Постановление администрации г. Пензы от 13 февраля 2020 г. N 185/1
"О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 09.10.2014 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "09.10.2019"
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
".
1.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5159038,83043 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 704849,03043 тыс. руб.;
2021 год - 704629,9 тыс. руб.;
2022 год - 742315,1 тыс. руб.;
2023 год - 751811,2 тыс. руб.;
2024 год - 751811,2 тыс. руб.;
2025 год - 751811,2 тыс. руб.;
2026 год - 751811,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 4836567,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 601515,8 тыс. руб.;
2021 год - 598473,5 тыс. руб.;
2022 год - 630458,4 тыс. руб.;
2023 год - 751530,0 тыс. руб.;
2024 год - 751530,0 тыс. руб.;
2025 год - 751530,0 тыс. руб.;
2026 год - 751530,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 318766,63043 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 99628,73043 тыс. руб.;
2021 год - 106156,4 тыс. руб.;
2022 год - 111856,7 тыс. руб.;
2023 год - 281,2 тыс. руб.;
2024 год - 281,2 тыс. руб.;
2025 год - 281,2 тыс. руб.;
2026 год - 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 3704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 3704,5 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе."
1.3. В раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Ключевая особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан, что в конечном итоге влечет за собою изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода зачастую не поддаются обычным статистическим измерениям.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы планируется использовать следующий показатель:
- количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года - 100% ежегодно.
За базовое значение принято фактическое количество посетителей в учреждениях культуры за 2018 год, равное 2425238 человек.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Формулы расчета целевых индикаторов муниципальной программы представлены в таблице:
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Базовое значение |
Формула расчета целевого индикатора |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||
|
Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года |
% |
= 2425238 человек - фактическое количество посетителей в учреждениях культуры за 2018 год |
где: - количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года, %; - количество посещений учреждений культуры в отчетном году, чел.; - количество посещений учреждений культуры в 2018 году, чел. |
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | ||||
1.1. |
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
= 46,6% - среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 47,1%; 2017 год - 49,4%; 2018 год - 43,4%.
|
где: - доля учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования, %; - количество учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, чел.; - общее количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
1.2. |
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования. |
% |
= 83,8% - среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 83,4%; 2017 год - 84,1%; 2018 год - 83,9%.
|
где: - доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования, %; - количество педагогических работников учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями, чел. - общее количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования, чел. |
Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | ||||
Мероприятие 1.3.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | ||||
1.3. |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений |
Единица |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | ||||
1.5. |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Единица |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | ||||
2.1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
= 11,9% - среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 17,2%; 2017 год - 9,1%; 2018 год - 9,51%.
|
где: - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет, %; - количество детей от 5 до 17 лет (включительно), охваченное творческими мероприятиями, чел.; - общее количество детей от 5 до 17 лет (включительно) на территории города Пензы, чел. |
2.2. |
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
= 43,5% - среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 37,5%; 2017 год - 47,0%; 2018 год - 45,9 %.
|
где: - доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %. - количество мероприятий для детей до 14 лет, ед; - общее количество мероприятий, ед. |
2.3. |
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
= 25,7% среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 24,3%; 2017 год - 21,9%; 2018 год - 31,0%.
|
где: - доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %; - количество мероприятий для детей до 14 лет, ед.; - общее количество мероприятий, ед. |
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | ||||
2.4. |
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Единица |
4 спектакля в год |
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Мероприятие 2.3.: Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | ||||
2.5. |
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
где: - количество посещений театра юного зрителя, %; - количество посещений театра юного зрителя в текущем году, чел.; - количество посещений театра юного зрителя в 2010 году, чел. |
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха | ||||
3.1. |
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
Единица |
= 96,2% - среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 114,1%; 2017 год - 91,0%; 2018 год - 83,4%.
|
где: - доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы, %; - количество посетителей аттракционов парка культуры и отдыха за отчетный период, чел.; - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | ||||
3.2. |
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк". |
% |
= 43,5% - среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 43,0%; 2017 год - 40,6%; 2018 год - 47,0%.
|
где: - доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", %; - количество посетителей зоопарк, чел.; - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Мероприятие 3.3. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | ||||
3.3. |
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 га |
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения | ||||
3.4. |
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
= 13,9% - среднее значение за 2017, 2018 годы.
2017 год - 14,0%; 2018 год - 13,9%.
|
где: - доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы, %; - количество посетителей МКУ ПКиО "Комсомольский", чел.; - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | ||||
4.1. |
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Единица |
8100000 |
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
4.2. |
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы |
% |
25% |
где: - доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы, %; - количество зарегистрированных пользователей городских библиотек, чел. - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций | ||||
5.1. |
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
% |
= 98,3% - среднее значение за 2016, 2017, 2018 годы.
2016 год - 97,3% 2017 год - 98,9%; 2018 год - 98,7%.
|
- уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы, %; - расходы, по муниципальной программе, тыс. руб.; - сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
5.2. |
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Единица |
0 |
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | ||||
Мероприятие 6.1.: Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | ||||
6.1. |
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма |
% |
70% |
- Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма, %; - количество человек, удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере туризма, чел; - общее количество опрошенных, чел. |
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.4. Раздел 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1. Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности;
2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы;
3. Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка;
4. Развитие библиотечного дела;
5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы;
6. Развитие туризма.
В рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.
4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры.
5. Региональный проект "Культурная среда". Поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебным материалом).
В рамках подпрограммы "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа - организация работы клубных формирований, сохранение творческих и самодеятельных коллективов, организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов, выставок.
2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ Пензенский театр юного зрителя", развитие творческой гастрольной деятельности театра, направленное на удовлетворение средствами театрального искусства интеллектуальных потребностей населения.
В рамках подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха - обслуживание жителей и гостей города Пензы на базе МАУ ЦПКиО им. В.Г. Белинского, организация работы клубных формирований на базе парка, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МАУ "Пензенский зоопарк", содержание и экспонирование коллекции животных, осуществление воспроизведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов на базе Пензенского зоопарка, экологическое воспитание и просвещение населения.
3. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха.
4. Обеспечение деятельности казенного учреждения.
5. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций.
В рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ "Централизованная библиотечная система города Пензы", удовлетворение информационных, образовательных и культурных потребностей пользователей через имеющиеся источники информации - библиотечные документы и иные виды носителей информации.
2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий - проведение мероприятий согласно плану мероприятий Управления культуры города Пензы.
В рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" планируется реализация мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций - направлено на обеспечение деятельности аппарата Управления культуры города Пензы и развитие системы муниципальных учреждений культуры и искусства города Пензы на основе прогнозирования, планирования, оценки материальных и технических возможностей.
В рамках подпрограммы "Развитие туризма" планируется реализация мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе.
Мероприятия муниципальной программы связаны с муниципальными услугами (работами), которые предоставляют (выполняют) учреждения культуры и дополнительного образования. Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы представлен в Приложении N 7 к муниципальной программе."
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.4. В подразделе 10.1. "Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" раздела 10 Программы (далее - Подпрограмма 1):
1.4.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
".
1.3.2. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2117994,73043 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 293207,23043 тыс. руб.;
2021 год - 299013,7 тыс. руб.;
2022 год - 316409,8 тыс. руб.;
2023 год - 302341,0 тыс. руб.;
2024 год - 302341,0 тыс. руб.;
2025 год - 302341,0 тыс. руб.;
2026 год - 302341,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1999347,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 253282,5 тыс. руб.;
2021 год - 261086,5 тыс. руб.;
2022 год - 276739,6 тыс. руб.;
2023 год - 302059,8 тыс. руб.;
2024 год - 302059,8 тыс. руб.;
2025 год - 302059,8 тыс. руб.;
2026 год - 302059,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 114942,43 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 36220,23043 тыс. руб.;
2021 год - 37927,2 тыс. руб.;
2022 год - 39670,2 тыс. руб.;
2023 год - 281,2 тыс. руб.;
2024 год - 281,2 тыс. руб.;
2025 год - 281,2 тыс. руб.;
2026 год - 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 3704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 3704,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.5. В подраздел 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" Программы (далее - Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
".
1.5.2. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1490089,8 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2020 год - 191807,5 тыс. руб.;
2021 год - 198620,8 тыс. руб.;
2022 год - 208577,5 тыс. руб.;
2023 год - 222771,0 тыс. руб.;
2024 год - 222771,0 тыс. руб.;
2025 год - 222771,0 тыс. руб.;
2026 год - 222771,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1389240,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 160328,9 тыс. руб.;
2021 год - 164913,1 тыс. руб.;
2022 год - 172914,6 тыс. руб.;
2023 год - 222771,0 тыс. руб.;
2024 год - 222771,0 тыс. руб.;
2025 год - 222771,0 тыс. руб.;
2026 год - 222771,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 100849,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 31478,6 тыс. руб.;
2021 год - 33707,7 тыс. руб.;
2022 год - 35662,9 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе."
1.6. В подраздел 10.3. "Подпрограммы 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" Программы (далее - Подпрограмма 3) внести следующие изменения:
1.6.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
".
1.6.2. Пункт 10.3.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 949988,3 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 134504,7 тыс. руб.;
2021 год - 122273,0 тыс. руб.;
2022 год - 128067,0 тыс. руб.;
2023 год - 141285,9 тыс. руб.;
2024 год - 141285,9 тыс. руб.;
2025 год - 141285,9 тыс. руб.;
2026 год - 141285,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 890135,3 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 116034,5 тыс. руб.;
2021 год - 102164,7 тыс. руб.;
2022 год - 106792,5 тыс. руб.;
2023 год - 141285,9 тыс. руб.;
2024 год - 141285,9 тыс. руб.;
2025 год - 141285,9 тыс. руб.;
2026 год - 141285,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 59853,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 18470,2 тыс. руб.;
2021 год - 20108,3 тыс. руб.;
2022 год - 21274,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.6. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.7. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 2).
1.8. Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 3).
1.9. Таблицу "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2020 год" Приложения N 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 4).
1.10. Приложение N 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 5).
1.11. Приложение N 9 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 7).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 6 к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Управления культуры города Пензы.
И.о. главы администрации города |
В.В. Макаров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 13 февраля 2020 г. N 185/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в муниципальной газете "Пенза" N 6 от 14 февраля 2020 г.