Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 20 января 2020 г. N 18-ПА
"О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА"
В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 28.11.2019 N 225 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 13.12.2018 N 145 "О бюджете Полевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", от 12.12.2019 N 232 "О бюджете Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы в новой редакции", заменив в наименовании, по тексту постановления и муниципальной программы слова "2017-2021" словами "2019-2022".
2. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы в новой редакции" изменения, изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта муниципальной программы:
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 1:
3) строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 2:
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации Паспорта подпрограммы 3:
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 4:
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 5:
7) приложение N 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы" к муниципальной программе:
"Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
8) приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы" к муниципальной программе:
"План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/ исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
906 010,36100 |
223 091,60727 |
242 277,03192 |
214 072,87271 |
226 568,84910 |
|
|
3 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4 |
Областной бюджет |
|
11 788,12402 |
11 788,12402 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
5 |
Местный бюджет |
|
803 055,51258 |
187 800,10979 |
219 829,75068 |
191 517,36281 |
203 908,28930 |
|
6 |
Внебюджетные источники |
|
91 166,72440 |
23 503,37346 |
22 447,28124 |
22 555,50990 |
22 660,55980 |
|
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
8 |
Всего по подпрограмме 1. в том числе |
436 250,57438 |
103 348,32411 |
121 793,61576 |
102 211,77307 |
108 896,86144 |
|
|
9 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
10 |
Областной бюджет |
|
3 506,47402 |
3 506,47402 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
11 |
Местный бюджет |
|
390 178,07340 |
88 961,59015 |
111 278,30216 |
91 644,05081 |
98 294,13028 |
|
12 |
Внебюджетные источники |
|
42 566,02696 |
10 880,25994 |
10 515,31360 |
10 567,72226 |
10 602,73116 |
|
13 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. |
|||||||
14 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
436 250,57438 |
103 348,32411 |
121 793,61576 |
102 211,77307 |
108 896,86144 |
|
15 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
16 |
Областной бюджет |
|
3 506,47402 |
3 506,47402 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
17 |
Местный бюджет |
|
390 178,07340 |
88 961,59015 |
111 278,30216 |
91 644,05081 |
98 294,13028 |
|
18 |
Внебюджетные источники |
|
42 566,02696 |
10 880,25994 |
10 515,31360 |
10 567,72226 |
10 602,73116 |
|
19 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
269 883,31642 |
63 580,57251 |
73 672,61688 |
64 775,91445 |
67 854,21258 |
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
20 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
21 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
178 973,47412 |
42 579.75052 |
48 727.77451 |
43 124.86887 |
44 541.08022 |
|
22 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
4 803,43700 |
1 250.83700 |
1 184.20000 |
1 184.20000 |
1 184.20000 |
|
23 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
52 260,18228 |
11 502.93897 |
15 372.28599 |
11 946.11759 |
13 438.83973 |
|
24 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
33 846,22302 |
8 247.04602 |
8 388.35638 |
8 520.72799 |
8 690.09263 |
|
25 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
129 847,93758 |
31 280,35779 |
32 751,82512 |
31 080,45292 |
34 735,30175 |
5, 6, 7, 8, 9 |
26 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
27 |
Федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
28 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
129 727,93758 |
31 250.35779 |
32 721.82512 |
31 050.45292 |
34 705.30175 |
|
29 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
120,00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
|
30 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 061,56590 |
1 617,57588 |
912,75722 |
832,79427 |
698,43853 |
4, 9 |
31 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
32 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
265,19896 |
265.19896 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
33 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
106,39800 |
106.39800 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
34 |
Местный бюджет |
МБУК "ГОД "Азов" |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
35 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГОД "Азов" |
1 220,40594 |
566.81592 |
315.95722 |
235.99427 |
101.63853 |
|
36 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
37 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
2 469,56300 |
679.16300 |
596.80000 |
596.80000 |
596.80000 |
|
38 |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
11131,38350 |
1928,32142 |
4836,59710 |
2269,51474 |
2096,95024 |
4 |
39 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой пго' |
719,06844 |
470.39342 |
98.92400 |
73.40736 |
76.34366 |
|
40 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
4853,19583 |
1030.60000 |
1415.31040 |
1244.58724 |
1162.69819 |
|
41 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
4964,26340 |
237.52800 |
3174.96670 |
825.21630 |
726.55240 |
|
42 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
43 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс" |
594,85583 |
189.80000 |
147.39600 |
126.30384 |
131.35599 |
|
44 |
Мероприятие 5. Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
805,66368 |
271,50032 |
171,11845 |
177,96319 |
185,08172 |
38 |
45 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
805,66368 |
271.50032 |
171.11845 |
177.96319 |
185.08172 |
|
46 |
Мероприятие 6. Проведение работ по вывозу мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
896,84691 |
0,00000 |
287,30360 |
298,79574 |
310,74757 |
38 |
47 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
896,84691 |
0.00000 |
287.30360 |
298.79574 |
310.74757 |
|
48 |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 519,80225 |
560,42225 |
908,18000 |
0,00000 |
51,20000 |
4, 38 |
49 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 504,59745 |
545.21745 |
908.18000 |
0.00000 |
51.20000 |
|
50 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
15,20480 |
15.20480 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
51 |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 802,27339 |
144,05600 |
5 658,21739 |
0,00000 |
0,00000 |
4, 12 |
52 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
5 000,00000 |
0.00000 |
5 000.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
53 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
144,05600 |
144.05600 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
54 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
658,21739 |
0.00000 |
658.21739 |
0.00000 |
0.00000 |
|
55 |
Мероприятие 9. Софинансирование мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2487,15082 |
2487,15082 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4, 12 |
56 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
266,27680 |
266.27680 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
57 |
Областной бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
2220,87402 |
2220.87402 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
58 |
Мероприятие 10. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопрокатов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
130,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4, 12 |
59 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
65,00000 |
65.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
60 |
Областной бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
65,00000 |
65.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
61 |
Мероприятие 11. Обустройство и содержание снежных городков |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
8464,03393 |
127,76712 |
2595,00000 |
2776,33776 |
2964,92905 |
38 |
62 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
2203,61960 |
0.00000 |
700.00000 |
734.08539 |
769.53421 |
|
63 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
6260,41433 |
127.76712 |
1895.00000 |
2042.25237 |
2195.39484 |
|
64 |
Мероприятие 12. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данной категории работников |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1220,60000 |
1220,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 |
65 |
Областной бюджет |
МБУК "ГЦЦ "Азов" |
175.80000 |
175.80000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
66 |
Областной бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
576.10000 |
576.10000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
67 |
Областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
468.70000 |
468.70000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
68 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
69 |
Всего по подпрограмме 2 |
242 511,44996 |
66 026,61823 |
61 250,40406 |
55 812,24716 |
59 422,18051 |
|
|
70 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||
71 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
72 |
Областной бюджет |
|
7 017,00000 |
7 017,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
73 |
Местный бюджет |
|
197 336,16498 |
49 232,76825 |
51 850,48606 |
46 356,50916 |
49 896,40151 |
|
74 |
Внебюджетные источники |
|
38 158,28498 |
9 776,84998 |
9 399,91800 |
9 455,73800 |
9 525,77900 |
|
75 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. |
|||||||
76 |
Всего по задаче 2. в том числе: |
|
242 511,44996 |
66 026,61823 |
61 250,40406 |
55 812,24716 |
59 422,18051 |
|
77 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
78 |
Областной бюджет |
|
7 017,00000 |
7 017,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
79 |
Местный бюджет |
|
197 336,16498 |
49 232,76825 |
51 850,48606 |
46 356,50916 |
49 896,40151 |
|
80 |
Внебюджетные источники |
|
38 158,28498 |
9 776,84998 |
9 399,91800 |
9 455,73800 |
9 525,77900 |
|
81 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
232 882,73931 |
57 903,89344 |
60 537,77791 |
55 432,28652 |
59 008,78144 |
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33 |
82 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
83 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "Д111И" |
59 950,13401 |
14 771.28130 |
15 862.84126 |
14 068.92662 |
15 247.08483 |
|
84 |
Внебюджетные источники |
6 145,90801 |
1 485.68301 |
1 523.74800 |
1 553.01800 |
1 583.45900 |
||
85 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
32 916,69351 |
8 646.98014 |
8 841.48751 |
7 134.63492 |
8 293,59094 |
|
86 |
Внебюджетные источники |
22 383,35816 |
5 582.88387 |
5 591.69400 |
5 603.85936 |
5 604,92093 |
||
87 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
103 719,03437 |
25 403.20387 |
26 807.15714 |
25 152.94762 |
26 355.72574 |
|
88 |
Внебюджетные источники |
7 767,61125 |
2 013.86125 |
1 910.85000 |
1 918.90000 |
1 924,00000 |
||
89 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 861,40756 |
694,42185 |
373,62600 |
379,96064 |
41339907 |
20, 33 |
90 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
91 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1 116,48571 |
435.00000 |
235.62600 |
223.46064 |
222.39907 |
|
92 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
655,42185 |
169.92185 |
138.00000 |
156.50000 |
191.00000 |
|
93 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "Д111И" |
89,50000 |
89.50000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
94 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
539,80309 |
200,80294 |
339,00015 |
0,00000 |
0,00000 |
16, 23 |
95 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "Д111И" |
339,00015 |
0.00000 |
339.00015 |
0.00000 |
0.00000 |
|
96 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
97 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
200,80294 |
200.80294 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
98 |
Мероприятие 4. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 227,50000 |
7 227,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16 |
99 |
Областной бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
7 017,00000 |
7 017.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
100 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
210,50000 |
210.50000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
101 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
102 |
Всего по подпрограмме 3. |
52 474,39364 |
13 395,57992 |
13 505,87481 |
12 555,57327 |
13 017,36564 |
|
|
103 |
В том числе |
|
|
|
|
|
||
104 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
105 |
Областной бюджет |
|
699,90000 |
699,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
106 |
Местный бюджет |
|
41 332,08118 |
9 849,41638 |
10 973,82517 |
10 023,52363 |
10 485,31600 |
|
107 |
Внебюджетные источники |
|
10 442,41246 |
2 846,26354 |
2 532,04964 |
2 532,04964 |
2 532,04964 |
|
108 |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. |
|||||||
109 |
Всего по задаче 3, в том числе: |
|
52 474,39364 |
13 395,57992 |
13 505,87481 |
12 555,57327 |
13 017,36564 |
|
110 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
111 |
Областной бюджет |
|
699,90000 |
699,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
112 |
Местный бюджет |
|
41 332,08118 |
9 849,41638 |
10 973,82517 |
10 023,52363 |
10 485,31600 |
|
113 |
Внебюджетные источники |
|
10 442,41246 |
2 846,26354 |
2 532,04964 |
2 532,04964 |
2 532,04964 |
|
114 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ ".Лесная скатка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
32 952,63891 |
8 045,68753 |
8 398,53524 |
7 842,56866 |
8 665,84748 |
27, 28 |
115 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
116 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
32 952,63891 |
8 045.68753 |
8 398.53524 |
7 842.56866 |
8 665.84748 |
|
117 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
14 812,45055 |
3 774,20554 |
4 029,95773 |
3 465,47513 |
3 542,81215 |
27, 28 |
118 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
119 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
4 808,60509 |
1 066.50900 |
1 597.90809 |
1 033.42549 |
1 110.76251 |
|
120 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
10 003,84546 |
2 707.69654 |
2 432.04964 |
2 432.04964 |
2 432.04964 |
|
121 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
438,56700 |
138,56700 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
27 |
122 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
438,56700 |
138.56700 |
100.00000 |
100.00000 |
100.00000 |
|
123 |
Мероприятие 4. "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ ".Лесная скатка". |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 270,73718 |
1 437,11985 |
977,38184 |
1 147,52948 |
708,70601 |
27 |
124 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
3 570,83718 |
737.21985 |
977.38184 |
1 147.52948 |
708.70601 |
|
125 |
Областной бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
699,90000 |
699.90000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
126 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
127 |
Всего по подпрограмме 4. |
22 007,50026 |
5 517,31698 |
5 369,01199 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
|
128 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
130 |
Областной бюджет |
|
564,75000 |
564.75000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
131 |
Местный бюджет |
|
21 442,75026 |
4 952,56698 |
5 369,01199 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
132 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
133 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание. |
|||||||
134 |
Всего по задаче 4. в том числе: |
|
22 007,50026 |
5 517,31698 |
5 369,01199 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
135 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
136 |
Областной бюджет |
|
564,75000 |
564,75000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
137 |
Местный бюджет |
|
21 442,75026 |
4 952,56698 |
5 369,01199 |
5 464,63536 |
5 656,53593 |
|
138 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
139 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
МКУ "Феникс" |
17 589,40322 |
4 494,54231 |
4 279,98136 |
4 334,10019 |
4 480,77936 |
32, 33 |
140 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
141 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс" |
17 024,65322 |
3 929.79231 |
4 279.98136 |
4 334.10019 |
4 480.77936 |
|
142 |
Областной бюджет |
МКУ "Феникс" |
564,75000 |
564.75000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
143 |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
МКУ "Феникс" |
4 418,09704 |
1 022,77467 |
1 089,03063 |
1 130,53517 |
1 175,75657 |
34 |
144 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
145 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс" |
4 418,09704 |
1 022.77467 |
1 089.03063 |
1 130.53517 |
1 175.75657 |
|
146 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2019 - 2022 годы" |
|||||||
147 |
Всего по подпрограмме 5. |
152 766,44276 |
34 803,76803 |
40 358,12530 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
|
148 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Федеральный бюджет |
- |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
150 |
Областной бюджет |
- |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
151 |
Местный бюджет |
|
152 766,44276 |
34 803,76803 |
40 358,12530 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
152 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
|
153 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа. |
|||||||
154 |
Всего по задаче 5, в том числе: |
|
152 766,44276 |
34 803,76803 |
40 358,12530 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
155 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
156 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
157 |
Местный бюджет |
|
152 766,44276 |
34 803,76803 |
40 358,12530 |
38 028,64385 |
39 575,90558 |
|
158 |
Внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
159 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
17 703,68961 |
4 087.31710 |
4 412.54528 |
4 529.29820 |
4 674.52903 |
38, 40 |
160 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
32 209,90646 |
6 378.23865 |
8 284.56811 |
8 597.14942 |
8 949.95028 |
38 |
161 |
Мероприятие 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
7 433,45513 |
3 524.09185 |
3 678.71453 |
113.06311 |
117.58564 |
39 |
162 |
Мероприятие 4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных Учредителю, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс"/ МКУ "Феникс" |
94 139,75767 |
19 995.81622 |
23 834.51109 |
24 635.43538 |
25 673.99498 |
38 |
163 |
Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
1 279,63389 |
818.30421 |
147.78629 |
153.69774 |
159.84565 |
38 |
3. Признать утратившим силу постановления Администрации Полевского городского округа:
1) от 12.12.2018 N 468-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2020 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА";
2) от 26.04.2019 N 228-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 12.12.2018 N 468-ПА)".
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникающие при планировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И. А.
6. Опубликовать настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 20 января 2020 г. N 18-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА"
Распространяется на правоотношения, возникающие при планировании бюджета на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://www.полевской-право.рф) 20 января 2020 г.
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 5 февраля 2021 г. N 55-ПА настоящий документ признан утратившим силу. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 12 ноября 2020 г. N 756-ПА
Изменения вступают в силу с 13 ноября 2020 г.