Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 3 февраля 2020 г. N 767
Муниципальная программа
"Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
1. Муниципальная программа городского округа город Сургут "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 N 226-п "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития", от 05.10.2018 N 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации).
Муниципальная программа направлена на создание комфортных условий для проживания населения, а также решение существующих проблем в области экологии городской среды, улучшение экологической ситуации в городе.
Комплексная цель программы: создание комфортной городской среды на территории города Сургута.
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на реализацию задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, вектора "Благоустройство и охрана окружающей среды" направления "Городская среда".
2. В рамках муниципальной программы реализуются пять подпрограмм:
- "Благоустройство общественных территорий";
- "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов";
- "Организация мероприятий по охране окружающей среды";
- "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов";
- "Декоративно-художественное и праздничное оформление города".
2.1. Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий".
Цель подпрограммы: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования.
Проблемы, препятствующие устойчивому развитию благоустройства городской среды:
- высокая плотность застройки территории города;
- отсутствие благоустройства либо недостаточный уровень благоустройства зон отдыха и территории вдоль водных объектов (водохранилище реки "Сайма");
- неполное выполнение работ по благоустройству на отдельных территориях в предыдущие годы;
- особенности рельефа местности (высокий уровень грунтовых вод, наличие зон залегания торфа);
- низкий уровень социальной культуры и ответственности населения города за состояние благоустроенной городской среды.
В целом реализация мероприятий программы позволит повысить уровень благоустройства городских территорий общего пользования и создать условия для комфортного проживания граждан.
2.2. Подпрограмма "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов".
Цель подпрограммы: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблем должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
2.3. Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды".
Проблемой в работе по обеспечению экологической безопасности является ежегодное увеличение объема несанкционированных свалок, которое напрямую зависит от увеличения объемов потребления товаров и услуг и, как следствие, увеличения объемов образующихся отходов. На сегодняшний день контрольные функции в отношении малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами сведены к минимуму.
Также проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является их возобновляемость в местах, где невозможно ограничить доступ недобросовестным предпринимателям и физическим лицам, нежелающим платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированный полигон.
Низкий уровень экологической культуры населения, позиция "временщика" значительно усложняют работу по созданию комфортных и экологически безопасных условий для проживания горожан и отчасти обусловлены недостаточным уровнем информированности населения в области охраны окружающей среды.
2.4. Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов".
В условиях активного развития города, массовой застройки, увеличения численности населения, а также некоторых существующих природных факторов (болотистость местности, воздействие низких температур и тому подобное) негативное влияние на леса, находящиеся в границах городского округа город Сургут, ежегодно увеличивается.
Для эффективного обустройства, использования, защиты и охраны городских лесов разработан лесохозяйственный регламент городских лесов города Сургута утвержденный постановлением Администрации города от 07.02.2018 N 923 "Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов".
Общая площадь городских лесов согласно материалам лесохозяйственного регламента, составляет 4 445 га.
С целью выявления нарушений норм лесного законодательства (незаконная рубка леса, самовольный захват лесных земель, несанкционированные свалки мусора) и охраны лесов от пожаров осуществляется ежедневное патрулирование специалистами отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" территории городских лесов, дачных кооперативов и организаций, базирующихся на территории городских лесов, на площади 4 445 га.
Ежегодный объем работ по санитарным рубкам и рубкам по очистке леса от захламленности определен лесохозяйственным регламентом и составляет 281,0 га.
Ежегодно проводятся санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.5. Подпрограмма "Декоративно-художественное и праздничное оформление города".
Целью подпрограммы является создание комфортной городской среды, улучшения досуга горожан, создания праздничного настроения в периоды проведения общероссийских и государственных праздников, а также освещения других значимых общественных, национальных, профессиональных праздников, мероприятий и юбилейных дат, информирования и просвещения населения о социальных проектах и явлениях в обществе посредством размещения социальной рекламы в городской среде.
В части выполнения декоративно-художественного и праздничного оформления города (в том числе изготовления и размещения информационной продукции социального содержания) ежегодно, в период проведения 7 государственных праздников, на улицах города размещаются элементы праздничного оформления, и кроме того, по мере необходимости, информационная продукция социального содержания, в том числе: социальная реклама, поздравления с окружными или городскими праздниками, юбилейными датами и событиями, информация о проведении культурных, спортивных и прочих мероприятий городского значения, а также информация о проведении муниципальных, окружных, областных или федеральных выборов.
В период проведения новогодних и рождественских праздников, кроме печатных (баннерных и прочих) элементов праздничного оформления, на территории города ежегодно устанавливаются за счет бюджетных средств 8 объектов новогоднего оформления - снежных или ледяных городков, а также размещаются отдельные элементы новогоднего светового оформления.
Также в рамках реализации подпрограммы планируется выполнение работ по установке в городской среде объектов монументально-декоративного искусства, в том числе: мемориальные и памятные доски известным и почетным гражданам города, скульптуры, памятники и монументальные сооружения, на основании поданных инициатив и обращений от граждан и общественных организаций города.
Изготовление и установка, а также реставрация монументальных и скульптурно-декоративных объектов происходит по мере возможности выделения на данные цели средств городского бюджета. При этом потребность в их изготовлении и установке, подтверждаемая количеством обращений и предварительных решений, практически всегда превышает финансовые возможности.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- создание комфортной городской среды, улучшения досуга горожан, создание праздничного настроения населения города, а также информирования и просвещения населения.
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
1. Информация о целевых показателях муниципальной программы, носящие комплексный характер и направленные решения задач муниципальной программы представлены в таблице 1 приложения 1 к настоящей муниципальной программе.
2. Информация об отдельных показателях результативности (не учтенных в составе целевых и характеризующих отдельные направления муниципальной программы) реализации муниципальной программы представлены в таблице 2 приложения 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Программные мероприятия
1. Информация об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемой за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение, представлена в таблице 3 "Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.
2. Информация о дополнительной потребности (без учета доведенных бюджетных ассигнований) и соответствующих значениях показателей результатов реализации программы представлена в таблице 4 приложения 4 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
1. На основании пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" предусмотрено участие муниципального образования город Сургут в портфеле проектов "Экология".
Информация о реализуемых проектах представлена в таблице 5 приложения 5 к настоящей муниципальной программе.
Раздел V. "Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы"
1. Механизм реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" является управление по природопользованию и экологии Администрации города, соадминистраторами - департамент городского хозяйства Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Ответственным за реализацию подпрограмм "Благоустройство общественных территорий"; "Организация мероприятий по охране окружающей среды"; "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" является управление по природопользованию и экологии Администрации города.
Ответственным за реализацию подпрограмм "Благоустройство общественных территорий"; "Декоративно-художественное и праздничное оформление города" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Ответственным за реализацию подпрограммы "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" является департамент городского хозяйства Администрации города.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу экологии и природопользования. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов муниципальной программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается управлением по природопользованию и экологии Администрации города, совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства Администрации города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы, в соответствии с разделом 8 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Реализация мероприятий по подпрограммам "Благоустройство общественных территорий", "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" осуществляется путем предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии со статьями 78, 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также путем предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда".
2. Ответственность администратора и соадминистраторов программы.
Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- достижение показателей результатов реализации программы как по годам, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
Отчет администратора об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм представляется ежегодно в департамент финансов в соответствии с разделом 11 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор, обработку, анализ статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов, аналитической информации о реализации мероприятий программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы для принятия управленческих решений.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору, согласно пункту 2 раздела 11 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. Администратор представляет годовой отчет об исполнении программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторы представляют в течение года отчетность, информацию о ходе реализации программы в сроки и по формам, установленным администратором.
3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
Этапы исполнения муниципальной программы |
Куратор муниципальной программы |
Администратор муниципальной программы |
Соадминистратор муниципальной программы |
|
департамент городского хозяйства Администрации города |
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |
|||
Планирование целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
утверждение |
1. Разработка муниципальной программы. 2. Разработка подпрограмм: - "Благоустройство общественных территорий"; - "Организация мероприятий по охране окружающей среды"; - "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |
разработка подпрограммы "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |
разработка мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий", подпрограммы "Декоративно-художественное и праздничное оформление города" в рамках компетенции департамента |
Достижение установленных целей и задач муниципальной программы, внесение изменений |
контроль |
контроль |
контроль |
|
Внесение изменений в течение срока реализации муниципальной программы |
контроль |
подготовка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу |
своевременное предоставление Администратору актуальной информации, необходимой для внесения изменений в программу |
|
Представление отчетов об исполнении муниципальной программы |
контроль |
подготовка сводного отчета по реализации муниципальной программы |
подготовка отчета по реализации муниципальной программы в части подпрограммы "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |
подготовка отчета в части реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий", подпрограммы "Декоративно-художественное и праздничное оформление города" в рамках компетенции департамента |
Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование комфортной городской
среды на период до 2030 года"
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Доля граждан, принявших участие |
9 |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
управление по природопользованию и экологии, департамент городского хозяйства |
2 |
Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед. |
6 |
2 |
1 |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 |
департамент архитектуры управление |
3 |
Количество благоустроенных дворовых территорий |
7 |
4 |
3 |
4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
11 |
департамент городского хозяйства |
4 |
Площадь очищенных территорий, |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
382000 |
4202000 |
управление |
5 |
Количество выполненных работ по световому новогоднему оформлению площадок города, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
департамент архитектуры |
6 |
Количество выполненных работ по праздничному |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
департамент архитектуры и градостроительства |
7 |
Площадь объекта, м 2 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
4541427,84 |
управление |
8 |
Площадь обработанных озелененных территорий (акарицидная, ларвицидная, |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
461,71 |
управление |
9 |
Протяженность береговой линии, очищенной |
30,83 |
30,83 |
30,83 |
30,83 |
30,83 |
30,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
30,83 |
управление |
10 |
Разработка проекта по определению дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов |
в рамках основного мероприятия 3.1.1 предполагается разработка одного проекта |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
управление |
11 |
Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов |
в рамках основного мероприятия 3.1.2 предполагается разработка одного проекта |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
управление |
12 |
Уровень удовлетворенности населения качеством работы, % |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
управление |
13 |
Площадь патрулирования территории городских лесов |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
4445 |
управление |
14 |
Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га. |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
управление |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Формирование комфортной городской
среды на период до 2030 года"
Таблица 2
Иные показатели
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"
Номер показателя |
Наименование показателя |
Признак показателя (целевой, нецелевой) |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
I. |
Сводные показатели муниципальных заданий |
||||||||||||||
1. |
Содержание объектов озеленения, м 2 |
нецелевой |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
4 513 831,84 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
2. |
Благоустройство объектов озеленения, м 2 |
нецелевой |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
3. |
Содержание объектов монументального искусства, ед. |
нецелевой |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
4. |
Содержание и эксплуатация общественных туалетов, обеспечение мест отдыха территорий общего пользования туалетными кабинами и их текущее содержание, ед. |
нецелевой |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
5. |
Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, человеко-день |
нецелевой |
988 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
9920 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
6. |
Устройство противопожарных минерализованных полос, км |
нецелевой |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
7. |
Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, га |
нецелевой |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
8. |
Количество организованных мероприятий экологической направленности, шт. |
нецелевой |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
управление по природопользованию и экологии |
9. |
Объем убранных отходов, куб. м |
нецелевой |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
70 000 |
Управление по природопользованию и экологии |
II. |
Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
||||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III. |
Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1. |
Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га |
целевой |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
управление по природопользованию и экологии (МБУ "УЛПХ и ЭБ") |
IV. |
Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
|
|
||||||||||||
1. |
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |
целевой |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
управление по природопользованию и экологии,
департамент архитектуры и градостроительства |
2. |
Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед. |
целевой |
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
управление по природопользованию и экологии департамент архитектуры и градостроительства |
V. |
Иные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Количество изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед. |
нецелевой |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
департамент архитектуры и градостроительства |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование комфортной городской
среды на период до 2030 года"
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Комплексная цель программы: Создание комфортной городской среды на территории города Сургута | ||||||||||||||
Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования | ||||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в том числе: (целевой показатель 2) |
всего, в том числе |
16 218 290,00 |
0,00 |
0,00 |
16 218 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
16 218 290,00 |
0,00 |
0,00 |
16 218 290,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.1.1 "Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте" |
всего, в том числе: |
16 218 290,00 |
0,00 |
0,00 |
16 218 290,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
16 218 290,00 |
0,00 |
|
16 218 290,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (целевой показатель 2) |
всего, в том числе |
421 057 104,32 |
187 634 400,82 |
107 251 000,00 |
126 171 703,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
101 812 300,00 |
33 462 300,00 |
33 462 300,00 |
34 887 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
159 245 000,00 |
52 338 500,00 |
52 338 500,00 |
54 568 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
159 999 804,32 |
101 833 600,82 |
21 450 200,00 |
36 716 003,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.2.1. "Парк в микрорайоне 40" |
всего, в том числе |
63 567 065,08 |
63 567 065,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств федерального бюджета |
11 256 319,63 |
11 256 319,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 606 069,17 |
17 606 069,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
34 704 676,28 |
34 704 676,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия 1.2.2 "Экопарк "За Саймой" |
всего, в том числе |
172 734 454,52 |
20 927 024,83 |
39 987 804,69 |
111 819 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств федерального бюджета |
48 292 714,81 |
928 831,75 |
12 476 183,06 |
34 887 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
75 534 848,80 |
1 452 788,11 |
19 514 060,69 |
54 568 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
48 906 890,91 |
18 545 404,97 |
7 997 560,94 |
22 363 925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия 1.2.3 "Благоустройство в районе СурГу" |
всего, в том числе |
135 459 184,48 |
68 195 989,17 |
67 263 195,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств федерального бюджета |
42 263 265,56 |
21 277 148,62 |
20 986 116,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 104 082,03 |
33 279 642,72 |
32 824 439,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
27 091 836,89 |
13 639 197,83 |
13 452 639,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия 1.2.4"Благоустройство территории, прилегающей к храму Преображения Господня в микрорайоне 23А" |
всего, в том числе |
34 944 321,74 |
34 944 321,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
34 944 321,74 |
34 944 321,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия 1.2.5 "Сквер прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" 10 952 кв.м." |
всего, в том числе |
14 352 078,50 |
0,00 |
0,00 |
14 352 078,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
14 352 078,50 |
0,00 |
0,00 |
14 352 078,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.3. "Организация благоустройства и озеленения" (целевой показатель 2) |
всего, в том числе |
2 906 222 065,35 |
210 867 701,11 |
211 336 686,90 |
211 172 696,98 |
505 478 941,76 |
270 888 007,33 |
276 024 189,27 |
246 512 571,50 |
236 442 036,63 |
241 252 082,19 |
245 833 077,96 |
250 414 073,72 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
2 906 222 065,35 |
210 867 701,11 |
211 336 686,90 |
211 172 696,98 |
505 478 941,76 |
270 888 007,33 |
276 024 189,27 |
246 512 571,50 |
236 442 036,63 |
241 252 082,19 |
245 833 077,96 |
250 414 073,72 |
|
Основное мероприятие 1.4. "Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на озеленённых территориях общего пользования города Сургута" (целевой показатель 7) |
всего, в том числе |
20 183 335,56 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
6 727 778,52 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 473 858,70 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 709 476,86 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
3 569 825,62 |
|
Всего по подпрограмме "Благоустройство общественных территорий" |
всего, в том числе |
3 417 503 023,39 |
405 229 880,45 |
325 315 465,42 |
360 290 469,00 |
512 206 720,28 |
277 615 785,85 |
282 751 967,79 |
253 240 350,02 |
243 169 815,15 |
247 979 860,71 |
252 560 856,48 |
257 141 852,24 |
х |
|
за счет средств федерального бюджета |
101 812 300,00 |
33 462 300,00 |
33 462 300,00 |
34 887 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
193 982 481,90 |
55 496 452,90 |
55 496 452,90 |
57 725 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 121 708 241,49 |
316 271 127,55 |
236 356 712,52 |
267 676 816,10 |
509 048 767,38 |
274 457 832,95 |
279 594 014,89 |
250 082 397,12 |
240 011 862,25 |
244 821 907,81 |
249 402 903,58 |
253 983 899,34 |
|
Подпрограмма 2. Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы 1: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2 "Благоустройство дворовых территорий "(целевой показатель 3) |
всего, в том числе |
242 727 511,39 |
25 342 740,56 |
21 970 392,89 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
242 727 511,39 |
25 342 740,56 |
21 970 392,89 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
|
Мероприятие 2.2.1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня работ" |
всего, в том числе |
195 263 402,55 |
16 775 834,36 |
17 445 335,77 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
195 263 402,55 |
16 775 834,36 |
17 445 335,77 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
17 893 581,38 |
|
Мероприятие 2.2.2. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из дополнительного перечня работ" |
всего, в том числе |
47 464 108,84 |
8 566 906,20 |
4 525 057,12 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
47 464 108,84 |
8 566 906,20 |
4 525 057,12 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
3 819 127,28 |
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |
всего, в том числе |
245 046 669,46 |
25 342 740,56 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
245 046 669,46 |
25 342 740,56 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
21 970 392,89 |
|
Подпрограмма 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Цель подпрограммы 3: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 3.1. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 3.1.1. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования (целевой показатель 4) |
всего, в том числе |
71 610 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
71 610 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
Задача 3.2. Экологическое просвещение и пропаганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1. Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута (целевой показатель 8) |
всего, в том числе |
18 732 109,33 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
18 732 109,33 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
1 702 919,03 |
|
Мероприятие 3.2.1.1. Организация мероприятий экологической направленности |
всего, в том числе |
4 440 395,96 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
4 440 395,96 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
403 672,36 |
|
Мероприятие 3.2.1.2. Привлечение населения города Сургута к природоохранной и эколого-просветительской деятельности |
всего, в том числе |
14 291 713,37 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
14 291 713,37 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
1 299 246,67 |
|
Задача 3.3. "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 3.3.1. Выполнение работ по определению дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципального образования городской округ город Сургут (целевой показатель 4) |
всего, в том числе |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
7 700 000,00 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 3.3.2 Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов (целевой показатель 4) |
всего, в том числе |
12 693 816,33 |
12 693 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
12 693 816,33 |
12 693 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по подпрограмме "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
всего, в том числе |
106 885 980,66 |
24 756 735,36 |
8 212 920,03 |
8 212 921,03 |
8 212 922,03 |
8 212 923,03 |
8 212 924,03 |
8 212 925,03 |
8 212 926,03 |
8 212 927,03 |
8 212 928,03 |
8 212 929,03 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
106 885 925,66 |
24 756 735,36 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
8 212 919,03 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
55,00 |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
3,00 |
4,00 |
5,00 |
6,00 |
7,00 |
8,00 |
9,00 |
10,00 |
|
Подпрограмма 4. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством" (целевой показатель 9) |
всего, в том числе |
98 591 260,73 |
8 969 535,90 |
8 977 989,20 |
8 960 411,07 |
8 960 412,07 |
8 960 413,07 |
8 960 414,07 |
8 960 415,07 |
8 960 416,07 |
8 960 417,07 |
8 960 418,07 |
8 960 419,07 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
98 591 260,73 |
8 969 535,90 |
8 977 989,20 |
8 960 411,07 |
8 960 412,07 |
8 960 413,07 |
8 960 414,07 |
8 960 415,07 |
8 960 416,07 |
8 960 417,07 |
8 960 418,07 |
8 960 419,07 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий" (целевой показатель 9) |
всего, в том числе |
21 892 723,16 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
21 892 723,16 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
1 990 247,56 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов" (целевой показатель 9) |
всего, в том числе |
24 591 081,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
24 591 081,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
2 235 552,90 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |
всего, в том числе |
145 075 065,79 |
13 195 336,36 |
13 203 789,66 |
13 186 211,53 |
13 186 212,53 |
13 186 213,53 |
13 186 214,53 |
13 186 215,53 |
13 186 216,53 |
13 186 217,53 |
13 186 218,53 |
13 186 219,53 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
145 075 065,79 |
13 195 336,36 |
13 203 789,66 |
13 186 211,53 |
13 186 212,53 |
13 186 213,53 |
13 186 214,53 |
13 186 215,53 |
13 186 216,53 |
13 186 217,53 |
13 186 218,53 |
13 186 219,53 |
|
Подпрограмма 5 "Декоративно-художественное и праздничное оформление города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача. Выполнение работ по праздничному, новогоднему, световому и декоративно-художественному оформлению города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 5.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города (целевой показатель 5,6) |
всего, в том числе: |
89 911 950,16 |
7 009 273,82 |
7 044 310,82 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
89 911 950,16 |
7 009 273,82 |
7 044 310,82 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
|
Основное мероприятие 5.2. Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города (3) |
всего, в том числе: |
346 601 903,74 |
29 930 733,74 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
346 601 903,74 |
29 930 733,74 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
31 667 117,00 |
|
Основное мероприятие 5.3. Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) (целевой показатель 5,6) |
всего, в том числе: |
4 675 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
4 675 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
|
Всего по подпрограмме "Декоративно-художественное и праздничное оформление города" (целевой показатель 5,6) |
всего, в том числе: |
441 188 853,90 |
37 365 007,56 |
39 136 427,82 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
441 188 853,90 |
37 365 007,56 |
39 136 427,82 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 357 909 514,84 |
505 889 700,29 |
407 838 995,82 |
444 180 818,73 |
596 097 072,01 |
361 506 139,58 |
366 642 323,52 |
337 130 707,75 |
327 060 174,88 |
331 870 222,44 |
336 451 220,21 |
341 032 217,97 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 680 317 469,25 |
416 930 947,39 |
318 880 241,92 |
351 567 163,83 |
592 939 116,11 |
358 348 182,68 |
363 484 365,62 |
333 972 748,85 |
323 902 214,98 |
328 712 261,54 |
333 293 258,31 |
337 874 255,07 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
193 982 536,90 |
55 496 452,90 |
55 496 453,90 |
57 725 954,90 |
3 157 955,90 |
3 157 956,90 |
3 157 957,90 |
3 157 958,90 |
3 157 959,90 |
3 157 960,90 |
3 157 961,90 |
3 157 962,90 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
101 812 300,00 |
33 462 300,00 |
33 462 300,00 |
34 887 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Объем ассигнований администратора - управления по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
3 381 999 883,50 |
323 743 540,52 |
306 744 369,42 |
253 651 684,56 |
533 605 851,84 |
299 014 918,41 |
304 151 101,35 |
274 639 484,58 |
264 568 950,71 |
269 378 997,27 |
273 959 994,04 |
278 540 990,80 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
3 238 895 054,01 |
266 028 796,28 |
249 775 860,27 |
250 493 731,66 |
530 447 898,94 |
295 856 965,51 |
300 993 148,45 |
271 481 531,68 |
261 410 997,81 |
266 221 044,37 |
270 802 041,14 |
275 383 037,90 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 841 563,93 |
36 437 595,62 |
35 982 392,21 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
42 263 265,56 |
21 277 148,62 |
20 986 116,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
728 652 985,24 |
156 803 419,21 |
79 124 232,51 |
168 558 739,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств федерального бюджета |
59 549 034,44 |
12 185 151,38 |
12 476 183,06 |
34 887 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
93 140 917,97 |
19 058 857,28 |
19 514 060,69 |
54 568 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
575 963 032,83 |
125 559 410,55 |
47 133 988,76 |
79 103 039,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
40 520 824,28 |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
278 770 146,16 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
278 770 146,16 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
25 342 740,56 |
|
Приложение 4
к муниципальной программе
"Формирование комфортной городской
среды на период до 2030 года"
Таблица 4
Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Подпрограмма 1. "Благоустройство общественных территорий" | |||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования | |||||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в том числе: |
всего, в том числе
|
3 528 441 489,55 |
0,00 |
1 949 445 187,34 |
887 952 691,63 |
25 527 932,00 |
310 177 444,08 |
177 669 116,75 |
177 669 117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
|
за счет средств местного бюджета |
4 141 529 002,75 |
0,00 |
1 949 445 187,34 |
887 952 691,63 |
638 615 445,20 |
310 177 444,08 |
177 669 116,75 |
177 669 117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1. Сквер "Мемориал Славы" |
всего, в том числе
|
1 044 250,35 |
#ССЫЛКА! |
1 044 250,35 |
50 235 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
51 280 118,35 |
0,00 |
1 044 250,35 |
50 235 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.Ремонт покрытия из тротуарной плитки пешеходных переходов NN 1; N 1*; N 2; N 5; N 5* на объекте: "Водохранилище на р. Сайма" |
всего, в том числе
|
3 901 632,18 |
0,00 |
3 901 632,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 901 632,18 |
0,00 |
3 901 632,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3. Парк в мкр-не 35А |
всего, в том числе
|
256 377 112,99 |
0,00 |
4 910 968,00 |
83 822 048,33 |
83 822 048,33 |
83 822 048,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
256 377 112,99 |
0,00 |
4 910 968,00 |
83 822 048,33 |
83 822 048,33 |
83 822 048,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4. Капитальный ремонт объекта сквер "Площадь Советов" |
всего, в том числе
|
94 745 120,00 |
0,00 |
23 686 280,00 |
23 686 280,00 |
23 686 280,00 |
23 686 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
94 745 120,00 |
0,00 |
23 686 280,00 |
23 686 280,00 |
23 686 280,00 |
23 686 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.5. Парк в мкр-не 39 |
всего, в том числе
|
149 537 007,99 |
0,00 |
49 845 669,33 |
49 845 669,33 |
49 845 669,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
149 537 007,99 |
0,00 |
49 845 669,33 |
49 845 669,33 |
49 845 669,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6 Реконструкция оборудования фонтана в сквере "Площадь Советов" |
всего, в том числе
|
2 311 780,00 |
0,00 |
2 311 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 311 780,00 |
0,00 |
2 311 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.7 Разработка документации проектных (изыскательских) работ по обустройству земельного участка под парк в районе озера по Югорскому тракту |
всего, в том числе
|
10 078 357,23 |
0,00 |
10 078 357,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 078 357,23 |
0,00 |
10 078 357,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.8 Проектирование и обустройство светомузыкального фонтана на территории планируемой набережной, в районе СурГУ |
всего, в том числе
|
4 895 821,00 |
0,00 |
0,00 |
4 895 821,00 |
158 310 321,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
163 206 142,31 |
0,00 |
0,00 |
4 895 821,00 |
158 310 321,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.9 Разработка документации проектно-изыскательских работ по объекту Сквер "Дружбы народов" |
всего, в том числе
|
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.10. Парковая зона в мкр-не 20А |
всего, в том числе
|
87 797 810,00 |
0,00 |
0,00 |
37 231 267,52 |
50 566 542,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
87 797 810,00 |
0,00 |
0,00 |
37 231 267,52 |
50 566 542,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.11. Сквер в микрорайоне 37 |
всего, в том числе
|
88 782 337,67 |
0,00 |
1 354 197,15 |
42 712 671,52 |
44 715 469,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
88 782 337,67 |
0,00 |
1 354 197,15 |
42 712 671,52 |
44 715 469,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.12.Парк в микрорайоне 43 |
всего, в том числе
|
894 991 395,25 |
0,00 |
6 645 816,50 |
177 669 113,75 |
177 669 114,75 |
177 669 115,75 |
177 669 116,75 |
177 669 116,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
894 991 395,25 |
0,00 |
6 645 816,50 |
177 669 113,75 |
177 669 114,75 |
177 669 115,75 |
177 669 116,75 |
177 669 117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.13. Парк в микрорайоне N 8 по ул. Республики, 75 |
всего, в том числе
|
39 179 969,38 |
0,00 |
750 502,20 |
38 429 467,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
39 179 969,38 |
0,00 |
750 502,20 |
38 429 467,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.14. "Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до Дворца Торжеств в г. Сургуте" |
всего, в том числе
|
756 448 970,00 |
0,00 |
378 224 485,00 |
378 224 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
756 448 970,00 |
0,00 |
378 224 485,00 |
378 224 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.15. Сквер и прилегающий к территории МБУ "Дворец Торжеств" (6938м") |
всего, в том числе
|
28 306 110,00 |
0,00 |
28 306 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
28 306 110,00 |
0,00 |
28 306 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.16. Сквер Энергетиков имени Губачева В.Г. |
всего, в том числе
|
353 030,40 |
0,00 |
353 030,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
353 030,40 |
0,00 |
353 030,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.17 Мероприятие Парк в мкр. 38 |
всего, в том числе
|
509 690 006,00 |
0,00 |
509 690 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
509 690 006,00 |
0,00 |
509 690 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.18 Мероприятие Сквер в микрорайоне 44 |
всего, в том числе
|
251 377 214,00 |
0,00 |
251 377 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
251 377 214,00 |
0,00 |
251 377 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.19 Мероприятие Парк в мкр-не 50 |
всего, в том числе
|
551 011 063,00 |
0,00 |
551 011 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
551 011 063,00 |
0,00 |
551 011 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.20 Мероприятие Парк в микрорайоне 42 |
всего, в том числе
|
115 253 826,00 |
0,00 |
115 253 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
115 253 826,00 |
0,00 |
115 253 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.21 Мероприятие Благоустройство пешеходной аллеи в районе ЖК "Новые ключи" (45 мкрн.) |
всего, в том числе
|
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.22 Мероприятие Обустройство многофункционального террасного настила в парке "За Саймой" |
всего, в том числе
|
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.23. Благоустройство земельного участка под сквер в 8 микрорайоне |
всего, в том числе
|
25 400 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 400 000,00 |
0,00 |
|
400 000,00 |
25 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.24 Благоустройство объекта "Сквера Речников" (Реконструкция) |
всего, в том числе
|
25 400 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 400 000,00 |
0,00 |
|
400 000,00 |
|
25 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.25. Благоустройство земельного участка под сквер по ул. Студенческая |
всего, в том числе
|
25 400 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
25 400 000,00 |
0,00 |
|
400 000,00 |
25 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.26. Благоустройство земельного участка под сквер на пересечении пр. Ленина и бульвара Свободы (в районе СИА-Пресс) |
всего, в том числе
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Благоустройство рекреационных зон"
|
всего, в том числе
|
4 141 529 002,75 |
0,00 |
1 949 445 187,34 |
887 952 691,63 |
638 615 445,20 |
310 177 444,08 |
177 669 116,75 |
177 669 117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 141 529 002,75 |
0,00 |
1 949 445 187,34 |
887 952 691,63 |
638 615 445,20 |
310 177 444,08 |
177 669 116,75 |
177 669 117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего по администратору - управлению по природопользованию и экологии |
всего, в том числе
|
4 141 529 002,75 |
0,00 |
1 949 445 187,34 |
887 952 691,63 |
638 615 445,20 |
310 177 444,08 |
177 669 116,75 |
177 669 117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
за счет средств местного бюджета |
4 141 529 002,75 |
0,00 |
1 949 445 187,34 |
887 952 691,63 |
638 615 445,20 |
310 177 444,08 |
177 669 116,75 |
177 669 117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Примечания:
1. Показатель "Объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектом, %" установлен с нарастающим итогом.
2. "Объем финансирования (всего в руб.)" указан ориентировочно. Стоимость СМР определиться по результатам ПИР.
Приложение 5
к муниципальной программе
"Формирование комфортной городской
среды на период до 2030 года"
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации"
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Номер основного мероприятия |
Номер показателя |
Источник финансирования |
Параметры финансового обеспечения, руб. |
|||||||||||
Всего: |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
"Экология" |
Управление по природопользованию и экологии |
3.2.1. |
4 |
всего, в том числе
|
5108757,09 |
1702919,03 |
1702919,03 |
1702919,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5108757,09 |
1702919,03 |
1702919,03 |
1702919,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
"Жилье и городская среда" |
Управление по природопользованию и экологии |
1.2. |
2,1 |
всего, в том числе
|
149 811 262,98 |
68 195 989,17 |
67 263 195,31 |
14 352 078,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
за счет средств федерального бюджета |
42 263 265,56 |
21 277 148,62 |
20 986 116,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 104 082,03 |
33 279 642,72 |
32 824 439,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
за счет средств местного бюджета |
41 443 915,39 |
13 639 197,83 |
13 452 639,06 |
14 352 078,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
"Жилье и городская среда" |
Департамент архитектуры и градостроительства |
1.1. |
2,1 |
всего, в том числе |
404 486 391,00 |
156 803 419,21 |
79 124 232,51 |
168 558 739,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
за счет средств федерального бюджета |
59 549 034,44 |
12 185 151,38 |
12 476 183,06 |
34 887 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
93 140 917,97 |
19 058 857,28 |
19 514 060,69 |
54 568 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
за счет средств местного бюджета |
118 555 889,50 |
88 194 403,00 |
7 997 561,00 |
22 363 925,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
"Жилье и городская среда" |
Департамент городского хозяйства |
2.1. |
3 |
всего, в том числе
|
69 025 841,34 |
25 342 740,56 |
21 970 392,12 |
21 712 708,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
за счет средств местного бюджета |
69 025 841,34 |
25 342 740,56 |
21 970 392,12 |
21 712 708,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 февраля 2020 г. N 767 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.