Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Североморск
от 24 января 2020 г. N 69
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 345 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы" (с изменениями)
1.1. В муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО г. Североморск":
1.1.1 В паспорте раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"Паспорт муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 9 544 375,69 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 2 109 392,99 тыс. руб., 2022 год - 1 956 830,30 тыс. руб., 2023 год - 1 810 905,40 тыс. руб., 2024 год - 1 820 123,50 тыс. руб., 2025 год - 1 847 123,50 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 3 724 611,21 тыс. руб., из них: 2021 год - 724 180,37 тыс. руб., 2022 год - 710 764,69 тыс. руб., 2023 год - 748 076,65 тыс. руб., 2024 год - 757 294,75 тыс. руб., 2025 год - 784 294,75 тыс. руб.
Областной бюджет: 5 714 035,38 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 279 483,52 тыс. руб., 2022 год - 1 246 065,61 тыс. руб., 2023 год - 1 062 828,75 тыс. руб., 2024 год - 1 062 828,75 тыс. руб., 2025 год - 1 062 828,75 тыс. руб.,
Федеральный бюджет: 105 729,10 тыс. руб., из них: 2021 год - 105 729,10 тыс. руб.,
В том числе Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
Всего по подпрограмме 9 053 659,37 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 008 657,65 тыс. руб., 2022 год - 1 855 062,80 тыс. руб., 2023 год - 1 715 834,24 тыс. руб., 2024 год - 1 724 052,34 тыс. руб., 2025 год - 1 750 052,34 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 3 612 162,37 тыс. руб., из них: 2021 год - 703 264,29 тыс. руб., 2022 год - 690 420,25 тыс. руб., 2023 год - 725 347,21 тыс. руб., 2024 год - 733 565,31 тыс. руб., 2025 год - 759 565,31 тыс. руб.
Областной бюджет: 5 335 767,90 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 199 664,26 тыс. руб., 2022 год - 1 164 642,55 тыс. руб., 2023 год - 990 487,03 тыс. руб., 2024 год - 990 487,03 тыс. руб., 2025 год - 990 487,03 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 105 729,10 тыс. руб., из них: 2021 год - 105 729,10 тыс. руб.,
В том числе Подпрограмма 2. "Школьное питание": Всего по подпрограмме: 233 688,39 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 982,23 тыс. руб., 2022 год - 49 468,96 тыс. руб., 2023 год - 44 912,40 тыс. руб., 2024 год - 45 412,40 тыс. руб., 2025 год - 45 912,40 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 78 245,39 тыс. руб., из них: 2021 год - 15 023,13 тыс. руб., 2022 год - 15 201,26 тыс. руб., 2023 год - 15 507,00 тыс. руб., 2024 год - 16 007,00 тыс. руб., 2025 год - 16 507,00 тыс. руб.,
Областной бюджет: 155 443,00 тыс. руб., из них: 2021 год - 32 959,10 тыс. руб., 2022 год - 34 267,70 тыс. руб., 2023 год - 29 405,40 тыс. руб., 2024 год - 29 405,40 тыс. руб., 2025 год - 29 405,40 тыс. руб.
В том числе Подпрограмма 3 "Североморск - город без сирот": Всего по подпрограмме: 212 028,60 тыс. руб., из них: 2021 год - 44 646,30 тыс. руб., 2022 год - 44 941,50 тыс. руб., 2023 год - 40 813,60 тыс. руб., 2024 год - 40 813,60 тыс. руб., 2025 год - 40 813,60 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Областной бюджет: 212 028,60 тыс. руб., из них: 2021 год - 44 646,30 тыс. руб., 2022 год - 44 941,50 тыс. руб., 2023 год - 40 813,60 тыс. руб., 2024 год - 40 813,60 тыс. руб., 2025 год - 40 813,60 тыс. руб.
В том числе Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" Всего по подпрограмме: 44 999,33 руб., из них: 2021 год - 8 106,81 тыс. руб., 2022 год - 7 357,04 тыс. руб., 2023 год - 9 345,16 тыс. руб., 2024 год - 9 845,16 тыс. руб., 2024 год - 10 345,16 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 34 203,45 тыс. руб., из них: 2021 год - 5 892,95 тыс. руб., 2022 год - 5 143,18 тыс. руб., 2023 год - 7 222,44 тыс. руб., 2024 год - 7 722,44 тыс. руб., 2025 год - 8 222,44 тыс. руб.
Областной бюджет: 10 795,88 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 213,86 тыс. руб., 2022 год - 2 213,86 тыс. руб., 2023 год - 2 122,72 тыс. руб., 2024 год - 2 122,72 тыс. руб., 2025 год - 2 122,72 тыс. руб. |
".
1.1.3. В разделе 4 Программы "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" таблицу изложить в новой редакции:
"2. Сведения об объёмах финансирования муниципальной программы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по муниципальной программе: |
9 544 375,69 |
2 109 392,99 |
1 956 830,30 |
1 810 905,40 |
1 820 123,50 |
1 847 123,50 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 724 611,21 |
724 180,37 |
710 764,69 |
748 076,65 |
757 294,75 |
784 294,75 |
средств областного бюджета |
5 714 035,38 |
1 279 483,52 |
1 246 065,61 |
1 062 828,75 |
1 062 828,75 |
1 062 828,75 |
средств федерального бюджета |
105 729,10 |
105 729,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
9 345 493,68 |
1910 510,98 |
1 956 830,30 |
1 810 905,40 |
1 820 123,50 |
1 847 123,50 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
9 053 659,37 |
2 008 657,65 |
1 855 062,80 |
1 715 834,24 |
1 724 052,34 |
1 750 052,34 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 612 162,37 |
703 264,29 |
690 420,25 |
725 347,21 |
733 565,31 |
759 565,31 |
средств областного бюджета |
5 335 767,90 |
1 199 664,26 |
1 164 642,55 |
990 487,03 |
990 487,03 |
990 487,03 |
средств федерального бюджета |
105 729,10 |
105 729,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
8 854 777,36 |
1 809 775,64 |
1 855 062,80 |
1 715 834,24 |
1 724 052,34 |
1 750 052,34 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе подпрограмма 2 "Школьное питание" |
233 688,39 |
47 982,23 |
49 468,96 |
44 912,40 |
45 412,40 |
45 912,40 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
78 245,39 |
15 023,13 |
15 201,26 |
15 507,00 |
16 007,00 |
16 507,00 |
средств областного бюджета |
155 443,00 |
32 959,10 |
34 267,70 |
29 405,40 |
29 405,40 |
29 405,40 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
233 688,39 |
47 982,23 |
49 468,96 |
44 912,40 |
45 412,40 |
45 912,40 |
В том числе подпрограмма 3 "Североморск - город без сирот" |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
в том числе за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
В том числе подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей" |
44 999,33 |
8 106,81 |
7 357,04 |
9 345,16 |
9 845,16 |
10 345,16 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
34 203,45 |
5 892,95 |
5 143,18 |
7 222,44 |
7 722,44 |
8 222,44 |
средств областного бюджета |
10 795,88 |
2 213,86 |
2 213,86 |
2 122,72 |
2 122,72 |
2 122,72 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
44 999,33 |
8 106,81 |
7 357,04 |
9 345,16 |
9 845,16 |
10 345,16 |
".
1.2. Внести в приложение N 1 к муниципальной программе "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
1.2.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 9 053 659,37 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 008 657,65 тыс. руб., 2022 год - 1 855 062,80 тыс. руб., 2023 год - 1 715 834,24 тыс. руб., 2024 год - 1 724 052,34 тыс. руб., 2025 год - 1 750 052,34 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 3 612 162,37 тыс. руб., из них: 2021 год - 703 264,29 тыс. руб., 2022 год - 690 420,25 тыс. руб., 2023 год - 725 347,21 тыс. руб., 2024 год - 733 565,31 тыс. руб., 2025 год - 759 565,31 тыс. руб.
Областной бюджет: 5 335 767,90 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 199 664,26 тыс. руб., 2022 год - 1 164 642,55 тыс. руб., 2023 год - 990 487,03 тыс. руб., 2024 год - 990 487,03 тыс. руб., 2025 год - 990 487,03 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 105 729,10 тыс. руб., из них: 2021 год - 105 729,10 тыс. руб. |
".
1.2.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |
|||||||||||||||
|
|
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
|
||||||||
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
8 413 520,01 |
1 724 735,94 |
1 770 046,62 |
1 627 059,87 |
1 634 333,24 |
1 657 344,34 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 154 882,72 |
602 202,29 |
605 404,07 |
636 572,84 |
643 846,21 |
666 857,31 |
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
5 258 637,29 |
1 122 533,65 |
1 164 642,55 |
990 487,03 |
990 487,03 |
990 487,03 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (дошкольные образовательные учреждения) |
|
Всего, в т.ч.: |
1 671 555,03 |
298 683,84 |
302 706,11 |
349 242,51 |
353 587,70 |
367 334,87 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
1.1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
МБ |
1 008 373,21 |
153 669,33 |
153 669,33 |
228 552,63 |
231 530,43 |
240 951,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
МБ |
41 456,92 |
16 788,86 |
16 788,86 |
2 576,16 |
2 605,35 |
2 697,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
МБ |
323 607,85 |
64 858,94 |
67 378,57 |
62 569,91 |
63 278,81 |
65 521,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
МБ |
298 117,05 |
63 366,71 |
64 869,35 |
55 543,81 |
56 173,11 |
58 164,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (школы) |
|
Всего, в т.ч.: |
571 331,94 |
110 191,32 |
111 813,49 |
114 215,01 |
115 509,06 |
119 603,06 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
1.1.2.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
МБ |
81 173,64 |
17 489,82 |
17 489,83 |
15 103,46 |
15 274,58 |
15 815,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
МБ |
330 017,96 |
66 941,98 |
69 619,66 |
63 251,93 |
63 968,57 |
66 235,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
МБ |
160 140,34 |
25 759,52 |
24 704,00 |
35 859,62 |
36 265,91 |
37 551,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (учреждения дополнительного образования) |
|
Всего, в т.ч.: |
705 335,29 |
132 921,63 |
131 281,78 |
144 231,23 |
145 865,36 |
151 035,29 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
1.1.3.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
МБ |
577 269,31 |
107 779,09 |
107 779,09 |
118 264,05 |
119 603,97 |
123 843,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
МБ |
45 897,51 |
9 557,44 |
9 557,44 |
8 756,77 |
8 855,99 |
9 169,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
МБ |
49 558,99 |
9 003,71 |
9 363,86 |
10 198,26 |
10 313,80 |
10 679,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
МБ |
32 609,48 |
6 581,39 |
4 581,39 |
7 012,15 |
7 091,60 |
7 342,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
91 184,59 |
21 393,70 |
20 590,89 |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
1.1.4.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (дошкольные учреждения) |
МБ |
54 569,45 |
12 566,90 |
12 002,55 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|
1.1.4.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (школы) |
МБ |
29 375,84 |
7 187,50 |
7 188,34 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД |
|
1.1.4.3 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (учреждения дополнительного образования) |
МБ |
7 239,30 |
1 639,30 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
|
1.1.5 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего: в т.ч.: |
262 478,76 |
83 164,65 |
83 164,65 |
32 049,82 |
32 049,82 |
32 049,82 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
1.1.5.1 |
Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
МБ |
53 599,11 |
9 348,42 |
9 348,42 |
11 634,09 |
11 634,09 |
11 634,09 |
удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, СЮТ, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
|
1.1.5.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
ОБ |
151 252,89 |
45 002,85 |
45 002,85 |
20 415,73 |
20 415,73 |
20 415,73 |
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Мурманской области; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, СЮТ, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
|
1.1.5.3 |
Средства местного бюджета превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
МБ |
57 626,76 |
28 813,38 |
28 813,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |
|
Всего: в т.ч.: |
2 307 021,30 |
497 273,40 |
514 610,70 |
431 712,40 |
431 712,40 |
431 712,40 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
2 307 021,30 |
497 273,40 |
514 610,70 |
431 712,40 |
431 712,40 |
431 712,40 |
||||||||||
1.1.7 |
Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |
Всего: в т.ч.: |
2 679 401,90 |
555 783,10 |
580 554,70 |
514 354,70 |
514 354,70 |
514 354,70 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД |
|
ОБ |
2 679 401,90 |
555 783,10 |
580 554,70 |
514 354,70 |
514 354,70 |
514 354,70 |
||||||||||
1.1.8 |
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
Всего: в т.ч.: |
2 950,30 |
596,90 |
596,90 |
585,50 |
585,50 |
585,50 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|
ОБ |
2 950,30 |
596,90 |
596,90 |
585,50 |
585,50 |
585,50 |
||||||||||
1.1.9 |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
|
Всего: в т.ч.: |
118 010,90 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 418,70 |
23 418,70 |
23 418,70 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
118 010,90 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 418,70 |
23 418,70 |
23 418,70 |
||||||||||
1.1.10 |
Организация и проведение итоговой аттестации |
Всего, в т.ч.: |
4 250,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
ОО, ИМЦ |
|
МБ |
4 250,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1.11 |
Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений |
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования |
|||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 2: Создание условий для повышения качества образовательных услуг дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
19 306,72 |
3 218,36 |
3 218,36 |
4 290,00 |
4 290,00 |
4 290,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
19 306,72 |
3 218,36 |
3 218,36 |
4 290,00 |
4 290,00 |
4 290,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |
|
Всего, в т.ч.: |
2 238,52 |
369,26 |
369,26 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
ИМЦ, ОО, ОДО, ДОО |
1.2.1.1 |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (школы) |
МБ |
569,26 |
134,63 |
134,63 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
ИМЦ, ОО, ОДО, ДОО |
|
1.2.1.2 |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (учреждения дополнительного образования) |
МБ |
1200,00 |
150,00 |
150,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|||
1.2.1.3 |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (дошкольные учреждения) |
МБ |
469,26 |
84,63 |
84,63 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|||
1.2.2 |
Организация и проведение аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций |
|
Всего: в т.ч.: |
298,90 |
35,90 |
35,90 |
75,70 |
75,70 |
75,70 |
удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИМЦ, ОО |
МБ |
298,90 |
35,90 |
35,90 |
75,70 |
75,70 |
75,70 |
||||||||||
1.2.3 |
Выявление и поддержка молодых талантов |
Всего: в т.ч.: |
11 246,40 |
2 023,20 |
2 023,20 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ |
|
МБ |
11 246,40 |
2 023,20 |
2 023,20 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
||||||||||
1.2.4 |
Выплата стипендий и премий одарённым детям и учащейся молодёжи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
Всего: в т.ч.: |
1 450,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ |
|
МБ |
1 450,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
||||||||||
1.2.5 |
Обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных государственных образовательных стандартов |
|
Всего: в т.ч.: |
4 000,00 |
500,00 |
500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ИМЦ, ОДО |
МБ |
4 000,00 |
500,00 |
500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||||||
1.2.6 |
Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |
|
Всего, в т.ч.: |
72,90 |
0,00 |
0,00 |
24,30 |
24,30 |
24,30 |
удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) |
|
|
|
|
|
|
МБ |
72,90 |
0,00 |
0,00 |
24,30 |
24,30 |
24,30 |
||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие 3: Обеспечение реализации мероприятий программы и прочие мероприятия в области образования (прочие учреждения образования) |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.3.1 |
Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.4 |
Основное мероприятие 4: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования" |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
МБ |
16 022,30 |
16 022,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ОБ |
77 130,61 |
77 130,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ФБ |
105 729,10 |
105 729,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.1 |
Софинансирование строительства объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
|
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.2 |
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (включая остатки прошлых лет) |
|
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.3 |
Софинансирование строительства объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (школы) |
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.4 |
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (включая остатки прошлых лет) (школы) |
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.5 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
|
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.6 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
Всего, в т.ч.: |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
|
|
МБ |
16 022,30 |
16 022,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ОБ |
77 130,61 |
77 130,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ФБ |
105 729,10 |
105 729,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.7 |
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (превышающий объем расходного обязательства в рамках соглашений) |
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.5 |
Основное мероприятие 5: Организация и обеспечение бухгалтерского учета в сфере образования |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
224 273,71 |
43 622,24 |
43 618,33 |
44 817,68 |
45 317,34 |
46 898,12 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
224 273,71 |
43 622,24 |
43 618,33 |
44 817,68 |
45 317,34 |
46 898,12 |
||||||||||
1.5.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным |
|
Всего, в т.ч.: |
220 094,11 |
42 597,54 |
42 614,43 |
44 100,68 |
44 600,34 |
46 181,12 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
1.5.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
МБ |
207 159,39 |
39 850,28 |
39 850,28 |
41 673,58 |
42 145,73 |
43 639,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
МБ |
2 113,20 |
323,32 |
323,32 |
479,50 |
484,94 |
502,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
МБ |
2 017,52 |
422,28 |
439,17 |
377,98 |
382,27 |
395,82 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
МБ |
8 804,00 |
2 001,66 |
2 001,66 |
1 569,62 |
1 587,40 |
1 643,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
Всего, в т.ч.: |
4 179,60 |
1 024,70 |
1 003,90 |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ЦБ |
|
МБ |
4 179,60 |
1 024,70 |
1 003,90 |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
||||||||||
1.6 |
Основное мероприятие 6: Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
106 160,43 |
20 565,04 |
20 460,33 |
21 301,37 |
21 539,75 |
22 293,94 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
106 160,43 |
20 565,04 |
20 460,33 |
21 301,37 |
21 539,75 |
22 293,94 |
||||||||||
1.6.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным МБУО КХЭО) |
|
Всего, в т.ч.: |
104 727,93 |
20 176,54 |
20 199,33 |
21 040,37 |
21 278,75 |
22 032,94 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
1.6.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
МБ |
87 902,96 |
16 869,22 |
16 869,22 |
17 709,48 |
17 910,12 |
18 544,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
МБ |
1 403,08 |
270,34 |
270,34 |
281,97 |
285,16 |
295,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
МБ |
2 617,82 |
569,69 |
592,48 |
475,93 |
481,33 |
498,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
МБ |
12 804,07 |
2 467,29 |
2 467,29 |
2 572,99 |
2 602,14 |
2 694,36 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
Всего, в т.ч.: |
1 432,50 |
388,50 |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
|
1.7 |
Основное мероприятие 7: Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
91 516,49 |
17 634,06 |
17 719,16 |
18 365,32 |
18 572,01 |
19 225,94 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
91 516,49 |
17 634,06 |
17 719,16 |
18 365,32 |
18 572,01 |
19 225,94 |
||||||||||
1.7.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным МБУО ИМЦ) |
|
Всего, в т.ч.: |
90 906,49 |
17 512,06 |
17 597,16 |
18 243,32 |
18 450,01 |
19 103,94 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
1.7.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
МБ |
72 995,39 |
13 981,53 |
13 981,53 |
14 723,64 |
14 890,46 |
15 418,23 |
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
МБ |
1 625,72 |
812,86 |
812,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
МБ |
9 633,27 |
2 127,32 |
2 212,42 |
1 730,76 |
1 750,37 |
1 812,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
МБ |
6 652,11 |
590,35 |
590,35 |
1 788,92 |
1 809,18 |
1 873,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
610,00 |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ИМЦ |
|
Всего по подпрограмме 1: |
|
Всего, в т.ч.: |
9 053 659,37 |
2 008 657,65 |
1 855 062,80 |
1 715 834,24 |
1 724 052,34 |
1 750 052,34 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 612 162,37 |
703 264,29 |
690 420,25 |
725 347,21 |
733 565,31 |
759 565,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
5 335 767,90 |
1 199 664,26 |
1 164 642,55 |
990 487,03 |
990 487,03 |
990 487,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
105 729,10 |
105 729,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
".
1.2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам, реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
9 053 659,37 |
2 008 657,65 |
1 855 062,80 |
1 715 834,24 |
1 724 052,34 |
1 750 052,34 |
|
в т. ч. за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 612 162,37 |
703 264,79 |
690 420,25 |
725 347,21 |
733 565,31 |
759 565,31 |
|
средств областного бюджета |
5 335 767,90 |
1 199 664,26 |
1 164 642,55 |
990 487,03 |
990 487,03 |
990 487,03 |
|
средств федерального бюджета |
105 729,10 |
105 729,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т. ч. по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный Заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
8 854 777,36 |
1 809 775,64 |
1 855 062,80 |
1 715 834,24 |
1 724 052,34 |
1 750 052,34 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 596 140,07 |
687 241,99 |
690 420,25 |
725 347,21 |
733 565,31 |
759 565,31 |
|
средств областного бюджета |
5 258 637,29 |
1 122 533,65 |
1 164 642,55 |
990 487,03 |
990 487,03 |
990 487,03 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальный Заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
16 022,30 |
16 022,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета |
77 130,61 |
77 130,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств федерального бюджета |
105 729,10 |
105 729,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
1.3. Внести в приложение N 2 к муниципальной программе "Подпрограмма "Школьное питание" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
1.3.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 233 688,39 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 47 982,23 тыс. руб., 2022 год - 49 468,96 тыс. руб., 2023 год - 44 912,40 тыс. руб., 2024 год - 45 412,40 тыс. руб., 2025 год - 45 912,40 тыс. руб., в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 78 245,39 тыс. руб., из них: 2021 год - 15 023,13 тыс. руб., 2022 год - 15 201,26 тыс. руб., 2023 год - 15 507,00 тыс. руб., 2024 год - 16 007,00 тыс. руб., 2025 год - 16 507,00 тыс. руб. Областной бюджет: 155 443,00 тыс. руб., из них: 2021 год - 32 959,10 тыс. руб., 2022 год - 34 267,70 тыс. руб., 2023 год - 29 405,40 тыс. руб., 2024 год - 29 405,40 тыс. руб., 2025 год - 29 405,40 тыс. руб. |
".
1.3.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Организация качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях |
|||||||||||||||
|
|
Охват обучающихся, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся, % |
96 |
96 |
97 |
97 |
98 |
|
||||||||
|
Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Организация бесплатного питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
233 688,39 |
47 982,23 |
49 468,96 |
44 912,40 |
45 412,40 |
45 912,40 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
78 245,39 |
15 023,13 |
15 201,26 |
15 507,00 |
16 007,00 |
16 507,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
155 443,00 |
32 959,10 |
34 267,70 |
29 405,40 |
29 405,40 |
29 405,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (центр здорового питания) |
|
Всего: в т.ч.: |
54 749,54 |
10 069,27 |
10 069,27 |
11 037,00 |
11 537,00 |
12 037,00 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
1.1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
МБ |
47 960,38 |
8 799,95 |
8 799,95 |
9 664,42 |
10 120,16 |
10 575,90 |
|
|
|
|
|
|
МАУ "ЦЗП" |
1.1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
МБ |
510,81 |
135,41 |
135,41 |
77,50 |
80,00 |
82,49 |
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
МБ |
1 274,33 |
259,19 |
259,19 |
244,11 |
251,98 |
259,86 |
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
МБ |
5 004,02 |
874,72 |
874,72 |
1 050,97 |
1 084,86 |
1 118,75 |
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2 |
Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
Всего: в т.ч.: |
10 859,40 |
2 280,30 |
2 371,50 |
2 069,20 |
2 069,20 |
2 069,20 |
Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
ОБ |
10 859,40 |
2 280,30 |
2 371,50 |
2 069,20 |
2 069,20 |
2 069,20 |
||||||||||
1.1.3 |
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
|
Всего: в т.ч.: |
144 583,60 |
30 678,80 |
31 896,20 |
27 336,20 |
27 336,20 |
27 336,20 |
Удельный вес обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, получающих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся 1-4 х классов в данных учреждениях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
144 583,60 |
30 678,80 |
31 896,20 |
27 336,20 |
27 336,20 |
27 336,20 |
||||||||||
1.1.4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
Всего: в т.ч.: |
2500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
МБ |
2 500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
||||||||||
1.1.5 |
Софинансирование расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
|
Всего, в т.ч.: |
20 995,85 |
4 453,86 |
4 631,99 |
3 970,00 |
3 970,00 |
3 970,00 |
Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
20 995,85 |
4 453,86 |
4 631,99 |
3 970,00 |
3 970,00 |
3 970,00 |
||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
233 688,39 |
47 982,23 |
49 468,96 |
44 912,40 |
45 412,40 |
45 912,40 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
78 245,39 |
15 023,13 |
15 201,26 |
15 507,00 |
16 007,00 |
16 507,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
155 443,00 |
32 959,10 |
34 267,70 |
29 405,40 |
29 405,40 |
29 405,40 |
|
|
|
|
|
|
|
".
1.3.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
233 688,39 |
47 982,23 |
49 468,96 |
44 912,40 |
45 412,40 |
45 912,40 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
78 245,39 |
15 023,13 |
15 201,26 |
15 507,00 |
16 007,00 |
16 507,00 |
средств областного бюджета |
155 443,00 |
32 959,10 |
34 267,70 |
29 405,40 |
29 405,40 |
29 405,40 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В т.ч. по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
233 688,39 |
47 982,23 |
49 468,96 |
44 912,40 |
45 412,40 |
45 912,40 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
78 245,39 |
15 023,13 |
15 201,26 |
15 507,00 |
16 007,00 |
16 507,00 |
|
средств областного бюджета |
155 443,00 |
32 959,10 |
34 267,70 |
29 405,40 |
29 405,40 |
29 405,40 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
1.4. Внести в приложение N 3 к муниципальной программе "Подпрограмма "Североморск - город без сирот" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
1.4.1. В паспорте подпрограммы: раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 212 028,60 тыс. руб., из них: 2021 год - 44 646,30 тыс. руб., 2022 год - 44 941,50 тыс. руб., 2023 год - 40 813,60 тыс. руб., 2024 год - 40 813,60 тыс. руб., 2025 год - 40 813,60 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Областной бюджет: 212 028,60 тыс. руб., из них: 2021 год - 44 646,30 тыс. руб., 2022 год - 44 941,50 тыс. руб., 2023 год - 40 813,60 тыс. руб., 2024 год - 40 813,60 тыс. руб., 2025 год - 40 813,60 тыс. руб. |
".
1.4.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограмм
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи |
||||||||||||||||
|
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
98,30 |
98,50 |
98,60 |
98,80 |
99,00 |
|
|||||||||
|
Задача 1: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1: Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
197 454,40 |
41 396,40 |
41 689,90 |
38 122,70 |
38 122,70 |
38 122,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
197 454,40 |
41 396,40 |
41 689,90 |
38 122,70 |
38 122,70 |
38 122,70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.1. |
Содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю |
|
Всего: в т.ч.: |
162 534,90 |
34 428,30 |
34 428,30 |
31 226,10 |
31 226,10 |
31 226,10 |
Снижение численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель по отношению к предыдущему году, % |
14 |
14 |
13 |
13 |
12 |
УО |
|
ОБ |
162 534,90 |
34 428,30 |
34 428,30 |
31 226,10 |
31 226,10 |
31 226,10 |
|||||||||||
1.1.1.1. |
Содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, в части выплаты опекуну и приёмным родителям на содержание |
|
Всего: в т.ч.: |
111 259,90 |
23 934,80 |
23 934,80 |
21 130,10 |
21 130,10 |
21 130,10 |
Снижение численности детей, возвращенных из замещающих семей, в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
УО |
|
ОБ |
111 259,90 |
23 934,80 |
23 934,80 |
21 130,10 |
21 130,10 |
21 130,10 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Содержание ребёнка в приёмной семье, в части выплаты вознаграждения приёмным родителям |
Всего: в т.ч.: |
51 275,00 |
10 493,50 |
10 493,50 |
10 096,00 |
10 096,00 |
10 096,00 |
|||||||||
ОБ |
51 275,00 |
10 493,50 |
10 493,50 |
10 096,00 |
10 096,00 |
10 096,00 |
|||||||||||
1.1.2. |
Субвенции на реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
|
Всего: в т.ч.: |
34 377,00 |
6 825,00 |
7 098,00 |
6 818,00 |
6 818,00 |
6 818,00 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
||
|
ОБ |
34 377,00 |
6 825,00 |
7 098,00 |
6 818,00 |
6 818,00 |
6 818,00 |
||||||||||
1.1.3. |
Субвенция на реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |
|
Всего: в т.ч.: |
542,50 |
143,10 |
163,60 |
78,60 |
78,60 |
78,60 |
Доля детей, в отношении которых установлен социальный патронат |
4,6 |
5,3 |
6,1 |
6,9 |
7,6 |
УО |
|
ОБ |
542,50 |
143,10 |
163,60 |
78,60 |
78,60 |
78,60 |
|||||||||||
1.2. |
Основное мероприятие 2: Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
14 574,20 |
3 249,90 |
3 251,60 |
2 690,90 |
2 690,90 |
2 690,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
14 574,20 |
3 249,90 |
3 251,60 |
2 690,90 |
2 690,90 |
2 690,90 |
|
|
|
|
|
||||||
1.2.1. |
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
11 028,40 |
2 474,30 |
2 474,30 |
2 026,60 |
2 026,60 |
2 026,60 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
|
ОБ |
11 028,40 |
2 474,30 |
2 474,30 |
2 026,60 |
2 026,60 |
2 026,60 |
|||||||||||
1.2.2. |
Субвенции на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
196,10 |
42,90 |
44,60 |
36,20 |
36,20 |
36,20 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
|
ОБ |
196,10 |
42,90 |
44,60 |
36,20 |
36,20 |
36,20 |
|||||||||||
1.2.3. |
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
3 349,70 |
732,70 |
732,70 |
628,10 |
628,10 |
628,10 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
|
ОБ |
3 349,70 |
732,70 |
732,70 |
628,10 |
628,10 |
628,10 |
|||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
|
|
|
|
|
|
|
".
1.4.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО Североморск |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета |
212 028,60 |
44 646,30 |
44 941,50 |
40 813,60 |
40 813,60 |
40 813,60 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
1.5. В приложении N 4 к муниципальной программе "Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
1.5.1. В паспорте подпрограммы: раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 44 999,33 тыс. руб., из них: 2021 год - 8 106,81 тыс. руб., 2022 год - 7 357,04 тыс. руб., 2023 год - 9 345,16 тыс. руб., 2024 год - 9 845,16 тыс. руб., 2024 год - 10 345,16 тыс. руб.
в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 34 203,45 тыс. руб., из них: 2021 год - 5 892,95 тыс. руб., 2022 год - 5 143,18 тыс. руб., 2023 год - 7 222,44 тыс. руб., 2024 год - 7 722,44 тыс. руб., 2025 год - 8 222,44 тыс. руб.
Областной бюджет: 10 795,88 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 213,86 тыс. руб., 2022 год - 2 213,86 тыс. руб., 2023 год - 2 122,72 тыс. руб., 2024 год - 2 122,72 тыс. руб., 2025 год - 2 122,72 тыс. руб. |
".
1.5.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограмм" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограмм
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г. Североморск |
|||||||||||||||
|
|
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
||||||||
|
Задача 1: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Молодёжная политика и оздоровление детей ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
44 999,33 |
8 106,81 |
7 357,04 |
9 345,16 |
9 845,16 |
10 345,16 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
34 203,45 |
5 892,95 |
5 143,18 |
7 222,44 |
7 722,44 |
8 222,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
10 795,88 |
2 213,86 |
2 213,86 |
2 122,72 |
2 122,72 |
2 122,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
|
Всего: в т.ч.: |
4 548,71 |
459,88 |
459,88 |
1 209,65 |
1 209,65 |
1 209,65 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, МАУ "ЦЗП" |
МБ |
4 548,71 |
459,88 |
459,88 |
1 209,65 |
1 209,65 |
1 209,65 |
||||||||||
1.1.2 |
Субсидия на организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
|
Всего: в т.ч.: |
10 795,88 |
2 213,86 |
2 213,86 |
2 122,72 |
2 122,72 |
2 122,72 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
10 795,88 |
2 213,86 |
2 213,86 |
2 122,72 |
2 122,72 |
2 122,72 |
||||||||||
1.1.3 |
Отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области |
|
Всего: в т.ч.: |
900,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества детей данной категории за пределами Мурманской области (%) |
|
|
|
|
|
ОО, ОДО |
МБ |
900,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.4 |
Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Мурманской области |
|
Всего: в т.ч.: |
340,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области от общего количества детей данной категории (%) |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
ОО |
МБ |
340,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||
1.1.5 |
Организация и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников |
|
Всего: в т.ч.: |
23 700,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
5 200,00 |
5 700,00 |
6 200,00 |
Кол-во учреждений, заключивших договора с учащимися ОУ по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних (ед.) |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
ОО, ЦБ |
МБ |
23 700,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
5 200,00 |
5 700,00 |
6 200,00 |
||||||||||
1.1.6 |
Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждений |
|
Всего: в т.ч.: |
4 714,74 |
1 663,07 |
913,30 |
712,79 |
712,79 |
712,79 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ЦБ |
МБ |
4 714,74 |
1 663,07 |
913,30 |
712,79 |
712,79 |
712,79 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Всего по подпрограмме: |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
44 999,33 |
8 106,81 |
7 357,04 |
9 345,16 |
9 845,16 |
10 345,16 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
34 203,45 |
5 892,95 |
5 143,18 |
7 222,44 |
7 722,44 |
8 222,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
10 795,88 |
2 213,86 |
2 213,86 |
2 122,72 |
2 122,72 |
2 122,72 |
|
|
|
|
|
|
|
".
1.5.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
44 999,33 |
8 106,81 |
7 357,04 |
9 345,16 |
9 845,16 |
10 345,16 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
34 203,45 |
5 892,95 |
5 143,18 |
7 222,44 |
7 722,44 |
8 222,44 |
средств областного бюджета |
10 795,88 |
2 213,86 |
2 213,86 |
2 122,72 |
2 122,72 |
2 122,72 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
44 999,33 |
8 106,81 |
7 357,04 |
9 345,16 |
9 845,16 |
10 345,16 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
34 203,45 |
5 892,95 |
5 143,18 |
7 222,44 |
7 722,44 |
8 222,44 |
|
средств областного бюджета |
10 795,88 |
2 213,86 |
2 213,86 |
2 122,72 |
2 122,72 |
2 122,72 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 24 января 2020 г. N 69 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.