В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы "Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 - 2025 годы", в соответствии с решением Зейского районного Совета народных депутатов от 09.07.2019 N 134-Р "О внесении изменений в решение Зейского районного Совета народных депутатов "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", администрация Зейского района
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 N 933 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 - 2025 годы" (в редакции постановление администрации Зейского района от 13.09.2019 N 672) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 6 319 373 237,38 рублей, в том числе по годам ее реализации: 2015 - 486 393 314,12 рублей; 2016 - 529 922 859,51 рублей; 2017 - 537 147 023,38 рублей; 2018 - 606 526 225,13 рублей; 2019 - 616 772 738,22 рублей; 2020 - 653 407 901,46 рублей; 2021 - 667 793 787,71 рублей; 2022 - 556 225 565,22 рублей; 2023 - 556 225 565,22 рублей; 2024 - 556 225 565,22 рублей; 2025 - 556 225 565,22 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 6 625 951,54 рублей, в том числе: 2015 - 1 554 910,00 рублей; 2016 - 1 162 000,00 рублей; 2017 - 771 780,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 3 137 261,54 рублей; 2020 - 0,00 рублей 2021 - 0,00 рублей 2022 - 0,00 рублей 2023 - 0,00 рублей 2024 - 0,00 рублей 2025 - 0,00 рублей за счет средств областного бюджета - 4 095 420 586,90 рублей, в том числе: 2015 - 306 533 794,98 рублей; 2016 - 307 102 224,29 рублей; 2017 - 303 483 410,88 рублей; 2018 - 328 810 503,81 рублей; 2019 - 472 392 290,65 рублей; 2020 - 502 560 272,75 рублей; 2021 - 539 101 564,45 рублей; 2022 - 334 732 349,53 рублей; 2023 - 334 732 349,53 рублей; 2024 - 334 732 349,53 рублей; 2025 - 334 732 349,53 рублей; за счет средств местного бюджета - 2 217 326 698,94 рублей, в том числе: 2015 - 178 304 609,14 рублей; 2016 - 221 658 635,22 рублей; 2017 - 232 891 832,50 рублей; 2018 - 277 715 721,32 рублей; 2019 - 141 243 186,03 рублей; 2020 - 150 847 628,71 рублей. 2021 - 128 692 223,26 рублей. 2022 - 221 493 215,69 рублей. 2023 - 221 493 215,69 рублей. 2024 - 221 493 215,69 рублей. 2024 - 221 493 215,69 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
". |
1.2. В паспорте подпрограммы N 1 "Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 5 489 499 843,14 рублей, в том числе: 2015 - 418 040 950,26 рублей; 2016 - 461 057 145,47 рублей; 2017 - 463 722 808,12 рублей; 2018 - 527 753 805,25 рублей; 2019 - 532 770 658,63 рублей; 2020 - 573 452 742,31 рублей; 2021 - 586 885 243,34 рублей; 2022 - 481 454 122,44 рублей; 2023 - 481 454 122,44 рублей; 2024 - 481 454 122,44 рублей; 2025 - 481 454 122,44 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 6 625 951,54 рублей, в том числе: 2015 - 1 554 910,00 рублей; 2016 - 1 162 000,00 рублей; 2017 - 771 780,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 3 137 261,54 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств областного бюджета -3 654 315 000,52 рублей, в том числе: 2015 - 272 917 889,62 рублей; 2016 - 275 915 532,77 рублей; 2017 - 271 530 060,58 рублей; 2018 - 297 920 411,19 рублей; 2019 - 411 829 352,51 рублей; 2020 - 441 682 809,86 рублей; 2021 - 473 411 916,15 рублей; 2022 - 302 276 756,96 рублей; 2023 - 302 276 756,96 рублей; 2024 - 302 276 756,96 рублей; 2025 - 302 276 756,96 рублей; за счет средств местного бюджета - 1 828 558 891,08 рублей, в том числе: 2015 - 143 568 150,64 рублей; 2016 - 183 979 612,70 рублей; 2017 - 191 420 967,54 рублей; 2018 - 229 833 394,06 рублей; 2019 - 117 804 044,58 рублей; 2020 - 131 769 932,45 рублей; 2021 - 113 473 327,19 рублей; 2022 - 179 177 365,48 рублей; 2023 - 179 177 365,48 рублей; 2024 - 179 177 365,48 рублей; 2025 - 179 177 365,48 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
|
". |
1.3. В паспорте подпрограммы N 2 "Развитие системы оздоровления детей" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 28 938 063,54 рублей, в том числе: 2015 - 2 620 387,25 рублей; 2016 - 2 343 486,19 рублей; 2017 - 2 731 808,80 рублей; 2018 - 3 500 783,86 рублей; 2019 - 3 850 804,04 рублей; 2020 - 2 853 061,64 рублей; 2021 - 2 049 410,28 рублей; 2022 - 2 247 080,37 рублей; 2023 - 2 247 080,37 рублей; 2024 - 2 247 080,37 рублей; 2025 - 2 247 080,37 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 13 208 288,22 рублей, в том числе: 2015 - 1 167 680,00 рублей; 2016 - 1 221 460,00 рублей; 2017 - 1 231 200,00 рублей; 2018 - 1 940 496,67 рублей; 2019 - 2 280 874,15 рублей; 2020 - 1 420 941,64 рублей; 2021 - 617 290,28 рублей; 2022 - 832 086,37 рублей; 2023 - 832 086,37 рублей; 2024 - 832 086,37 рублей; 2025 - 832 086,37 рублей. |
|
за счет средств районного бюджета - 15 729 775,32 рублей, в том числе: 2015 - 1 452 707,25 рублей; 2016 - 1 122 026,19 рублей; 2017 - 1 500 608,80 рублей; 2018 - 1 560 287,19 рублей; 2019 - 1 569 929,89 рублей; 2020 - 1 432 120,00 рублей; 2021 - 1 432 120,00 рублей; 2022 - 1 414 994,00 рублей; 2023 - 1 414 994,00 рублей; 2024 - 1 414 994,00 рублей; 2025 - 1 414 994,00 рублей; Планируется привлечение средств федерального бюджета и внебюджетные источники | |||
". |
1.4. В паспорте подпрограммы N 3 "Безопасность образовательных организаций" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 90 514,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 90 514,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств местного бюджета - 90 514,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 90 514,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
|
". |
1.5. В паспорте подпрограммы N 4 "Профилактика правонарушений" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 7 760 052,42 рублей, в том числе: 2015 - 707 421,60 рублей; 2016 - 677 421,60 рублей; 2017 - 677 421,60 рублей; 2018 - 702 849,82 рублей; 2019 - 797 680,03 рублей; 2020 - 730 458,66 рублей; 2021 - 757 112,71 рублей; 2022 - 677 421,60 рублей; 2023 - 677 421,60 рублей; 2024 - 677 421,60 рублей; 2025 - 677 421,60 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 7 697 874,61 рублей, в том числе: 2015 - 677 421,60 рублей; 2016 - 677 421,60 рублей; 2017 - 677 421,60 рублей; 2018 - 702 849,82 рублей; 2019 - 765 502,22 рублей; 2020 - 730 458,66 рублей; 2021 - 757 112,71 рублей; 2022 - 677 421,60 рублей; 2023 - 677 421,60 рублей; 2024 - 677 421,60 рублей; 2025 - 677 421,60 рублей; за счет средств местного бюджета - 62 177,81 рублей, в том числе: 2015 - 30 000,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 32 177,81 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
|
". |
1.6. В паспорте подпрограммы N 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Зейского района на 2015 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области образования" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 793 084 764,28 рублей, в том числе: 2015 - 65 024 555,01 рублей; 2016 - 65 844 806,25 рублей 2017 - 69 924 470,86 рублей; 2018 - 74 568 786,20 рублей; 2019 - 79 353 595,52 рублей; 2020 - 76 371 638,85 рублей; 2021 - 78 102 021,38 рублей; 2022 - 71 846 940,81 рублей; 2023 - 71 846 940,81 рублей; 2024 - 71 846 940,81 рублей; 2025 - 71 846 940,81 рублей; из них: за счет средств областного бюджета -420 199 423,55 рублей, в том числе: 2015 - 31 770 803,76 рублей; 2016 - 29 287 809,92 рублей; 2017 - 30 044 728,70 рублей; 2018 - 28 246 746,13 рублей; 2019 - 57 516 561,77 рублей; 2020 - 58 726 062,59 рублей; 2021 - 64 315 245,31 рублей; 2022 - 30 946 084,60 рублей; 2023 - 30 946 084,60 рублей; 2024 - 30 946 084,60 рублей; 2025 - 30 946 084,60 рублей; за счет средств местного бюджета - 372 885 340,73 рублей, в том числе: 2015 - 33 253 751,25 рублей; 2016 - 36 556 996,33 рублей; 2017 - 39 879 742,16 рублей; 2018 - 46 322 040,07 рублей; 2019 - 21 837 033,75 рублей; 2020 - 17 645 576,26 рублей; 2021 - 13 786 776,07 рублей; 2022 - 40 900 856,21 рублей; 2023 - 40 900 856,21 рублей; 2024 - 40 900 856,21 рублей; 2025 - 40 900 856,21 рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета |
|
". |
1.7. В паспорте подпрограммы N 6 "Вовлечение молодежи в социальную практику" строку 7. "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; из них: за счет средств областного бюджета - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; за счет средств местного бюджета - 0,00 рублей, в том числе: 2015 - 0,00 рублей; 2016 - 0,00 рублей; 2017 - 0,00 рублей; 2018 - 0,00 рублей; 2019 - 0,00 рублей; 2020 - 0,00 рублей; 2021 - 0,00 рублей; 2022 - 0,00 рублей; 2023 - 0,00 рублей; 2024 - 0,00 рублей; 2025 - 0,00 рублей; |
|
". |
1.8. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Зейского района |
Д.А. Василенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 26 декабря 2019 г. N 1006 "О внесении изменений в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 N 933"
Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2020 г.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене Зейского района от 10 января 2020 г. N 2