Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к Особенностям осуществления
внутреннего финансового аудита
в Министерстве финансов
Республики Карелия, утвержденным
приказом Министерства
финансов Республики Карелия
от "9" января 2020 г. N 3
"УТВЕРЖДАЮ"
__________________________________
(должность руководителя субъекта
бюджетных процедур)
__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ____________ 20____ г.
План мероприятий
по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, минимизации (устранению) бюджетных рисков, организации внутреннего финансового контроля, а также по совершенствованию организации, выполнения (обеспечения выполнения) внутренних бюджетных процедур
по итогам _______________________________________________________________
(наименование аудиторского мероприятия, наименование
субъекта бюджетных процедур)
проведенной с "___" __________ 20___ г. по "___" __________ 20 ___ г.
аудиторской группой под руководством
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
N |
Краткое содержание нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия (по каждому предложению) |
Предложения по реализации результатов аудиторского мероприятия |
Мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков |
Срок выполнения |
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель субъекта бюджетных процедур:
______________________ _____________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.