Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации городского
округа город Елец
"Приложение 11
к муниципальной программе
"Повышение качества и доступности
оказания услуг в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики
городского округа город Елец"
Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец"
Таблица
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец |
||||||||||||||
2 |
Индикатор 1: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
Управление образования |
% |
75,1 |
76,2 |
79,7 |
76,8 |
77,7 |
77,9 |
78,1 |
78,5 |
78,7 |
78,9 |
79,0 |
79,2 |
3 |
Индикатор 2: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
Управление образования |
% |
1,7 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Индикатор 3: Доля населения городского округа город Елец, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Комитет по физической культуре и спорту |
% |
26,8 |
31,9 |
33,3 |
36,3 |
37,2 |
40,7 |
43,1 |
45,0 |
47,9 |
50,2 |
52,6 |
55,0 |
5 |
Индикатор 4: Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи |
Комитет по делам молодежи |
% |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Индикатор 5: Доля муниципальных образовательных организаций (за исключением детских садов), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) |
Комитет по делам молодежи, Управление образования |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
73,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Индикатор 6: Количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории городского округа город Елец |
Комитет по делам молодежи |
единиц |
7 |
8 |
8 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
8 |
Индикатор 7: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры |
% |
5,5 |
2,7 |
2,7 |
5,2 |
7,9 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
9 |
Индикатор 8: Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству |
% |
Х |
Х |
Х |
23,5 |
33,0 |
50,0 |
58,0 |
61,2 |
65,6 |
67,7 |
69,9 |
72,0 |
10 |
Задача 1: Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для населения городского округа город Елец в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта |
||||||||||||||
11 |
Показатель 1 задачи 1: уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры |
% |
5,5 |
2,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Показатель 2 задачи 1: Количество вновь построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства |
Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
- |
- |
1 |
0 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
13 |
Задача 2: Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению городского округа город Елец |
||||||||||||||
14 |
Показатель 1 задачи 2: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
Управление образования |
% |
45,0 |
46,3 |
64,0 |
71,2 |
85,0 |
71,5 |
73,0 |
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,5 |
80,0 |
15 |
Показатель 2 задачи 2: Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет |
Управление образования |
% |
26,8 |
26 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Задача 3: Повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения городского округа город Елец |
||||||||||||||
17 |
Показатель 1 задачи 3: Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности |
Комитет по физической культуре и спорту |
Количество человек |
1555 |
1630 |
1660 |
1670 |
1852 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
18 |
Задача 4: Активизация культурно-досуговой деятельности населения городского округа город Елец |
||||||||||||||
19 |
Показатель 1 задачи 4: Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством обслуживания) |
Управление культуры |
% |
43,9 |
44,0 |
44,1 |
44,2 |
44,5 |
75 |
75 |
75 |
75 |
76 |
76 |
76 |
20 |
Показатель 2 задачи 4: Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры |
Управление культуры |
% |
- |
- |
460 |
462 |
465 |
516 |
516 |
516 |
520 |
525 |
525 |
530 |
21 |
Задача 5: Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению городского округа город Елец социальных услуг |
||||||||||||||
22 |
Показатель 1 задачи 5: Увеличение количества реализуемых проектов некоммерческими организациями |
Комитет по делам молодежи |
единиц |
7 |
8 |
8 |
13 |
13 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
Задача 6: Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально значимых проблем населения городского округа город Елец |
||||||||||||||
24 |
Показатель 1 задачи 6: Увеличение доли детей и молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений |
Комитет по делам молодежи |
% |
49 |
50 |
50,5 |
51 |
51,5 |
52 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,5 |
55,0 |
25 |
Задача 7: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, транспорта, физической культуры и спорта |
||||||||||||||
26 |
Показатель 1 задачи 7: Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Комитет по коммунальному хозяйству |
единиц |
Х |
Х |
Х |
23 |
32 |
43 |
54 |
57 |
61 |
63 |
65 |
67 |
27 |
Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
||||||||||||||
28 |
Цель Подпрограммы 1: Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха детей |
||||||||||||||
29 |
Индикатор 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом |
Управление образования |
Чел. |
6 051 |
6 300 |
6 350 |
6 400 |
8 325 |
8 330 |
8 410 |
8 440 |
8 460 |
8 490 |
8 520 |
8 550 |
30 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Увеличение охвата детей в возрасте до 15 лет (включительно) различными видами отдыха и оздоровления в каникулярное время |
||||||||||||||
31 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" |
Управление образования МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" |
человек |
993 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
32 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" |
% |
Х |
Х |
Х |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
33 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей в загородных лагерях |
руб. |
Х |
1569 000,00 |
1569000,00 |
1 858 000,00 |
7 188 700,00 |
1 875 200,00 |
5375200,00 |
1280 600,00 |
1 075600,00 |
1 845000,00 |
1 845000,00 |
1 845000,00 |
|
34 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1: укрепление и повышение уровня защиты материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка" |
руб. |
Х |
877500,00 |
700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений |
Управление образования |
человек |
5 058 |
5 100 |
5 150 |
5 200 |
5 600 |
6490 |
6560 |
6570 |
6580 |
6600 |
6620 |
6640 |
36 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений |
руб. |
Х |
6 320 400,00 |
6787000,00 |
5 005 000,00 |
7 005000,00 |
5 794 500,00 |
5 504300,00 |
2892900,00 |
2617700,00 |
4178000,00 |
4178000,00 |
4178000,00 |
|
37 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях |
Управление образования |
человек |
1445 |
1465 |
1485 |
1505 |
1525 |
640 |
650 |
670 |
680 |
690 |
700 |
710 |
38 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города |
руб. |
Х |
- |
613 800,00 |
373 995,00 |
170000,00 |
453 239,00 |
186000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
39 |
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время |
руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
590 386,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
руб. |
Х |
8 766 900,00 |
9669800,00 |
7 236995,00 |
14 363 700,00 |
8 122 939,00 |
11655 886,68 |
4 473500,00 |
3 993300,00 |
6 323000,00 |
6 323000,00 |
6 323000,00 |
41 |
Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования" |
||||||||||||||
42 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса |
||||||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: доля детей, обучающихся по программам федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общей численности обучающихся |
Управление образования |
% |
34 |
44 |
59 |
71 |
78 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
44 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений |
% |
- |
5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
45 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
% |
85,8 |
89,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
46 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: паспортизация учреждений образования |
руб. |
Х |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |
руб. |
Х |
250 000,00 |
675 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений |
руб. |
Х |
200 000,00 |
63 300,00 |
100 000,00 |
300000,00 |
476 879,99 |
75 968,60 |
100 000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
49 |
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
руб. |
Х |
450 100,00 |
738 400,00 |
100000,00 |
300000,00 |
476 879,99 |
75 968,60 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
50 |
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" |
||||||||||||||
51 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений городского округа город Елец |
||||||||||||||
52 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования |
Управление образования, |
% |
5,5 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
53 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: Увеличение количества объектов муниципальных дошкольных учреждений |
ед. |
35 |
36 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
54 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений |
руб. |
Х |
3 355 100,00 |
3500 000,00 |
- |
56 560 000,00 |
27 123 856,42 |
24362831,37 |
2 922000,00 |
2 922000,00 |
2 922000,00 |
2 922000,00 |
2 922000,00 |
|
55 |
Задача 2 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа город Елец |
||||||||||||||
56 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции |
Комитет физической культуры и спорта |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
57 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
Х |
4 726 000,00 |
2004900,00 |
1 088 500,00 |
763 193,36 |
1 234 043,51 |
1 863278,16 |
- |
- |
835 000,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
|
58 |
Задача 3 Подпрограммы 3: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры городского округа город Елец |
||||||||||||||
59 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции |
Управление культуры |
ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
60 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры |
руб. |
Х |
1 000 000,00 |
1467200,00 |
1 088 500,00 |
4 178 604,91 |
14 054 189,65 |
2663603,36 |
- |
- |
835 000,00 |
835 000,00 |
835 000,00 |
|
61 |
Итого по подпрограмме 3 |
|
руб. |
Х |
9 081 100,00 |
6972100,00 |
2 177 000,00 |
61 501 798,27 |
42 412 089,58 |
28 889712,89 |
2 922000,00 |
2 922000,00 |
4 592000,00 |
4 592000,00 |
4 592000,00 |
62 |
Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования" |
||||||||||||||
63 |
Цель Подпрограммы 4: Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования |
||||||||||||||
64 |
Индикатор 1 Подпрограммы 4: Доля детей в возрасте от 1 до 18 лет, охваченных образовательными услугами, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 18 лет |
Управление образования |
% |
74,8 |
75,4 |
85,4 |
80,0 |
84,3 |
84,3 |
84,3 |
84,3 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
65 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
||||||||||||||
66 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
Управление образования |
% |
3,1 |
3 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования |
руб. |
Х |
76 917 000,00 |
76456300,00 |
77 103 300,00 |
75 801 600,00 |
79 053 500,00 |
79 575334,00 |
46479600,00 |
42 472 800,00 |
58 741000,00 |
58 741000,00 |
58 741000,00 |
|
68 |
Задача 2 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней |
||||||||||||||
69 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам |
Управление образования |
% |
98,3 |
98,7 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
70 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
|
руб. |
Х |
60 489 300,00 |
55136700,00 |
61 862 700,00 |
60 360 700,00 |
62 160 700,00 |
64588504,87 |
36 053200,0 |
32945 200,00 |
45261 000,00 |
45261 000,00 |
45261 000,00 |
71 |
Задача 3 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления общедоступного дополнительного образования детей |
||||||||||||||
72 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 4: численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования |
Управление образования |
человек |
8 662 |
9 057 |
9 320 |
9 320 |
11 008 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
73 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |
% |
Х |
- |
- |
- |
- |
28 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
74 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 4: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
% |
х |
- |
- |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
|
75 |
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей |
руб. |
Х |
17 317 300,00 |
26491800,00 |
26 598 605,00 |
30 094 000,00 |
31 548 924,47 |
31 313938,76 |
16772700,00 |
15326800,00 |
18801 000,00 |
18801 000,00 |
18801 000,00 |
|
76 |
Задача 4 подпрограммы 4: Создание условий муниципальным образовательным учреждениям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей |
||||||||||||||
77 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4: доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений |
Управление образования |
% |
86,7 |
85,5 |
87 |
90 |
90 |
93,75 |
93,75 |
93,75 |
93,75 |
93,75 |
93,75 |
93,75 |
78 |
Основное мероприятие 4 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей |
руб. |
Х |
26 741 100,00 |
24358900,00 |
24 679 716,00 |
25 105 100,00 |
26 685 915,13 |
28 731043,00 |
14 862300,00 |
13 581100,00 |
20 263000,00 |
20 263000,00 |
20 263000,00 |
|
79 |
Основное мероприятие 5 задачи 4 Подпрограммы 4: Организация и проведение городских мероприятий |
Управление образования |
руб. |
Х |
900 000,00 |
945 800,00 |
995 384,00 |
668 000,00 |
1 668 652,47 |
688 000,00 |
1 468 000,00 |
1 468 000,00 |
668 000,00 |
668 000,00 |
668 000,00 |
80 |
Основное мероприятие 6 задачи 4 Подпрограммы 4: обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов |
Управление образования |
руб. |
Х |
- |
3 828 100,00 |
4 096 560,00 |
4 428 600,00 |
4 635 724,00 |
4 659 583,89 |
4 359 400,00 |
4 359 400,00 |
3 264 000,00 |
3 264 000,00 |
3 264 000,00 |
81 |
Основное мероприятие 7 задачи 4 Подпрограммы 4 Проведение и участие в военно-спортивных играх, туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения) |
Управление образования |
руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
127 187,40 |
470 000,00 |
- |
- |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
82 |
Основное мероприятие 8 задачи 4 Подпрограммы 4: реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
Руб. |
х |
- |
- |
- |
- |
1 911 002,53 |
6 048 000,00 |
6 048 000,00 |
6 048 000,00 |
2 016 000,00 |
2 016 000,00 |
2 016 000,00 |
83 |
Итого по подпрограмме 4 |
Х |
руб. |
Х |
182 365 400,00 |
187217600,0 |
195 336 265,00 |
196 458 000,00 |
207 791 606,00 |
216 074 404,52 |
126043200,00 |
116201300,00 |
149 514000,00 |
149 514000,00 |
149514 000,00 |
84 |
Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества" |
||||||||||||||
85 |
Цель Подпрограммы 5: содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей городского округа город Елец |
||||||||||||||
86 |
Индикатор цели Подпрограммы 5: количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец |
Комитет по делам молодежи |
единиц |
8 |
16 |
20 |
24 |
27 |
32 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
87 |
Задача 1 подпрограммы 5: содействие реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально ориентированных проектов |
|
|||||||||||||
88 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5: количество жителей городского округа город Елец, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации городского округа город Елец |
Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности |
% |
6,5 |
8,0 |
8,2 |
11,5 |
13,1 |
14,7 |
16,3 |
17,9 |
18,0 |
18,3 |
18,5 |
19,0 |
89 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 5: количество социально ориентированных проектов, программ, реализованных некоммерческими организациями при финансовой поддержке органов местного самоуправления |
единицы |
- |
- |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
90 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: количество СО НКО, получивших консультационную поддержку |
единиц |
10 |
14 |
17 |
21 |
24 |
28 |
32 |
36 |
36 |
37 |
38 |
38 |
|
91 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
руб. |
- |
- |
- |
749 000,00 |
925 200,00 |
693 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
625 000,00 |
625 000,00 |
625 000,00 |
|
92 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей |
руб. |
Х |
181 800,00 |
181 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи |
руб. |
Х |
40 500,00 |
40 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи |
руб. |
Х |
79 000,00 |
79 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории |
руб. |
Х |
27 000,00 |
27 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц |
руб. |
Х |
27 000,00 |
27 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе |
руб. |
Х |
27 000,00 |
27 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн |
руб. |
Х |
326 200,00 |
326 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и преумножение культурного и исторического наследия городского округа город Елец |
руб. |
Х |
40 500,00 |
40 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
Задача 2 Подпрограммы 5: повышение уровня социальной активности, гражданской культуры населения городского округа город Елец |
||||||||||||||
101 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: удельный вес жителей городского округа город Елец, информированных о деятельности СО НКО |
Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности |
% |
14 |
15,0 |
16,0 |
17,3 |
18,7 |
20,5 |
22,8 |
25,2 |
25,2 |
25,3 |
25,4 |
25,5 |
102 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 5: Формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив |
руб. |
- |
- |
- |
81 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
68000,00 |
68000,00 |
68000,00 |
|
103 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5: Размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения |
руб. |
Х |
81 000,00 |
81 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Итого по подпрограмме 5 |
Х |
руб. |
Х |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
925 200,00 |
693 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800000,00 |
693000,00 |
693000,00 |
693000,00 |
105 |
Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта" |
||||||||||||||
106 |
Задача 1 Подпрограммы 6: максимальное вовлечение населения городского округа город Елец в систематические занятия физической культурой и спортом |
||||||||||||||
107 |
Показатель 1 задачи 1: количество проведенных спортивных мероприятий |
Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
130 |
131 |
132 |
133 |
142 |
150 |
150 |
150 |
155 |
155 |
155 |
155 |
108 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 6: количество изготовленной и размещенной социальной рекламы, художественных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
единиц |
24 |
25 |
32 |
29 |
10 |
15 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
109 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 6: Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |
руб. |
- |
- |
- |
1 459 959,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
214 670,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 087 000,00 |
2 087 000,00 |
2 087 000,00 |
|
110 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту |
руб. |
Х |
2 595 100,00 |
2 398 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6: размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
руб. |
Х |
175 000,00 |
101 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 6: количество награжденных сборных команд и спортсменов, занявших призовые места на областных, Всероссийских и международных соревнованиях |
единиц |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6: руководство организацией спортивной деятельности |
руб. |
Х |
- |
2 320 300,00 |
2 523 328,00 |
2 698 200,00 |
2 806 395,10 |
3 310 543,14 |
2 506 114,00 |
2 506 114,00 |
1 894 000,00 |
1 894 000,00 |
1 894 000,00 |
|
114 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
Руб. |
|
|
|
|
|
|
1 285 330,00 |
|
|
|
|
|
|
115 |
Итого по подпрограмме 6 |
Х |
руб. |
Х |
2 770 100,00 |
4 820 300,00 |
3 983 287,00 |
4 198 200,00 |
4 306 395,10 |
4 810 543,14 |
4 006 114,00 |
4 006 114,00 |
3 981 000,00 |
3 981 000,00 |
3 981 000,00 |
116 |
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" |
||||||||||||||
117 |
Цель Подпрограммы 7: повышение качества и доступности оказания услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского округа город Елец |
||||||||||||||
118 |
Индикатор 1 цели: количество посещений спортивных объектов |
Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
147060 |
149425 |
304352 |
154730 |
154730 |
154730 |
154730 |
154730 |
155000 |
155000 |
155000 |
155000 |
119 |
Индикатор 2 цели: количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ, ДООЦ (до 01.01.2015), ССШОР, ФК "Елец" |
Комитет по физической культуре и спорту |
человек |
1555 |
1630 |
1660 |
1670 |
1832 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
1889 |
120 |
Задача 1 Подпрограммы 7: создание условий для эффективного функционирования муниципальных спортивных учреждений |
||||||||||||||
121 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7: Количество спортивных разрядов и спортивных званий, присвоенных спортсменам за выполнение нормативов и требований ЕВСК |
Комитет по физической культуре и спорту |
единиц |
265 |
265 |
271 |
283 |
405 |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
122 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 7: количество призовых мест, занятых на областных, Всероссийских и международных соревнованиях |
единиц |
486 |
495 |
540 |
513 |
513 |
513 |
513 |
513 |
515 |
515 |
515 |
515 |
|
123 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 7: численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях спортивной направленности |
человек |
2040 |
2100 |
2150 |
2200 |
2200 |
2203 |
2203 |
2203 |
2203 |
2203 |
2203 |
2203 |
|
124 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 7: количество мероприятий, проведенных в спортивных сооружениях |
единиц |
Х |
- |
262 |
243 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
|
125 |
Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 7 создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" |
единиц |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
126 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 7: организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
Х |
79 004 900,00 |
73282700,00 |
83 367 141,00 |
81 184 400,00 |
96 113 864,49 |
108115445,00 |
54 697000,00 |
47 200900,00 |
60 993000,00 |
60 993000,00 |
60 993000,00 |
|
127 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 7: обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения |
руб. |
Х |
335 000,00 |
350 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
287 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
Итого по подпрограмме 7 |
Х |
руб. |
Х |
79 339 900,00 |
73 632 700,00 |
83 367 141,00 |
81 184 400,00 |
96 113 864,49 |
108 402445,00 |
54 697000,00 |
47 200900,00 |
60 993000,00 |
60 993000,00 |
60 993000,00 |
130 |
Подпрограмма 8 "Развитие культуры" |
||||||||||||||
131 |
Цель Подпрограммы 8: повышение качества и доступности оказания услуг населению городского округа город Елец в сфере культуры |
||||||||||||||
132 |
Индикатор 1 цели Подпрограммы 8: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
Управление культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- парками культуры и отдыха; |
200 |
200 |
200 |
85 |
100 |
100 |
100 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
|||
- библиотеками; |
93 |
93 |
93 |
238 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||
- учреждениями культурно-досугового типа |
106 |
106 |
106 |
285 |
287 |
287 |
287 |
287 |
288 |
288 |
288 |
288 |
|||
133 |
Индикатор 2 цели Подпрограммы 8: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
Управление культуры |
% |
216 |
915 |
915 |
915 |
915 |
918 |
920 |
920 |
920 |
922 |
922 |
924 |
134 |
Задача 1 Подпрограммы 8: сохранение и развитие сферы культуры городского округа город Елец |
||||||||||||||
135 |
Показатель 1 задачи Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения |
Управление культуры |
% |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
136 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
кол-во штук |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
137 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения |
% |
10 |
12 |
15 |
17 |
17,5 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
|
138 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 8: охват населения учреждениями культурно-досугового типа |
% |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
139 |
Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 8: количество формирований самодеятельного народного творчества |
единиц |
40 |
40 |
41 |
41 |
53 |
54 |
54 |
54 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
140 |
Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 8: количество проведенных культурных и досуговых мероприятий |
единиц |
1800 |
1800 |
1850 |
1900 |
2750 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3200 |
3200 |
3200 |
|
141 |
Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение количества посетителей МАУ "Драматический театр города Ельца "Бенефис" на 1000 человек населения |
единиц |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
142 |
Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 8: увеличение средней посещаемости МАУ кинотеатр "Луч" на 1000 человек населения |
единиц |
0,8 |
1,0 |
1,04 |
1,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
Показатель 9 задачи 1 Подпрограммы 8: количество учащихся муниципальных музыкальных, художественных и школ искусств |
количество человек |
1656 |
1660 |
1660 |
1665 |
1670 |
1855 |
1855 |
1855 |
1855 |
1855 |
1855 |
1855 |
|
144 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8: Организация музейного обслуживания населения |
руб. |
Х |
9448 200,00 |
10918200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация библиотечного обслуживания населения |
руб. |
Х |
12808500,0 |
13112500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация досуга населения, развитие народного художественного творчества |
руб. |
Х |
44583800,0 |
49374500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8: Организация предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры |
руб. |
Х |
29191600,00 |
37 187 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
148 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 8 Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий |
руб. |
Х |
980 000,00 |
800 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 8 Руководство организацией и развитием культуры и искусства |
руб. |
Х |
- |
- |
113 797 835,00 |
138 942 800,00 |
173 963 700,00 |
202 427 500,00 |
109111900,00 |
96985000,00 |
89 968 000,00 |
89 968 000,00 |
89 968 000,00 |
|
150 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 8: совершенствование системы управления развитием культуры и искусства |
руб. |
Х |
- |
2 388 700,00 |
3 075 378,00 |
3 595 500,00 |
3 770 153,00 |
3 801 002,07 |
3483600,00 |
3483600,00 |
1 973 000,00 |
1 973 000,00 |
1 973 000,00 |
|
151 |
Региональный проект "Творческие люди" |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
80 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
Итого по программе 8 |
Х |
руб. |
Х |
97 012100,00 |
113 781300,0 |
116 873 213,00 |
142 538 300,00 |
177 733 853,00 |
206308502,07 |
112595500,00 |
100 468600,0 |
91 941000,00 |
91 941000,00 |
91 941000,00 |
153 |
Подпрограмма 9 "Молодежь городского округа город Елец" |
||||||||||||||
154 |
Цель Подпрограммы 9: создание условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи городского округа город Елец |
||||||||||||||
155 |
Целевой индикатор Подпрограммы 9: доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по делам молодежи |
Комитет по делам молодежи |
% |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
48,0 |
51,0 |
52 |
52,5 |
53,0 |
53,0 |
53,5 |
156 |
Задача 1 Подпрограммы 9: обеспечение условий для развития и реализации молодежного движения в городском округе город Елец |
||||||||||||||
157 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение количества молодежных объединений по интересам, социальных служб для молодежи |
Комитет по делам молодежи, комитет бухгалтерского учета и отчетности |
% |
15,5 |
16 |
16,5 |
17 |
17,5 |
18 |
18,5 |
19 |
19,5 |
20,0 |
20,5 |
21,0 |
158 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 9: количество молодых людей, принявших участие в добровольческих акциях |
Количество человек |
9 800 |
10 300 |
10 800 |
11 300 |
11 800 |
12 300 |
13 000 |
13 500 |
13 750 |
14 000 |
14 000 |
14 100 |
|
159 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности |
% |
23,5 |
24 |
24,5 |
30 |
31 |
32 |
33 |
33,5 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,5 |
|
160 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 9: увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в городском округе город Елец государственной молодежной политики |
% |
30 |
35 |
40 |
47 |
48 |
52 |
56 |
56,5 |
57 |
57 |
57,5 |
58,0 |
|
161 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: поддержка развития молодежного движения |
руб. |
Х |
396 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
162 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному и интеллектуальному развитию молодежи, согласно планам работы комитета по делам молодежи |
руб. |
Х |
1 719 000,00 |
1 400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9: размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики |
руб. |
Х |
85 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 9: мероприятия в области молодежной политики |
|
руб. |
Х |
- |
- |
2 000 000,00 |
1 604 800,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
165 |
Итого по подпрограмме 9 |
Х |
руб. |
Х |
2 200 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 604 800,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
1 837 000,00 |
166 |
Подпрограмма 10 "Доступная среда" |
||||||||||||||
167 |
Цель Подпрограммы 10: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
||||||||||||||
168 |
Индикатор 1 Подпрограммы 10: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
Управление образования, Управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по коммунальному хозяйству |
% |
Х |
Х |
Х |
23,5 |
33,0 |
43 |
54 |
57 |
61 |
63 |
65 |
67 |
169 |
Задача 1 Подпрограммы 10: Улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа город Елец |
||||||||||||||
170 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 10: доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
Управление образования |
% |
Х |
Х |
Х |
5,5 |
24 |
44 |
53,3 |
60,0 |
66,6 |
73,3 |
80,0 |
86,6 |
171 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 10: доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
Управление образования |
% |
Х |
Х |
Х |
33 |
33 |
66,6 |
83 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
172 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 10: Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве объектов в сфере культуры |
Управление культуры |
% |
Х |
Х |
Х |
40,0 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
173 |
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 10: доля инвалидов, посещающих муниципальные учреждения культуры и участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа инвалидов |
Управление культуры |
% |
Х |
Х |
Х |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
174 |
Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 10: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
Комитет по физической культуре и спорту |
% |
Х |
Х |
Х |
25 |
30 |
30 |
32 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
175 |
Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 10: доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физкультуры и спорта |
Комитет по физической культуре и спорту |
% |
Х |
Х |
Х |
14,3 |
50 |
50 |
66,6 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
176 |
Показатель 7 задачи 1 Подпрограммы 10: доля транспортных средств муниципальной собственности, осуществляющих перевозки пассажиров на внутримуниципальных городских маршрутах, на которых обеспечена доступность лиц с нарушением зрения, слуха и речи |
Комитет по коммунальному хозяйству |
% |
Х |
Х |
Х |
61,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
177 |
Показатель 8 задачи 1 Подпрограммы 10: доля приоритетных муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов муниципальной транспортной инфраструктуры |
Комитет по коммунальному хозяйству |
% |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 10: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта |
Управление образования, Управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по коммунальному хозяйству |
руб. |
Х |
Х |
Х |
1 717150,00 |
350 000,00 |
688 606,00 |
458 823,00 |
718 900,00 |
718 900,00 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
179 |
Итого по подпрограмме 10 |
Х |
руб. |
Х |
Х |
Х |
1 717 150,00 |
350 000,00 |
688 606,00 |
458 823,00 |
718 900,00 |
718 900,00 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
180 |
"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец" |
Всего |
руб. |
Х |
382 815 600,00 |
399 662200,00 |
413 621 051,00 |
503 424 398,27 |
540 176 233,16 |
579 313 285,90 |
308 193 214,00 |
278 248 114,00 |
321 369000,00 |
321 369000,00 |
321 369000,00 |
Управление образования |
руб. |
Х |
191 754 500,00 |
197 625 800,00 |
203 743 260,00 |
234 682906,00 |
226 158 223,99 |
246 533 447,17 |
134 114 800,00 |
123 792 700,00 |
159 859000,00 |
159 859000,00 |
159 859000,00 |
||
Комитет по физической культуре и спорту |
руб. |
Х |
82 110 000,00 |
78 453 000,00 |
88 763 928,00 |
85 382 600,00 |
100 420 259,59 |
113 212 988,14 |
58 703 114,00 |
51 207 014,00 |
65 324 000,00 |
65 324 000,00 |
65 324 000,00 |
||
Управление культуры |
руб. |
Х |
97 012 100,00 |
113 781300,00 |
116 910 863,00 |
142 538 300,00 |
177 746 353,00 |
206308502,07 |
112 608 000,00 |
100 481 100,00 |
91 986 000,00 |
91 986 000,00 |
91 986 000,00 |
||
Комитет по делам молодежи |
руб. |
Х |
3 030 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 530 000,00 |
2 530 000,00 |
2 637 000,00 |
2 637 000,00 |
2 637 000,00 |
2 530 000,00 |
2 530 000,00 |
2 530 000,00 |
||
Комитет по коммунальному хозяйству |
руб. |
Х |
Х |
Х |
284 500,00 |
- |
100 000,00 |
36 600,00 |
130 300,00 |
130 300,00 |
- |
- |
- |
||
Комитет бухгалтерского учета и отчетности |
руб. |
Х |
8 909 000,00 |
6 972 100,00 |
1 088 500,00 |
38 290592,27 |
33 221 396,58 |
10 584 748,52 |
- |
- |
1 670000,00 |
1 670000,00 |
1 670000,00 |
".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 26 декабря 2019 г. N 2180 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.