Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 12 февраля 2020 г. N 539
1. В заголовке слова "на 2016 - 2022 годы" исключить.
2. В Паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы:
2.1. В заголовке слова "на 2016 - 2022 годы" исключить.
2.2. Строки "Участники муниципальной программы" и "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Участники муниципальной программы |
Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани (далее - Префектуры) (по 31.12.2019), муниципальное казенное учреждение "Управление по делам территории города Рязани" (далее - МКУ "УДТ города Рязани") (с 01.01.2020), учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 1 744 356,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 193 177,7 тыс. рублей; 2017 год - 206 836,1 тыс. рублей; 2018 год - 249 767,5 тыс. рублей; 2019 год - 275 765,8 тыс. рублей; 2020 год - 268 710,3 тыс. рублей; 2021 год - 271 810,9 тыс. рублей; 2022 год - 278 287,7 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани - 1 642 104,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 185 077,7 тыс. рублей; 2017 год - 190 216,5 тыс. рублей; 2018 год - 219 502,6 тыс. рублей; 2019 год - 260 189,6 тыс. рублей; 2020 год - 258 558,3 тыс. рублей; 2021 год - 261 252,8 тыс. рублей; 2022 год - 267 307,3 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 34 128,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 7 619,6 тыс. рублей; 2018 год - 20 769,9 тыс. рублей; 2019 год - 5 739,2 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 68 122,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 9 495,0 тыс. рублей; 2019 год - 9 837,0 тыс. рублей; 2020 год - 10 152,0 тыс. рублей; 2021 год - 10 558,1 тыс. рублей; 2022 год - 10 980,4 тыс. рублей. |
2.3. В строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" цифру "40" заменить цифрой "44,8", цифру "80" заменить цифрой "70" соответственно.
3. В абзаце двенадцатом раздела I "Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта" слова "на 2016 - 2022 годы" исключить.
4. В раздел IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
4.1. В шестом абзаце цифру "40" заменить цифрой "44,8".
4.2. В восьмом абзаце цифру "80" заменить цифрой "70".
5. Третий столбец таблицы 1 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений отраслевых корректирующих коэффициентов, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани".
6. В таблице 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе:
6.1. В строке "Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы" слова "на 2016 - 2022 годы" исключить.
6.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1 |
Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом |
% |
33,6 |
35,1 |
36,6 |
38,1 |
39,6 |
40,8 |
42,7 |
44,8 |
6.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1 |
Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
% |
65 |
68,5 |
70,1 |
74,5 |
74,5 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
7. В таблице 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе:
7.1. В строке "Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы" слова "на 2016 - 2022 годы" исключить.
7.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3 |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства |
2016 - 2022 годы |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, Префектуры (по 31.12.2019), МКУ "УДТ города Рязани" (с 01.01.2020) |
|
Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства |
8. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель участники |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы к 2022 году |
||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" |
Всего, в том числе: |
|
193177,7 |
206836,1 |
249767,5 |
275765,8 |
268710,3 |
271810,9 |
278287,7 |
1744356,0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
20769,9 |
5739,2 |
0 |
0 |
0 |
34128,7 |
|||||
бюджет города Рязани |
185077,7 |
190216,5 |
219502,6 |
260189,6 |
258558,3 |
261252,8 |
267307,3 |
1642104,8 |
|||||
внебюджетные средства |
8100 |
9000 |
9495 |
9837 |
10152 |
10558,1 |
10980,4 |
68122,5 |
|||||
1 |
Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани" |
||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
170543,1 |
181362,1 |
212069,4 |
239522,8 |
236280,8 |
238841,5 |
244237,5 |
1522857,2 |
Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта, до 50,9% |
|
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
19154,3 |
5739,2 |
0 |
0 |
0 |
32513,1 |
|||||
бюджет города Рязани |
162443,1 |
164742,5 |
183420,1 |
223946,6 |
226128,8 |
228283,4 |
233257,1 |
1422221,6 |
|||||
внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
10152,0 |
10558,1 |
10980,4 |
68122,5 |
|||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
бюджет города Рязани |
|
27111,8 |
26688,3 |
29195,1 |
36887,7 |
37311,3 |
37666,8 |
38487,4 |
233348,4 |
||
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
Всего, в том числе: |
98597,0 |
82846,1 |
82795,8 |
120989,9 |
125622,1 |
127700,8 |
131312,3 |
769864,0 |
|||
областной бюджет |
0 |
7619,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7619,6 |
|||||
бюджет города Рязани |
90497,0 |
66226,5 |
73300,8 |
111152,9 |
115470,1 |
117142,7 |
120331,9 |
694121,9 |
|||||
внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
10152,0 |
10558,1 |
10980,4 |
68122,5 |
|||||
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Спортивная подготовка по видам спорта |
Всего, в том числе: |
44834,3 |
71827,7 |
77208,6 |
75604,3 |
73347,4 |
73473,9 |
74437,8 |
490734,0 |
|||
1.1.4 |
Мероприятие 1.1.4 Повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
Всего в том числе: |
0 |
6 |
5779,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5779,0 |
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
5503,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5503,8 |
|||||
бюджет города Рязани |
0 |
0 |
275,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275,2 |
|||||
1.1.5 |
Мероприятие 1.1.5 Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Всего, в том числе: |
0 |
0 |
17090,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17090,9 |
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
13650,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13650,5 |
|||||
бюджет города Рязани |
0 |
0 |
3440,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3440,4 |
|||||
1.1.6 |
Мероприятие 1.1.6 Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации отдельных работников категорий муниципальных учреждений дополни тельного образования детей в сфере физической культуры |
Всего, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
6040,9 |
0 |
0 |
0 |
6040,9 |
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
5739,2 |
0 |
0 |
0 |
5739,2 |
|||||
бюджет города Рязани |
0 |
0 |
0 |
301,7 |
0 |
0 |
0 |
301,7 |
|||||
1.2 |
Мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
486,3 |
457,1 |
462,0 |
389,0 |
389,0 |
389,0 |
389,0 |
2961,4 |
Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100% |
|
2 |
Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта" |
||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта |
Всего, в том числе: |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
8571,2 |
9426,6 |
11601,7 |
12932,6 |
12986,0 |
12987,0 |
13520,7 |
82025,8 |
Увеличение доли населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 44,8% |
|
областной бюджет, из них: |
|
|
1615,6 |
|
|
|
|
1615,6 |
|||||
субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
|
|
1615,6 |
|
|
|
|
1615,6 |
|||||
бюджет города Рязани, из них: |
8571,2 |
9426,6 |
9986,1 |
12932,6 |
12986,0 |
12987,0 |
13520,7 |
80410,2 |
|||||
субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений |
|
|
80,8 |
|
|
|
|
80,8 |
|||||
3 |
Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом" |
||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
4611,5 |
6470,0 |
6079,9 |
4021,6 |
1937,9 |
1937,9 |
1937,9 |
26996,7 |
Увеличение доли удовлетвори тельного состояния материально технической базы учреждений физической культуры и спорта, до 70% |
|
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видео наблюдения, оборудования для медицинских кабинетов, аппаратуры коммуникационной передающей, строительных материалов |
бюджет города Рязани |
|
3851,1 |
3449,3 |
5479,9 |
3441,2 |
1937,9 |
1937,9 |
1937,9 |
22035,2 |
|
|
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2. Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт спортивного покрытия, установка ограждения, ремонт входной группы |
бюджет города Рязани |
|
760,4 |
3020,7 |
600 |
580,4 |
0 |
0 |
0 |
4961,5 |
|
|
3.2 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
8546,6 |
8726,4 |
6527,8 |
6171,5 |
3417 |
3571,5 |
3571,5 |
40532,3 |
Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 16,4% |
|
3.3 |
Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, Префектуры (по 31.12.2019) , МКУ "УДТ города Рязани" (с 01.01.2020) |
419,0 |
393,9 |
386,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
2498,9 |
Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,2% |
|
территориальное управление - префектура Октябрьского района администрации города Рязани |
104,8 |
98,5 |
96,5 |
81,3 |
0 |
0 |
0 |
381,1 |
|||||
территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани |
104,7 |
98,4 |
96,5 |
81,3 |
0 |
0 |
0 |
380,9 |
|||||
территориальное управление - префектура Железнодорожного района администрации города Рязани |
104,7 |
98,5 |
96,5 |
81,2 |
0 |
0 |
0 |
380,9 |
|||||
|
|
|
территориальное управление - префектура Московского района администрации города Рязани |
104,8 |
98,5 |
96,5 |
81,2 |
0 |
0 |
0 |
381,0 |
|
|
МКУ "УДТ города Рязани" |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
975,0 |
|||||
4 |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
УФКиМС |
|
|
12640,7 |
12403,3 |
13374,6 |
13759,0 |
14306,1 |
66483,7 |
Обеспечить уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
9. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Наименование услуги (работы) |
Учреждения |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования" | |||||||||
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
МБУ ДО |
население города |
чел. |
3434 |
3444 |
3454 |
37311,3 |
37666,8 |
38487,4 |
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |
МБУ ДО |
Дети в возрасте от 5 до 18 лет |
чел. |
3200 |
3200 |
3200 |
115470,1 |
117142,7 |
120331,9 |
3. Спортивная подготовка по видам спорта |
МБУ ДО |
население города |
чел. |
4013 |
4023 |
4033 |
73347,4 |
73473,9 |
74437,8 |
Итого по основному мероприятию 1.1 |
|
|
|
10647 |
10667 |
10687 |
226128,8 |
228283,4 |
233257,1 |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта" | |||||||||
1. Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением |
МАУ г. Рязани "Спортивный комплекс "Химик" |
население города |
чел. |
4800 |
4800 |
4800 |
12986,0 |
12987,0 |
13520,7 |
Итого по основному мероприятию 2.1 |
|
|
|
4800 |
4800 |
4800 |
12986,0 |
12987,0 |
13520,7 |
Всего: |
|
|
|
15447 |
15467 |
15487 |
239114,8 |
241270,4 |
246777,8 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 12 февраля 2020 г. N 539 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.