N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
14 560 457,2
|
2 210 274,6
|
2 574 455,5
|
2 458 280,3
|
2 536 665,9
|
2 300 251,1
|
2 480 529,9
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 686 402,6
|
1 067 431,2
|
1 163 540,9
|
1 222 210,8
|
1 294 244,8
|
950 477,9
|
988 497,0
|
|
4
|
местный бюджет
|
7 868 074,6
|
1 136 863,4
|
1 410 914,6
|
1 236 069,5
|
1 242 421,1
|
1 349 773,2
|
1 492 032,9
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
1 823,1
|
1 823,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7
|
местный бюджет
|
1 823,1
|
1 823,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8
|
Прочие нужды
|
14 558 634,1
|
2 208 451,4
|
2 574 455,5
|
2 458 280,3
|
2 536 665,9
|
2 300 251,1
|
2 480 529,9
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
10
|
областной бюджет
|
6 686 402,6
|
1 067 431,2
|
1 163 540,9
|
1 222 210,8
|
1 294 244,8
|
950 477,9
|
988 497,0
|
|
11
|
местный бюджет
|
7 866 251,5
|
1 135 040,2
|
1 410 914,6
|
1 236 069,5
|
1 242 421,1
|
1 349 773,2
|
1 492 032,9
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
10 007 260,9
|
1 544 729,3
|
1 898 540,6
|
1 790 099,8
|
1 861 283,8
|
1 427 371,3
|
1 485 236,1
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 163 470,8
|
954 640,5
|
1 049 810,0
|
1 105 693,0
|
1 173 066,0
|
921 696,7
|
958 564,6
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 843 790,1
|
590 088,8
|
848 730,6
|
684 406,8
|
688 217,8
|
505 674,6
|
526 671,5
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
2. "Прочие нужды"
|
|
20
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
10 007 260,9
|
1 544 729,3
|
1 898 540,6
|
1 790 099,8
|
1 861 283,8
|
1 427 371,3
|
1 485 236,1
|
|
21
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
22
|
областной бюджет
|
6 163 470,8
|
954 640,5
|
1 049 810,0
|
1 105 693,0
|
1 173 066,0
|
921 696,7
|
958 564,6
|
|
23
|
местный бюджет
|
3 843 790,1
|
590 088,8
|
848 730,6
|
684 406,8
|
688 217,8
|
505 674,6
|
526 671,5
|
|
24
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25
|
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.8.1.
|
26
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
28
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них
|
12 500,5
|
1 974,0
|
2 328,0
|
2 283,0
|
1 443,0
|
2 192,4
|
2 280,1
|
1.2.1.
|
29
|
местный бюджет
|
12 500,5
|
1 974,0
|
2 328,0
|
2 283,0
|
1 443,0
|
2 192,4
|
2 280,1
|
|
30
|
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
|
3 073,8
|
516,0
|
580,0
|
580,0
|
480,0
|
449,9
|
467,9
|
1.14.1.
|
31
|
местный бюджет
|
3 073,8
|
516,0
|
580,0
|
580,0
|
480,0
|
449,9
|
467,9
|
|
32
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
10 554,1
|
1 170,6
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 722,8
|
1 843,7
|
1.7.1.
|
33
|
местный бюджет
|
10 554,1
|
1 170,6
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 939,0
|
1 722,8
|
1 843,7
|
|
34
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:
|
13 958,2
|
2 026,8
|
2 426,8
|
2 426,8
|
2 426,8
|
2 279,9
|
2 371,1
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
35
|
местный бюджет
|
13 958,2
|
2 026,8
|
2 426,8
|
2 426,8
|
2 426,8
|
2 279,9
|
2 371,1
|
|
36
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
5 187 715,8
|
807 956,2
|
871 429,1
|
909 763,6
|
954 533,3
|
805 898,8
|
838 134,8
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
37
|
областной бюджет
|
3 398 489,3
|
532 977,0
|
570 842,0
|
600 635,0
|
636 721,0
|
518 291,3
|
539 023,0
|
|
38
|
местный бюджет
|
1 789 226,5
|
274 979,2
|
300 587,1
|
309 128,6
|
317 812,3
|
287 607,5
|
299 111,8
|
|
39
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
40
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:
|
6 301,0
|
1 000,0
|
1 325,0
|
1 025,0
|
725,0
|
1 091,2
|
1 134,8
|
1.11.1., 1.11.2.
|
41
|
местный бюджет
|
6 301,0
|
1 000,0
|
1 325,0
|
1 025,0
|
725,0
|
1 091,2
|
1 134,8
|
|
42
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших а период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.5.1.
|
43
|
областной бюджет
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
44
|
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
45
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
46
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
|
6 432,0
|
4 932,0
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6.1.
|
47
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
48
|
местный бюджет
|
6 432,0
|
4 932,0
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
3 794 197,4
|
559 546,3
|
688 649,3
|
716 832,2
|
750 433,5
|
528 792,2
|
549 943,9
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
|
50
|
областной бюджет
|
2 758 794,0
|
415 476,0
|
478 968,0
|
505 058,0
|
536 345,0
|
403 405,4
|
419 541,6
|
|
51
|
местный бюджет
|
1 035 403,4
|
144 070,3
|
209 681,3
|
211 774,2
|
214 088,5
|
125 386,8
|
130 402,3
|
|
52
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
53
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
115 234,0
|
29 385,6
|
27 701,3
|
28 550,8
|
29 596,3
|
0,0
|
0,0
|
1.9.1., 1.9.2.
|
54
|
областной бюджет
|
3 176,2
|
3 176,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
55
|
местный бюджет
|
112 057,8
|
26 209,4
|
27 701,3
|
28 550,8
|
29 596,3
|
0,0
|
0,0
|
|
56
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
236 531,7
|
42 973,3
|
39 146,1
|
40 711,9
|
42 340,4
|
34 980,4
|
36 379,6
|
1.9.1., 1.9.2.
|
57
|
областной бюджет
|
2 486,3
|
2 486,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
58
|
местный бюджет
|
234 045,4
|
40 487,0
|
39 146,1
|
40 711,9
|
42 340,4
|
34 980,4
|
36 379,6
|
|
59
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
72 172,8
|
10 138,4
|
8 444,4
|
11 050,0
|
11 540,0
|
15 000,0
|
16 000,0
|
1.9.1., 1.9.2.
|
60
|
областной бюджет
|
519,0
|
519,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
местный бюджет
|
71 653,8
|
9 619,4
|
8 444,4
|
11 050,0
|
11 540,0
|
15 000,0
|
16 000,0
|
|
62
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
63
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
|
15 918,8
|
3 750,0
|
3 750,0
|
3 563,0
|
2 561,0
|
1 124,9
|
1 169,9
|
1.12.3.
|
64
|
местный бюджет
|
15 918,8
|
3 750,0
|
3 750,0
|
3 563,0
|
2 561,0
|
1 124,9
|
1 169,9
|
|
65
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
186 936,2
|
11 316,1
|
164 578,0
|
4 100,0
|
3 500,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
66
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
67
|
местный бюджет
|
186 936,2
|
11 316,1
|
164 578,0
|
4 100,0
|
3 500,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
|
68
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
6 941,1
|
4 151,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
338,3
|
351,8
|
1.12.4.
|
69
|
местный бюджет
|
6 941,1
|
4 151,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
338,3
|
351,8
|
|
70
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
|
2 299,8
|
194,8
|
155,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
1 150,0
|
1.12.4.
|
71
|
местный бюджет
|
2 299,8
|
194,8
|
155,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
1 150,0
|
|
72
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.12.4.
|
73
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
74
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
75
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
20 229,1
|
4 287,0
|
6 000,0
|
3 500,0
|
3 000,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
1.13.5.
|
76
|
местный бюджет
|
20 229,1
|
4 287,0
|
6 000,0
|
3 500,0
|
3 000,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
|
77
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
24 693,0
|
2 276,6
|
11 947,0
|
3 440,0
|
2 440,0
|
2 249,7
|
2 339,7
|
1.13.5.
|
78
|
местный бюджет
|
24 693,0
|
2 276,6
|
11 947,0
|
3 440,0
|
2 440,0
|
2 249,7
|
2 339,7
|
|
79
|
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.13.4.
|
80
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
81
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
2 932,9
|
515,0
|
570,8
|
576,3
|
582,3
|
337,5
|
351,0
|
1.13.2.
|
82
|
местный бюджет
|
2 932,9
|
515,0
|
570,8
|
576,3
|
582,3
|
337,5
|
351,0
|
|
83
|
Мероприятие 1.24. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования, всего из них
|
35 016,6
|
1 589,4
|
12 712,8
|
10 357,2
|
10 357,2
|
0,0
|
0,0
|
1.9.3.
|
84
|
местный бюджет
|
35 016,6
|
1 589,4
|
12 712,8
|
10 357,2
|
10 357,2
|
0,0
|
0,0
|
|
85
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
82 264,9
|
14 400,0
|
16 000,0
|
14 000,0
|
14 000,0
|
11 698,5
|
12 166,4
|
1.13.3.
|
86
|
местный бюджет
|
82 264,9
|
14 400,0
|
16 000,0
|
14 000,0
|
14 000,0
|
11 698,5
|
12 166,4
|
|
87
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
154 269,9
|
35 982,7
|
34 000,0
|
30 000,0
|
25 900,0
|
13 915,3
|
14 471,9
|
1.13.1., 1.13.6.
|
88
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
89
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
90
|
местный бюджет
|
154 269,9
|
35 982,7
|
34 000,0
|
30 000,0
|
25 900,0
|
13 915,3
|
14 471,9
|
|
91
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
11 374,8
|
2 580,0
|
2 500,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 124,9
|
1 169,9
|
1.13.4.
|
92
|
местный бюджет
|
11 374,8
|
2 580,0
|
2 500,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 124,9
|
1 169,9
|
|
93
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
1 368,4
|
668,4
|
268,0
|
216,0
|
216,0
|
0,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
94
|
местный бюджет
|
1 368,4
|
668,4
|
268,0
|
216,0
|
216,0
|
0,0
|
0,0
|
|
95
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
4 248,0
|
1 303,0
|
1 390,0
|
985,0
|
570,0
|
0,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
96
|
местный бюджет
|
4 248,0
|
1 303,0
|
1 390,0
|
985,0
|
570,0
|
0,0
|
0,0
|
|
97
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
98
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
99
|
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.13.1.
|
100
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
101
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
102
|
местный бюджет
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
103
|
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.3.1., 1.3.2.
|
104
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
105
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
106
|
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
107
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
108
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
109
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
398 497,5
|
80 640,9
|
92 439,2
|
94 266,5
|
96 467,8
|
12 589,8
|
22 093,3
|
|
110
|
областной бюджет
|
314 711,0
|
68 831,0
|
79 944,0
|
81 341,0
|
84 595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
111
|
местный бюджет
|
83 786,5
|
11 809,9
|
12 495,2
|
12 925,5
|
11 872,8
|
12 589,8
|
22 093,3
|
|
112
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
398 497,5
|
80 640,9
|
92 439,2
|
94 266,5
|
96 467,8
|
12 589,8
|
22 093,3
|
|
114
|
областной бюджет
|
314 711,0
|
68 831,0
|
79 944,0
|
81 341,0
|
84 595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
115
|
местный бюджет
|
83 786,5
|
11 809,9
|
12 495,2
|
12 925,5
|
11 872,8
|
12 589,8
|
22 093,3
|
|
116
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них
|
388,2
|
60,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
50,6
|
52,6
|
2.1.1.
|
117
|
местный бюджет
|
388,2
|
60,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
50,6
|
52,6
|
|
118
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
7 186,6
|
1 538,9
|
1 730,0
|
1 799,2
|
971,2
|
562,4
|
584,9
|
2.2.1., 2.2.4.
|
119
|
местный бюджет
|
7 186,6
|
1 538,9
|
1 730,0
|
1 799,2
|
971,2
|
562,4
|
584,9
|
|
120
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
1 981,6
|
93,1
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
337,5
|
351,0
|
2.2.3.
|
121
|
местный бюджет
|
1 981,6
|
93,1
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
337,5
|
351,0
|
|
122
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
|
1 435,3
|
288,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
562,4
|
584,9
|
2.2.2.
|
123
|
местный бюджет
|
1 435,3
|
288,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
562,4
|
584,9
|
|
124
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
382 980,9
|
77 990,9
|
89 224,2
|
90 982,3
|
94 611,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
2.1.1.
|
125
|
областной бюджет
|
314 711,0
|
68 831,0
|
79 944,0
|
81 341,0
|
84 595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
126
|
местный бюджет
|
68 269,9
|
9 159,9
|
9 280,2
|
9 641,3
|
10 016,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
|
127
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
382 980,9
|
77 990,9
|
89 224,2
|
90 982,3
|
94 611,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
2.1.1.
|
128
|
областной бюджет
|
314 711,0
|
68 831,0
|
79 944,0
|
81 341,0
|
84 595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
129
|
местный бюджет
|
68 269,9
|
9 159,9
|
9 280,2
|
9 641,3
|
10 016,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
|
130
|
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них
|
4 524,9
|
670,0
|
810,0
|
810,0
|
810,0
|
698,5
|
726,4
|
2.3.1.
|
131
|
местный бюджет
|
4 524,9
|
670,0
|
810,0
|
810,0
|
810,0
|
698,5
|
726,4
|
|
132
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
133
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
26 402,7
|
4 898,0
|
5 044,2
|
3 457,6
|
3 548,8
|
4 671,7
|
4 782,4
|
|
134
|
областной бюджет
|
630,0
|
630,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
135
|
местный бюджет
|
25 772,7
|
4 268,0
|
5 044,2
|
3 457,6
|
3 548,8
|
4 671,7
|
4 782,4
|
|
136
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
26 402,7
|
4 898,0
|
5 044,2
|
3 457,6
|
3 548,8
|
4 671,7
|
4 782,4
|
|
138
|
областной бюджет
|
630,0
|
630,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
139
|
местный бюджет
|
25 772,7
|
4 268,0
|
5 044,2
|
3 457,6
|
3 548,8
|
4 671,7
|
4 782,4
|
|
140
|
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.3.1.
|
141
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
142
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:
|
3 140,0
|
1 000,0
|
800,0
|
200,0
|
200,0
|
470,0
|
470,0
|
3.2.3., 3.3.1.
|
143
|
местный бюджет
|
3 140,0
|
1 000,0
|
800,0
|
200,0
|
200,0
|
470,0
|
470,0
|
|
144
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
1 399,4
|
369,4
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
200,0
|
200,0
|
3.1.2.
|
145
|
местный бюджет
|
1 399,4
|
369,4
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
200,0
|
200,0
|
|
146
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
7 755,5
|
955,4
|
1 010,6
|
1 051,0
|
1 093,0
|
1 778,3
|
1 867,2
|
3.2.1., 3.2.4.
|
147
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
148
|
местный бюджет
|
7 755,5
|
955,4
|
1 010,6
|
1 051,0
|
1 093,0
|
1 778,3
|
1 867,2
|
|
149
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
4 679,4
|
625,0
|
924,4
|
600,0
|
600,0
|
960,0
|
970,0
|
3.1.1.
|
150
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
151
|
местный бюджет
|
4 679,4
|
625,0
|
924,4
|
600,0
|
600,0
|
960,0
|
970,0
|
|
152
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
|
3 398,6
|
400,0
|
1 150,0
|
416,0
|
432,6
|
500,0
|
500,0
|
3.2.3.
|
153
|
местный бюджет
|
3 398,6
|
400,0
|
1 150,0
|
416,0
|
432,6
|
500,0
|
500,0
|
|
154
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
1 056,8
|
159,6
|
164,2
|
164,2
|
164,2
|
197,4
|
207,2
|
3.2.2.
|
155
|
местный бюджет
|
1 056,8
|
159,6
|
164,2
|
164,2
|
164,2
|
197,4
|
207,2
|
|
156
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
1 920,3
|
518,6
|
310,0
|
322,4
|
335,3
|
216,0
|
218,0
|
3.2.1, 3.2.3.
|
157
|
областной бюджет
|
210,0
|
210,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
158
|
местный бюджет
|
1 710,3
|
308,6
|
310,0
|
322,4
|
335,3
|
216,0
|
218,0
|
|
159
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
2 288,9
|
590,0
|
320,0
|
332,8
|
346,1
|
350,0
|
350,0
|
3.2.1, 3.2.3.
|
160
|
областной бюджет
|
290,0
|
290,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
161
|
местный бюджет
|
1 998,9
|
300,0
|
320,0
|
332,8
|
346,1
|
350,0
|
350,0
|
|
162
|
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
|
763,8
|
280,0
|
155,0
|
161,2
|
167,6
|
0,0
|
0,0
|
3.3.1.
|
163
|
областной бюджет
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
164
|
местный бюджет
|
633,8
|
150,0
|
155,0
|
161,2
|
167,6
|
0,0
|
0,0
|
|
165
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
166
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
578 826,7
|
104 230,6
|
102 782,9
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
167
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
168
|
областной бюджет
|
3 182,3
|
3 182,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
169
|
местный бюджет
|
569 664,4
|
95 068,3
|
102 782,9
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
170
|
1. "Капитальные вложения"
|
|
171
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
1 823,1
|
1 823,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
172
|
местный бюджет
|
1 823,1
|
1 823,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
173
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
1 823,1
|
1 823,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
174
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
1 823,1
|
1 823,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.6.
|
175
|
местный бюджет
|
1 823,1
|
1 823,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
176
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
577 003,6
|
102 407,5
|
102 782,9
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
178
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
179
|
областной бюджет
|
3 182,3
|
3 182,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
180
|
местный бюджет
|
567 841,3
|
93 245,2
|
102 782,9
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
181
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
188 859,3
|
30 561,2
|
33 501,5
|
34 276,9
|
34 823,1
|
27 848,3
|
27 848,3
|
4.1.1.,
4.1.2.
|
182
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
183
|
местный бюджет
|
188 859,3
|
30 561,2
|
33 501,5
|
34 276,9
|
34 823,1
|
27 848,3
|
27 848,3
|
|
184
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
44 749,6
|
7 592,2
|
8 221,1
|
8 656,8
|
9 158,9
|
5 560,3
|
5 560,3
|
4.3.1.
|
185
|
местный бюджет
|
44 749,6
|
7 592,2
|
8 221,1
|
8 656,8
|
9 158,9
|
5 560,3
|
5 560,3
|
|
186
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
273 086,8
|
42 587,0
|
50 010,8
|
52 713,9
|
53 856,7
|
36 959,2
|
36 959,2
|
4.2.1., 4.2.3., 4.3.3.
|
187
|
местный бюджет
|
273 086,8
|
42 587,0
|
50 010,8
|
52 713,9
|
53 856,7
|
36 959,2
|
36 959,2
|
|
188
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:
|
13 599,6
|
4 188,9
|
3 234,5
|
1 409,9
|
1 246,9
|
1 657,2
|
1 862,2
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.
|
189
|
областной бюджет
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
190
|
местный бюджет
|
13 099,6
|
3 688,9
|
3 234,5
|
1 409,9
|
1 246,9
|
1 657,2
|
1 862,2
|
|
191
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
192
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
193
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
36 945,0
|
7 173,1
|
5 884,3
|
5 940,6
|
6 012,4
|
5 967,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
194
|
местный бюджет
|
36 945,0
|
7 173,1
|
5 884,3
|
5 940,6
|
6 012,4
|
5 967,3
|
5 967,3
|
|
195
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
11 053,9
|
1 595,7
|
1 930,7
|
1 323,8
|
1 305,7
|
2 328,0
|
2 570,0
|
4.2.1.
|
196
|
местный бюджет
|
11 053,9
|
1 595,7
|
1 930,7
|
1 323,8
|
1 305,7
|
2 328,0
|
2 570,0
|
|
197
|
Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.3.3.
|
198
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
199
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
200
|
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры
|
2 682,3
|
2 682,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.4.
|
201
|
областной бюджет
|
2 682,3
|
2 682,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
202
|
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего
|
1 027,1
|
1 027,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.7.
|
203
|
федеральный бюджет
|
980,0
|
980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
204
|
местный бюджет
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
205
|
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.5.
|
206
|
федеральный бюджет
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
207
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
208
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
464 514,9
|
82 429,2
|
84 289,1
|
76 999,4
|
79 476,2
|
69 287,6
|
72 033,4
|
|
209
|
областной бюджет
|
202 116,5
|
37 855,4
|
33 786,9
|
35 176,8
|
36 583,8
|
28 781,2
|
29 932,4
|
|
210
|
местный бюджет
|
262 398,4
|
44 573,8
|
50 502,2
|
41 822,6
|
42 892,4
|
40 506,4
|
42 101,0
|
|
211
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
212
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
464 514,9
|
82 429,2
|
84 289,1
|
76 999,4
|
79 476,2
|
69 287,6
|
72 033,4
|
|
214
|
областной бюджет
|
202 116,5
|
37 855,4
|
33 786,9
|
35 176,8
|
36 583,8
|
28 781,2
|
29 932,4
|
|
215
|
местный бюджет
|
262 398,4
|
44 573,8
|
50 502,2
|
41 822,6
|
42 892,4
|
40 506,4
|
42 101,0
|
|
216
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
217
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
410 019,2
|
63 214,6
|
74 062,5
|
73 719,4
|
76 665,0
|
59 979,3
|
62 378,4
|
5.1.1., 5.2.1.
|
218
|
областной бюджет
|
194 127,1
|
29 866,0
|
33 786,9
|
35 176,8
|
36 583,8
|
28 781,2
|
29 932,4
|
|
219
|
местный бюджет
|
215 892,1
|
33 348,6
|
40 275,6
|
38 542,6
|
40 081,2
|
31 198,1
|
32 446,0
|
|
220
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
221
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
6 617,8
|
2 996,6
|
750,0
|
780,0
|
811,2
|
640,0
|
640,0
|
5.1.1.
|
222
|
областной бюджет
|
2 300,9
|
2 300,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
223
|
местный бюджет
|
4 316,9
|
695,7
|
750,0
|
780,0
|
811,2
|
640,0
|
640,0
|
|
224
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
225
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
115,9
|
115,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1.
|
226
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
227
|
местный бюджет
|
115,9
|
115,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
228
|
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.1.1.
|
229
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
230
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
37 188,9
|
14 451,2
|
5 176,6
|
2 000,0
|
1 500,0
|
6 892,7
|
7 168,4
|
5.2.1.
|
231
|
областной бюджет
|
5 688,5
|
5 688,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
232
|
местный бюджет
|
31 500,4
|
8 762,7
|
5 176,6
|
2 000,0
|
1 500,0
|
6 892,7
|
7 168,4
|
|
233
|
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
234
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
235
|
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
236
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
237
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
3 500,0
|
0,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
238
|
местный бюджет
|
3 500,0
|
0,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
239
|
Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них:
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.1.
|
240
|
местный бюджет
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
241
|
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них
|
3 147,3
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
562,4
|
584,9
|
5.1.2.
|
242
|
местный бюджет
|
3 147,3
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
562,4
|
584,9
|
|
243
|
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
3 875,9
|
1 101,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
1 213,2
|
1 261,7
|
5.2.1.
|
244
|
местный бюджет
|
3 875,9
|
1 101,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
1 213,2
|
1 261,7
|
|
245
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
246
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
2 287 293,8
|
269 732,5
|
249 199,0
|
250 907,4
|
250 164,9
|
581 310,0
|
685 980,0
|
|
247
|
областной бюджет
|
352,9
|
352,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
248
|
местный бюджет
|
2 286 940,9
|
269 379,6
|
249 199,0
|
250 907,4
|
250 164,9
|
581 310,0
|
685 980,0
|
|
249
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
2 287 293,8
|
269 732,5
|
249 199,0
|
250 907,4
|
250 164,9
|
581 310,0
|
685 980,0
|
|
251
|
областной бюджет
|
352,9
|
352,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
252
|
местный бюджет
|
2 286 940,9
|
269 379,6
|
249 199,0
|
250 907,4
|
250 164,9
|
581 310,0
|
685 980,0
|
|
253
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.1.1., 6.1.2.
|
254
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
255
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
256
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
85 490,6
|
7 980,9
|
17 744,0
|
16 413,8
|
16 151,9
|
13 400,0
|
13 800,0
|
6.2.2., 6.3.5., 6.3.9.
|
257
|
местный бюджет
|
85 490,6
|
7 980,9
|
17 744,0
|
16 413,8
|
16 151,9
|
13 400,0
|
13 800,0
|
|
258
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
6.2.1., 6.4.3.
|
259
|
местный бюджет
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
260
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
|
114 754,5
|
8 200,0
|
11 550,0
|
9 512,0
|
7 492,5
|
38 000,0
|
40 000,0
|
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8.
|
261
|
местный бюджет
|
114 754,5
|
8 200,0
|
11 550,0
|
9 512,0
|
7 492,5
|
38 000,0
|
40 000,0
|
|
262
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
88 708,1
|
5 919,0
|
11 465,0
|
10 923,6
|
10 400,5
|
24 000,0
|
26 000,0
|
6.2.1.
|
263
|
местный бюджет
|
88 708,1
|
5 919,0
|
11 465,0
|
10 923,6
|
10 400,5
|
24 000,0
|
26 000,0
|
|
264
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них
|
30 038,5
|
30 038,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.4.
|
265
|
местный бюджет
|
30 038,5
|
30 038,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
266
|
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:
|
818,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.2., 6.3.6.
|
267
|
местный бюджет
|
818,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
268
|
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
269
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
270
|
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально - техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
271
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
272
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
152,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.1.
|
273
|
местный бюджет
|
152,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
274
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
1 930 699,5
|
209 505,5
|
202 640,0
|
208 254,0
|
210 300,0
|
500 000,0
|
600 000,0
|
6.4.2.
|
275
|
местный бюджет
|
1 930 699,5
|
209 505,5
|
202 640,0
|
208 254,0
|
210 300,0
|
500 000,0
|
600 000,0
|
|
276
|
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
30 511,0
|
5 661,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
5 250,0
|
5 500,0
|
6.6.1., 6.6.2.
|
277
|
областной бюджет
|
161,0
|
161,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
278
|
местный бюджет
|
30 350,0
|
5 500,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
5 250,0
|
5 500,0
|
|
279
|
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего
|
1 723,8
|
383,8
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
360,0
|
380,0
|
6.1.2.
|
280
|
областной бюджет
|
191,9
|
191,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
281
|
местный бюджет
|
1 531,9
|
191,9
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
360,0
|
380,0
|
|
282
|
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
2 647,3
|
823,3
|
600,0
|
604,0
|
620,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.3.
|
283
|
местный бюджет
|
2 647,3
|
823,3
|
600,0
|
604,0
|
620,0
|
0,0
|
0,0
|
|
284
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
285
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
269 703,3
|
39 560,2
|
43 808,9
|
41 324,8
|
41 259,8
|
50 658,7
|
53 090,9
|
|
286
|
областной бюджет
|
1 931,4
|
1 931,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
287
|
местный бюджет
|
267 771,9
|
37 628,8
|
43 808,9
|
41 324,8
|
41 259,8
|
50 658,7
|
53 090,9
|
|
288
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
289
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
269 703,3
|
39 560,2
|
43 808,9
|
41 324,8
|
41 259,8
|
50 658,7
|
53 090,9
|
|
291
|
областной бюджет
|
1 931,4
|
1 931,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
292
|
местный бюджет
|
267 771,9
|
37 628,8
|
43 808,9
|
41 324,8
|
41 259,8
|
50 658,7
|
53 090,9
|
|
293
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
294
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
3 276,6
|
464,9
|
478,0
|
497,1
|
517,0
|
643,7
|
675,9
|
7.1.1., 7.1.3.
|
295
|
местный бюджет
|
3 276,6
|
464,9
|
478,0
|
497,1
|
517,0
|
643,7
|
675,9
|
|
296
|
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
|
61,2
|
0,0
|
10,0
|
10,4
|
10,8
|
15,0
|
15,0
|
7.1.1., 7.1.2.
|
297
|
местный бюджет
|
61,2
|
0,0
|
10,0
|
10,4
|
10,8
|
15,0
|
15,0
|
|
298
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
|
7 523,1
|
1 145,1
|
1 190,0
|
1 228,0
|
1 060,0
|
1 400,0
|
1 500,0
|
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1.
|
299
|
местный бюджет
|
7 523,1
|
1 145,1
|
1 190,0
|
1 228,0
|
1 060,0
|
1 400,0
|
1 500,0
|
|
300
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
4 830,0
|
250,0
|
3 100,0
|
260,0
|
270,0
|
450,0
|
500,0
|
7.4.1.
|
301
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
302
|
местный бюджет
|
4 830,0
|
250,0
|
3 100,0
|
260,0
|
270,0
|
450,0
|
500,0
|
|
303
|
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
304
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
305
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:
|
4 699,9
|
699,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
7.4.3.
|
306
|
местный бюджет
|
4 699,9
|
699,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
|
307
|
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
308
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
309
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
190 568,4
|
28 018,4
|
29 390,0
|
30 360,0
|
30 500,0
|
35 300,0
|
37 000,0
|
7.1.3., 7.1.4.
|
310
|
областной бюджет
|
14,4
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
местный бюджет
|
190 554,0
|
28 004,0
|
29 390,0
|
30 360,0
|
30 500,0
|
35 300,0
|
37 000,0
|
|
312
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
313
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
47 522,8
|
4 610,5
|
7 738,9
|
7 801,7
|
7 871,7
|
9 500,0
|
10 000,0
|
7.3.2.
|
314
|
местный бюджет
|
47 522,8
|
4 610,5
|
7 738,9
|
7 801,7
|
7 871,7
|
9 500,0
|
10 000,0
|
|
315
|
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них:
|
2 914,0
|
714,0
|
580,0
|
390,0
|
400,0
|
410,0
|
420,0
|
7.2.2.
|
316
|
областной бюджет
|
357,0
|
357,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
317
|
местный бюджет
|
2 557,0
|
357,0
|
580,0
|
390,0
|
400,0
|
410,0
|
420,0
|
|
318
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них:
|
532,9
|
120,0
|
65,0
|
67,6
|
70,3
|
100,0
|
110,0
|
7.1.5.
|
319
|
областной бюджет
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
320
|
местный бюджет
|
472,9
|
60,0
|
65,0
|
67,6
|
70,3
|
100,0
|
110,0
|
|
321
|
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
322
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
323
|
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
2 098,0
|
288,0
|
310,0
|
310,0
|
300,0
|
440,0
|
450,0
|
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4.
|
324
|
местный бюджет
|
2 098,0
|
288,0
|
310,0
|
310,0
|
300,0
|
440,0
|
450,0
|
|
325
|
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
2 294,4
|
167,4
|
797,0
|
250,0
|
260,0
|
400,0
|
420,0
|
7.4.2.
|
326
|
местный бюджет
|
2 294,4
|
167,4
|
797,0
|
250,0
|
260,0
|
400,0
|
420,0
|
|
327
|
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего
|
3 082,0
|
3 082,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.2.4.
|
328
|
областной бюджет
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
329
|
местный бюджет
|
1 582,0
|
1 582,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
330
|
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе
|
300,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.6.
|
331
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
332
|
местный бюджет
|
300,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
333
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
334
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
527 957,4
|
84 053,8
|
98 351,6
|
96 902,9
|
98 060,9
|
74 041,7
|
76 546,5
|
|
335
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
336
|
местный бюджет
|
527 949,7
|
84 046,1
|
98 351,6
|
96 902,9
|
98 060,9
|
74 041,7
|
76 546,5
|
|
337
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
338
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
527 957,4
|
84 053,8
|
98 351,6
|
96 902,9
|
98 060,9
|
74 041,7
|
76 546,5
|
|
339
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
340
|
местный бюджет
|
527 949,7
|
84 046,1
|
98 351,6
|
96 902,9
|
98 060,9
|
74 041,7
|
76 546,5
|
|
341
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
|
141 190,9
|
18 879,5
|
26 070,2
|
23 882,6
|
24 558,6
|
23 300,0
|
24 500,0
|
8.1.1.
|
342
|
местный бюджет
|
141 190,9
|
18 879,5
|
26 070,2
|
23 882,6
|
24 558,6
|
23 300,0
|
24 500,0
|
|
343
|
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры
|
144 428,8
|
22 513,3
|
27 696,2
|
28 682,8
|
29 295,3
|
18 120,6
|
18 120,6
|
8.1.1.
|
344
|
местный бюджет
|
144 428,8
|
22 513,3
|
27 696,2
|
28 682,8
|
29 295,3
|
18 120,6
|
18 120,6
|
|
345
|
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
|
238 951,9
|
39 275,2
|
44 585,2
|
44 337,5
|
44 207,0
|
32 621,1
|
33 925,9
|
8.1.1.
|
346
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
347
|
местный бюджет
|
238 944,3
|
39 267,6
|
44 585,2
|
44 337,5
|
44 207,0
|
32 621,1
|
33 925,9
|
|
348
|
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.1.1.
|
349
|
местный бюджет
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|