Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6 к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры и искусства
города Тынды на 2015 - 2024 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ, МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 287 893,14 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,91 |
139 516,59 |
145 155,02 |
121 282,57 |
122 660,47 |
124 246,87 |
174 844,81 |
174 844,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
387 027,02 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
71 012,27 |
52 632,90 |
56 970,98 |
58 197,89 |
65 444,43 |
65 444,43 |
||||||
городской бюджет |
746 299,67 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
107 343,07 |
53 278,35 |
50 781,76 |
47 008,12 |
46 545,63 |
91 415,07 |
91 415,07 |
||||||
внебюджетные источники |
154 566,45 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
17 867,91 |
18 681,37 |
19 503,35 |
17 985,31 |
17 985,31 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
359 165,63 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 019,93 |
33 864,96 |
37 253,54 |
37 005,43 |
37 711,27 |
38 275,50 |
45 330,47 |
45 330,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
146 898,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
24 143,94 |
24 785,61 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
191 504,19 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 264,96 |
9 902,92 |
12 264,01 |
10 933,93 |
10 740,62 |
17 311,88 |
17 311,88 |
||||||
внебюджетные источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
352 079,24 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
36 494,42 |
36 897,05 |
37 598,01 |
38 157,27 |
43 480,47 |
43 480,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
146 898,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
24 143,94 |
24 785,61 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
184 417,80 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
9 143,80 |
12 155,63 |
10 820,67 |
10 622,39 |
15 461,88 |
15 461,88 |
||||||
внебюджетные источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
183 895,79 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
6 172,98 |
13 749,74 |
12 448,07 |
12 338,93 |
11 607,26 |
11 607,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
163 133,12 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
3 572,98 |
11 229,74 |
9 814,67 |
9 589,66 |
9 087,26 |
9 087,26 |
||||||
внебюджетные источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 55192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
168 183,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 321,44 |
23 147,31 |
25 149,94 |
25 818,34 |
31 873,21 |
31 873,21 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
146 898,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
24 143,94 |
24 785,61 |
25 498,59 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
21 284,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 570,82 |
925,89 |
1 006,00 |
1 032,73 |
6 374,62 |
6 374,62 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
7 086,40 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
108,38 |
113,26 |
118,23 |
1 850,00 |
1 850,00 |
городской бюджет |
7 086,40 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
108,38 |
113,26 |
118,23 |
1 850,00 |
1 850,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
7 086,40 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
108,38 |
113,26 |
118,23 |
1 850,00 |
1 850,00 |
городской бюджет |
7 086,40 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
108,38 |
113,26 |
118,23 |
1 850,00 |
1 850,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
239 176,55 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
25 174,88 |
26 958,60 |
21 273,76 |
20 888,88 |
21 094,39 |
37 680,80 |
37 680,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
62 441,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
9 754,64 |
9 882,38 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
139 895,48 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
19 213,88 |
9 902,62 |
8 475,10 |
7 277,14 |
7 185,20 |
22 689,05 |
22 689,05 |
||||||
внебюджетные источники |
36 839,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 026,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
233 567,65 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
26 791,60 |
21 225,01 |
20 837,94 |
17 417,20 |
37 260,80 |
37 260,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
62 441,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
9 754,64 |
9 882,38 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
137 910,58 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
9 735,62 |
8 426,35 |
7 226,20 |
7 132,01 |
22 269,05 |
22 269,05 |
||||||
внебюджетные источники |
33 215,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
402,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
162 305,40 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
14 420,01 |
11 041,42 |
10 676,86 |
7 123,05 |
23 134,88 |
23 134,88 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
129 089,49 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
8 459,01 |
7 350,42 |
6 819,76 |
6 720,24 |
19 443,88 |
19 443,88 |
||||||
внебюджетные источники |
33 215,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
402,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201L4670 |
696,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
696,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
696,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
696,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201S7550 |
156,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
70 409,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 371,59 |
9 331,12 |
10 161,08 |
10 294,15 |
14 125,92 |
14 125,92 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
62 291,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
8 957,87 |
9 754,64 |
9 882,38 |
11 300,75 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
8 118,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 276,61 |
373,25 |
406,44 |
411,77 |
2 825,17 |
2 825,17 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
1 984,90 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
1 984,90 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
420,00 |
420,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
1 984,90 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
1 984,90 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
420,00 |
420,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
130 387,42 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
12 248,21 |
15 145,40 |
12 289,17 |
12 318,37 |
12 348,20 |
20 675,07 |
20 675,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
125 495,83 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 648,21 |
14 535,40 |
11 689,17 |
11 691,37 |
11 693,61 |
20 075,07 |
20 075,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
128 581,95 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
12 240,42 |
12 267,43 |
12 295,01 |
20 270,07 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
123 690,36 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
11 640,42 |
11 640,43 |
11 640,42 |
19 670,07 |
19 670,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
128 581,95 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
12 240,42 |
12 267,43 |
12 295,01 |
20 270,07 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
123 690,36 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
11 640,42 |
11 640,43 |
11 640,42 |
19 670,07 |
19 670,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
1 805,47 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
405,00 |
405,00 |
городской бюджет |
1 805,47 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
405,00 |
405,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
1 805,47 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
405,00 |
405,00 |
городской бюджет |
1 805,47 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
405,00 |
405,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК ГБ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
101 274,35 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 551,97 |
11 048,45 |
8 104,12 |
8 142,70 |
8 173,09 |
15 618,62 |
15 618,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
28 674,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
3 985,79 |
4 037,99 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
67 644,21 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 691,97 |
4 635,96 |
3 913,03 |
3 670,72 |
3 627,51 |
9 469,12 |
9 469,12 |
||||||
внебюджетные источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
85 332,48 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
10 804,03 |
8 055,37 |
8 091,76 |
8 119,90 |
8 119,90 |
8 119,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
28 674,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
3 985,79 |
4 037,99 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
65 939,78 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
4 391,54 |
3 864,28 |
3 619,78 |
3 574,32 |
9 089,12 |
9 089,12 |
||||||
внебюджетные источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
65 789,58 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
3 482,83 |
4 164,92 |
3 939,89 |
3 913,66 |
8 133,33 |
8 133,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
60 834,02 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
2 617,83 |
3 708,66 |
3 453,70 |
3 406,07 |
7 668,07 |
7 668,07 |
||||||
внебюджетные источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
33 780,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 321,20 |
3 890,45 |
4 151,87 |
4 206,24 |
7 105,29 |
7 105,29 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
28 674,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
3 985,79 |
4 037,99 |
5 684,24 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
5 105,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 773,71 |
155,62 |
166,08 |
168,25 |
1 421,05 |
1 421,05 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
1 704,43 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
380,00 |
380,00 |
городской бюджет |
1 704,43 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
380,00 |
380,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
1 704,43 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
380,00 |
380,00 |
городской бюджет |
1 704,43 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
48,75 |
50,94 |
53,19 |
380,00 |
380,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
304 745,88 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
42 723,77 |
37 572,48 |
29 385,59 |
30 111,10 |
30 586,40 |
36 888,15 |
36 888,15 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
107 693,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
12 974,67 |
13 144,57 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
115 201,83 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
21 389,65 |
5 739,50 |
7 314,80 |
6 586,48 |
6 427,68 |
11 571,74 |
11 571,74 |
||||||
внебюджетные источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
288 850,38 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
42 280,54 |
37 160,14 |
29 336,84 |
30 060,16 |
30 060,16 |
30 060,16 |
30 060,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
107 693,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
12 974,67 |
13 144,57 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
111 299,37 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
20 946,42 |
5 327,16 |
7 266,05 |
6 535,54 |
6 374,50 |
10 503,74 |
10 503,74 |
||||||
внебюджетные источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
185 315,16 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,95 |
29 687,02 |
12 557,90 |
16 862,74 |
16 544,88 |
16 840,96 |
16 794,22 |
16 794,22 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
97 474,11 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
19 687,02 |
2 557,90 |
6 767,09 |
5 994,93 |
5 826,81 |
6 698,57 |
6 698,57 |
||||||
внебюджетные источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7550 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
95 335,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 602,24 |
12 474,10 |
13 515,28 |
13 692,26 |
19 025,93 |
19 025,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
84 068,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 532,98 |
11 975,14 |
12 974,67 |
13 144,57 |
15 220,76 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
11 266,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 069,26 |
498,96 |
540,61 |
547,69 |
3 805,17 |
3 805,17 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
3 902,46 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
48,75 |
50,94 |
53,18 |
1 068,00 |
1 068,00 |
городской бюджет |
3 902,46 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
48,75 |
50,94 |
53,18 |
1 068,00 |
1 068,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
5 121,28 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
48,75 |
50,94 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
городской бюджет |
3 902,46 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
48,75 |
50,94 |
53,18 |
1 068,00 |
1 068,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
41 643,72 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 230,41 |
4 159,45 |
3 446,08 |
3 463,35 |
3 480,92 |
6 202,33 |
6 202,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 089,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
2 277,86 |
2 307,69 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
26 491,83 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 970,41 |
1 393,08 |
1 256,65 |
1 128,01 |
1 113,23 |
3 710,80 |
3 710,80 |
||||||
внебюджетные источники |
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
40 853,40 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
4 159,45 |
3 419,83 |
3 435,92 |
3 452,28 |
5 956,83 |
5 956,83 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 089,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
2 277,86 |
2 307,69 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
25 701,51 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
1 393,08 |
1 230,40 |
1 100,58 |
1 084,59 |
3 465,30 |
3 465,30 |
||||||
внебюджетные источники |
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
24 605,64 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
1 002,99 |
1 196,46 |
1 063,15 |
1 048,44 |
2 911,17 |
2 911,17 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
23 543,16 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
732,99 |
1 141,46 |
1 005,67 |
988,44 |
2 856,17 |
2 856,17 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
|||
6.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
16 247,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 156,46 |
2 223,37 |
2 372,77 |
2 403,84 |
3 045,66 |
3 045,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 089,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
2 277,86 |
2 307,69 |
2 436,53 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
2 158,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,09 |
88,94 |
94,91 |
96,15 |
609,13 |
609,13 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
790,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
26,25 |
27,43 |
28,64 |
245,50 |
245,50 |
городской бюджет |
790,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
26,25 |
27,43 |
28,64 |
245,50 |
245,50 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
790,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
26,25 |
27,43 |
28,64 |
245,50 |
245,50 |
городской бюджет |
790,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
26,25 |
27,43 |
28,64 |
245,50 |
245,50 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
107 733,67 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 722,39 |
11 387,31 |
9 778,42 |
10 024,80 |
10 288,37 |
12 448,87 |
12 448,87 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
27 229,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
3 834,08 |
4 039,65 |
5 303,06 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
76 301,38 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 163,99 |
5 539,08 |
5 869,00 |
5 720,47 |
5 757,78 |
6 587,41 |
6 587,41 |
||||||
внебюджетные источники |
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
39 139,62 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 000,42 |
4 109,50 |
4 134,99 |
4 107,31 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
39 139,62 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 000,42 |
4 109,50 |
4 134,99 |
4 107,31 |
4 107,31 |
|||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
39 139,62 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 000,42 |
4 109,50 |
4 134,99 |
4 107,31 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
39 139,62 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 000,42 |
4 109,50 |
4 134,99 |
4 107,31 |
4 107,31 |
||||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
65 554,70 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
6 968,90 |
5 532,35 |
5 747,55 |
5 978,23 |
7 811,36 |
7 811,36 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
27 229,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
3 834,08 |
4 039,65 |
5 303,06 |
5 303,06 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
34 122,41 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
1 120,67 |
1 622,93 |
1 443,22 |
1 447,64 |
1 949,90 |
1 949,90 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
|||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
34 240,67 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
718,11 |
1 928,79 |
1 753,72 |
1 770,26 |
1 182,42 |
1 182,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
30 037,48 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
159,71 |
1 478,79 |
1 283,47 |
1 279,32 |
624,02 |
624,02 |
||||||
внебюджетные источники |
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
31 314,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 250,79 |
3 603,56 |
3 993,83 |
4 207,97 |
6 628,94 |
6 628,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
27 229,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
3 834,08 |
4 039,65 |
5 303,06 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
4 084,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,96 |
144,14 |
159,75 |
168,32 |
1 325,88 |
1 325,88 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
3 039,35 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
245,65 |
167,75 |
175,15 |
530,20 |
530,20 |
городской бюджет |
3 039,35 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
245,65 |
167,75 |
175,15 |
530,20 |
530,20 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
3 039,35 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
245,65 |
167,75 |
175,15 |
530,20 |
530,20 |
городской бюджет |
3 039,35 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
245,65 |
167,75 |
175,15 |
530,20 |
530,20 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 00000 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
9. |
Основное мероприятие "Повышение престижа муниципальной службы в городе Тынде" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
23 0 00 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
9.1 |
Диспансеризация муниципальных служащих |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
23 0 02 24320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 января 2020 г. N 95 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.