Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2019 г. N 1648-п
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин"
В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 09.10.2019 г. N 11/88 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 13.12.2018 г. N 22 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решением Камышинской городской Думы от 05.12.2019 г. N 14/104 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и решением Камышинской городской Думы от 26.12.2019 г. N 15/106 "О внесение изменений в решение Камышинской городской Думы от 13.12.2018 г. N 22 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 года N 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" и статьями 22, 23 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3244-п, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
1.1.2. В позиции, касающейся сроков и этапов реализации муниципальной программы, цифры "2021" заменить цифрами "2022".
1.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
1.1.4. В разделе 2:
1) в абзаце десятом слова "в 2014 - 2021 годах" заменить словами "в 2014 - 2022 годах";
2) в абзаце одиннадцатом слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
1.1.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 1 342 963,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 731,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 699,6 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 104 170,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 77 745,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 059,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 389,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 551,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 159 164,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 132 874,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 928,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 255,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 308,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 166 105,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 114 686,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 197,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 43 022,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 395,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 150 700,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 97 249,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 800,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 42 459,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 189,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 618,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 373,2 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 158 720,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 99 774,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 811,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 45 192,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 491,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 4 527,5 тыс. рублей
федеральный бюджет - 9 225,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 169 286,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 114 980,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 44 336,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 160 733,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 106 363,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 44 400,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 155 433,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 101 060,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 44 403,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе."
1.2. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.2.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы цифры "2021" заменить цифрами "2022";
2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
1.2.2. В разделе 2:
1) в абзаце седьмом слова "в 2014 - 2021 годах" заменить словами "в 2014 - 2022 годах";
2) в абзаце восьмом слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
1.2.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 186 556,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 13 095,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 476,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 493,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 619,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 9,8 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 11 658,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 369,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 128,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 289,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 19,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 62 779,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 61 748,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -203,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 030,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 561,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 34 558,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 33 409,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 773,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 149,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 57,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 12 369,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 932,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность 553,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 437,8 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 12 393,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 701,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 284,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 419,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 272,7 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 13 243,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 008,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 234,4 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 13 227,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 935,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 291,5 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 13 230,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 935,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 294,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет областного бюджета, средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МБУК "КИКМ".
Расчет объема затрат на мероприятия подпрограммы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе."
1.3. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности":
1.3.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации:
а) в пункте 1 цифры "4 650" заменить цифрами "6 290";
б) в пункте 2 цифры "11 810" заменить цифрами "14 810";
в) в пункте 3 цифры "434 900" заменить цифрами "510 900";
г) в пункте 4 цифры "278 600" заменить цифрами "308 600";
д) в пункте 5 цифры "3 112" заменить цифрами "3 501";
е) в пункте 7 цифры "216" заменить цифрами "246";
ж) в пункте 8 цифры "1 081 500" заменить цифрами "1 206 500";
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2021" заменить цифрами "2022";
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
1.3.2. В разделе 2:
1) в абзаце десятом слова "в 2014 - 2021 годах" заменить словами "в 2014 - 2022 годах";
2) в абзаце одиннадцатом слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
1.3.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 523 909,1 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 46 756,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 561,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 17 123,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 479,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 43 742,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 528,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 213,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 478,1 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 47 680,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 846,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 409,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 834,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 641,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 61 918,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 665,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 35 253,4 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 60 253,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 515,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 34 439,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 264,2 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 66 070,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 370,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 588,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 37 685,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 949,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 014,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 68 856,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 31 989,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 36 867,4 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 65 516,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 642,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 36 874,4 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 63 114,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 239,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 36 874,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе."
1.4. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.4.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2021" заменить цифрами "2022";
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
1.4.2. В разделе 2:
1) в абзаце шестом слова "в 2014 - 2021 годах" заменить словами "в 2014 - 2022 годах";
2) в абзаце седьмом слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
1.4.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 307 851,6 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 33 639,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 7 005,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 210,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 27 385,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 498,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 191,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 887,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 53,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 25 408,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 017,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 390,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 106,1 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 33 955,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 938,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 911,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 619,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 704,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 38 975,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 705,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 525,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 582,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 925,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 496,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 190,8 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 38 730,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 990,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 211,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 087,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 535,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 491,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 9 160,9 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 39 544,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 23 341,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 235,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 35 406,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 203,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 235,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 34 806,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 603,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 235,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 395,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 573,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУ "КДТ".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе."
1.5. В подпрограмме "Организация информационно - библиотечного обслуживания населения":
1.5.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации:
а) в пункте 1 цифры "2 040 115" заменить цифрами "2 295 130";
б) в пункте 3 цифры "118" заменить цифрами "133";
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2021" заменить цифрами "2022";
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
1.5.2. В разделе 2:
1) в абзаце седьмом слова "в 2014 - 2021 годах" заменить словами "в 2014 - 2022 годах";
2) в абзаце восьмом слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
1.5.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 169 990,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 25 158,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 158,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 327,1 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 21 384,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 348,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 382,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 18 334,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 300,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 16 814,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 914,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 15 932,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 627,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 662,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 122,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 182,4 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 16 960,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 534,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 464,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 361,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 64,4 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 19 321,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 321,4 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 18 192,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 192,1 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 17 892,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 892,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ МКУК "ЦГБС".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе."
1.6. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.6.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, дополнить пунктом следующего содержания:
"3. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%."
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2021" заменить цифрами "2022";
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
1.6.2. В разделе 2:
1) в абзаце седьмом слова "в 2014 - 2021 годах" заменить словами "в 2014 - 2022 годах";
2) в абзаце восьмом слова "2014 - 2021 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
1.6.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 154 655,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 г. - 4 960,9 тыс. рублей:
- в 2017 г. - 18 858,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 272,0 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 23 169,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 543,5 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 24 566,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 24 178,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 261,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 387,8 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 28 320,4 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 28 390,5 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 26 390,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2022 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.
1.7. Приложения 1 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа - город Камышин |
С.В. Зинченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2019 г. N 1648-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин"
Вступает в силу с 30 декабря 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Диалог" от 22 января 2020 г. N 9
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. N 1686-п настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.