Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Тынды
от 23.12.2019 г. N 2667
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ, МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 443 365,04 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,91 |
139 516,59 |
145 155,02 |
174 497,90 |
174 319,10 |
174 844,81 |
174 844,81 |
174 844,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
415 551,86 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
71 012,27 |
65 439,99 |
65 442,19 |
65 444,43 |
65 444,43 |
65 444,43 |
||||||
городской бюджет |
875 343,43 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
107 343,07 |
53 278,35 |
91 072,60 |
90 891,60 |
91 415,07 |
91 415,07 |
91 415,07 |
||||||
внебюджетные источники |
152 469,75 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
17 985,31 |
17 985,31 |
17 985,31 |
17 985,31 |
17 985,31 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
381 978,27 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 019,93 |
33 864,96 |
37 253,54 |
45205,47 |
45268,89 |
45330,47 |
45330,47 |
45330,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
152 240,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
25 496,27 |
25 497,42 |
25 498,59 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
209 318,19 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 264,96 |
9 902,92 |
17 189,20 |
17 251,47 |
17 311,88 |
17 311,88 |
17 311,88 |
||||||
внебюджетные источники |
20420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2600,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
369 761,74 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
36 494,42 |
43 435,47 |
43 418,89 |
43 480,47 |
43 480,47 |
43 480,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
152 240,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
25 496,27 |
25 497,42 |
25 498,59 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
197 021,66 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
9 143,80 |
15 339,20 |
15 401,47 |
15 461,88 |
15 461,88 |
15 461,88 |
||||||
внебюджетные источники |
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
179 998,63 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
6 172,98 |
11 485,17 |
11 547,15 |
11 607,26 |
11 607,26 |
11 607,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
159 578,63 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
3 572,98 |
8 965,17 |
9 027,15 |
9 087,26 |
9 087,26 |
9 087,26 |
||||||
внебюджетные источники |
20 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 55192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
189 683,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 321,44 |
31 870,30 |
31 871,74 |
31 873,21 |
31 873,21 |
31 873,21 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
152 240,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
25 496,27 |
25 497,42 |
25 498,59 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
37 443,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 570,82 |
6 374,03 |
6 374,32 |
6 374,62 |
6 374,62 |
6 374,62 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
12 296,53 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
городской бюджет |
12 296,53 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
12 296,53 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
городской бюджет |
12 296,53 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
288 925,15 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
25 174,88 |
26 958,60 |
37 890,18 |
37 434,65 |
37 680,80 |
37 680,80 |
37 680,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
67 597,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
11 299,88 |
11 300,31 |
11 300,75 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
184 989,73 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
19 213,88 |
9 902,62 |
22 899,30 |
22 443,34 |
22 689,05 |
22 689,05 |
22 689,05 |
||||||
внебюджетные источники |
36 338,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
292 643,13 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
26 791,60 |
37 470,18 |
37 014,65 |
39 530,80 |
39 530,80 |
39 530,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
67 597,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
11 299,88 |
11 300,31 |
11 300,75 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
181 897,71 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
9 735,62 |
22 479,30 |
22 023,34 |
22 269,05 |
22 269,05 |
22 269,05 |
||||||
внебюджетные источники |
43 148,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
202 137,14 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
14 420,01 |
22 648,91 |
22 889,28 |
23 134,88 |
23 134,88 |
23 134,88 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
165 799,14 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
8 459,01 |
18 957,91 |
19 198,28 |
19 443,88 |
19 443,88 |
19 443,88 |
||||||
внебюджетные источники |
36 338,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201L4670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
696,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
696,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01S7710 |
82999,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12371,59 |
14124,83 |
14125,37 |
14125,92 |
14125,92 |
14125,92 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
67 597,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
11 299,88 |
11 300,31 |
11 300,75 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
15 402,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 276,61 |
2 824,95 |
2 825,06 |
2 825,17 |
2 825,17 |
2 825,17 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
3 092,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
3 092,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
3 092,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
3 092,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
155 266,98 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
12 248,21 |
15 145,40 |
20 548,92 |
20 611,31 |
20 675,07 |
20 675,07 |
20 675,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
150 456,98 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 648,21 |
14 535,40 |
19 948,92 |
20 011,31 |
20 075,07 |
20 075,07 |
20 075,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 810,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
152 399,39 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
20 143,92 |
20 206,31 |
20 270,07 |
20 270,07 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
147 589,39 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
19 543,92 |
19 606,31 |
19 670,07 |
19 670,07 |
19 670,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 810,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
152 399,39 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
20 143,92 |
20 206,31 |
20 270,07 |
20 270,07 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
147 589,39 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
19 543,92 |
19 606,31 |
19 670,07 |
19 670,07 |
19 670,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 810,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
2 867,59 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
городской бюджет |
2 867,59 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
2 867,59 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
городской бюджет |
2 867,59 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
123 616,71 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 551,97 |
11 048,45 |
15 556,45 |
15 587,20 |
15 618,62 |
15 618,62 |
15 618,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
33 968,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
5 684,06 |
5 684,15 |
5 684,24 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
84 746,99 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 691,97 |
4 635,96 |
9 407,13 |
9 437,79 |
9 469,12 |
9 469,12 |
9 469,12 |
||||||
внебюджетные источники |
4 901,30 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
120 925,16 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
10 804,03 |
15 176,45 |
15 207,20 |
15 238,62 |
15 238,62 |
15 238,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
33 968,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
5 684,06 |
5 684,15 |
5 684,24 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
82 055,44 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
4 391,54 |
9 027,13 |
9 057,79 |
9 089,12 |
9 089,12 |
9 089,12 |
||||||
внебюджетные источники |
4 901,30 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
78 077,84 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
3 482,83 |
8 071,38 |
8 102,02 |
8 133,33 |
8 133,33 |
8 133,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
73 176,54 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
2 617,83 |
7 606,12 |
7 636,76 |
7 668,07 |
7 668,07 |
7 668,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 901,30 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
42 847,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 321,20 |
7 105,07 |
7 105,18 |
7 105,29 |
7 105,29 |
7 105,29 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
33 968,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
5 684,06 |
5 684,15 |
5 684,24 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
8 878,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 773,71 |
1 421,01 |
1 421,03 |
1 421,05 |
1 421,05 |
1 421,05 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
2 691,55 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
городской бюджет |
2 691,55 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
2 691,55 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
городской бюджет |
2 691,55 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
325 223,53 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
42 723,77 |
37 572,48 |
36 819,26 |
36 853,33 |
36 888,15 |
36 888,15 |
36 888,15 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
115 260,90 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
129 484,38 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
21 389,65 |
5 739,50 |
11 502,85 |
11 536,92 |
11 571,74 |
11 571,74 |
11 571,74 |
||||||
внебюджетные источники |
80 478,25 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
318 165,48 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
42 280,54 |
37 160,14 |
35 751,26 |
35 785,33 |
35 785,33 |
35 785,33 |
35 785,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
115 260,90 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
122 530,79 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
20 946,42 |
5 327,16 |
10 434,85 |
10 468,92 |
10 503,74 |
10 503,74 |
10 503,74 |
||||||
внебюджетные источники |
80 478,25 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
185 241,07 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,95 |
29 687,02 |
12 557,90 |
16 725,33 |
16 759,40 |
16 759,40 |
16 759,40 |
16 759,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
98 877,28 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
19 687,02 |
2 557,90 |
6 629,68 |
6 663,75 |
6 698,57 |
6 698,57 |
6 698,57 |
||||||
внебюджетные источники |
80 478,25 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7550 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
112 731,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 602,24 |
19 025,93 |
19 025,93 |
19 025,93 |
19 025,93 |
19 025,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
91 636,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 532,98 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
21 095,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 069,26 |
3 805,17 |
3 805,17 |
3 805,17 |
3 805,17 |
3 805,17 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
6 953,59 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
городской бюджет |
6 953,59 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
7 157,59 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
городской бюджет |
6 953,59 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
1 068,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
49 704,00 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 230,41 |
4 159,45 |
6 098,46 |
6 149,84 |
6 202,33 |
6 202,33 |
6 202,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 678,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 436,44 |
2 436,49 |
2 436,53 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
33 970,11 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 970,41 |
1 393,08 |
3 607,02 |
3 658,35 |
3 710,80 |
3 710,80 |
3 710,80 |
||||||
внебюджетные источники |
1 055,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
49 159,50 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
4 159,45 |
6 077,96 |
5 904,34 |
6 181,83 |
6 181,83 |
6 181,83 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 678,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 436,44 |
2 436,49 |
2 436,53 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
32 525,61 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
1 393,08 |
3 361,52 |
3 412,85 |
3 465,30 |
3 465,30 |
3 465,30 |
||||||
внебюджетные источники |
1 955,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
55,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
||||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
29 874,90 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
1 002,99 |
2 807,41 |
2 858,73 |
2 911,17 |
2 911,17 |
2 911,17 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
28 819,90 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
732,99 |
2 752,41 |
2 803,73 |
2 856,17 |
2 856,17 |
2 856,17 |
||||||
внебюджетные источники |
1 055,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
6.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
18 384,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 156,46 |
3 045,55 |
3 045,61 |
3 045,66 |
3 045,66 |
3 045,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 678,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 436,44 |
2 436,49 |
2 436,53 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
3 705,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,09 |
609,11 |
609,12 |
609,13 |
609,13 |
609,13 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
1 444,50 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
городской бюджет |
1 444,50 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
1 444,50 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
городской бюджет |
1 444,50 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
114 885,49 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 722,39 |
11 387,31 |
12 379,16 |
12 413,88 |
12 449,37 |
12 449,37 |
12 449,37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 806,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
5 302,58 |
5 303,06 |
5 303,56 |
5 303,56 |
5 303,56 |
||||||
городской бюджет |
78 612,14 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 163,99 |
5 539,08 |
6 518,18 |
6 552,42 |
6 587,41 |
6 587,41 |
6 587,41 |
||||||
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
39 179,02 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 082,32 |
4 094,68 |
4 107,31 |
4 107,31 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
39 179,02 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 082,32 |
4 094,68 |
4 107,31 |
4 107,31 |
4 107,31 |
||||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
39 179,02 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 082,32 |
4 094,68 |
4 107,31 |
4 107,31 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
39 179,02 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 082,32 |
4 094,68 |
4 107,31 |
4 107,31 |
4 107,31 |
||||||
7.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
71 665,07 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
6 968,90 |
7 766,64 |
7 789,00 |
7 811,86 |
7 811,86 |
7 811,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 806,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
5 302,58 |
5 303,06 |
5 303,56 |
5 303,56 |
5 303,56 |
||||||
городской бюджет |
35 391,72 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
1 120,67 |
1 905,66 |
1 927,54 |
1 949,90 |
1 949,90 |
1 949,90 |
||||||
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
32 202,20 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
718,11 |
1 138,42 |
1 160,18 |
1 160,18 |
1 160,18 |
1 160,18 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
27 801,72 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
159,71 |
580,02 |
601,78 |
624,02 |
624,02 |
624,02 |
||||||
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
39 396,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 250,79 |
6 628,22 |
6 628,82 |
6 629,44 |
6 629,44 |
6 629,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 805,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
5 302,58 |
5 303,06 |
5 303,56 |
5 303,06 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
7 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,96 |
1 325,64 |
1 325,76 |
1 325,88 |
1 325,88 |
1 325,88 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
4 041,40 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
городской бюджет |
4 041,40 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
4 041,40 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
городской бюджет |
4 041,40 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
530,20 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 0200000 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 декабря 2019 г. N 2667 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.