить мощность потребления электроэнергии, снизить аварийные ситуации на сетях, стабилизировать напряжение в электрических сетях и обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей сельских населенных пунктов (ПИР проведены).
реализация мероприятий по оснащению муниципального жилого фонда многоквартирных домов индивидуальными приборами учета потребления энергетических ресурсов позволит наладить учет потребления воды и электрической энергии в жилых помещениях и большему количеству жителей города позволит производить оплату за фактически потребленные энергоносители.
для повышения надежности трубопроводов, снижения аварийности и сокращения потерь воды на инженерных сетях планируется провести капитальный ремонт сетей.
Подпрограмма 3
"Благоустройство Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |
|
Задачи: 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования; 2. Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество построенных контейнерных площадок |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
ВСЕГО: 732 191,2 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 94 603,6 тыс. руб.; 2021 год - 92 729,7 тыс. руб.; 2022 год - 87 889,2 тыс. руб.; 2023 год - 109 153,6 тыс. руб.; 2024 год - 113 589,7 тыс. руб.; 2025 год - 114 971,3 тыс. руб.; 2026 год - 119 254,2 тыс. руб.; из них: областной бюджет: 14 143,9 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 1 929,4 тыс. руб.; 2021 год - 1 915,4 тыс. руб.; 2022 год - 1 901,5 тыс. руб.; 2023 год - 1 977,6 тыс. руб.; 2024 год - 2 056,7 тыс. руб.; 2025 год - 2 138,9 тыс. руб.; 2026 год - 2 224,5 тыс. руб.; местный бюджет: 718 047,2 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 92 674,2 тыс. руб.; 2021 год - 90 814,3 тыс. руб.; 2022 год - 85 987,7 тыс. руб.; 2023 год - 107 176,0 тыс. руб.; 2024 год - 111 533,0 тыс. руб.; 2025 год - 112 832,4 тыс. руб.; 2026 год - 117 029,7 тыс. руб. |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий Новоуральского городского округа
За последние десять лет проблема устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Новоуральского городского округа приобрела еще большую остроту. В первую очередь это связано с тем, что действующие расходные обязательства на восстановление, модернизацию и развитие объектов благоустройства городского округа не покрывают потребности в его финансировании.
В структуре Новоуральского городского округа находится 6 населенных пунктов: г. Новоуральск, село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка.
За период 2017 - 2019 годов реализации подпрограммы "Благоустройство Новоуральского городского округа" МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы основными направлениями были разработка проектно-сметной документации на благоустройство аллей и скверов, благоустройство 36 дворовых территорий, устройство 5 контейнерных площадок, устройство 282 дополнительных парковочных мест, освещение дворовых территорий 141 многоквартирного дома и содержание объектов благоустройства.
В ходе анализа состояния сферы благоустройства в Новоуральском городском округе выявлены следующие основные проблемы, которые требуют комплексного подхода:
1) современные условия постоянно меняющейся и развивающейся инфраструктуры городского округа приводят к необходимости адекватного совершенствования благоустройства городских территорий, выдвигают высокие требования к внешнему облику города.
2) необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб;
4) в деревне Починок не организован сбор мусора от населения, требуется строительство контейнерных площадок, в поселке Мурзинка и селе Тарасково требуется устройство дополнительных контейнерных площадок.
Реализация мероприятий по устранению выявленных проблем возможна при достаточном финансировании. Необходимо рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций в целях обеспечения городского округа благоустроенной инфраструктурой.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации подпрограммы
Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации программы представлены в Приложении N 1 к программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
Мероприятия по выполнению программы представлены в Приложении N 2 к муниципальной программе, перечень объектов капитального строительства (реконструкции) приведен в Приложении N 3 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем Подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий программы.
В ходе реализации программы планируется выполнение следующих мероприятий:
1) содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности Новоуральского городского округа;
2) устройство контейнерных площадок для сбора ТКО.
Подпрограмма 4
"Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа. Задачи: 1. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество МКД, общедомовое имущество которых полежит капитальному ремонту; 2. Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
ВСЕГО: 3 066 316,7 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 329 267,7 тыс. руб.; 2021 год - 460 728,3 тыс. руб.; 2022 год - 374 591,2 тыс. руб.; 2023 год - 434 260,4 тыс. руб.; 2024 год - 451 250,8 тыс. руб.; 2025 год - 468 920,8 тыс. руб.; 2026 год - 487 297,6 тыс. руб.; из них: местный бюджет: 59 889,9 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 6 686,1 тыс. руб.; 2021 год - 2 801,1 тыс. руб.; 2022 год - 92,8 тыс. руб.; 2023 год - 12 398,8 тыс. руб.; 2024 год - 12 514,8 тыс. руб.; 2025 год - 12 635,4 тыс. руб.; 2026 год - 12 760,8 тыс. руб.; внебюджетные источники: 2 946 426,8 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 322 581,6 тыс. руб.; 2021 год - 457 927,2 тыс. руб.; 2022 год - 374 498,4 тыс. руб.; 2023 год - 421 861,5 тыс. руб.; 2024 год - 438 736,0 тыс. руб.; 2025 год - 456 285,4 тыс. руб.; 2026 год - 474 536,8 тыс. руб.; |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа
Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673 Гражданского кодекса Российской Федерации жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям.
По состоянию на 01 января 2019 года общая площадь жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа составила 2 203,8 тыс. кв. м., в том числе на территории населенных пунктов - 111,5 тыс. кв. м.
Состояние жилищного фонда, находящегося в собственности Новоуральского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.
Начиная с 2016 года, в Новоуральском городском округе реализуется Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
По договору с Региональным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области функция технического заказчика работ в 2016 году была передана Администрацию Новоуральского городского округа. В данном году был выполнен капитальный ремонт 53 многоквартирных домов.
Всего за период действия Региональной программы капремонта в период с 2016 по 2019 год (включительно) выполнен капитальный ремонт 177 домов (24% от планового кол-ва домов, включенных в программу) и заменено 111 лифтов (24% от общего кол-ва лифтов, установленных в г. Новоуральске).
Проводился ремонт свободных помещений муниципального жилищного фонда в целях дальнейшего предоставления гражданам. В соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" проводился ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великой Отечественной войны.
Положениями Жилищного кодекса Российской Федерации установлена обязанность муниципалитета по содержанию принадлежащего ему жилищного фонда и приведению его в состояние, пригодное для проживания.
Ежегодное недофинансирование работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда является острой проблемой, ухудшает условия проживания граждан и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.
Выполнение выборочного ремонта муниципального жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями позволит повысить уровень комфортности проживания и качество обеспечения коммунальными услугам, а также снизить затраты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ.
Выборочный ремонт, охватывает отдельные конструктивные элементы или его инженерное оборудование. Выборочный ремонт выполняют в зданиях, которые в целом находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные конструктивные элементы, санитарно-технические и другие устройства в них сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене.
Вид ремонта зданий устанавливается на основании актов технического обследования конструктивных элементов, инженерного оборудования, выполненных в соответствии с нормативными документами, а также с учетом заявлений проживающих граждан.
Подпрограмма "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы направлена на обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, введение дополнительных мер социальной поддержки граждан, связанных с ограничением роста платежей населения за жилищные и коммунальные услуги.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
реализации подпрограммы.
Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в Приложении N 2 к муниципальной программе, перечень объектов капитального строительства (реконструкции) который приведен в Приложении N 3 к муниципальной программе.
Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новоуральского городского округа и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, осуществляется за счет внебюджетных источников (взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах).
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий по проведению ремонта и содержанию жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа.
Для обеспечения реализации мероприятий по разделу 1 "Ремонт жилищного фонда" планируется:
1) ремонт помещений, конструктивных элементов и инженерного оборудования, относящихся к общему имуществу. Выполнение мероприятия обусловлено высоким износом конструктивных элементов, необходимостью восстановления их эксплуатационных свойств для обеспечения комфортности и безопасности проживания граждан;
2) ремонт высвобождающихся муниципальных жилых помещений (в т.ч. после умерших), для последующего распределения гражданам по договорам социального найма;
3) ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великой Отечественной войны, а так же ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области".
Для обеспечения реализации мероприятий по разделу 2 "Содержание жилищного фонда" планируется:
1. предоставление управляющей организации, осуществляющей управление общежитиями, субсидий из средств бюджета Новоуральского городского округа на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению жилищных услуг, в части содержания жилищного фонда, как разницу между тарифом для населения и планово-расчетным тарифом;
2. возмещение управляющим компаниям расходов по содержанию временно свободных (незаселённых) жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Новоуральского городского округа;
3. предоставление субсидий из средств бюджета Новоуральского городского округа на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению жилищных услуг, в части обслуживания септиков как разницу между тарифом для населения и планово-расчетным тарифом.
Подпрограмма 5
"Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов Задачи: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Реконструкция тепломагистралей; 2. Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта; 3. Разработка проектно-сметной документации для перевода домов на электропищеприготовление; 4. Количество домов, переведенных на электропищеприготовление. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
ВСЕГО: 32 082,3 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 1 984,6 тыс. руб.; 2021 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 35 002,0 тыс. руб.; 2024 год - 66 666,7 тыс. руб.; 2025 год - 78 139,9 тыс. руб.; 2026 год - 139 289,1 тыс. руб.; Из них: областной бюджет*: 18 000,0 тыс. руб. в том числе: 2025 год - 18 000,0 тыс. руб. местный бюджет: 275 682,3 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 1 984,6 тыс. руб.; 2023 год - 31 002,0 тыс. руб.; 2024 год - 61 666,7 тыс. руб.; 2025 год - 50 439,9 тыс. руб.; 2026 год - 130 589,1 тыс. руб.; внебюджетные источники: 29 400,0 тыс. руб. в том числе: 2021 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 4 002,0 тыс. руб.; 2024 год - 5 000,0 тыс. руб.; 2025 год - 9 700,0 тыс. руб.; 2026 год - 8 700,0 тыс. руб.; |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области на 2020 - 2022 годы
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры в Новоуральском городском округе
Подпрограмма определяет основные направления развития и обеспечения устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями жилищно-коммунального комплекса в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.
Производство тепловой энергии в муниципальном образовании обеспечивают АО "ОТЭК" и АО "Облкоммунэнерго".
Источники тепла:
- отопительная котельная МУП "Водогрейная котельная" - 500 Гкал/час.
Основное топливо - природный газ. Резервное топливо - мазут;
- котельная б/о "Самоцветы" - 8 Гкал/час.
- ТЭЦ АО "ОТЭК" - 448 Гкал/час. Основное топливо-природный газ. Резервное топливо - мазут.
- котельные сельских населенных пунктов АО "Облкоммунэнерго" (с. Тарасково, д. Починок) - 45,16 Гкал/час. Основное топливо - природный газ. Резервное топливо - мазут.
МУП НГО "Водогрейная котельная" осуществляет передачу тепловой энергии по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям общей протяженностью в двухтрубном исчислении 122,6 км диаметром от 50 до 700 мм. Обеспечение потребителей города Новоуральск тепловой энергией (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) осуществляется централизованно по открытой схеме теплоснабжения. Теплоносителем является горячая вода.
В целом система теплоснабжения характеризуется высоким уровнем износа (средний срок эксплуатации сетей - свыше 30 лет) и требует значительных капиталовложений в ее восстановление и ремонт. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов.
В городе имеются 4 магистральные тепловые сети, внутриквартальные разводящие тепловые сети отопления жилых зданий. Тепловые сети проложены в основном в непроходных каналах. Часть магистральных тепловых сетей проложена надземно.
Первоочередной проблемой теплоснабжения является состояние магистрали N 1. Тепломагистраль N 1 была введена в эксплуатацию в 1962 году и снабжает тепловой энергией старую часть застройки города и медгородок.
Теплосеть находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта с полной заменой труб, компенсаторов, арматуры, теплоизоляционных и строительных конструкций.
Тепломагистраль N 2 построена и введена в эксплуатацию в 1985 году и является единственной транспортной артерией по теплоснабжению потребителей Привокзального района. Резервирование тепловой сети при аварийных ситуациях невозможно. Тепломагистраль требует замены по причине повышенного физического износа. На некоторых участках отмечаются нарушения целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопровода. Техническое состояние теплосети и ж/б каналов не обеспечивает надежного бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период.
Тепломагистраль N 3, снабжающая теплом микрорайоны N 3, N 4, N 15, введена в эксплуатацию в 1977 году, в настоящее время выработала свой ресурс и требует замены на участке от П-1Н до К-В. Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей и уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя необходимо выполнить работы по модернизации сетей участка.
Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения позволит: снизить уровень износа оборудования, и, следовательно, сократить количество внеплановых отключений на тепловых сетях и повысить надежность работы теплоисточников; эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократить процент неэффективно работающих источников тепловой энергии городского округа и увеличить КПД тепловых мощностей.
Услуги водоснабжения и водоотведения предоставляют в городе МУП "Водоканал", в населенных пунктах - АО "Облкоммунэнерго". Основными проблемами, связанными с неудовлетворительным функционированием системы водопроводно-канализационного хозяйства, являются:
- существующая технология очистки воды не обеспечивает качество очистки в соответствии с требованиями СанПиН по таким показателям, как цветность, перманганатная окисляемость, хлороформ;
- высокая степень износа сооружений и оборудования - нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны;
- очистные сооружения канализации морально устарели, не отвечают современным технологическим требованиям, качество (степень) очистки на них не удовлетворяют предельно-допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод в водоем, технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей;
- в деревнях Елани и Пальники отсутствует организованное питьевое водоснабжение, в д. Починок - неудовлетворительное качество питьевой воды, в п. Мурзинка отсутствует противопожарный водопровод.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения предоставит возможность:
- обеспечить организованным водоснабжением территории сельских населенных пунктов;
- улучшить качественные показатели питьевой воды;
- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения водоемов.
За предыдущие годы выполнены следующие мероприятия:
- реконструкция напорного водовода d 600мм от К-1 (ул. Ленина, 1) до К-10 (ул. Гастелло) в г. Новоуральске Свердловской области". По итогам реализации протяженность участка водовода, введенного в эксплуатацию после реконструкции, составила 1,975 км.
- выполнен перевод кабельной линии 6 кВ из ячеек N 39 и N 40 в ячейки N 41 и N 42 ГПП-1 для безаварийной работы электроснабжения МУП "Водогрейная котельная".
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
реализации подпрограммы.
Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
Мероприятия по выполнению программы представлены в Приложении N 2 к программе, перечень объектов капитального строительства (реконструкции) приведен в Приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Источником внебюджетных вложений предусмотрены средства муниципального предприятия "Водоканал" (по предварительному согласованию).
Ответственным исполнителем Подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
В ходе реализации подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проектирование и реконструкция тепломагистралей N 1, 2, 3 для надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах.
2) организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, и развитие водоснабжения сельских населенных пунктов, а также модернизация водозаборных и водоочистных сооружений и сооружений водоподготовки и канализационных очистных сооружений.
3) модернизация канализационных очистных сооружений позволит обеспечить надежную, эффективную работу системы водоотведения города, а также санитарно-эпидемиологическую безопасность источника питьевого водоснабжения г. Новоуральска.
4) выполнение работ по прокладке высоковольтных сетей до потребителей с целью перевода на электропищеприготовление домов.
5) для повышения надежности трубопроводов, снижения аварийности и сокращения потерь воды на внутриквартальных инженерных сетях планируется провести капитальный ремонт инженерных сетей.
Подпрограмма 6
"Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе Задача: Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
ВСЕГО: 2 281 058,7 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 298 249,3 тыс. руб.; 2021 год - 308 580,2 тыс. руб.; 2022 год - 309 108,1 тыс. руб.; 2023 год - 321 472,4 тыс. руб.; 2024 год - 334 331,3 тыс. руб.; 2025 год - 347 704,6 тыс. руб.; 2026 год - 361 612,8 тыс. руб.; Федеральный бюджет: 266 338,3 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 35 852,0 тыс. руб.; 2021 год - 35 922,8 тыс. руб.; 2022 год - 35 921,7 тыс. руб.; 2023 год - 37 358,6 тыс. руб.; 2024 год - 38 852,9 тыс. руб.; 2025 год - 40 407,0 тыс. руб.; 2026 год - 42 023,3 тыс. руб.; областной бюджет: 2 014 720,4 тыс. руб. в том числе: 2020 год - 262 397,3 тыс. руб.; 2021 год - 272 657,4 тыс. руб.; 2022 год - 273,186,4 тыс. руб.; 2023 год - 284 113,9 тыс. руб.; 2024 год - 295 478,4 тыс. руб.; 2025 год - 307 297,5 тыс. руб.; 2026 год - 319 589,4 тыс. руб.; |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социальной сферы в Новоуральском городском округе
В связи с регулярным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который является экономической необходимостью для предприятий ЖКХ, части населения становится непосильно бремя уплаты коммунальных платежей. Для социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения предусмотрена такая поддержка граждан, как выплата в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Предоставление гражданам субсидий осуществляется в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".
Финансовое обеспечение переданных полномочий по организации предоставления социальных выплат в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить поддержку более 24 тысяч отдельных категорий граждан мерами социальной защиты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
реализации подпрограммы.
Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
Мероприятия по выполнению программы представлены в Приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа.
В ходе реализации подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
1) Предоставление мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;
2) Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
3) Предоставление мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
|
|
|
|
Приложение N 1 |
||||||
|
|
|
|
|
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2020 - 2026 годы |
|||||
Цели, задачи и целевые показатели | ||||||||||
реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы | ||||||||||
N строки |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
Источник значения показателей |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" |
|||||||||
2 |
Цель 1 Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе |
|||||||||
3 |
Задача 1 Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей |
|||||||||
4 |
Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию |
км |
0 |
0 |
0 |
6,091 |
5,452 |
3,831 |
0 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
5 |
Задача 2 Обеспечение населения городского округа природным газом |
|||||||||
6 |
Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу |
домов |
0 |
0 |
0 |
68 |
68 |
68 |
0 |
|
7 |
Разработка проектно-сметной документации |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
8 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||
9 |
Цель 2 Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе |
|||||||||
10 |
Задача 3 Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций. |
|||||||||
11 |
Количество построенных трансформаторных подстанций |
единиц |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
12 |
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения/блочных трансформаторных подстанций |
км/шт |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
13 |
Задача 4 Снижение объемов потребления энергоресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов. |
|||||||||
14 |
Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
15 |
Цель 3 Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
|||||||||
16 |
Задача 5 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа |
|||||||||
17 |
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |
кг.у.т./ тыс. руб. |
45 |
41,4 |
41,4 |
38,5 |
35,6 |
32,6 |
29,8 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
18 |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа |
% |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
19 |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа |
% |
65,7 |
72,2 |
81 |
85 |
90 |
95 |
99 |
|
20 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа |
% |
65,7 |
72,2 |
90 |
93 |
95 |
100 |
100 |
|
21 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа |
% |
69,7 |
79,7 |
99,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
22 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
23 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Задача 6 Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности |
|||||||||
26 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./ Гкал |
131,6 |
131,6 |
148 |
148 |
154 |
154 |
154 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
27 |
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
-15190 |
16390 |
-1200 |
-5700 |
-5300 |
-5150 |
-5100 |
|
28 |
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче |
Гкал |
5995 |
3582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
ку б.м. |
-46000 |
-84000 |
-36000 |
-36000 |
-36000 |
-36000 |
-36000 |
|
30 |
Задача 7 Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда |
|||||||||
31 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
72 |
85 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
32 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
64,62 |
77,5 |
89,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100 |
|
33 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
90 |
95 |
98,12 |
98,12 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
34 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории городского округа (за исключением многоквартирных домов) |
% |
24,35 |
26 |
30 |
44 |
63 |
69 |
75 |
|
35 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
41,17 |
84 |
90 |
98,5 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
36 |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) |
% |
49,62 |
61 |
70 |
75 |
86 |
90 |
99,9 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
37 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
47,82 |
72,1 |
76 |
81 |
98,5 |
99,2 |
99,9 |
|
38 |
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
77,5 |
81 |
86 |
92,5 |
99,5 |
95,7 |
99,9 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
39 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории городского округа |
% |
74,19 |
74,2 |
78 |
80 |
98,5 |
99,3 |
99,9 |
|
40 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории городского округа |
% |
20 |
23 |
30 |
35 |
48,2 |
64,5 |
78,5 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
41 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
69 |
95 |
|
42 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
20 |
27 |
|
43 |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
0,35 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
44 |
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
|
45 |
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/м2 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
|
48 |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м3/м2 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
49 |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м3/м2 |
1,9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
50 |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий) |
м3/м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |
м3/м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
м3/м2 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
53 |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/м2 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
|
54 |
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/м2 |
0 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
|
55 |
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |
кВтч/м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
57 |
Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч/м2 |
0 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
|
58 |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м3/м2 |
1,70 |
1,61 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
|
59 |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м3/м2 |
3,92 |
3,75 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
60 |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади |
м3/м2 |
0,03 |
-0,06 |
-0,07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади |
м3/м2 |
0,03 |
-0,14 |
-0,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
м3/м2 |
0 |
2,33 |
2,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта |
п. м. |
1,1 |
2,5 |
3,3 |
3,7 |
3,9 |
4 |
4,1 |
|
64 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство Новоуральского городского округа" |
|||||||||
65 |
Цель 4. Улучшение санитарного состояния территории Новоуральского городского округа |
|||||||||
66 |
Задача 8. Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа |
|||||||||
67 |
Количество обустроенных контейнерных площадок |
шт |
10 |
0 |
0 |
8 |
7 |
0 |
0 |
_____"______ |
68 |
Подпрограмма 4 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||
69 |
Цель 5 Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа |
|||||||||
70 |
Задача 9 Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры |
|||||||||
71 |
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта |
человек |
3 803 |
6 622 |
3 637 |
2 845 |
2 873 |
3 102 |
2 902 |
Постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы" |
72 |
Количество МКД, общедомовое имущество которых полежит капитальному ремонту |
домов |
46 |
45 |
70 |
72 |
46 |
53 |
49 |
|
73 |
Количество управляющих организаций, заявившихся на предоставление субсидий местного бюджета на меры поддержки по частичному освобождению от платы за жилищные и коммунальные услуги |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
74 |
Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||
75 |
Цель 6 Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов |
|||||||||
76 |
Задача 10 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
77 |
Протяженность магистральных тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции |
км |
0 |
0 |
0,00 |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
78 |
Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта |
км |
0,8 |
0,4 |
0,40 |
1,2 |
3 |
3 |
3,5 |
|
79 |
Разработка проектно-сметной документации для перевода домов на электропищеприготовление |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
80 |
Количество домов, переведенных на электропищеприготовление |
дома |
14 |
10 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
|
81 |
Подпрограмма 6 "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||||||
82 |
Цель 7. Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе |
|||||||||
83 |
Задача 11. Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги |
|||||||||
84 |
Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг |
человек |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2 |
|||||
|
|
|
|
|
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2020 - 2026 годы |
|||||
План мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы | ||||||||||
Ответственный исполнитель - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике | ||||||||||
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
|
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |
6 626 310,1 |
754 507,1 |
901 613,7 |
808 994,7 |
928 373,9 |
1 012 410,0 |
1 068 586,8 |
1 151 823,9 |
|
2 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
3 |
областной бюджет |
2 028 864,3 |
264 326,7 |
274 572,8 |
275 087,9 |
286 091,4 |
297 535,1 |
309 436,5 |
321 813,9 |
|
4 |
областной бюджет* |
214 511,2 |
21 650,8 |
37 520,4 |
26 111,5 |
23 538,0 |
27 690,5 |
58 000,0 |
20 000,0 |
|
5 |
местный бюджет |
1 128 412,0 |
108 116,1 |
94 093,0 |
86 575,2 |
155 524,4 |
204 595,6 |
194 757,9 |
284 749,8 |
|
6 |
внебюджетные источники |
2 988 184,3 |
324 561,6 |
459 504,7 |
385 298,4 |
425 861,5 |
443 736,0 |
465 985,4 |
483 236,8 |
|
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
8 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
162 732,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
16 000,0 |
22 550,0 |
42 500,0 |
28 000,0 |
|
9 |
областной бюджет* |
148 682,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
15 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
|
10 |
местный бюджет |
14 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2 550,0 |
2 500,0 |
8 000,0 |
|
11 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
12 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
162 732,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
16 000,0 |
22 550,0 |
42 500,0 |
28 000,0 |
|
13 |
областной бюджет* |
148 682,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
15 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
|
14 |
местный бюджет |
14 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2 550,0 |
2 500,0 |
8 000,0 |
|
15 |
Раздел 1. Строительство газопроводов и газовых сетей, всего, из них: |
162 732,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
16 000,0 |
22 550,0 |
42 500,0 |
28 000,0 |
4,6,7 |
16 |
областной бюджет* |
148 682,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
15 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
|
17 |
местный бюджет |
14 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2 550,0 |
2 500,0 |
8 000,0 |
|
18 |
1.1. Уличный газопровод д. Починок, Новоуральского городского округа Свердловской области (I этап), из них: |
21 650,80 |
21 650,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,6 |
19 |
областной бюджет* |
21 650,8 |
21 650,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
1.2. Уличный газопровод д. Починок, Новоуральского городского округа Свердловской области (II этап), из них: |
21 720,40 |
0,00 |
21 720,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,6 |
21 |
областной бюджет* |
21 720,4 |
0,0 |
21 720,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
1.3. Уличный газопровод д. Починок, Новоуральского городского округа Свердловской области (III этап), из них: |
10 311,50 |
0,00 |
0,00 |
10 311,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,6 |
23 |
областной бюджет* |
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24 |
1.4. Строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, включая ПИР, из них: |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
7 |
25 |
местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
|
26 |
1.5. Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР, из них: |
59 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
21 550,0 |
21 500,0 |
0,0 |
4,6,7 |
27 |
областной бюджет* |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|
28 |
местный бюджет |
4 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 550,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
29 |
1.6. Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР, из них: |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
4,6,7 |
30 |
областной бюджет* |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
31 |
местный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
32 |
1.7. Строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь), включая ПИР, из них: |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
7 |
33 |
местный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
34 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
35 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
36 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
37 |
Всего по направлению "Прочие нужды" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
39 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
120 928,6 |
8 751,2 |
16 855,1 |
26 094,7 |
12 485,5 |
24 021,5 |
16 350,2 |
16 370,3 |
|
40 |
областной бюджет* |
47 828,5 |
0,0 |
15 800,0 |
15 800,0 |
8 538,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
местный бюджет |
60 742,6 |
6 771,2 |
477,6 |
494,7 |
3 947,5 |
16 331,0 |
16 350,2 |
16 370,3 |
|
42 |
внебюджетные источники |
12 357,5 |
1 980,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
44 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
57 627,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
45 |
местный бюджет |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
46 |
внебюджетные источники |
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
47 |
1.1. Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них: |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
48 |
местный бюджет |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
49 |
1.2. Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах (Мурзинка ТП-10), из них: |
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,12 |
50 |
внебюджетные источники |
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
51 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
52 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
53 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
54 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
63 301,1 |
8 751,2 |
16 277,6 |
16 294,7 |
10 235,5 |
9 021,5 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
55 |
областной бюджет* |
47 828,5 |
0,0 |
15 800,0 |
15 800,0 |
8 538,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
56 |
местный бюджет |
13 492,6 |
6 771,2 |
477,6 |
494,7 |
1 697,5 |
1 331,0 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
57 |
внебюджетные источники |
1 980,0 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
Раздел 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, всего, из них: |
63 301,1 |
8 751,2 |
16 277,6 |
16 294,7 |
10 235,5 |
9 021,5 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
59 |
областной бюджет* |
47 828,5 |
0,0 |
15 800,0 |
15 800,0 |
8 538,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
местный бюджет |
13 492,6 |
6 771,2 |
477,6 |
494,7 |
1 697,5 |
1 331,0 |
1 350,2 |
1 370,3 |
|
61 |
внебюджетные источники |
1 980,0 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62 |
1.1. Компенсационные выплаты нанимателям для приобретения и/или установки индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде, из них: |
350,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
14 |
63 |
местный бюджет |
350,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
64 |
1.2. Разработка схемы водоснабжения ОСНП, из них: |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
местный бюджет |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66 |
1.3. Подготовка к отопительному сезону СНП, из них: |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
67 |
местный бюджет |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
68 |
1.4 Капитальный ремонт инженерных сетей, всего, из них: |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
местный бюджет |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
1.5. Реконструкция сетей электроснабжения Зеленого поселка, включая ПИР, из них: |
11 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
71 |
внебюджетные источники |
11 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
72 |
1.6. Замена водопровода ДУ-400мм, L=653п.м. от ВК951 до ВК964 включая ПИР, из них: |
8 075,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
областной бюджет* |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 690,5 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
местный бюджет |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
1.7. Замена водопровода ДУ-400мм, L=1361п.м. от К-87 до точки Б включая ПИР, из них: |
15 330,0 |
730,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
76 |
областной бюджет* |
14 600,0 |
0,0 |
7 300,0 |
7 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
внебюджетные источники |
730,0 |
730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
1.8. Замена участка водопровода Ду-400мм, L=1450п.м. от точки Б до К-951 включая ПИР, из них: |
26 788,0 |
1 250,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 538,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
областной бюджет* |
25 538,0 |
0,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 538,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
внебюджетные источники |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81 |
1.9 Содержание объектов энергоснабжения, из них: |
3 457,6 |
621,2 |
427,6 |
444,7 |
462,5 |
481,0 |
500,2 |
520,3 |
|
82 |
местный бюджет |
3 457,6 |
621,2 |
427,6 |
444,7 |
462,5 |
481,0 |
500,2 |
520,3 |
|
83 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
84 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
732 191,2 |
94 603,6 |
92 729,7 |
87 889,2 |
109 153,6 |
113 589,7 |
114 971,3 |
119 254,2 |
|
85 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
86 |
местный бюджет |
718 047,2 |
92 674,2 |
90 814,3 |
85 987,7 |
107 176,0 |
111 533,0 |
112 832,4 |
117 029,7 |
|
87 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
88 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
89 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
90 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
91 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
92 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
732 191,2 |
94 603,6 |
92 729,7 |
87 889,2 |
109 153,6 |
113 589,7 |
114 971,3 |
119 254,2 |
|
93 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
94 |
местный бюджет |
718 047,2 |
92 674,2 |
90 814,3 |
85 987,7 |
107 176,0 |
111 533,0 |
112 832,4 |
117 029,7 |
|
95 |
Раздел 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, из них: |
18 833,0 |
883,0 |
500,0 |
0,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 400,0 |
4 450,0 |
|
96 |
местный бюджет |
18 833,0 |
883,0 |
500,0 |
0,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 400,0 |
4 450,0 |
|
97 |
1.1. Проведение конкурсов в сфере ЖКХ, из них: |
2 700,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
550,0 |
|
98 |
местный бюджет |
2 700,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
550,0 |
|
99 |
1.2. Устройство контейнерных площадок с благоустройством на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом, из них: |
1 533,0 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
67 |
100 |
местный бюджет |
1 533,0 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
101 |
1.3. Организация доступной среды МКД, включая разработку ПСД, из них: |
2 400,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
|
102 |
местный бюджет |
2 600,0 |
250,0 |
200,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
|
103 |
1.4. Освещение придомовых территорий многоквартирных домов, из них: |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
104 |
местный бюджет |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
105 |
Раздел 2. Ремонт и содержание благоустройства городского округа, из них: |
667 916,9 |
88 091,8 |
87 492,1 |
82 962,1 |
97 754,1 |
101 906,2 |
102 892,5 |
106 818,2 |
|
106 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
107 |
местный бюджет |
653 773,0 |
86 162,4 |
85 576,7 |
81 060,6 |
95 776,5 |
99 849,6 |
100 753,6 |
104 593,7 |
|
108 |
2.1. Обеспечение выполнения функций заказчика мероприятий по благоустройству, из них: |
362 776,9 |
45 865,1 |
47 778,2 |
49 689,3 |
51 676,9 |
53 744,0 |
55 893,8 |
58 129,5 |
|
109 |
местный бюджет |
362 776,9 |
45 865,1 |
47 778,2 |
49 689,3 |
51 676,9 |
53 744,0 |
55 893,8 |
58 129,5 |
|
110 |
2.2. Устройство и содержание снежного городка в сельских населенных пунктах, из них: |
7 110,6 |
897,0 |
936,8 |
974,3 |
1 013,2 |
1 053,8 |
1 095,9 |
1 139,7 |
|
111 |
местный бюджет |
7 110,6 |
897,0 |
936,8 |
974,3 |
1 013,2 |
1 053,8 |
1 095,9 |
1 139,7 |
|
112 |
2.3. Текущее содержание озеленения |
17 739,4 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
3 000,0 |
3 120,0 |
3 244,8 |
3 374,6 |
|
113 |
местный бюджет |
17 739,4 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
3 000,0 |
3 120,0 |
3 244,8 |
3 374,6 |
|
114 |
2.4. Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, из них: |
14 543,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
2 077,6 |
2 156,7 |
2 238,9 |
2 324,5 |
|
115 |
областной бюджет |
14 143,9 |
1 929,4 |
1 915,4 |
1 901,5 |
1 977,6 |
2 056,7 |
2 138,9 |
2 224,5 |
|
116 |
местный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
117 |
2.5. Праздничное оформление, из них: |
4 669,9 |
829,1 |
579,0 |
602,2 |
626,3 |
651,3 |
677,4 |
704,5 |
|
118 |
местный бюджет |
4 669,9 |
829,1 |
579,0 |
602,2 |
626,3 |
651,3 |
677,4 |
704,5 |
|
119 |
2.6. Содержание городских лесов, из них: |
6 244,6 |
940,0 |
565,3 |
587,9 |
977,6 |
1 016,7 |
1 057,4 |
1 099,7 |
|
120 |
местный бюджет |
6 244,6 |
940,0 |
565,3 |
587,9 |
977,6 |
1 016,7 |
1 057,4 |
1 099,7 |
|
121 |
2.7. Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов, из них: |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
122 |
местный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
123 |
2.8. Содержание элементов благоустройства, из них: |
3 473,0 |
403,0 |
480,8 |
478,0 |
497,2 |
517,0 |
537,7 |
559,2 |
|
124 |
местный бюджет |
3 473,0 |
403,0 |
480,8 |
478,0 |
497,2 |
517,0 |
537,7 |
559,2 |
|
125 |
2.9. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских населенных пунктов, контроль качества воды, из них: |
2 624,7 |
200,0 |
403,0 |
373,3 |
388,2 |
403,7 |
419,9 |
436,7 |
|
126 |
местный бюджет |
2 501,6 |
200,0 |
403,0 |
200,0 |
400,0 |
416,0 |
432,6 |
449,9 |
|
127 |
2.10. Содержание пожарных емкостей в п. Мурзинка, из них: |
442,5 |
56,0 |
58,3 |
60,6 |
63,0 |
65,5 |
68,2 |
70,9 |
|
128 |
местный бюджет |
442,5 |
56,0 |
58,3 |
60,6 |
63,0 |
65,5 |
68,2 |
70,9 |
|
129 |
2.11. Устройство и содержание новогоднего городка, из них: |
42 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
5 000,0 |
7 200,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 800,0 |
|
130 |
местный бюджет |
42 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
5 000,0 |
7 200,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 800,0 |
|
131 |
2.12. Проведение дератизационных и противоклещевых обработок, из них: |
2 092,2 |
220,0 |
282,3 |
293,5 |
305,3 |
317,5 |
330,2 |
343,4 |
|
132 |
местный бюджет |
2 092,2 |
220,0 |
282,3 |
293,5 |
305,3 |
317,5 |
330,2 |
343,4 |
|
133 |
2.13. Уборка территории и аналогичная деятельность, из них: |
135 847,7 |
16 580,0 |
18 797,6 |
18 549,5 |
19 291,5 |
20 063,1 |
20 865,7 |
21 700,3 |
|
134 |
местный бюджет |
135 847,7 |
16 580,0 |
18 797,6 |
18 549,5 |
19 291,5 |
20 063,1 |
20 865,7 |
21 700,3 |
|
135 |
2.14. Благоустройство пешеходного прохода от КПП Водная к городскому пляжу, из них: |
53,1 |
53,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
местный бюджет |
53,1 |
53,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
137 |
2.15. Обустройство контейнерных площадок в СНП, из них: |
6 175,3 |
1 675,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138 |
местный бюджет |
6 175,3 |
1 675,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
139 |
2.16. Субсидия ООО "ЦПКО "Новоуральский" на устройство и содержание новогоднего городка, из них: |
6 601,0 |
6 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
местный бюджет |
6 601,0 |
6 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
2.17. Приобретение малых форм, из них: |
1 741,1 |
0,0 |
341,1 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
142 |
местный бюджет |
1 741,1 |
0,0 |
341,1 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
143 |
2.18. Лесоустройство городских лесов, из них: |
1 800,0 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
местный бюджет |
1 800,0 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
2.19. Приобретение медикаментов и оказание ветеринарных услуг некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах безнадзорных животных, из них: |
1 100,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
146 |
местный бюджет |
1 100,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
147 |
2.20. Содержание гидротехнических сооружений, из них: |
1 972,2 |
250,0 |
259,0 |
270,1 |
280,9 |
292,2 |
303,9 |
316,0 |
|
148 |
местный бюджет |
1 972,2 |
250,0 |
259,0 |
270,1 |
280,9 |
292,2 |
303,9 |
316,0 |
|
149 |
2.21. Очистка береговой зоны, из них: |
1 911,7 |
200,0 |
258,1 |
268,4 |
279,1 |
290,3 |
301,9 |
314,0 |
|
150 |
местный бюджет |
1 911,7 |
200,0 |
258,1 |
268,4 |
279,1 |
290,3 |
301,9 |
314,0 |
|
151 |
2.22. Ремонт и содержание контейнерных площадок, из них: |
5 845,6 |
914,2 |
438,3 |
455,8 |
950,8 |
988,8 |
1 028,4 |
1 069,5 |
|
152 |
местный бюджет |
5 845,6 |
914,2 |
438,3 |
455,8 |
950,8 |
988,8 |
1 028,4 |
1 069,5 |
|
153 |
2.23. Оформление и содержание цветников, из них: |
23 900,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
1 500,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
154 |
местный бюджет |
23 900,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
1 500,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
155 |
2.24. Скашивание борщевика Сосновского, из них: |
12 553,3 |
1 757,0 |
1 619,3 |
684,1 |
2 000,0 |
2 080,0 |
2 163,2 |
2 249,7 |
|
156 |
местный бюджет |
12 553,3 |
1 757,0 |
1 619,3 |
684,1 |
2 000,0 |
2 080,0 |
2 163,2 |
2 249,7 |
|
157 |
2.25. Устройство ливневой канализации внутриквартальной территории жилого дома N 24 по ул. Победы, из них: |
836,6 |
836,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
местный бюджет |
836,6 |
836,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
2.26. Укрепление откоса у подпорной стены за жилым домом по адресу ул. Мичурина, 9, из них: |
367,6 |
367,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
160 |
местный бюджет |
367,6 |
367,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
2.27. Содержание детских игровых и спортивных комплексов, из них: |
3 217,3 |
367,4 |
429,7 |
446,9 |
464,7 |
483,3 |
502,6 |
522,8 |
|
162 |
местный бюджет |
3 217,3 |
367,4 |
429,7 |
446,9 |
464,7 |
483,3 |
502,6 |
522,8 |
|
163 |
Раздел 3. Организация похоронного дела и деятельность муниципальных кладбищ, из них: |
45 441,3 |
5 628,8 |
4 737,6 |
4 927,1 |
7 099,5 |
7 383,5 |
7 678,8 |
7 986,0 |
|
164 |
местный бюджет |
45 441,3 |
5 628,8 |
4 737,6 |
4 927,1 |
7 099,5 |
7 383,5 |
7 678,8 |
7 986,0 |
|
165 |
3.1. Перевозка тел умерших, их них: |
856,4 |
108,4 |
112,8 |
117,3 |
122,0 |
126,9 |
131,9 |
137,2 |
|
166 |
местный бюджет |
856,4 |
108,4 |
112,8 |
117,3 |
122,0 |
126,9 |
131,9 |
137,2 |
|
167 |
3.2. Содержание городских кладбищ, из них: |
17 294,3 |
2 400,0 |
2 097,1 |
2 181,0 |
2 500,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
|
168 |
местный бюджет |
17 294,3 |
2 400,0 |
2 097,1 |
2 181,0 |
2 500,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
|
169 |
3.3. Содержание кладбищ сельских населенных пунктов, из них: |
1 560,5 |
198,8 |
205,3 |
213,5 |
222,0 |
230,9 |
240,2 |
249,8 |
|
170 |
местный бюджет |
1 560,5 |
198,8 |
205,3 |
213,5 |
222,0 |
230,9 |
240,2 |
249,8 |
|
171 |
3.4. Услуги по захоронению умерших в соответствии с гарантированным перечнем, из них: |
2 137,7 |
270,7 |
281,5 |
292,7 |
304,5 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
|
172 |
местный бюджет |
2 137,7 |
270,7 |
281,5 |
292,7 |
304,5 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
|
173 |
3.5. Выполнение функций специализированной службой по вопросам похоронного дела, из них: |
11 592,7 |
1 467,8 |
1 526,5 |
1 587,5 |
1 651,0 |
1 717,1 |
1 785,7 |
1 857,2 |
|
174 |
местный бюджет |
11 592,7 |
1 467,8 |
1 526,5 |
1 587,5 |
1 651,0 |
1 717,1 |
1 785,7 |
1 857,2 |
|
175 |
3.6. Ремонт и содержание контейнерных площадок, из них: |
11 999,6 |
1 183,2 |
514,5 |
535,1 |
2 300,0 |
2 392,0 |
2 487,7 |
2 587,2 |
|
176 |
местный бюджет |
11 999,6 |
1 183,2 |
514,5 |
535,1 |
2 300,0 |
2 392,0 |
2 487,7 |
2 587,2 |
|
177 |
Подпрограмма 4 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
178 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
3 006 316,7 |
329 267,7 |
460 728,3 |
374 591,2 |
434 260,4 |
451 250,8 |
468 920,8 |
487 297,6 |
|
179 |
местный бюджет |
59 889,9 |
6 686,1 |
2 801,1 |
92,8 |
12 398,8 |
12 514,8 |
12 635,4 |
12 760,8 |
|
180 |
внебюджетные источники |
2 946 426,8 |
322 581,6 |
457 927,2 |
374 498,4 |
421 861,5 |
438 736,0 |
456 285,4 |
474 536,8 |
|
181 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
182 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
183 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
184 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
185 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
186 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3 006 316,7 |
329 267,7 |
460 728,3 |
374 591,2 |
434 260,4 |
451 250,8 |
468 920,8 |
487 297,6 |
|
187 |
местный бюджет |
59 889,9 |
6 686,1 |
2 801,1 |
92,8 |
12 398,8 |
12 514,8 |
12 635,4 |
12 760,8 |
|
188 |
внебюджетные источники |
2 946 426,8 |
322 581,6 |
457 927,2 |
374 498,4 |
421 861,5 |
438 736,0 |
456 285,4 |
474 536,8 |
|
189 |
Раздел 1. Ремонт жилищного фонда, из них: |
2 978 512,1 |
324 666,9 |
457 927,2 |
374 498,4 |
429 361,5 |
446 236,0 |
463 785,4 |
482 036,8 |
|
190 |
местный бюджет |
32 085,3 |
2 085,3 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
|
191 |
внебюджетные источники |
2 946 426,8 |
322 581,6 |
457 927,2 |
374 498,4 |
421 861,5 |
438 736,0 |
456 285,4 |
474 536,8 |
|
192 |
1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, их них: |
2 902 115,6 |
316 985,4 |
452 090,4 |
368 428,2 |
415 548,5 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467 435,5 |
71,72 |
193 |
внебюджетные источники |
2 902 115,6 |
316 985,4 |
452 090,4 |
368 428,2 |
415 548,5 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467 435,5 |
|
196 |
1.2. Техническое обследование жилых домов, из них: |
46 811,2 |
6 096,1 |
5 836,8 |
6 070,2 |
6 813,0 |
7 065,6 |
7 328,2 |
7 601,3 |
71,72 |
197 |
местный бюджет |
2 500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
198 |
внебюджетные источники |
44 311,2 |
5 596,1 |
5 836,8 |
6 070,2 |
6 313,0 |
6 565,6 |
6 828,2 |
7 101,3 |
|
199 |
1.3. Ремонт муниципальных помещений, из них: |
9 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
200 |
местный бюджет |
9 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
201 |
1.4. Ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великой Отечественной войны, а так же ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", из них: |
4 300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
202 |
местный бюджет |
4 300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
203 |
1.5. Ремонт жилищного фонда в СНП, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
204 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
205 |
1.6. Выполнение работ по демонтажу выгребной ямы в районе жилого дома N 10 по ул. Совхозная с. Тарасково, из них: |
285,3 |
285,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
местный бюджет |
285,3 |
285,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207 |
1.7. Выполнение работ по сносу жилых домов, из них: |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
208 |
местный бюджет |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
209 |
Раздел 2. Содержание жилищного фонда, из них: |
27 804,6 |
4 600,8 |
2 801,1 |
92,8 |
4 898,8 |
5 014,8 |
5 135,4 |
5 260,8 |
|
210 |
местный бюджет |
27 804,6 |
4 600,8 |
2 801,1 |
92,8 |
4 898,8 |
5 014,8 |
5 135,4 |
5 260,8 |
|
211 |
2.1. Содержание муниципальных общежитий, из них: |
7 489,7 |
1 173,5 |
1 220,4 |
0,0 |
1 200,0 |
1 248,0 |
1 297,9 |
1 349,8 |
|
212 |
местный бюджет |
7 489,7 |
1 173,5 |
1 220,4 |
0,0 |
1 200,0 |
1 248,0 |
1 297,9 |
1 349,8 |
|
213 |
2.2. Содержание пустующих площадей муниципального жилищного фонда, из них: |
6 139,3 |
963,8 |
919,3 |
0,0 |
1 002,3 |
1 042,4 |
1 084,1 |
1 127,5 |
|
214 |
местный бюджет |
6 139,3 |
963,8 |
919,3 |
0,0 |
1 002,3 |
1 042,4 |
1 084,1 |
1 127,5 |
|
215 |
2.3. Возмещение затрат от предоставления жилищных услуг населению сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа (в части обслуживания септиков), из них: |
3 620,0 |
500,0 |
572,1 |
0,0 |
600,0 |
624,0 |
649,0 |
674,9 |
|
216 |
местный бюджет |
3 620,0 |
500,0 |
572,1 |
0,0 |
600,0 |
624,0 |
649,0 |
674,9 |
|
217 |
2.4. Ремонт общего имущества МКД с долей собственности НГО более 25%, из них: |
9 881,8 |
1 881,8 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
218 |
местный бюджет |
9 881,8 |
1 881,8 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
219 |
2.5. Работы по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей населения за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, из них: |
673,7 |
81,8 |
89,2 |
92,8 |
96,5 |
100,4 |
104,4 |
108,6 |
|
220 |
местный бюджет |
673,7 |
81,8 |
89,2 |
92,8 |
96,5 |
100,4 |
104,4 |
108,6 |
|
221 |
Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|
|
|||||||
222 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
323 082,3 |
1 984,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
35 002,0 |
66 666,7 |
78 139,9 |
139 289,1 |
|
223 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
224 |
местный бюджет |
275 682,3 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
31 002,0 |
61 666,7 |
50 439,9 |
130 589,1 |
|
225 |
внебюджетные источники |
29 400,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
9 700,0 |
8 700,0 |
|
226 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
227 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
199 683,7 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
6 970,0 |
35 493,7 |
46 715,9 |
108 504,1 |
|
228 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
229 |
местный бюджет |
152 283,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 970,0 |
30 493,7 |
19 015,9 |
99 804,1 |
|
230 |
внебюджетные источники |
29 400,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
9 700,0 |
8 700,0 |
|
231 |
Раздел 1. Развитие систем теплоснабжения, из них: |
85 183,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 970,0 |
29 493,7 |
29 215,9 |
24 504,1 |
|
232 |
местный бюджет |
67 183,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 970,0 |
29 493,7 |
11 215,9 |
24 504,1 |
|
233 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
234 |
1.1. Реконструкция тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР, из них: |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
77 |
235 |
местный бюджет |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
|
236 |
1.2. Реконструкция тепломагистрали N 1 2Ду=400мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная 1б) (Т2Ду=500мм L=1157 м), включая ПИР, из них: |
13 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
237 |
местный бюджет |
13 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
1.3. Реконструкция тепломагистрали N 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР, из них: |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
77 |
239 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|
240 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
1.4. Реконструкция участка тепломагистрали N 1 2Ду=500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
242 |
местный бюджет |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
1.5. Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях N 2 и N 3, включая ПИР, из них: |
4 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
4 400,0 |
77 |
244 |
местный бюджет |
4 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
4 400,0 |
|
245 |
1.6. Реконструкция тепломагистрали N 3 2Ду=500мм от П-1Н до К-В (ул. Подгорная, 2 - ул. Юбилейная, 10"а"), включая ПИР, из них: |
7 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
7 500,0 |
0,0 |
77 |
246 |
местный бюджет |
7 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
7 500,0 |
0,0 |
|
247 |
1.7. Реконструкция насосно-подкачивающей станции НПС-ТП6 на тепломагистрали N 1 по ул. Комарова, 5биз них: |
9 263,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
5 393,7 |
2 495,9 |
1 104,1 |
77 |
248 |
местный бюджет |
9 263,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
5 393,7 |
2 495,9 |
1 104,1 |
|
249 |
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них: |
114 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 000,0 |
6 000,0 |
17 500,0 |
84 000,0 |
|
250 |
местный бюджет |
85 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
7 800,0 |
75 300,0 |
|
251 |
внебюджетные источники |
29 400,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
9 700,0 |
8 700,0 |
|
252 |
2.1. Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, из них: |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
253 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
254 |
2.2. Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР, из них: |
8 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
3 500,0 |
|
255 |
местный бюджет |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|
256 |
внебюджетные источники |
6 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
257 |
2.4. Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, из них: |
58 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
52 000,0 |
78 |
258 |
местный бюджет |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
259 |
внебюджетные источники |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
260 |
2.5. Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, из них: |
30 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
25 000,0 |
|
261 |
местный бюджет |
21 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
20 300,0 |
|
262 |
внебюджетные источники |
9 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
4 700,0 |
|
263 |
2.6. Модернизация канализационных очистных сооружений города, из них: |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
264 |
местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
265 |
внебюджетные источники |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
266 |
2.7. Капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения, с разработкой ПИР, из них: |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
6 800,0 |
0,0 |
78 |
267 |
местный бюджет |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 800,0 |
0,0 |
|
268 |
внебюджетные источники |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
269 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
270 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
271 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
272 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
123 398,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
28 032,0 |
31 173,0 |
31 424,0 |
30 785,0 |
|
273 |
местный бюджет |
123 398,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
28 032,0 |
31 173,0 |
31 424,0 |
30 785,0 |
|
274 |
Раздел 1. Развитие систем электроснабжения, из них: |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
275 |
местный бюджет |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
276 |
1.1. Перевод на электроплиты многоквартирных домов, включая ПИР из них: |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
местный бюджет |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
278 |
Раздел 2. Ремонт инженерных сетей, из них: |
113 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 032,0 |
29 173,0 |
29 424,0 |
28 785,0 |
|
279 |
местный бюджет |
113 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 032,0 |
29 173,0 |
29 424,0 |
28 785,0 |
|
280 |
2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей, из них: |
25 614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 032,0 |
6 273,0 |
6 524,0 |
6 785,0 |
77,78 |
281 |
местный бюджет |
25 614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 032,0 |
6 273,0 |
6 524,0 |
6 785,0 |
|
282 |
2.2. Капитальный ремонт инженерных сетей на условиях софинансирования, из них: |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
77,78 |
283 |
местный бюджет |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|
284 |
2.3. Возмещение затрат МУП "Водоканал" на выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, из них: |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
285 |
местный бюджет |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
286 |
2.4. Возмещение затрат МУП "Водоканал" на приобретение реагентов для коагуляции и обеззараживания питьевой воды, из них: |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
287 |
местный бюджет |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
288 |
Раздел 3. Развитие инженерной инфраструктуры в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах, из них: |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
289 |
местный бюджет |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
290 |
3.1. Поддержка садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, из них: |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
291 |
местный бюджет |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
292 |
Подпрограмма 6 "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
293 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
2 281 058,7 |
298 249,3 |
308 580,2 |
309 108,1 |
321 472,4 |
334 331,3 |
347 704,6 |
361 612,8 |
|
294 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
295 |
областной бюджет |
2 014 720,4 |
262 397,3 |
272 657,4 |
273 186,4 |
284 113,9 |
295 478,4 |
307 297,5 |
319 589,4 |
|
296 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||
297 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
298 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||
299 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
300 |
3. Прочие нужды |
|||||||||
301 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 281 058,7 |
298 249,3 |
308 580,2 |
309 108,1 |
321 472,4 |
334 331,3 |
347 704,6 |
361 612,8 |
|
302 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
303 |
областной бюджет |
2 014 720,4 |
262 397,3 |
272 657,4 |
273 186,4 |
284 113,9 |
295 478,4 |
307 297,5 |
319 589,4 |
|
304 |
1.1. Меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, их них: |
13 378,8 |
1 550,0 |
1 397,0 |
1 926,0 |
2 003,0 |
2 083,2 |
2 166,5 |
2 253,1 |
84 |
305 |
областной бюджет |
13 378,8 |
1 550,0 |
1 397,0 |
1 926,0 |
2 003,0 |
2 083,2 |
2 166,5 |
2 253,1 |
|
308 |
1.2. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них: |
208 252,6 |
29 149,3 |
27 913,7 |
27 913,7 |
29 030,2 |
30 191,5 |
31 399,1 |
32 655,1 |
84 |
309 |
областной бюджет |
208 252,6 |
29 149,3 |
27 913,7 |
27 913,7 |
29 030,2 |
30 191,5 |
31 399,1 |
32 655,1 |
|
310 |
1.3. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из них: |
1 793 088,9 |
231 698,0 |
243 346,7 |
243 346,7 |
253 080,6 |
263 203,8 |
273 731,9 |
284 681,2 |
84 |
311 |
областной бюджет |
1 793 088,9 |
231 698,0 |
243 346,7 |
243 346,7 |
253 080,6 |
263 203,8 |
273 731,9 |
284 681,2 |
|
312 |
1.4. Меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, из них: |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
84 |
313 |
федеральный бюджет |
266 338,3 |
35 852,0 |
35 922,8 |
35 921,7 |
37 358,6 |
38 852,9 |
40 407,0 |
42 023,3 |
|
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Свердловской области |
|
|
|
|
|
|
|
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3 |
||||
|
|
|
к МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
N строки |
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства |
Адрес объекта капитального строительства |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||||||
начало |
ввод (завершение) |
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" |
|
||||||||||
2 |
Строительство уличного газопровода д. Починок I очередь, включая ПИР |
д. Починок |
2 020 |
2 020 |
21 650,8 |
21 650,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
21 650,8 |
21 650,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
областной бюджет* |
|
|
|
21 650,8 |
21 650,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Строительство уличного газопровода д. Починок II очередь, включая ПИР |
д. Починок |
2 021 |
2 021 |
21 720,4 |
0,0 |
21 720,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
21 720,4 |
0,0 |
21 720,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
областной бюджет* |
|
|
|
21 720,4 |
0,0 |
21 720,4 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
10 |
Строительство уличного газопровода д. Починок III очередь, включая ПИР |
д. Починок |
2 022 |
2 022 |
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
областной бюджет* |
|
|
|
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
10 311,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, включая ПИР |
д. Починок - д. Пальники |
2 026 |
2 026 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
15 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
16 |
областной бюджет* |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
местный бюджет |
|
|
|
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
18 |
Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР |
п. Мурзинка |
2 023 |
2 025 |
59 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
21 550,0 |
21 500,0 |
0,0 |
19 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
59 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
21 550,0 |
21 500,0 |
0,0 |
20 |
областной бюджет* |
|
|
|
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
21 |
местный бюджет |
|
|
|
4 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 550,0 |
1 500,0 |
0,0 |
22 |
Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР |
д. Пальники |
2 024 |
2 026 |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
23 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
24 |
областной бюджет* |
|
|
|
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
25 |
местный бюджет |
|
|
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
26 |
ПИР на строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь) |
д. Елани |
2 026 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
27 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
28 |
местный бюджет |
|
|
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
29 |
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
162 732,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
19 000,0 |
22 550,0 |
42 500,0 |
25 000,0 |
30 |
областной бюджет* |
|
|
|
148 682,7 |
21 650,8 |
21 720,4 |
10 311,5 |
15 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
20 000,0 |
31 |
местный бюджет |
|
|
|
14 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
2 550,0 |
2 500,0 |
5 000,0 |
32 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" |
|
||||||||||
33 |
Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них: |
г. Новоуральск |
2 023 |
2 026 |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
34 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
35 |
местный бюджет |
|
|
|
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
36 |
Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах (Мурзинка ТП-10), из них: |
г. Новоуральск |
2 021 |
2 022 |
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
внебюджетные источники |
|
|
|
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
57 627,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
59 |
местный бюджет |
|
|
|
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
60 |
внебюджетные источники |
|
|
|
10 377,5 |
0,0 |
577,5 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 |
Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" |
|
||||||||||
71 |
Реконструкция тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса всего, в том числе: |
г. Новоуральск, ул. Ленина, 57А |
2025 |
2026 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
72 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
73 |
местный бюджет |
|
|
|
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
19 000,0 |
74 |
Реконструкция тепломагистрали N 1 2Ду=400мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная 1б) (Т2Ду=500мм L=1157 м), включая ПИР всего, в том числе: |
г. Новоуральск, район Стелы |
2023 |
2024 |
13 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
13 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0 |
76 |
местный бюджет |
|
|
|
13 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
Реконструкция тепломагистрали N 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР всего, в том числе: |
г. Новоуральск, ТЭЦ ОАО "УЭХК" |
2024 |
2025 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
78 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
79 |
областной бюджет* |
|
|
|
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
80 |
местный бюджет |
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
Реконструкция участка тепломагистрали N 1 2Ду=500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР, всего, в том числе: |
г. Новоуральск |
2023 |
2024 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
83 |
местный бюджет |
|
|
|
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
84 |
Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях N 2 и N 3, включая ПИР всего, в том числе: |
г. Новоуральск |
2025 |
2026 |
4 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
4 400,0 |
85 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
4 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
4 400,0 |
86 |
местный бюджет |
|
|
|
4 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
4 400,0 |
87 |
Реконструкция тепломагистрали N 3 2Ду=500мм от П-1Н до К-В (ул. Подгорная, 2-ул.Юбилейная, 10"а"), включая ПИР в том числе: |
г. Новоуральск |
2024 |
2025 |
7 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
7 500,0 |
0,0 |
88 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
7 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
7 500,0 |
0,0 |
89 |
местный бюджет |
|
|
|
7 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
7 500,0 |
0,0 |
90 |
Реконструкция насосно-подкачивающей станции НПС-ТП6 на тепломагистрали N 1 по ул. Комарова, 5б, всего, в том числе: |
г. Новоуральск |
2023 |
2026 |
9 263,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
5 393,7 |
2 495,9 |
1 104,1 |
91 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
9 263,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
5 393,7 |
2 495,9 |
1 104,1 |
92 |
местный бюджет |
|
|
|
9 263,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
5 393,7 |
2 495,9 |
1 104,1 |
93 |
Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, всего, в том числе: |
г. Новоуральск |
2026 |
2026 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
94 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
95 |
местный бюджет |
|
|
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
96 |
Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, в том числе: |
г. Новоуральск, Загородное шоссе, 9 |
2021 |
2026 |
8 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
3 500,0 |
97 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
8 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
3 500,0 |
98 |
местный бюджет |
|
|
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
99 |
внебюджетные источники |
|
|
|
6 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100 |
Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, в том числе: |
г. Новоуральск |
2023 |
2026 |
58 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
52 000,0 |
101 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
58 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
52 000,0 |
102 |
местный бюджет |
|
|
|
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
103 |
внебюджетные источники |
|
|
|
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
104 |
Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, включая ПИР, в том числе: |
с. Тарасково, п. Мурзинка, деревни Починок, Пальники, Елани |
2025 |
2026 |
30 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
25 000,0 |
105 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
30 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
25 000,0 |
106 |
местный бюджет |
|
|
|
21 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
20 300,0 |
107 |
внебюджетные источники |
|
|
|
9 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
4 700,0 |
108 |
Модернизация канализационных очистных сооружений города, в том числе: |
г. Новоуральск |
2023 |
2026 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
109 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
110 |
местный бюджет |
|
|
|
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
111 |
внебюджетные источники |
|
|
|
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
112 |
Капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения, с разработкой ПИР, в том числе: |
г. Новоуральск |
2024 |
2026 |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
6 800,0 |
0,0 |
113 |
ВСЕГО по объекту, в том числе: |
|
|
|
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
6 800,0 |
0,0 |
114 |
местный бюджет |
|
|
|
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 800,0 |
0,0 |
115 |
внебюджетные источники |
|
|
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
116 |
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
199 683,7 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
6 970,0 |
35 493,7 |
46 715,9 |
108 504,1 |
117 |
областной бюджет |
|
|
|
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
0,0 |
118 |
местный бюджет |
|
|
|
152 283,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 970,0 |
30 493,7 |
19 015,9 |
99 804,1 |
119 |
внебюджетные источники |
|
|
|
29 400,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
9 700,0 |
8 700,0 |
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджетах Свердловской области и Новоуральского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 31 декабря 2019 г. N 2562-а "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.