Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 7 февраля 2020 г. N 95
Приложение N 4
к Программе
Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
N пп |
Мероприятие муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей |
в том числе: 2020 год <*>, тыс. рублей |
в том числе: 2021 год <*>, тыс. рублей |
в том числе: 2022 год <*>, тыс. рублей |
в том числе: 2023 год <*>, тыс. рублей |
в том числе: 2024 год <*>, тыс. рублей |
|||||||||||||||||||||||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2020 году |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2021 году |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2022 году |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2022 году |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2022 году |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
1 348 208,00 |
1 491 422,60 |
143 214,60 |
243 351,50 |
302 550,90 |
59 199,40 |
|
|
|
208 718,10 |
221 079,90 |
12 361,80 |
|
|
|
196 757,70 |
220 875,50 |
24 117,80 |
|
|
|
196 757,70 |
220 875,50 |
24 117,80 |
|
|
|
197 457,70 |
220 875,50 |
23 417,80 |
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2025 года" |
Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов |
349 452,80 |
214847,1 |
-134605,7 |
83902,6 |
70627,4 |
-13275,2 |
79,4 |
99,1 |
19,7 |
46100 |
18515,3 |
-27584,7 |
85,8 |
73,1 |
-12,7 |
36300 |
5051,4 |
-31248,6 |
94,4 |
99,9 |
5,5 |
36300 |
5051,4 |
-31248,6 |
100 |
100 |
0 |
36300 |
5051,4 |
-31248,6 |
100 |
100 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
69589,3 |
80933,2 |
11343,9 |
34794,6 |
46138,5 |
11343,9 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
279 863,50 |
133913,9 |
-145949,6 |
49108 |
24488,9 |
-24619,1 |
|
|
|
46100 |
18515,3 |
-27584,7 |
|
|
|
36300 |
5051,4 |
-31248,6 |
|
|
|
36300 |
5051,4 |
-31248,6 |
|
|
|
36300 |
5051,4 |
-31248,6 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3. |
Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа; Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, всего, из них |
Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км |
120 165,90 |
122 533,30 |
2 367,40 |
54365,7 |
57287,4 |
2921,7 |
7,8 |
8,3 |
0,5 |
3100 |
4498,4 |
1398,4 |
8,6 |
9,1 |
0,5 |
3100 |
2449,1 |
-650,9 |
9,4 |
9,4 |
0 |
3100 |
2449,1 |
-650,9 |
10,2 |
10,2 |
0 |
3100 |
2449,1 |
-650,9 |
11 |
11 |
0 |
Показатель. 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения |
|
|
|
2,1 |
2,1 |
0 |
2,1 |
2,1 |
0 |
|
2,1 |
2,1 |
0 |
2,1 |
2,1 |
0 |
2,1 |
2,1 |
0 |
||||||||||||||||
|
Показатель. 1.1.10. Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
69589,3 |
80933,2 |
11343,9 |
34794,6 |
46138,5 |
11343,9 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
50 576,60 |
41600,1 |
- 8976,5 |
19571,1 |
11148,9 |
- 8422,2 |
|
|
|
3100 |
4498,4 |
1398,4 |
|
|
|
3100 |
2449,1 |
-650,9 |
|
|
|
3100 |
2449,1 |
-650,9 |
|
|
|
3100 |
2449,1 |
-650,9 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4. |
Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них |
Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов |
18215 |
6215 |
-12000 |
3240 |
3240 |
0 |
45,4 |
45,4 |
0 |
3000 |
0 |
-3000 |
45,4 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
-3000 |
45,4 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
-3000 |
45,4 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
-3000 |
45,4 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
18215 |
6215 |
-12000 |
3240 |
3240 |
0 |
|
|
|
3000 |
0 |
-3000 |
|
|
|
3000 |
0 |
-3000 |
|
|
|
3000 |
0 |
-3000 |
|
|
|
3000 |
0 |
-3000 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
5. |
Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа; Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них |
Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км |
143397 |
44 700,10 |
-98 696,90 |
12496,9 |
7600 |
-4896,9 |
42 |
42 |
0 |
25000 |
2300 |
-22700 |
43,6 |
43,6 |
0 |
25000 |
1300 |
-23700 |
45,2 |
35,2 |
-10 |
25000 |
1300 |
-23700 |
46,8 |
46.8 |
#ЗНАЧ! |
25000 |
1300 |
-23700 |
48,4 |
48,4 |
0 |
Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт |
|
|
|
6 / 6650 |
6 / 6650 |
0 |
6 / 6650 |
7 / 6900 |
1 / 250 |
7 / 6900 |
7 / 6900 |
0 |
8 / 7150 |
7 / 6900 |
-1 / 250 |
8 / 7150 |
7 / 6900 |
-1 / 250 |
|||||||||||||||||
Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
143397 |
44 700,10 |
-98 696,90 |
12496,9 |
7600 |
-4896,9 |
|
|
|
25000 |
2300 |
-22700 |
|
|
|
25000 |
1300 |
-23700 |
|
|
|
25000 |
1300 |
-23700 |
|
|
|
25000 |
1300 |
-23700 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6. |
Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа; Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них |
Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед/мВт |
16733 |
8 233,00 |
-8 500,00 |
5000 |
0 |
-5000 |
4 / 16 |
4 / 16 |
0 |
5000 |
1500 |
-3500 |
4 / 16 |
4 / 16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 / 16 |
4 / 16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 / 16 |
4 / 16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 / 16 |
4 / 16 |
0 |
|
Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
16733 |
8 233,00 |
-8 500,00 |
5000 |
0 |
-5000 |
|
|
|
5000 |
1500 |
-3500 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
7. |
Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа; Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации |
Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км |
50941,9 |
33 165,70 |
-17776,2 |
8800 |
2500 |
-6300 |
4,76 |
3,56 |
-1,2 |
10000 |
10216,9 |
216,9 |
6,56 |
63,56 |
0 |
5200 |
1302,3 |
-3897,7 |
8,86 |
7,2 |
-1,66 |
5200 |
1302,3 |
-3897,7 |
10,66 |
7,7 |
-2,96 |
5200 |
1302,3 |
-3897,7 |
12,86 |
8,2 |
-4,66 |
Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||
Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
50941,9 |
33 165,7 |
-17 776,2 |
8800 |
2500 |
-6300 |
|
|
|
10000 |
10216,9 |
216,9 |
|
|
|
5200 |
1302,3 |
-3897,7 |
|
|
|
5200 |
1302,3 |
-3897,7 |
|
|
|
5200 |
1302,3 |
-3897,7 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8. |
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Мероприятие 2.2. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; Мероприятие 2.6. Проведение строительно-технической экспертизы муниципального жилищного фонда; Мероприятие 2.7. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
Показатель 2.1.1. Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м. |
27387,2 |
30445,7 |
3058,5 |
4326 |
5296,9 |
970,9 |
291,4 |
290,5 |
-0,9 |
4223 |
4744,9 |
521,9 |
341,6 |
317,4 |
-24,2 |
4223 |
4744,9 |
521,9 |
398,9 |
354,8 |
-44,1 |
4223 |
4744,9 |
521,9 |
461,6 |
381,2 |
-80,4 |
4223 |
4744,9 |
521,9 |
531,8 |
414,6 |
-117,2 |
|
Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед. |
|
|
|
|
|
130 |
128 |
-2 |
153 |
147 |
-6 |
181 |
173 |
-8 |
202 |
188 |
-14 |
228 |
204 |
-24 |
||||||||||||||
|
Показатель 2.2.1. Количество модернизированных (вновь установленных) лифтов в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества |
|
|
|
|
|
|
33 |
37 |
4 |
|
|
|
35 |
42 |
7 |
|
|
|
37 |
46 |
9 |
|
|
|
41 |
49 |
8 |
|
|
|
45 |
49 |
4 |
|
|
Показатель 2.6.1. Количество проведенных мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов |
|
|
|
|
|
0 |
22 |
22 |
0 |
22 |
22 |
0 |
22 |
22 |
0 |
22 |
22 |
0 |
22 |
22 |
||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
27387,2 |
30445,7 |
3058,5 |
4326 |
5296,9 |
970,9 |
|
|
|
4223 |
4744,9 |
521,9 |
|
|
|
4223 |
4744,9 |
521,9 |
|
|
|
4223 |
4744,9 |
521,9 |
|
|
|
4223 |
4744,9 |
521,9 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9. |
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения; Мероприятие 2.8. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение специализированной техники по вывозу жидких бытовых отходов |
Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед. |
37 808,40 |
36 954,30 |
-854,10 |
5034,4 |
5024,7 |
-9,7 |
38 |
38 |
0 |
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
38 |
38 |
0 |
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
38 |
38 |
0 |
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
38 |
38 |
0 |
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
38 |
38 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
37 808,40 |
36 954,30 |
-854,10 |
5034,4 |
5024,7 |
-9,7 |
|
|
|
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
|
|
|
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
|
|
|
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
|
|
|
5235,8 |
5024,7 |
-211,1 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
10. |
Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них: |
Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед. |
23747,1 |
31121,6 |
7374,5 |
3525,2 |
4837,4 |
1312,2 |
3 |
3 |
0 |
3666,3 |
5030,9 |
1364,6 |
3 |
3 |
0 |
3666,3 |
5232,2 |
1565,9 |
3 |
3 |
0 |
3666,3 |
5232,2 |
1565,9 |
3 |
3 |
0 |
3666,3 |
5232,2 |
1565,9 |
3 |
3 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
23747,1 |
31121,6 |
7374,5 |
3525,2 |
4837,4 |
1312,2 |
|
|
|
3666,3 |
5030,9 |
1364,6 |
|
|
|
3666,3 |
5232,2 |
1565,9 |
|
|
|
3666,3 |
5232,2 |
1565,9 |
|
|
|
3666,3 |
5232,2 |
1565,9 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11. |
Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них |
Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов |
4262,6 |
262,6 |
-4000 |
2000 |
0 |
-2000 |
20,7 |
19,5 |
-1,2 |
2000 |
0 |
-2000 |
21,9 |
19,5 |
-2,4 |
0 |
0 |
0 |
21,9 |
19,5 |
-2,4 |
0 |
0 |
0 |
21,9 |
19,5 |
-2,4 |
0 |
0 |
0 |
21,9 |
19,5 |
-2,4 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
4262,6 |
262,6 |
-4000 |
2000 |
0 |
-2000 |
|
|
|
2000 |
0 |
-2000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12. |
Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно-технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно - правовыми актами в сфере энерго-ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством. |
2770 |
1428,2 |
-1341,8 |
400 |
124,6 |
-275,4 |
4 |
4 |
0 |
400 |
129,5 |
-270,5 |
4 |
4 |
0 |
400 |
134,7 |
-265,3 |
4 |
4 |
0 |
400 |
134,7 |
-265,3 |
4 |
4 |
0 |
400 |
134,7 |
-265,3 |
4 |
4 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
2770 |
1428,2 |
-1341,8 |
400 |
124,6 |
-275,4 |
|
|
|
400 |
129,5 |
-270,5 |
|
|
|
400 |
134,7 |
-265,3 |
|
|
|
400 |
134,7 |
-265,3 |
|
|
|
400 |
134,7 |
-265,3 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
13. |
Мероприятие 4.1. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа |
Показатель 4.1.1. Количество обустроенных остановочных павильонов городского округа, ед. |
5295 |
4795 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
10 |
16 |
6 |
0 |
0 |
0 |
10 |
16 |
6 |
0 |
0 |
0 |
10 |
16 |
6 |
0 |
0 |
0 |
10 |
16 |
6 |
500 |
0 |
-500 |
12 |
16 |
4 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5295 |
4795 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
500 |
0 |
-500 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
14. |
Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них: |
Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов |
261996,4 |
287496,6 |
25500,2 |
42270,2 |
47514,9 |
5244,7 |
94,2 |
133,5 |
39,3 |
43700,2 |
48073,1 |
4372,9 |
94,2 |
133,5 |
39,3 |
43700,2 |
48994,4 |
5294,2 |
94,2 |
133,5 |
39,3 |
43700,2 |
48994,4 |
5294,2 |
94,2 |
133,5 |
39,3 |
43700,2 |
48994,4 |
5294,2 |
94,2 |
133,5 |
39,3 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
261996,4 |
287496,6 |
25500,2 |
42270,2 |
47514,9 |
5244,7 |
|
|
|
43700,2 |
48073,1 |
4372,9 |
|
|
|
43700,2 |
48994,4 |
5294,2 |
|
|
|
43700,2 |
48994,4 |
5294,2 |
|
|
|
43700,2 |
48994,4 |
5294,2 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15. |
Мероприятие 4.2. Содержание территорий городских кладбищ; Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м |
158308,3 |
191826,1 |
33517,8 |
24218,1 |
43574,7 |
19356,6 |
25520 |
25520 |
0 |
25036,5 |
28780,4 |
3743,9 |
25520 |
25520 |
0 |
24876,1 |
28415,2 |
3539,1 |
25520 |
25520 |
0 |
24876,1 |
28415,2 |
3539,1 |
25520 |
25520 |
0 |
25076,1 |
28415,2 |
3339,1 |
25520 |
25520 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
562,3 |
562,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
157746 |
191263,8 |
33517,8 |
24218,1 |
43574,7 |
19356,6 |
|
|
|
25036,5 |
28780,4 |
3743,9 |
|
|
|
24876,1 |
28415,2 |
3539,1 |
|
|
|
24876,1 |
28415,2 |
3539,1 |
|
|
|
25076,1 |
28415,2 |
3339,1 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
16. |
Мероприятие 4.10. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма всего, из них: |
Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед. |
12231,4 |
11999,8 |
-231,6 |
1991,9 |
1973,3 |
-18,6 |
490 |
490 |
0 |
2072,9 |
1998,8 |
-74,1 |
490 |
490 |
0 |
2072,9 |
2026,6 |
-46,3 |
490 |
490 |
0 |
2072,9 |
2026,6 |
-46,3 |
490 |
490 |
0 |
2072,9 |
2026,6 |
-46,3 |
490 |
490 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
12231,4 |
11999,8 |
-231,6 |
1991,9 |
1973,3 |
-18,6 |
|
|
|
2072,9 |
1998,8 |
-74,1 |
|
|
|
2072,9 |
2026,6 |
-46,3 |
|
|
|
2072,9 |
2026,6 |
-46,3 |
|
|
|
2072,9 |
2026,6 |
-46,3 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
17. |
Мероприятие 5.1. Формирование и ведение электронного банка данных по авто мобильным дорогам местного значения городского округа; Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа; Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа |
Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км |
237619,6 |
288425,2 |
50805,6 |
39952,4 |
48578,1 |
8625,7 |
228,7 |
229,2 |
0,5 |
40123,3 |
50399,7 |
10276,4 |
228,7 |
229,2 |
0,5 |
40123,3 |
50757,8 |
10634,5 |
228,7 |
229,2 |
0,5 |
40123,3 |
50757,8 |
10634,5 |
228,7 |
229,2 |
0,5 |
40123,3 |
50757,8 |
10634,5 |
228,7 |
229,2 |
0,5 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
237619,6 |
288425,2 |
50805,6 |
39952,4 |
48578,1 |
8625,7 |
|
|
|
40123,3 |
50399,7 |
10276,4 |
|
|
|
40123,3 |
50757,8 |
10634,5 |
|
|
|
40123,3 |
50757,8 |
10634,5 |
|
|
|
40123,3 |
50757,8 |
10634,5 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
18. |
Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа |
Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |
124044 |
221163 |
97119 |
19535,7 |
46811,5 |
27275,8 |
144,2 |
156,8 |
12,6 |
19837,2 |
29081,6 |
9244,4 |
153,4 |
164,9 |
11,5 |
19837,2 |
40036,8 |
20199,6 |
146,6 |
170,6 |
24 |
19837,2 |
40036,8 |
20199,6 |
147,8 |
177,3 |
29,5 |
19837,2 |
40036,8 |
20199,6 |
148,9 |
180,2 |
31,3 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
159 |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
123885 |
221004 |
97119 |
19535,7 |
46811,5 |
27275,8 |
|
|
|
19837,2 |
29081,6 |
9244,4 |
|
|
|
19837,2 |
40036,8 |
20199,6 |
|
|
|
19837,2 |
40036,8 |
20199,6 |
|
|
|
19837,2 |
40036,8 |
20199,6 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
19. |
Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ" |
Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов |
103285,2 |
170657,4 |
67372,2 |
16195 |
28187,4 |
11992,4 |
100 |
100 |
0 |
16322,9 |
29301 |
12978,1 |
100 |
100 |
0 |
16322,9 |
30456,8 |
14133,9 |
100 |
100 |
0 |
16322,9 |
30456,8 |
14133,9 |
100 |
100 |
0 |
16322,9 |
30456,8 |
14133,9 |
100 |
100 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
103285,2 |
170657,4 |
67372,2 |
16195 |
28187,4 |
11992,4 |
|
|
|
16322,9 |
29301 |
12978,1 |
|
|
|
16322,9 |
30456,8 |
14133,9 |
|
|
|
16322,9 |
30456,8 |
14133,9 |
|
|
|
16322,9 |
30456,8 |
14133,9 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
<< Приложение N 3 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 7 февраля 2020 г. N 95 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.