Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к муниципальной программе "Развитие
образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением Администрации города Тынды
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы,участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
Всего, в том числе: |
Всего |
|
|
04 0 00 00000 |
8 000 494 095,35 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
663 657 171,58 |
847 199 066,20 |
856 551 958,06 |
1 339 695 955,11 |
1 046 757 506,89 |
636 073 019,74 |
643 029 077,51 |
602 853 011,10 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3 697 633 085,16 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
312 911 776,72 |
347 519 638,40 |
576 652 985,73 |
661 271 627,29 |
681 713 385,40 |
253 352 387,49 |
253 352 387,49 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 551 423 594,36 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
376 740 637,23 |
219 498 972,33 |
618 024 327,82 |
304 644 121,49 |
322 320 632,25 |
329 276 690,02 |
542 453 011,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751 437 415,83 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
122 938 790,57 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
8 000 494 095,35 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
663 657 171,58 |
847 199 066,20 |
856 551 958,06 |
1 339 695 955,11 |
1 046 757 506,89 |
636 073 019,74 |
643 029 077,51 |
602 853 011,10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3 697 633 085,16 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
312 911 776,72 |
347 519 638,40 |
576 652 985,73 |
661 271 627,29 |
681 713 385,40 |
253 352 387,49 |
253 352 387,49 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 551 423 594,36 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
376 740 637,23 |
219 498 972,33 |
618 024 327,82 |
304 644 121,49 |
322 320 632,25 |
329 276 690,02 |
542 453 011,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751 437 415,83 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
122 938 790,57 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
|||
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
8 000 494 095,35 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
663 657 171,58 |
847 199 066,20 |
856 551 958,06 |
1 339 695 955,11 |
1 046 757 506,89 |
636 073 019,74 |
643 029 077,51 |
602 853 011,10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3 697 633 085,16 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
312 911 776,72 |
347 519 638,40 |
576 652 985,73 |
661 271 627,29 |
681 713 385,40 |
253 352 387,49 |
253 352 387,49 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 551 423 594,36 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
376 740 637,23 |
219 498 972,33 |
618 024 327,82 |
304 644 121,49 |
322 320 632,25 |
329 276 690,02 |
542 453 011,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751 437 415,83 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
122 938 790,57 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
3 619 810 256,07 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
285 547 016,82 |
393 061 315,44 |
367 751 011,78 |
623 392 066,22 |
450 309 619,49 |
285 989 855,84 |
290 746 506,89 |
286 687 906,43 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 466 324 934,76 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
225 143 496,82 |
270 477 953,24 |
280 912 163,91 |
111 930 263,45 |
111 930 263,45 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 609 445 270,24 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 551 524,85 |
101 607 514,96 |
311 914 112,98 |
128 397 455,58 |
133 059 592,39 |
137 816 243,44 |
245 687 906,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544 040 051,07 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
89 724 306,68 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
3 619 810 256,07 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
285 547 016,82 |
393 061 315,44 |
367 751 011,78 |
623 392 066,22 |
450 309 619,49 |
285 989 855,84 |
290 746 506,89 |
286 687 906,43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 466 324 934,76 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
225 143 496,82 |
270 477 953,24 |
280 912 163,91 |
111 930 263,45 |
111 930 263,45 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 609 445 270,24 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 551 524,85 |
101 607 514,96 |
311 914 112,98 |
128 397 455,58 |
133 059 592,39 |
137 816 243,44 |
245 687 906,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544 040 051,07 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
89 724 306,68 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
3 619 810 256,07 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
285 547 016,82 |
393 061 315,44 |
367 751 011,78 |
623 392 066,22 |
450 309 619,49 |
285 989 855,84 |
290 746 506,89 |
286 687 906,43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 466 324 934,76 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
225 143 496,82 |
270 477 953,24 |
280 912 163,91 |
111 930 263,45 |
111 930 263,45 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 609 445 270,24 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 551 524,85 |
101 607 514,96 |
311 914 112,98 |
128 397 455,58 |
133 059 592,39 |
137 816 243,44 |
245 687 906,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544 040 051,07 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
89 724 306,68 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
3 317 772 008,83 |
309 686 960,21 |
317 927 336,86 |
279 510 581,34 |
385 908 880,06 |
360 204 898,78 |
442 110 438,99 |
429 234 379,47 |
264 031 305,27 |
263 457 103,83 |
265 700 124,03 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 466 324 934,76 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
225 143 496,82 |
270 477 953,24 |
280 912 163,91 |
111 930 263,45 |
111 930 263,45 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 318 054 837,86 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
170 078 989,47 |
95 061 401,96 |
131 632 485,75 |
108 322 215,56 |
112 101 041,81 |
111 526 840,38 |
225 700 124,03 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
533 392 236,21 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
88 044 406,68 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1 726 242 977,49 |
194 062 235,79 |
208 472 615,96 |
166 444 716,68 |
258 123 396,15 |
99 616 508,22 |
149 192 685,04 |
125 882 414,85 |
129 661 241,10 |
129 087 039,67 |
265 700 124,03 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 192 850 741,28 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
170 078 989,47 |
59 616 508,22 |
109 192 685,04 |
85 882 414,85 |
89 661 241,10 |
89 087 039,67 |
225 700 124,03 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
533 392 236,21 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
88 044 406,68 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
МОИ области. Субвенции |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
225 079 445,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
225 079 445,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3 |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
708 685 852,36 |
0,00 |
0,00 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
140 304 913,54 |
158 547 689,79 |
168 981 900,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
708 685 852,36 |
0,00 |
0,00 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
140 304 913,54 |
158 547 689,79 |
168 981 900,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.4 |
Мероприятие Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
657 763 733,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 283 477,02 |
134 370 064,16 |
134 370 064,16 |
134 370 064,16 |
134 370 064,16 |
0,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
532 559 637,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 838 583,28 |
111 930 263,45 |
111 930 263,45 |
111 930 263,45 |
111 930 263,45 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
125 204 096,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 444 893,74 |
22 439 800,71 |
22 439 800,71 |
22 439 800,71 |
22 439 800,71 |
0,00 |
|||
внеб. источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
186 700 939,89 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
3 128 200,00 |
1 400 000,00 |
162 070 871,23 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
5 429 634,80 |
8 741 928,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
176 053 125,03 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
400 000,00 |
161 070 871,23 |
0,00 |
0,00 |
4 429 634,80 |
7 741 928,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10 647 814,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 679 900,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
186 700 939,89 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
3 128 200,00 |
1 400 000,00 |
162 070 871,23 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
5 429 634,80 |
8 741 928,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
176 053 125,03 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
400 000,00 |
161 070 871,23 |
0,00 |
0,00 |
4 429 634,80 |
7 741 928,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10 647 814,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 679 900,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
11 172 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 172 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
11 172 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 172 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.2 |
Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС N 6 (корпус 2) |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
4 429 634,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 429 634,80 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 429 634,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 429 634,80 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
115 337 307,35 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
19 210 756,00 |
20 075 240,02 |
20 958 550,58 |
21 859 768,26 |
12 245 854,40 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
115 337 307,35 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
19 210 756,00 |
20 075 240,02 |
20 958 550,58 |
21 859 768,26 |
12 245 854,40 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
115 337 307,35 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
19 210 756,00 |
20 075 240,02 |
20 958 550,58 |
21 859 768,26 |
12 245 854,40 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
115 337 307,35 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
19 210 756,00 |
20 075 240,02 |
20 958 550,58 |
21 859 768,26 |
12 245 854,40 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2 910 407 315,57 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
263 405 294,87 |
312 587 686,70 |
342 164 350,89 |
520 679 592,75 |
409 438 389,11 |
195 191 356,15 |
199 572 706,89 |
165 410 281,31 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 610 274 055,98 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
182 061 825,64 |
253 913 959,90 |
272 222 921,68 |
283 724 042,96 |
65 182 716,31 |
65 182 716,31 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 136 998 792,92 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
106 058 736,66 |
73 250 390,99 |
233 456 671,07 |
110 714 346,15 |
115 008 639,84 |
119 389 990,58 |
150 410 281,31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163 134 466,67 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
24 467 124,40 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
2 910 407 315,57 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
263 405 294,87 |
312 587 686,70 |
342 164 350,89 |
520 679 592,75 |
409 438 389,11 |
195 191 356,15 |
199 572 706,89 |
165 410 281,31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 610 274 055,98 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
182 061 825,64 |
253 913 959,90 |
272 222 921,68 |
283 724 042,96 |
65 182 716,31 |
65 182 716,31 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 136 998 792,92 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
106 058 736,66 |
73 250 390,99 |
233 456 671,07 |
110 714 346,15 |
115 008 639,84 |
119 389 990,58 |
150 410 281,31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163 134 466,67 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
24 467 124,40 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
Общеобразовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
2 910 407 315,57 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
263 405 294,87 |
312 587 686,70 |
342 164 350,89 |
520 679 592,75 |
409 438 389,11 |
195 191 356,15 |
199 572 706,89 |
165 410 281,31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 610 274 055,98 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
182 061 825,64 |
253 913 959,90 |
272 222 921,68 |
283 724 042,96 |
65 182 716,31 |
65 182 716,31 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 136 998 792,92 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
106 058 736,66 |
73 250 390,99 |
233 456 671,07 |
110 714 346,15 |
115 008 639,84 |
119 389 990,58 |
150 410 281,31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163 134 466,67 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
24 467 124,40 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2 661 385 422,85 |
245 288 164,34 |
244 683 721,63 |
256 807 774,87 |
306 198 255,01 |
328 241 827,85 |
388 871 928,21 |
389 825 375,53 |
174 931 757,54 |
178 458 298,44 |
148 078 319,43 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 603 947 651,69 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
181 339 612,14 |
248 644 507,77 |
272 079 422,83 |
283 532 803,15 |
65 182 716,31 |
65 182 716,31 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
897 484 494,49 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
100 872 708,47 |
64 897 320,08 |
102 092 505,38 |
91 592 572,38 |
95 049 041,23 |
98 575 582,13 |
133 378 319,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
159 953 276,67 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
23 985 934,40 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
|||
2.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
|
|
|
990 893 692,55 |
83 983 640,22 |
85 945 295,63 |
88 864 851,81 |
124 858 642,87 |
65 199 090,23 |
103 756 043,19 |
93 256 110,19 |
96 712 579,04 |
100 239 119,94 |
148 078 319,43 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
830 940 415,88 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
100 872 708,47 |
50 499 090,23 |
89 056 043,19 |
78 556 110,19 |
82 012 579,04 |
85 539 119,94 |
133 378 319,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
159 953 276,67 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
23 985 934,40 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
|||
2.1.2 |
Мероприятие Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 80630 |
23 153 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 795 580,00 |
9 678 729,00 |
9 678 729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
23 153 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 795 580,00 |
9 678 729,00 |
9 678 729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.3. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
320 042 950,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
320 042 950,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
949 485 979,38 |
0,00 |
0,00 |
167 942 923,06 |
181 339 612,14 |
194 314 108,82 |
197 217 977,52 |
208 671 357,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
949 485 979,38 |
0,00 |
0,00 |
167 942 923,06 |
181 339 612,14 |
194 314 108,82 |
197 217 977,52 |
208 671 357,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.5. |
Мероприятие Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
377 809 762,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 933 048,80 |
78 219 178,50 |
78 219 178,50 |
78 219 178,50 |
78 219 178,50 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
311 265 684,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 534 818,95 |
65 182 716,31 |
65 182 716,31 |
65 182 716,31 |
65 182 716,31 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
66 544 078,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 398 229,85 |
13 036 462,19 |
13 036 462,19 |
13 036 462,19 |
13 036 462,19 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
120 616 829,71 |
535 885,60 |
300 000,00 |
604 372,30 |
514 190,00 |
3 318 035,12 |
113 362 359,69 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
1 081 987,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
115 365 639,71 |
235 885,60 |
0,00 |
304 372,30 |
33 000,00 |
948 035,12 |
113 062 359,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
781 987,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 181 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
481 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
118 316 829,71 |
535 885,60 |
300 000,00 |
604 372,30 |
514 190,00 |
1 018 035,12 |
113 362 359,69 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
1 081 987,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
115 135 639,71 |
235 885,60 |
0,00 |
304 372,30 |
33 000,00 |
718 035,12 |
113 062 359,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
781 987,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 181 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
481 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
13 365 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 365 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
13 365 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 365 018,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2. |
Мероприятие Модернизация систем общего образования |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S0920 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
20 340 585,32 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
2 004 874,00 |
2 252 994,96 |
2 378 138,85 |
2 522 825,11 |
2 430 641,85 |
2 531 706,55 |
2 479 052,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
2 056 034,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
722 213,50 |
999 082,13 |
143 498,85 |
191 239,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 |
18 284 551,03 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
1 282 660,50 |
1 253 912,83 |
2 234 640,00 |
2 331 585,30 |
2 430 641,85 |
2 531 706,55 |
2 479 052,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1. |
Мероприятие Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
14 799 090,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
982 414,00 |
1 064 962,50 |
1 874 340,00 |
1 958 685,30 |
2 044 867,45 |
2 132 796,75 |
1 948 672,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
14 799 090,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
982 414,00 |
1 064 962,50 |
1 874 340,00 |
1 958 685,30 |
2 044 867,45 |
2 132 796,75 |
1 948 672,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
2 813 905,40 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
220 000,00 |
77 941,20 |
280 000,00 |
292 600,00 |
305 474,40 |
318 609,80 |
371 280,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 813 905,40 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
220 000,00 |
77 941,20 |
280 000,00 |
292 600,00 |
305 474,40 |
318 609,80 |
371 280,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3. |
Мероприятие Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Всего |
|
|
|
2 727 589,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
802 460,00 |
1 110 091,26 |
223 798,85 |
271 539,81 |
80 300,00 |
80 300,00 |
159 100,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
2 056 034,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
722 213,50 |
999 082,13 |
143 498,85 |
191 239,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
671 555,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 246,50 |
111 009,13 |
80 300,00 |
80 300,00 |
80 300,00 |
80 300,00 |
159 100,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4. |
Основное мероприятие Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 00000 |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4.1. |
Мероприятие Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
102 665 215,84 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
6 035 314,01 |
16 067 166,00 |
16 790 188,47 |
17 528 956,76 |
18 282 701,90 |
13 770 922,88 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
102 665 215,84 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
6 035 314,01 |
16 067 166,00 |
16 790 188,47 |
17 528 956,76 |
18 282 701,90 |
13 770 922,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
102 665 215,84 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
6 035 314,01 |
16 067 166,00 |
16 790 188,47 |
17 528 956,76 |
18 282 701,90 |
13 770 922,88 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
102 665 215,84 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
6 035 314,01 |
16 067 166,00 |
16 790 188,47 |
17 528 956,76 |
18 282 701,90 |
13 770 922,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.6. |
Основное мероприятие Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.6.1. |
Мероприятие Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 Е4 52100 |
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
595 451 966,19 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 637 474,70 |
49 083 397,76 |
49 432 315,15 |
81 178 970,35 |
72 925 383,65 |
79 919 368,88 |
76 556 945,80 |
80 497 906,54 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245 072 005,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
328 209 712,14 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 999 923,70 |
8 894 560,23 |
27 045 407,69 |
18 791 820,99 |
25 785 806,22 |
22 423 383,14 |
78 097 906,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22 170 248,49 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
5 083 474,06 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
595 451 966,19 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 637 474,70 |
49 083 397,76 |
49 432 315,15 |
81 178 970,35 |
72 925 383,65 |
79 919 368,88 |
76 556 945,80 |
80 497 906,54 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245 072 005,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
328 209 712,14 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 999 923,70 |
8 894 560,23 |
27 045 407,69 |
18 791 820,99 |
25 785 806,22 |
22 423 383,14 |
78 097 906,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22 170 248,49 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
5 083 474,06 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
|||
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
|
|
|
595 451 966,19 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 637 474,70 |
49 083 397,76 |
49 432 315,15 |
81 178 970,35 |
72 925 383,65 |
79 919 368,88 |
76 556 945,80 |
80 497 906,54 |
||
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245 072 005,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
328 209 712,14 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 999 923,70 |
8 894 560,23 |
27 045 407,69 |
18 791 820,99 |
25 785 806,22 |
22 423 383,14 |
78 097 906,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22 170 248,49 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
5 083 474,06 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
568 648 838,44 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 652 860,70 |
46 897 038,76 |
48 357 827,58 |
76 774 476,45 |
70 648 176,54 |
74 101 434,66 |
74 095 091,60 |
74 286 122,62 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245 072 005,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
303 935 973,39 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 542 953,70 |
8 020 072,66 |
22 840 913,79 |
16 714 613,88 |
20 167 872,00 |
20 161 528,94 |
72 086 122,62 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
19 640 859,49 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
4 354 085,06 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|||
3.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
258 486 085,03 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 652 860,70 |
42 458 782,92 |
5 405 095,27 |
13 069 359,21 |
6 943 059,30 |
10 396 317,42 |
7 215 810,85 |
69 508 989,83 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
250 045 225,55 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
39 704 697,86 |
4 805 095,27 |
12 469 359,21 |
6 343 059,30 |
9 796 317,42 |
6 615 810,85 |
68 908 989,83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
8 440 859,49 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
2 754 085,06 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||
3.1.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
23 563 715,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 438 255,84 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
4 774 163,51 |
4 774 163,51 |
4 777 132,79 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
12 363 715,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 838 255,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 174 163,51 |
3 174 163,51 |
3 177 132,79 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
11 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
|||
3.1.3. |
Мероприятие Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
289 773 201,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 352 732,31 |
62 105 117,24 |
62 105 117,24 |
62 105 117,24 |
62 105 117,24 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245 072 005,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
51 733 562,66 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
44 701 195,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 214 977,39 |
10 371 554,58 |
10 371 554,58 |
10 371 554,58 |
10 371 554,58 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.3.1 |
Мероприятие Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (хореографического ансамбля "Россияне") |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
15 772 687,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 026 548,20 |
3 186 534,89 |
3 186 534,89 |
3 186 534,89 |
3 186 534,89 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
13 043 034,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 421 241,00 |
2 655 448,49 |
2 655 448,49 |
2 655 448,49 |
2 655 448,49 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 729 652,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
605 307,20 |
531 086,40 |
531 086,40 |
531 086,40 |
531 086,40 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
12 269 062,90 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
1 277 987,00 |
200 000,00 |
2 416 735,90 |
200 000,00 |
3 649 330,00 |
200 000,00 |
3 649 330,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
9 739 673,90 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
548 598,00 |
0,00 |
2 216 735,90 |
0,00 |
3 449 330,00 |
0,00 |
3 449 330,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
2 529 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
729 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
12 269 062,90 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
1 277 987,00 |
200 000,00 |
2 416 735,90 |
200 000,00 |
3 649 330,00 |
200 000,00 |
3 649 330,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
9 739 673,90 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
548 598,00 |
0,00 |
2 216 735,90 |
0,00 |
3 449 330,00 |
0,00 |
3 449 330,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
2 529 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
729 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
Всего |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 00000 |
3 893 952,37 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
420 000,00 |
191 126,94 |
505 000,00 |
527 725,00 |
550 944,90 |
574 635,53 |
637 520,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 893 952,37 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
420 000,00 |
191 126,94 |
505 000,00 |
527 725,00 |
550 944,90 |
574 635,53 |
637 520,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3.1. |
Мероприятие Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
1 288 890,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
15 241,63 |
240 000,00 |
250 800,00 |
261 835,20 |
273 094,11 |
127 920,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 288 890,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
15 241,63 |
240 000,00 |
250 800,00 |
261 835,20 |
273 094,11 |
127 920,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3.2. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2 605 061,43 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
300 000,00 |
175 885,31 |
265 000,00 |
276 925,00 |
289 109,70 |
301 541,42 |
509 600,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 605 061,43 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
300 000,00 |
175 885,31 |
265 000,00 |
276 925,00 |
289 109,70 |
301 541,42 |
509 600,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
Всего |
014 |
0702,0703,0709 |
04 3 04 00000 |
10 640 112,48 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
683 360,63 |
1 482 758,00 |
1 549 482,11 |
1 617 659,32 |
1 687 218,67 |
1 924 933,92 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
|
|
10 640 112,48 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
683 360,63 |
1 482 758,00 |
1 549 482,11 |
1 617 659,32 |
1 687 218,67 |
1 924 933,92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
|
Всего |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
10 640 112,48 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
683 360,63 |
1 482 758,00 |
1 549 482,11 |
1 617 659,32 |
1 687 218,67 |
1 924 933,92 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
10 640 112,48 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
683 360,63 |
1 482 758,00 |
1 549 482,11 |
1 617 659,32 |
1 687 218,67 |
1 924 933,92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
67 934 577,69 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
9 017 619,14 |
8 566 207,42 |
6 928 392,21 |
6 242 320,31 |
6 242 320,31 |
4 212 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 196 816,28 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 446 915,98 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37 432 553,11 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
5 070 703,16 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
67 934 577,69 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
9 017 619,14 |
8 566 207,42 |
6 928 392,21 |
6 242 320,31 |
6 242 320,31 |
4 212 000,00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 196 816,28 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 446 915,98 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37 432 553,11 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
5 070 703,16 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ" |
Всего |
|
|
|
67 934 577,69 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
9 017 619,14 |
8 566 207,42 |
6 928 392,21 |
6 242 320,31 |
6 242 320,31 |
4 212 000,00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 196 816,28 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 446 915,98 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37 432 553,11 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
5 070 703,16 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
4.1. |
Основное мероприятие Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
67 934 577,69 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
9 017 619,14 |
8 566 207,42 |
6 928 392,21 |
6 242 320,31 |
6 242 320,31 |
4 212 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 196 816,28 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 446 915,98 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37 432 553,11 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
5 070 703,16 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
4 742 320,31 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
4.1.1. |
Мероприятие Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
21 900 380,42 |
3 262 760,00 |
3 922 120,00 |
3 701 900,00 |
2 836 845,88 |
2 718 795,53 |
2 623 887,11 |
986 071,90 |
300 000,00 |
300 000,00 |
1 248 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 196 816,28 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 446 915,98 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6 703 564,14 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
283 684,59 |
271 879,55 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
1 248 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1.2. |
Мероприятие Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
25 792 726,00 |
1 705 208,30 |
1 900 000,00 |
1 950 000,00 |
3 366 315,41 |
3 507 202,29 |
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
1 964 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
10 487 517,70 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
1 366 315,41 |
2 007 202,29 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
464 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
4.1.3. |
Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
|
Всего |
|
|
|
20 241 471,27 |
900 000,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
1 406 913,07 |
2 791 621,32 |
3 092 320,31 |
3 092 320,31 |
3 092 320,31 |
3 092 320,31 |
1 000 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4 080 568,71 |
900 000,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
1 406 913,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
018 |
0707 |
04 4 01 22990 |
16 160 902,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 791 621,32 |
3 092 320,31 |
3 092 320,31 |
3 092 320,31 |
3 092 320,31 |
1 000 000,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5. |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
352 059 897,02 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
36 739 225,06 |
44 315 227,22 |
47 166 572,32 |
53 518 857,97 |
54 271 112,36 |
14 740 667,65 |
15 374 516,36 |
12 082 008,91 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
244 569 701,40 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
29 401 089,00 |
35 119 167,56 |
38 838 667,21 |
40 007 457,53 |
40 151 698,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107 490 195,62 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
8 327 905,11 |
13 511 400,44 |
14 119 413,46 |
14 740 667,65 |
15 374 516,36 |
12 082 008,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
352 059 897 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 декабря 2019 г. N 2668 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.