Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 21.01.2020 N 031-06-23/0
Основные мероприятия Программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники программы |
|||||||||||
Всего по источникам финансирования |
по годам реализации: |
||||||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||
Итого по Программе: |
Всего, в том числе: |
1 576 605,8 |
442 170,0 |
451 988,0 |
372 137,0 |
361 578,0 |
322 178,0 |
х |
х |
||||||
бюджет города |
97 192,4 |
134 270,0 |
144 088,0 |
64 237,0 |
53 678,0 |
14 278,0 |
|||||||||
областной бюджет |
23 908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
1 147 605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|||||||||
Итого по Подпрограмме 1 "Системы инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
1 267 742,8 |
133 307,0 |
143 125,0 |
63 274,0 |
52 715,0 |
13 315,0 |
х |
х |
||||||
бюджет города |
96 229,4 |
133 307,0 |
143 125,0 |
63 274,0 |
52 715,0 |
13 315,0 |
|||||||||
областной бюджет |
23 908,4 |
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет |
1 147 605,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Задача 1 |
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения |
||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего, в том числе: |
1 245 106,8 |
105 619,0 |
130 437,0 |
50 512,0 |
39 932,0 |
532,0 |
Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой |
КГО, КУМИ |
|||||
бюджет города |
73 593,4 |
105 619,0 |
130 437,0 |
50 512,0 |
39 932,0 |
532,0 |
|||||||||
областной бюджет |
23 908,4 |
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет |
1 147 605,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Задача 2 |
Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением |
||||||||||||||
| |||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения" |
Всего, в том числе: |
10 455,0 |
10 438,0 |
10 438,0 |
10 512,0 |
10 533,0 |
10 533,0 |
Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения |
КГО, КУМИ |
|||||
бюджет города |
10 455,0 |
10 438,0 |
10 438,0 |
10 512,0 |
10 533,0 |
10 533,0 |
|||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Задача 3 |
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты" |
Всего, в том числе: |
12 181,0 |
17 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
КГСП, комитеты по управлению округами администрации города Иркутска |
|||||
бюджет города |
12 181,0 |
17 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
|||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Итого по Подпрограмме 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
308 863,0 |
х |
х |
||||||
бюджет города |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
|||||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|||||||||
Задача 1 |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения |
||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего, в том числе: |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |
|
|||||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
307 900,0 |
|||||||||
Задача 2. |
Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов |
||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда" |
Всего, в том числе: |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов |
|
|||||
бюджет города |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
963,0 |
|||||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Заместитель мэра - председатель |
М.В.Цыренова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.