Постановление Правительства Вологодской области от 17 февраля 2020 г. N 133
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 октября 2014 года N 961"
Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года N 961, следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта государственной программы "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета - 6 827 150,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 845 424,5 тыс. рублей; 2016 год - 713 601,8 тыс. рублей; 2017 год - 977 984,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 149 178,8 тыс. рублей; 2019 год - 1 421 988,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 718 972,5 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 6 028 134,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 694 285,0 тыс. рублей; 2016 год - 706 271,3 тыс. рублей; 2017 год - 874 774,9 тыс. рублей; 2018 год - 997 194,2 тыс. рублей; 2019 год - 1 251 311,2 тыс. рублей; 2020 год - 1 504 297,7 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 799 016,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 151 139,5 тыс. рублей; 2016 год - 7 330,5 тыс. рублей; 2017 год - 103 209,9 тыс. рублей; 2018 год - 151 984,6 тыс. рублей; 2019 год - 170 676,8 тыс. рублей; 2020 год - 214 674,8 тыс. рублей" . |
1.2. Раздел IV "Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета - 6 827 150,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 845 424,5 тыс. рублей;
2016 год - 713 601,8 тыс. рублей;
2017 год - 977 984,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 149 178,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 421 988,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 718 972,5 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 6 028 134,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 694 285,0 тыс. рублей;
2016 год - 706 271,3 тыс. рублей;
2017 год - 874 774,9 тыс. рублей;
2018 год - 997 194,2 тыс. рублей;
2019 год - 1 251 311,2 тыс. рублей;
2020 год - 1 504 297,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 799 016,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 151 139,5 тыс. рублей;
2016 год - 7 330,5 тыс. рублей;
2017 год - 103 209,9 тыс. рублей;
2018 год - 151 984,6 тыс. рублей;
2019 год - 170 676,8 тыс. рублей;
2020 год - 214 674,8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе." .
1.3. В абзаце втором раздела V "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы" цифры "722 681,9" заменить цифрами "722 963,9" .
1.4. Приложение 3 к государственной программе "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 4 к государственной программе "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" (приложение 5 к Государственной программе):
1.6.1. В паспорте подпрограммы 1:
позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1" дополнить словами "; количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования" ;
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 5 006 427,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 554 138,0 тыс. рублей; 2016 год - 568 883,9 тыс. рублей; 2017 год - 668 369,9 тыс. рублей; 2018 год - 821 943,1 тыс. рублей; 2019 год - 1 061 620,5 тыс. рублей; 2020 год - 1 331 471,8 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 4 786 560,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 546 965,5 тыс. рублей; 2016 год - 564 785,3 тыс. рублей; 2017 год - 648 628,9 тыс. рублей; 2018 год - 784 058,5 тыс. рублей; 2019 год - 995 325,7 тыс. рублей; 2020 год - 1 246 797,0 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 219 866,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 7 172,5 тыс. рублей; 2016 год - 4 098,6 тыс. рублей; 2017 год - 19 741,0 тыс. рублей; 2018 год - 37 884,6 тыс. рублей; 2019 год - 66 294,8 тыс. рублей; 2020 год - 84 674,8 тыс. рублей" ; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" дополнить строкой следующего содержания:
"увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, до 382 единиц к 2020 году" .
1.6.2. В разделе II "Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1" :
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"для оценки степени решения задачи по обеспечению развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей - среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования;" ;
дополнить абзацем восьмидесятым следующего содержания:
"количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, достигнет в 2020 году 382 единиц." .
1.6.3. Абзац сто сорок седьмой раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.10 направлено на достижение значений целевых показателей (индикаторов) "количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов" , "количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования" .
1.6.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 5 006 427,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 554 138,0 тыс. рублей;
2016 год - 568 883,9 тыс. рублей;
2017 год - 668 369,9 тыс. рублей;
2018 год - 821 943,1 тыс. рублей;
2019 год - 1 061 620,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 331 471,8 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 4 786 560,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 546 965,5 тыс. рублей;
2016 год - 564 785,3 тыс. рублей;
2017 год - 648 628,9 тыс. рублей;
2018 год - 784 058,5 тыс. рублей;
2019 год - 995 325,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 246 797,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 219 866,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 7 172,5 тыс. рублей;
2016 год - 4 098,6 тыс. рублей;
2017 год - 19 741,0 тыс. рублей;
2018 год - 37 884,6 тыс. рублей;
2019 год - 66 294,8 тыс. рублей;
2020 год - 84 674,8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов." .
1.6.5. Пункт 7 приложения 1 к подпрограмме 1 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
7. |
Обеспечение развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей |
среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства |
чел. |
636 |
не менее 636 |
не менее 570 |
не менее 570 |
не менее 570 |
не менее 570 |
не менее 570 |
не менее 570 |
количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
382 |
" .
1.6.6. Приложение 2 к подпрограмме 1 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1" дополнить строкой 31 следующего содержания:
"
31. |
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования |
ед. |
показатель характеризует количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) |
ежегодно, на конец отчетного года |
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования; , - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования за соответствующий год, ед. |
ведомственная отчетность |
государственные и муниципальные учреждения |
сплошное наблюдение |
Департамент культуры и туризма области |
" .
1.6.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6.8. В приложении 3.1 к подпрограмме 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1" строку
"
Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Творческие люди" |
Департамент культуры и туризма области |
организация и проведение не менее 11 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов |
количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
" ;
заменить строкой
"
Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Творческие люди" |
Департамент культуры и туризма области |
организация и проведение не менее 11 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов |
количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
обеспечено прохождение курсов повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования 382 специалистами к 2020 году |
количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 |
" .
1.6.9. Приложение 5(3) к подпрограмме 1 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2018 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме 2 "Развитие туристского кластера Вологодской области" (приложение 6 к государственной программе):
1.7.1. В паспорте подпрограммы 2:
позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 |
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма; количество коллективных средств размещения; количество койко-мест в коллективных средствах размещения; количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма; въезд иностранных граждан в область; количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация; рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом; численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения; объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники); количество посетителей области (туристов и экскурсантов); выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы туризма области; количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза; численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел; численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области; количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов" ; |
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 918 377,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 166 740,6 тыс. рублей; 2016 год - 20 619,4 тыс. рублей; 2017 год - 146 835,8 тыс. рублей; 2018 год - 178 583,9 тыс. рублей; 2019 год - 201 176,8 тыс. рублей; 2020 год - 204 420,5 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 349 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 25 999,6 тыс. рублей; 2016 год - 20 619,4 тыс. рублей; 2017 год - 66 835,8 тыс. рублей; 2018 год - 64 483,9 тыс. рублей; 2019 год - 97 076,8 тыс. рублей; 2020 год - 74 420,5 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 568 941,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 140 741,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 80 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 114 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 104 100,0 тыс. рублей; 2020 год - 130 000,0 тыс. рублей" ; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году; увеличение количества коллективных средств размещения со 140 единиц в 2013 году до 300 единиц в 2020 году; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12,8 тыс. в 2013 году до 14,5 тыс. в 2020 году; увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году; увеличение въезда иностранных граждан в область с 90,0 тыс. человек в 2018 году до 92,0 тыс. человек в 2020 году; обеспечение количества объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация, не менее 3 единиц в 2019 году, не менее 1 единицы в 2020 году; рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом до 102% в 2019 - 2020 годах; обеспечение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 525,69 тыс. человек в 2020 году; обеспечение объема инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в размере 0,5 млрд. рублей в 2020 году; увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) с 2130,4 тыс. человек в 2013 году до 3000 тыс. человек в 2020 году; обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы туризма области на 100%; увеличение количества посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза со 156 тыс. человек в 2013 году до 360 тыс. человек в 2020 году; увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 200 человек в 2020 году; обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года; увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году" . |
1.7.2. В разделе II "Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2" :
дополнить абзацами двадцатым и двадцать первым следующего содержания:
"численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;
объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники);" ;
дополнить абзацами сорок восьмым - сорок девятым следующего содержания:
"обеспечение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 525,69 тыс. человек в 2020 году;
обеспечение объема инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в размере 0,5 млрд. рублей в 2020 году;" ;
абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
"увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 200 человек в 2020 году;" .
1.7.3. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" дополнить:
абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Вологодской области туристских кластеров, определен в приложении 29 к подпрограмме 2." ;
абзацами двадцать шестым - двадцать седьмым следующего содержания:
"численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;
объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)." .
1.7.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 918 377,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 166 740,6 тыс. рублей;
2016 год - 20 619,4 тыс. рублей;
2017 год - 146 835,8 тыс. рублей;
2018 год - 178 583,9 тыс. рублей;
2019 год - 201 176,8 тыс. рублей;
2020 год - 204 420,5 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 349 436,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 25 999,6 тыс. рублей;
2016 год - 20 619,4 тыс. рублей;
2017 год - 66 835,8 тыс. рублей;
2018 год - 64 483,9 тыс. рублей;
2019 год - 97 076,8 тыс. рублей;
2020 год - 74 420,5 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 568 941,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 140 741,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 80 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 114 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 104 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 130 000,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2." .
1.7.5. В приложении 1 к подпрограмме 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2" :
строку 1 изложить в следующей редакции:
1. Развитие туристского кластера Вологодской области |
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе: |
млн. руб. |
812,0 |
760,0 |
653,0 |
150,0 |
350,73 |
494,4 |
486,6 |
900,0 |
из бюджетов всех уровней |
млн. руб. |
112,0 |
100,0 |
158,0 |
0,0 |
129,03 |
148,2 |
136,6 |
182,4 |
|
из внебюджетных источников |
млн. руб. |
700,0 |
660,0 |
495,0 |
150,0 |
221,7 |
346,2 |
350,0 |
717,6 |
|
количество коллективных средств размещения |
ед. |
140 |
144 |
146 |
275 |
280 |
285 |
290 |
300 |
|
количество койко-мест в коллективных средствах размещения |
тыс. ед. |
12,8 |
13,0 |
13,2 |
13,3 |
13,4 |
14,3 |
14,4 |
14,5 |
|
количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма |
мест в год |
190 |
200 |
70 |
50 |
50 |
240 |
250 |
260 |
|
въезд иностранных граждан в область |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
|
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
128,0 |
- |
|
количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1 |
|
рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
102 |
|
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
525,69 |
|
объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) |
млрд. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
" ;
строку 6 изложить в следующей редакции:
"
6. Информационная поддержка и стимулирование сбыта продукции народных художественных промыслов на российском и международном рынках |
количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов |
ед. |
12 |
12 |
5 |
5 |
5 |
12 |
12 |
12 |
численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области |
чел. |
118 |
124 |
125 |
130 |
135 |
148 |
176 |
200 |
" .
1.7.6. Приложение 2 к подпрограмме 2 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2" дополнить строками 45, 46 следующего содержания:
"
45. |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
тыс. чел. |
показатель характеризует численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в отчетном году |
за отчетный год |
- |
- |
федеральная статистическая отчетность, N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективных средств размещения" |
коллективные средства размещения: базы отдыха, гостиницы, санатории, мотели и другие средства размещения в муниципальных образованиях области |
сплошное наблюдение |
Департамент культуры и туризма области |
46. |
Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) |
млрд руб. |
показатель характеризует объем инвестиций из внебюджетных источников в основной капитал в туристскую инфраструктуру |
за отчетный год |
- объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру в муниципальном образовании области (млрд. руб.); - объем n-х инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру в муниципальном образовании области (млрд. руб.). |
ведомственная отчетность |
организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство объектов туристской инфраструктуры в муниципальных районах области |
сплошное наблюдение |
Департамент культуры и туризма области |
" .
1.7.7. В приложении 25к подпрограмме 2 "Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров" :
пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области (далее - муниципальные образования области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (для муниципальных районов - вне границ населенных пунктов, для городских округов - в границах городского округа) в части проведения следующих мероприятий: строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров." ;
раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Порядок оценки эффективности использования субсидии, а также целевые показатели результативности использования субсидии, порядок расчета их значений
6.1. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.
6.2. Оценка производится на основе анализа выполнения показателей результативности использования субсидии.
6.3. Для оценки применяются следующие показатели, установленные приложением 3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета:
"Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения" ;
"Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)" .
6.4. Показатель "Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения" определяется по данным Росстата.
Показатель "Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)" рассчитывается по формуле:
, где:
- объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в муниципальном образовании области (млн. рублей);
- объем n-х инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в муниципальном образовании области (млн. рублей).
Значение целевого показателя результативности использования субсидии "Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)" , подлежащее достижению муниципальными образованиями области, определяется на основании данных отчетности, представляемой муниципальными образованиями области, и справок, представляемых организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строительство объектов туристской инфраструктуры в муниципальных районах области." ;
1.7.8. Дополнить приложением 29 к подпрограмме 2 "Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Вологодской области туристских кластеров" согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.7.9. Приложение 3 к подпрограмме 2 "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7.10. В приложении 3.1 к подпрограмме 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2" :
строку
"
Основное мероприятие 2.1 "Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области" |
Департамент культуры и туризма области |
рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году |
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
1, 2, 4, 5 |
5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
увеличение количества коллективных средств размещения со 140 единиц в 2013 году до 300 единиц в 2020 году |
количество коллективных средств размещения |
1, 4, 5 |
5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
||
увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12,8 тыс. в 2013 году до 14,5 тыс. в 2020 году |
количество койко-мест в коллективных средствах размещения |
1, 4, 5 |
5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
||
увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году |
количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма |
1, 2, 4, 5 |
5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4 |
||
увеличение въезда иностранных граждан в область с 90,0 тыс. человек в 2018 году до 92,0 тыс. человек в 2020 году |
въезд иностранных граждан в область |
- |
- |
- |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
||
обеспечение роста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году на 129,5% в 2020 году |
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году |
- |
- |
- |
- |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
||
увеличение количества объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация, в 2019 году до 3 единиц, в 2020 году до 1 единицы |
количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация |
- |
- |
- |
- |
1, 4 |
1, 4 |
||
рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в 2019 - 2020 годах по сравнению с предыдущим годом на 102% |
рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в по сравнению с предыдущим годом |
- |
- |
- |
- |
1,4 |
1, 4 |
"
заменить строкой
"
Основное мероприятие 2.1 "Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области" |
Департамент культуры и туризма области |
рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году |
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
1, 2, 4, 5 |
5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
увеличение количества коллективных средств размещения со 140 единиц в 2013 году до 300 единиц в 2020 году |
количество коллективных средств размещения |
1, 4, 5 |
5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
||
увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12,8 тыс. в 2013 году до 14,5 тыс. в 2020 году |
количество койко-мест в коллективных средствах размещения |
1, 4, 5 |
5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
||
увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году |
количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма |
1, 2, 4, 5 |
5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4, 5 |
1, 2, 4 |
||
увеличение въезда иностранных граждан в область с 90,0 тыс. человек в 2018 году до 92,0 тыс. человек в 2020 году |
въезд иностранных граждан в область |
- |
- |
- |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
1, 4, 5 |
||
обеспечение роста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году на 128% в 2019 году |
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году |
- |
- |
- |
- |
1, 2, 4, 5 |
- |
||
обеспечение количества объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация, не менее 3 единиц 2019 году, не менее 1 единицы в 2020 году |
количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, в целях строительства которых разработана проектно-сметная документация |
- |
- |
- |
- |
1, 4 |
1, 4 |
||
рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в 2019 - 2020 годах по сравнению с предыдущим годом на 102% |
рост количества посетителей (туристов и экскурсантов) в по сравнению с предыдущим годом |
- |
- |
- |
- |
1,4 |
1, 4 |
||
увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, с 502,3 тыс. человек в 2018 году до 525,69 тыс. человек в 2020 году |
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
- |
- |
- |
- |
- |
1, 2, 4, 5 |
||
обеспечение объема инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) в размере 0,5 млрд. рублей в 2020 году" |
объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) |
- |
- |
- |
- |
- |
1, 2, 4, 5 |
" ;
строку
"
Основное мероприятие 2.5 "Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов" |
Департамент культуры и туризма области |
увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера; увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году |
численность мастеров, имеющих статус мастера; численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
"
заменить строкой
"
Основное мероприятие 2.5 "Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов" |
Департамент культуры и туризма области |
увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел с 799 человек в 2013 году до 2200 человек в 2020 году |
численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
" ;
строку
"
Основное мероприятие 2.6 "Популяризация народных художественных промыслов области" |
Департамент культуры и туризма области |
обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года |
количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 165 человек в 2020 году |
численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1 |
"
заменить строкой
"
Основное мероприятие 2.6 "Популяризация народных художественных промыслов области" |
Департамент культуры и туризма области |
обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях начиная с 2018 года |
количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 200 человек в 2020 году |
численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1 |
" .
1.7.11. Приложение 5(3) к подпрограмме 2 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 2 на 2018 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы" (приложение 9 к государственной программе):
1.8.1. В паспорте подпрограммы 5:
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 422 590,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 51 427,5 тыс. рублей; 2016 год - 54 944,9 тыс. рублей; 2017 год - 75 431,7 тыс. рублей; 2018 год - 72 664,1 тыс. рублей; 2019 год - 76 216,1 тыс. рублей; 2020 год - 91 906,1 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 412 381,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 48 201,5 тыс. рублей; 2016 год - 51 713,0 тыс. рублей; 2017 год - 71 962,8 тыс. рублей; 2018 год - 72 664,1 тыс. рублей; 2019 год - 75 934,1 тыс. рублей; 2020 год - 91 906,1 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 10 208,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3 226,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 231,9 тыс. рублей; 2017 год - 3 468,9 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 282,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей" . |
1.8.2. Раздел IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 422 590,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 51 427,5 тыс. рублей;
2016 год - 54 944,9 тыс. рублей;
2017 год - 75 431,7 тыс. рублей;
2018 год - 72 664,1 тыс. рублей;
2019 год - 76 216,1 тыс. рублей;
2020 год - 91 906,1 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета - 412 381,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 48 201,5 тыс. рублей;
2016 год - 51 713,0 тыс. рублей;
2017 год - 71 962,8 тыс. рублей;
2018 год - 72 664,1 тыс. рублей;
2019 год - 75 934,1 тыс. рублей;
2020 год - 91 906,1 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 10 208,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 3 226,0 тыс. рублей;
2016 год - 3 231,9 тыс. рублей;
2017 год - 3 468,9 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 282,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.".
1.8.3. Раздел V "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5" дополнить абзацами девятым - десятым следующего содержания:
"В рамках реализации целей подпрограммы 5 предусматривается привлечение средств федерального бюджета в сумме 282,0 тыс. рублей на расходы на выплаты персоналу государственных органов на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
2019 год - 282,0 тыс.рублей." .
1.8.4. Приложение 3 к подпрограмме 5 "Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.8.5. В приложении 3(1) к подпрограмме 5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 5" строку
"
Основное мероприятие 5.1 "Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области" |
Департамент культуры и туризма области |
обеспечение эффективного исполнения функций Департамента культуры и туризма области; доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области в 2014 - 2016 годах - 100%; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы - 100% ежегодно |
доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
"
заменить строкой
"
Основное мероприятие 5.1 "Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области" |
Департамент культуры и туризма области |
обеспечение эффективного исполнения функций Департамента культуры и туризма области; доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области в 2014 - 2016 годах - 100%; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы - 100% ежегодно |
доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1, 2 |
1 |
" .
1.8.6. Приложение 4 к подпрограмме 5 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5" изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области |
А.В. Кольцов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 17 февраля 2020 г. N 133 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 октября 2014 года N 961"
Настоящее постановление вступает в силу с 18 февраля 2020 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 18 февраля 2020 г., в газете "Красный Север" от 22 февраля 2020 г. N 20