Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 27.03.2019 N 218
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||
1.1. |
Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (показатели 1-30) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
1 145 847,81 |
108 522,87 |
103 643,67 |
103 643,67 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
553 358,40 |
бюджет автономного округа |
7 089,72 |
626,24 |
626,24 |
626,24 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
бюджет города |
1 138 758,09 |
107 896,63 |
103 017,43 |
103 017,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1 145 847,81 |
108 522,87 |
103 643,67 |
103 643,67 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
553 358,40 |
бюджет автономного округа |
7 089,72 |
626,24 |
626,24 |
626,24 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
бюджет города |
1 138 758,09 |
107 896,63 |
103 017,43 |
103 017,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||
2.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (показатели 1, 5, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет автономного округа |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
3 520 122,36 |
364 540,85 |
352 232,09 |
352 232,09 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
2.2. |
Обеспечение жителей города услугами организаций культуры (показатели 5, 6) |
муниципальные учреждения культуры |
федеральный бюджет |
428,60 |
428,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
113 527,47 |
9 571,19 |
9 493,64 |
9 493,64 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
3 637 828,43 |
376 290,64 |
362 725,73 |
362 725,73 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
федеральный бюджет |
428,60 |
428,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 750,00 |
1 750,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 633 649,83 |
374 112,04 |
361 725,73 |
361 725,73 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||
3.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (показатели 1, 2, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
520 399,39 |
51 468,36 |
49 452,92 |
49 452,92 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
246 683,46 |
3.2. |
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 2) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
29 543,77 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
17 163,18 |
бюджет автономного округа |
12 450,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
17 093,17 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
549 943,16 |
52 801,36 |
50 685,92 |
50 685,92 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
263 846,64 |
бюджет автономного округа |
12 450,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
537 492,56 |
52 801,36 |
50 685,92 |
50 685,92 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||
4.1. |
Организация библиотечного обслуживания населения (показатели 1, 3, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
2 042 674,45 |
213 630,31 |
206 265,72 |
206 265,72 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
4.2. |
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации (показатель 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
федеральный бюджет |
82,10 |
82,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
431,20 |
431,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
35 476,10 |
3 026,10 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|||
4.3. |
Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
22 028,10 |
1 048,59 |
1 861,42 |
1 268,48 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
11 899,74 |
федеральный бюджет |
764,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,9 |
84,9 |
84,9 |
509,4 |
|||
бюджет автономного округа |
17 959,80 |
891,30 |
1 582,20 |
1 078,20 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
бюджет города |
3 304,2 |
157,29 |
279,22 |
190,28 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
1 784,94 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 101 091,95 |
218 618,30 |
211 077,14 |
210 484,20 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
973 941,54 |
федеральный бюджет |
846,20 |
82,10 |
0,00 |
0,00 |
84,9 |
84,9 |
84,9 |
509,4 |
|||
бюджет автономного округа |
18 791,00 |
1 722,50 |
1 582,20 |
1 078,20 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
бюджет города |
2 081 454,75 |
216 813,70 |
209 494,94 |
209 406,00 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
963 826,74 |
|||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||
5.1. |
Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и музыкальной школе (показатели 4, 6) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
3 525 079,89 |
340 707,31 |
323 945,53 |
323 945,53 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
5.2. |
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 4) |
учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
45 960,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,0 |
3 830,0 |
3 830,0 |
22 980,0 |
5.3. |
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 4) |
учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
16 020,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
5.4. |
Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 4) |
учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
8 350,95 |
3 972,24 |
2 344,00 |
2 034,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
7 098,30 |
3 376,40 |
1 992,40 |
1 729,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 252,65 |
595,84 |
351,60 |
305,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
3 595 410,84 |
349 844,55 |
331 454,53 |
331 145,24 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
бюджет автономного округа |
7 098,30 |
3 376,40 |
1 992,40 |
1 729,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 588 312,54 |
346 468,15 |
329 462,13 |
329 415,74 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва | |||||||||||
6.1. |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (показатели 16, 17) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
65 838,00 |
4 474,00 |
4 474,00 |
4 474,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
34 944,00 |
бюджет города |
61 638,00 |
4 124,00 |
4 124,00 |
4 124,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
32 844,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 200,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
6.2. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (показатели 13, 14, 19, 20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
всего |
241 802,10 |
28 412,30 |
32 440,40 |
32 440,40 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
99 006,00 |
бюджет города |
182 383,70 |
21 657,30 |
21 858,70 |
21 858,70 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
бюджет автономного округа |
17 418,40 |
3 255,00 |
7 081,70 |
7 081,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
42 000,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
6.3. |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатель 18) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
8 850,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
3 900,00 |
6.4. |
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 13, 14, 19, 20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
всего |
3 774,22 |
3 774,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 075,80 |
1 075,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 509,70 |
2 509,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
188,72 |
188,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
320 264,32 |
37 660,52 |
37 914,40 |
37 914,40 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
137 850,00 |
федеральный бюджет |
1 075,80 |
1 075,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
19 928,10 |
5 764,70 |
7 081,70 |
7 081,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
253 060,42 |
26 970,02 |
26 982,70 |
26 982,70 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
114 750,00 |
|||
иные источники финансирования |
46 200,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
23 100,00 |
|||
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||
7.1. |
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (показатель 23) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
25 428,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
7.2. |
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом (показатели 7-12, 15-18) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
всего |
9 555 480,97 |
875 987,61 |
836 051,54 |
836 051,54 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
4 671 593,52 |
бюджет автономного округа |
61 034,70 |
3 693,90 |
2 493,90 |
2 493,90 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
8 574 446,27 |
799 293,71 |
756 557,64 |
756 557,64 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
иные источники финансирования |
920 000,00 |
73 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
7.3. |
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (показатель 21) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
1 258,44 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
9 582 167,41 |
878 211,48 |
838 275,41 |
838 275,41 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
4 684 936,74 |
бюджет автономного округа |
61 034,70 |
3 693,90 |
2 493,90 |
2 493,90 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
8 601 132,71 |
801 517,58 |
758 781,51 |
758 781,51 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
4 188 034,74 |
|||
иные источники финансирования |
920 000,00 |
73 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики | |||||||||||
8.1. |
Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (показатель 25) |
департамент образования администрации города; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
бюджет города |
6 240,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
3 120,00 |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения культуры; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
7 840,00 |
1 570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
3 420,00 |
||
8.2. |
Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (показатели 24-26) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальные учреждения культуры |
бюджет города |
23 592,00 |
3 066,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
11 196,00 |
департамент общественных коммуникаций администрации города |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.3. |
Формирование семейных ценностей среди молодежи (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения культуры |
бюджет города |
4 200,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
8.4. |
Информационная поддержка реализации молодежной политики (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
5 400,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
2 700,00 |
8.5. |
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (показатель 29) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
431 575,76 |
64 143,68 |
58 287,54 |
58 287,54 |
27 873,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
167 238,00 |
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
478 847,76 |
70 099,68 |
62 043,54 |
62 043,54 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
бюджет города |
478 847,76 |
70 099,68 |
62 043,54 |
62 043,54 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
|||
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
9.1. |
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ) (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
843 767,58 |
74 213,26 |
74 213,26 |
74 213,26 |
69 014,20 |
69 014,20 |
69 014,20 |
414 085,20 |
бюджет автономного округа |
746 807,58 |
66 133,26 |
66 133,26 |
66 133,26 |
60 934,20 |
60 934,20 |
60 934,20 |
365 605,20 |
|||
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
96 960,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
48 480,00 |
||
9.2. |
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
всего |
150 863,37 |
12 726,58 |
12 557,89 |
12 557,89 |
12 557,89 |
12 557,89 |
12 557,89 |
75 347,34 |
бюджет автономного округа |
41 771,88 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
20 885,94 |
|||
бюджет города |
93 380,73 |
7 936,36 |
7 767,67 |
7 767,67 |
7 767,67 |
7 767,67 |
7 767,67 |
46 606,02 |
|||
иные источники финансирования |
15 710,76 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
департамент по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения культуры |
всего |
48 052,00 |
4 040,56 |
4 001,04 |
4 001,04 |
4 001,04 |
4 001,04 |
4 001,04 |
24 006,24 |
||
бюджет автономного округа |
16 767,72 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
8 383,86 |
|||
бюджет города |
31 284,28 |
2 643,25 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
15 622,38 |
|||
|
Итого по задаче 9 |
|
всего |
1 042 682,95 |
90 980,40 |
90 772,19 |
90 772,19 |
85 573,13 |
85 573,13 |
85 573,13 |
513 438,78 |
бюджет автономного округа |
805 347,18 |
71 011,56 |
71 011,56 |
71 011,56 |
65 812,50 |
65 812,50 |
65 812,50 |
394 875,00 |
|||
бюджет города |
221 625,01 |
18 659,61 |
18 451,40 |
18 451,40 |
18 451,40 |
18 451,40 |
18 451,40 |
110 708,40 |
|||
иные источники финансирования |
15 710,76 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи | |||||||||||
10.1. |
Содействие в трудоустройстве граждан (показатель 27) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
99 334,5 |
7 638,20 |
7 638,20 |
7 638,20 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
50 946,60 |
бюджет автономного округа |
39 334,50 |
2 638,20 |
2 638,20 |
2 638,20 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,6 |
|||
бюджет города |
60 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
департамент по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения спортивной подготовки |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
департамент по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения культуры |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
99 334,5 |
7 638,20 |
7 638,20 |
7 638,20 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
50 946,6 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
39 334,50 |
2 638,20 |
2 638,20 |
2 638,20 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,6 |
|||
бюджет города |
60 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||
11.1. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры и туризма (показатели 1, 30) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
13 451,00 |
5 531,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4 320,0 |
11.2. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (показатели 16, 17) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
10 425,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
4 950,00 |
|
Итого по задаче 11 |
|
всего |
23 876,00 |
6 531,00 |
1 720,00 |
1 720,00 |
1 545,0 |
1 545,0 |
1 545,0 |
9 270,0 |
бюджет города |
23 876,00 |
6 531,00 |
1 720,00 |
1 720,00 |
1 545,0 |
1 545,0 |
1 545,0 |
9 270,0 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
22 577 295,13 |
2 197 199,00 |
2 097 950,73 |
2 097 048,50 |
1 798 344,10 |
1 798 344,10 |
1 798 344,10 |
10 790 064,60 |
федеральный бюджет |
2 350,60 |
1 586,50 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
509,4 |
|||
бюджет автономного округа |
974 824,10 |
90 583,50 |
88 426,20 |
87 659,30 |
78 683,90 |
78 683,90 |
78 683,90 |
472 103,4 |
|||
бюджет города |
20 618 209,67 |
2 026 869,77 |
1 927 365,30 |
1 927 229,97 |
1 637 416,07 |
1 637 416,07 |
1 637 416,07 |
9 824 496,42 |
|||
иные источники финансирования |
981 910,76 |
78 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
492 955,38 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 марта 2019 г. N 218 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.