Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 05.02.2020 N 40
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
1. В паспорте программы раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
2. Приложение 1 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (I этап)" к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования город
Новый Уренгой "Благоустройство и
развитие транспортного комплекса на
территории муниципального
образования город Новый Уренгой"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (I этап)
N |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. изм. |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2016 год |
Период этапа реализации программы |
|||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: Благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|
% |
|
59,0 |
66,2 |
67,6 |
71,9 |
76,2 |
80,5 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети города |
|
% |
|
98,6 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
99,1 |
99,2 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, от общей численности населения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ), муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" (далее - МКУ ДКСиЖП), Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой | |||||||||||||
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018 - 2026 годы по результатам проведенных общественных обсуждений |
|
% |
|
62,8 |
84,0 |
92,3 |
96,2 |
97,5 |
98,7 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения |
|
% |
|
5,19 |
5,20 |
5,21 |
5,22 |
5,23 |
5,24 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500,9 |
185 000,0 |
|
1.1.1. |
920 |
0409 |
1310171350 |
Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе: - проектно-изыскательские работы; |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
0,00 |
10 609,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310140050 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
- |
1 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0503 |
1310171350 |
- строительно-монтажные работы |
Окружной бюджет |
|
- |
50 000,00 |
150 000,00 |
220 000,0 |
0,00 |
||
920 |
0503 |
13101S1350 |
Местный бюджет |
|
- |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальных территорий общего пользования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
1* |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1* |
2* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных территорий общего пользования, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
- завершена разработка ПСД |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
1* |
|
1.1.2. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.) |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
18 818,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
1310171490 |
|
303 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
1310171622 |
|
0,00 |
34 538,06 |
32 300,55 |
32 300,55 |
32 300,55* |
|||||
920 |
0503 |
131F271490 |
|
0,00 |
171 585,00 |
312 000,00 |
312 000,00 |
312 000,00* |
|||||
920 |
0503 |
1310171490 |
|
0,00 |
5 523,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
2 013,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13101S1490 |
|
3 008,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
1310140390 |
|
200,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0503 |
13101S1622 |
|
0,00 |
2 726,90 |
1 615,03 |
1 615,03 |
1 615,03* |
|||||
920 |
0503 |
131F2S1490 |
|
0,00 |
2 053,00 |
3 152,00 |
3 152,00 |
3 152,00* |
|||||
920 |
0503 |
13101S1490 |
|
0,00 |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Кв. м |
|
108 608,0 |
115 710,0 |
115 710,0 |
115 710,0 |
115 710,0 |
115 710,0* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы |
|
Кв. м |
|
0 |
33 688,4 |
36 267,0 |
6 138,6 |
2 000,0 |
2 000,0* |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий |
|
Ед. |
|
0 |
9 |
6 |
10 |
4 |
4* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды |
|
Кв. м |
|
50 000 |
45 200 |
45 200 |
45 200 |
45 200 |
45 200* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Количество обустроенных мест отдыха у воды |
|
Ед. |
|
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.7. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*** |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1.1.3. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
479,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
1310171622 |
|
0,00 |
746,29 |
615,24 |
615,24 |
615,24* |
|||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
23,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13101S1622 |
|
0,00 |
37,31 |
30,76 |
30,76 |
30,76* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание |
|
шт./% |
|
40/100 |
42/100 |
56/100 |
56/100 |
56/100 |
56/100* |
|
1.1.4. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
40 387,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
1310171622 |
|
0,00 |
48 348,86 |
46 775,22 |
46 775,22 |
46 775,22* |
|||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
2 019,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13101S1622 |
|
0,00 |
2 417,49 |
2 311,01 |
2 311,01 |
2 311,01* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещённой улично-дорожной сети |
|
Км |
|
44,007 |
44,007 |
44,507 |
45,507 |
46,507 |
47,507* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100* |
|
1.1.5. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
6 503,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
1310171622 |
|
0,00 |
16 427,79 |
12 224,09 |
12 224,09 |
12 224,09* |
|||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
323,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13101S1622 |
|
0,00 |
821,39 |
284,90 |
284,90 |
284,90* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Тыс. кв. м |
|
162,0 |
169,54 |
188,2 |
190,2 |
192,2 |
194,2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общей площади газонов |
|
% |
|
42 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города |
|
Шт. |
|
126156 |
120000 |
77702 |
77702 |
77702 |
77702* |
|
1.1.6. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 298,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
1310171622 |
|
0,00 |
2 985,65 |
2 895,24 |
2 895,24 |
2 895,24* |
|||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
64,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13101S1622 |
|
0 |
149,42 |
67,76 |
67,76 |
67,76* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов Мемориальной площади Памяти |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1* |
|
1.1.7. |
920 |
0503 |
1310171510 |
Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
14 177,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
1310171622 |
|
0,00 |
88 904,35 |
25 602,66 |
25 602,66 |
25 602,66* |
|||||
920 |
0503 |
13101S1510 |
Местный бюджет |
|
3 303,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13101S1622 |
|
0 |
7 291,49 |
791,54 |
791,54 |
791,54* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество обустроенных ледовых катков |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.2. Количество озвученных праздничных мероприятий |
|
Ед. |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка) |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
22 |
24 |
24 |
24* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации |
|
М |
|
2 500 |
2 500 |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
3 275* |
|
1.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану)** |
УГиА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок, рекламных и информационных конструкций |
|
Ед. |
|
0 |
2 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
1.1.9. |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
384 679,00 |
419 059,00 |
593 022,00 |
652 413,00 |
432 413,00 |
Местный бюджет |
|
10 956,00 |
17 379,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00* |
|||||||
1.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
|
% |
|
48,5 |
54,5 |
54,6 |
57,6 |
60,6 |
63,6 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок, которым требуется обновление оборудования |
|
% |
|
1,3 |
1,3 |
14,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1* |
|
1.2.1. |
920 |
0409 |
1310271580 |
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0409 |
13102S1580 |
Местный бюджет |
|
4 474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0409 |
1310240230 |
|
19 728,44 |
34 388,04 |
9 374,00 |
9 374,00 |
9 374,00* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Кв. м |
|
0 |
18 634 |
51 530 |
15 000 |
15 000 |
15 000* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт |
|
Кв. м |
|
4 648 |
4 901 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500* |
|
1.2.2. |
920 |
0503 |
1310271510 |
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок |
МКУ УМХ |
|
Окружной бюджет |
|
386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0503 |
1310171622 |
|
0,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00* |
|||||
920 |
0503 |
13102S1510 |
Местный бюджет |
|
42,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13102S1622 |
|
0,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
42 |
43 |
44 |
45* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
85 386,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00* |
Местный бюджет |
|
24 245,00 |
34 412,04 |
9 398,00 |
9 398,00 |
9 398,00* |
|||||||
1.3. |
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу |
|
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв. м |
|
0 |
3 891 |
3 891 |
7 782 |
11 673 |
15 564 |
|
1.3.1. |
920 |
0503 |
1310371500 |
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ, в том числе благоустройство мест захоронения ветеранов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
750,00 |
- |
- |
- |
920 |
0503 |
13103S1510 |
Местный бюджет |
|
1 115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0503 |
13103S1622 |
|
0,00 |
1 442,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
|||||
920 |
0503 |
13103S1500 |
|
- |
84,00 |
- |
- |
- |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Кв. м |
|
100 183 |
110 183,20 |
110 183,20 |
114 074,2* |
117 965,2* |
121 856,2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100* |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Количество благоустроенных мест захоронения ветеранов |
|
Ед. |
|
|
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
1.3.3. |
|
|
|
Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе: - строительно-монтажные работы |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию |
|
Карта |
|
0 |
1 |
0 |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году |
|
Карта |
|
0 |
1 |
0 |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
1 115,00 |
1 526,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
2 640,00* |
|||||||
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
470 065,00 |
420 285,00 |
593 498,00 |
652 889,00 |
432 889,00 |
||||
Местный бюджет |
|
36 316,00 |
53 317,04 |
20 291,00 |
20 291,00 |
20 291,00* |
|||||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
ДГХ, МКУ УМХ, МКУ ДКСиЖП |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города | |||||||||||||
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно) |
|
% |
|
8,2 |
8,6 |
7,9 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да-1/Нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да-1/Нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
|
2.1.2. |
920 |
0409 |
1320171590 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ, МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
431 268,00 |
516 518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0409 |
1320171480 |
|
0,00 |
11 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0409 |
13201S1590 |
Местный бюджет |
|
22 448,00 |
46 597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
920 |
0409 |
1320140120 |
|
65 181,00 |
13 124,00 |
40 128,00 |
43 321,00 |
43 321,00* |
|||||
920 |
0409 |
13201S1480 |
|
0,00 |
595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт |
|
Км |
|
8,6 |
10,6 |
6,704 |
6,3 |
6,3 |
6,3* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города |
|
Км |
|
105,1 |
118,0 |
117,5 |
118,0 |
118,0 |
118,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|
Км |
|
105,1 |
116,3 |
115,8 |
116,7 |
116,9 |
117,1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов |
|
Шт. |
|
1 |
4 |
7 |
4 |
4 |
4* |
|
2.1.3. |
920 |
0409 |
1320171450 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
219 882,00 |
451 873,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00* |
920 |
0409 |
13201S1450 |
Местный бюджет |
|
199 908,00 |
27 007,00 |
12 093,00 |
12 093,00 |
12 093,00* |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания |
|
Тыс. кв. м |
|
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1 |
3 424,1* |
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100* |
|
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода |
|
Ед. |
|
39 |
30 |
29 |
30 |
30 |
30 |
|
2.1.5. |
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.6. |
|
|
|
Мероприятие 1.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество выданных специальных разрешений тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
|
Ед. |
|
3447 |
3000 |
2500 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество согласованных маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
|
Ед. |
|
17856 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
|
2.1.7. |
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Новый Уренгой |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
|
Ед. |
|
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.8. |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
2.1.9. |
920 |
0409 |
1320140370 |
Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
ДГХ, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
950,00 |
685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1 Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
651 150,00 |
979 691,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00* |
Местный бюджет |
|
288 487,00 |
88 008,00 |
52 221,00 |
55 414,00 |
55 414,00* |
|||||||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Прирост протяженности улично-дорожной сети города в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Км |
|
0 |
0 |
0 |
1,76 |
7,14 |
7,14 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля протяженности освещённой улично-дорожной сети в её общей протяженности |
|
% |
|
41,9 |
37,7 |
37,9 |
39,0 |
40,0 |
41,0 |
|
2.2.1. |
920 |
0409 |
1320271350 |
Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе: - разработка проектно-сметной документации; |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
25 834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0409 |
13202S1350 |
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
920 |
0409 |
1320271350 |
- строительно-монтажные работы |
Окружной бюджет |
|
156 000,00 |
221 898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
920 |
0409 |
13202S1350 |
Местный бюджет |
|
1 570,00 |
2 219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
2 |
1* |
6* |
3* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
3 |
2 |
6 |
5 |
3 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
- завершена разработка ПСД |
|
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
2.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе: - строительно-монтажные работы; |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
4 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
920 |
0503 |
1320240050 |
- проектно-изыскательские работы |
|
34,00 |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
3* |
3* |
2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
3* |
3* |
2* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
156 000,00 |
247 732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
6 153,00 |
2 501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
807 150,00 |
1 227423,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00* |
||||
Местный бюджет |
|
294 640,00 |
90 509,00 |
52 221,00 |
55 414,00 |
55 414,00* |
|||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
ДГХ, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Обеспечение функционирования городского пассажирского транспорта | |||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах |
|
% |
|
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых маршрутов от общего количества автобусных маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества пассажирского транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом) |
|
% |
|
14,8 |
35,0 |
56,5 |
58,7 |
61,9 |
65,1 |
|
3.1.1. |
920 |
0408 |
1330171520 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок |
ДГХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
131 886,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0408 |
1330140170 |
Местный бюджет |
|
350 201,00 |
0,0 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00* |
||||
920 |
0408 |
13301S1520 |
254 668,00 |
||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов/количество субсидируемых маршрутов |
|
Ед. |
|
11/11 |
11/11 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
12/12* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов/протяженность субсидируемых маршрутов |
|
Км |
|
451,2/451,2 |
451,2/451,2 |
462,8/462,8 |
462,8/462,8 |
462,8/462,8 |
462,8/462,8* |
|
3.1.2. |
950 |
0408 |
1330171530 |
Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов |
ДГХ, ДИО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
58 433,00 |
163 746,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
950 |
0408 |
13301S1530 |
Местный бюджет |
|
6 493,00 |
18 194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе: - автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ |
|
Ед. |
|
0 |
10 |
19 |
7* |
2* |
2* |
|
0 |
0 |
11 |
2* |
2* |
2* |
||||||||
3.1.3. |
950 |
0408 |
1330171600 |
Мероприятие 1.3. Приобретение боксов, оборудования для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива |
ДГХ, ДИО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
- |
50 000,00 |
- |
- |
- |
950 |
0408 |
13301S1600 |
Местный бюджет |
|
- |
5 556,00 |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных боксов/оборудования для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива |
|
Ед. |
|
|
0 |
1/7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
58 433,00 |
345 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
356 694,00 |
278 418,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00* |
|||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
3.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
58 433,00 |
345 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Местный бюджет |
|
356 694,00 |
278 418,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00* |
|||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 335 648,00 |
1 993 340,00 |
1 028 512,00 |
1 087 903,00 |
867 903,00* |
||||
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
687 650,00 |
422 244,04 |
327 180,00 |
330 373,00 |
330 373,00* |
* Мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме.
** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий.
*** Мероприятие по благоустройству планируется реализовывать за счет средств юридических и индивидуальных предпринимателей".
3. В приложении 5 "Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
4. Приложение 6 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
муниципального образования город
Новый Уренгой "Благоустройство и
развитие транспортного комплекса на
территории муниципального
образования город Новый Уренгой"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" | |||||||||||
1.1. |
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
Окружной бюджет |
384 679,0 |
419 059,0 |
593 022,0 |
652 413,0 |
432 413,0 |
432 413,0 |
432 413,0 |
432 413,0 |
432 413,0 |
Местный бюджет |
10 956,0 |
17 379,0 |
8 253,0 |
8 253,0 |
8 253,0 |
8 253,0 |
8 253,0 |
8 253,0 |
8 253,0 |
||
1.2. |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
Окружной бюджет |
85 386,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
Местный бюджет |
24 245,0 |
34 412,04 |
9 398,0 |
9 398,0 |
9 398,0 |
9 398,0 |
9 398,0 |
9 398,0 |
9 398,0 |
||
1.3. |
Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
Окружной бюджет |
0,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
1 115,0 |
1 526,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
2 640,0 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
470 065,0 |
420 285,0 |
593 498,0 |
652 889,0 |
432 889,0 |
432 889,0 |
432 889,0 |
432 889,0 |
432 889,0 |
|
Местный бюджет |
36 316,0 |
53 317,04 |
20 291,0 |
20 291,0 |
20 291,0 |
20 291,0 |
20 291,0 |
20 291,0 |
20 291,0 |
||
2. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
651 150,0 |
979 691,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
Местный бюджет |
288 487,0 |
88 008,0 |
52 221,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
||
2.2. |
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
156 000,0 |
247 732,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
6 153,0 |
2 501,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
807 150,0 |
1 227 423,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
435 014,0 |
|
Местный бюджет |
294 640,0 |
90 509,0 |
52 221,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
55 414,0 |
||
3. Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
Окружной бюджет |
58 433,0 |
345 632,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
356 694,0 |
278 418,00 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
||
3.2. |
Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
58 433,0 |
345 632,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
356 694,0 |
278 418,00 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
254 668,0 |
||
Всего |
Окружной бюджет |
1 335 648,0 |
1 993 340,00 |
1 028 512,0 |
1 087 903,0 |
867 903,0 |
867 903,0 |
867 903,0 |
867 903,0 |
867 903,0 |
|
Местный бюджет |
687 650,0 |
422 244,04 |
327 180,0 |
330 373,0 |
330 373,0 |
330 373,0 |
330 373,0 |
330 373,0 |
330 373,0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 февраля 2020... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.