Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 14 января 2020 г. N 25
"О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337, в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в соответствие с нормативным правовым актом от 21.12.2019 N 37-НПА "О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", принятым решением Тындинской городской Думы от 21.12.2019 N 193-Р-ТГД-VII, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы", утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 г. N 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 23.12.2019 N 2667) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 "Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
10 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
89 073,09 |
0,00 |
89 073,09 |
0,00 |
||
2016 |
80 162,00 |
0,00 |
80 162,00 |
0,00 |
||
2017 |
116 106,91 |
5 990,00 |
89 277,51 |
20 839,40 |
||
2018 |
139 516,59 |
11 334,12 |
107 343,07 |
20 839,40 |
||
2019 |
145 155,02 |
71 012,27 |
53 278,35 |
20 864,40 |
||
2020 |
121 282,57 |
52 632,90 |
50 781,76 |
17 867,91 |
||
2021 |
122 660,47 |
56 970,98 |
47 008,12 |
18 681,37 |
||
2022 |
124 246,87 |
58 197,89 |
46 545,63 |
19 503,35 |
||
2023 |
174 844,81 |
65 444,43 |
91 415,07 |
17 985,31 |
||
2024 |
174 844,81 |
65 444,43 |
91 415,07 |
17 985,31 |
||
Итого |
1 287 893,14 |
387 027,02 |
746 299,67 |
154 566,45 |
1.2. В подпрограмме "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства":
1.2.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
28 238,49 |
0,00 |
28 238,49 |
0,00 |
||
2016 |
26 135,58 |
0,00 |
26 135,58 |
0,00 |
||
2017 |
30 019,93 |
0,00 |
27 399,93 |
2 620,00 |
||
2018 |
33 864,96 |
0,00 |
31 264,96 |
2 600,00 |
||
2019 |
37 253,54 |
24 750,62 |
9 902,92 |
2 600,00 |
||
2020 |
37 005,43 |
22 221,42 |
12 264,01 |
2 520,00 |
||
2021 |
37 711,27 |
24 143,94 |
10 933,93 |
2 633,40 |
||
2022 |
38 275,50 |
24 785,61 |
10 740,62 |
2 749,27 |
||
2023 |
45 330,47 |
25 498,59 |
17 311,88 |
2 520,00 |
||
2024 |
45 330,47 |
25 498,59 |
17 311,88 |
2 520,00 |
||
Итого |
359 165,63 |
146 898,77 |
191 504,19 |
20 762,67 |
1.2.2. В разделе 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить: цифры "381 978,27" цифрами "359 165,63", цифры "45 205,47" цифрами "37 005,43", цифры "45 268,89" цифрами "37 711,27", цифры "45 330,47" цифрами "38 275,50".
1.3. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1.3.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
15 262,67 |
0,00 |
15 262,67 |
0,00 |
||
2016 |
13 355,54 |
0,00 |
13 355,54 |
0,00 |
||
2017 |
19 806,23 |
0,00 |
13 845,23 |
5 961,00 |
||
2018 |
25 174,88 |
0,00 |
19 213,88 |
5 961,00 |
||
2019 |
26 958,60 |
11 094,98 |
9 902,62 |
5 961,00 |
||
2020 |
21 273,76 |
9 107,66 |
8 475,10 |
3 691,00 |
||
2021 |
20 888,88 |
9 754,64 |
7 277,14 |
3 857,10 |
||
2022 |
21 094,39 |
9 882,38 |
7 185,20 |
4 026,81 |
||
2023 |
37 680,80 |
11 300,75 |
22 689,05 |
3 691,00 |
||
2024 |
37 680,80 |
11 300,75 |
22 689,05 |
3 691,00 |
||
Итого |
239 176,55 |
62 441,16 |
139 895,48 |
36 839,91 |
1.3.2. В разделе 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры: "288 925,10" цифрами "239 176,55", цифры "37 890,18" цифрами "21 273,76", цифры "37 434,65" цифрами "20 888,88", цифры "37 680,80" цифрами "21 094,39".
1.4. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1.4.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
9 426,43 |
0,00 |
9 426,43 |
0,00 |
||
2016 |
6 836,49 |
0,00 |
6 836,49 |
0,00 |
||
2017 |
8 425,01 |
0,00 |
7 825,01 |
600,00 |
||
2018 |
12 248,21 |
0,00 |
11 648,21 |
600,00 |
||
2019 |
15 145,40 |
0,00 |
14 535,40 |
610,00 |
||
2020 |
12 289,17 |
0,00 |
11 689,17 |
600,00 |
||
2021 |
12 318,37 |
0,00 |
11691,37 |
627,00 |
||
2022 |
12 348,20 |
0,00 |
11 693,61 |
654,59 |
||
2023 |
20 675,07 |
0,00 |
20 075,07 |
600,00 |
||
2024 |
20 675,07 |
0,00 |
20 075,07 |
600,00 |
||
Итого |
130 387,42 |
0,00 |
125 495,83 |
4 891,59 |
1.4.2. В разделе 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить: цифры "155 266,98" цифрами "130 387,42", цифры "20 548,92" цифрами "12 289,17", цифры "20 611,31" цифрами "12 318,37", цифры "20 675,07" цифрами "12 348,20"
1.5. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1.5.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
8 146,59 |
0,00 |
8 146,59 |
0,00 |
||
2016 |
7 410,62 |
0,00 |
7 410,62 |
0,00 |
||
2017 |
8 459,57 |
0,00 |
7 609,57 |
850,00 |
||
2018 |
10 551,97 |
0,00 |
9 691,97 |
860,00 |
||
2019 |
11 048,45 |
5 547,49 |
4 635,96 |
865,00 |
||
2020 |
8 104,12 |
3 734,83 |
3 913,03 |
465,26 |
||
2021 |
8 142,70 |
3 985,79 |
3 670,72 |
486,19 |
||
2022 |
8 173,09 |
4 037,99 |
3 627,51 |
507,59 |
||
2023 |
15 618,62 |
5 684,24 |
9 469,12 |
465,26 |
||
2024 |
15 618,62 |
5 684,24 |
9 469,12 |
465,26 |
||
Итого |
101 274,35 |
28 674,58 |
67 644,21 |
4 964,56 |
1.5.2. В разделе 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры: "123 616,71" цифрами "101 274,35", цифры "15 556,45" цифрами "8 113,12", цифры "15 587,20" цифрами "8 142,70", цифры "15 618,62" цифрами "8 173,09".
1.6. В подпрограмме "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов":
1.6.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
12 362,43 |
0,00 |
12 362,43 |
0,00 |
||
2016 |
13 168,60 |
0,00 |
13 168,60 |
0,00 |
||
2017 |
35 059,21 |
5 990,00 |
19 069,21 |
10 000,00 |
||
2018 |
42 723,76 |
11 334,12 |
21 389,64 |
10 000,00 |
||
2019 |
37572,48 |
21 832,98 |
5 739,50 |
10 000,00 |
||
2020 |
29 385,59 |
11 975,14 |
7 314,80 |
10 095,65 |
||
2021 |
30 111,10 |
12 974,67 |
6 586,48 |
10 549,95 |
||
2022 |
30 586,40 |
13 144,57 |
6 427,68 |
11 014,15 |
||
2023 |
36 888,15 |
15 220,76 |
11 571,74 |
10 095,65 |
||
2024 |
36 888,15 |
15 220,76 |
11 571,74 |
10 095,65 |
||
Итого |
304 745,88 |
107 693,00 |
115 201,83 |
81 851,05 |
1.6.2. В разделе 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры: "325 223,53" цифрами "304 745,88", цифры "36 819,26" цифрами "29 385,59", цифры "36 853,33" цифрами "30 111,10", цифры "36 888,15" цифрами "30 586,40".
1.7. В подпрограмме "Архивное дело":
1.7.1. Строку 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
3 353,50 |
0,00 |
3 353,50 |
0,00 |
||
2016 |
3 334,76 |
0,00 |
3 334,76 |
0,00 |
||
2017 |
3 770,59 |
0,00 |
3 520,59 |
250,00 |
||
2018 |
4 230,41 |
0,00 |
3 970,41 |
260,00 |
||
2019 |
4 159,45 |
2 496,37 |
1 393,08 |
270,00 |
||
2020 |
3 446,08 |
2 134,43 |
1 256,65 |
55,00 |
||
2021 |
3 463,35 |
2 277,86 |
1 128,01 |
57,48 |
||
2022 |
3 480,92 |
2 307,69 |
1 113,23 |
60,00 |
||
2023 |
6 202,33 |
2 436,53 |
3 710,80 |
55,00 |
||
2024 |
6 202,33 |
2 436,53 |
3 710,80 |
55,00 |
||
Итого |
41 643,72 |
14 089,41 |
26 491,83 |
1 062,48 |
1.7.2. В разделе 6.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры "49 704,00" цифрами "41 643,72", цифры "6 098,46" цифрами "3 446,08", цифры "6 149,84" цифрами "3 463,35", цифры "6 202,33" цифрами "3 480,92".
1.8. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1. В строке 7 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" слова "Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" заменить словами "Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления";
1.8.1.2. пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
10 147,86 |
0,00 |
10 147,86 |
0,00 |
||
2016 |
9 920,41 |
0,00 |
9 920,41 |
0,00 |
||
2017 |
10 566,37 |
0,00 |
10 007,97 |
558,40 |
||
2018 |
10 722,39 |
0,00 |
10 163,99 |
558,40 |
||
2019 |
11 387,31 |
5 289,83 |
5 539,08 |
558,40 |
||
2020 |
9 778,42 |
3 459,42 |
5869,00 |
450,00 |
||
2021 |
10 024,80 |
3 834,08 |
5720,47 |
470,25 |
||
2022 |
10 288,37 |
4 039,65 |
5 757,78 |
490,94 |
||
2023 |
12 449,37 |
5 303,56 |
6 587,41 |
558,40 |
||
2024 |
12 449,37 |
5 303,56 |
6 587,41 |
558,40 |
||
Итого |
107 733,67 |
27 229,10 |
76 301,38 |
4 203,19 |
1.8.2. В разделе 7.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "114 885,49" заменить цифрами "107 733,67", цифры "12 379,16" заменить цифрами "9 778,42", цифры "12 413,88" заменить цифрами "10 024,80", цифры "12 449,37" заменить цифрами "10 288,37"
1.9. Приложение N 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
Текст приложения не приводится
1.10. Приложение N 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет": gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды |
М.В. Михайлова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2020 г. N 25 "О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
Вступает в силу с 24 января 2020 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 23 января 2020 г. N 2
Постановлением Администрации города Тынды от 27 декабря 2022 г. N 2506 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.