Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации Алтайского края
от 30.04.2015 г. N 167
Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации края от 31.12.2013 N 722 ""Об утверждении государственной программы Алтайского края "Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае" на 2014-2020 годы"
В государственной программе Алтайского края "Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае" на 2014-2020 годы, утвержденной названным выше постановлением (далее - "программа"):
в паспорте программы:
в позиции "Индикаторы и показатели программы":
пункт шестой после слов "муниципальных образований" дополнить словами " (муниципальных районов, городских округов)";
пункт первый признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования программы |
общий объем финансирования государственной программы Алтайского края "Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае" на 2014-2020 годы (далее - "государственная программа") составляет 8960607 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета - 8097917 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1607109 тыс. рублей; 2015 год - 1250730 тыс. рублей; 2016 год - 1150730 тыс. рублей; 2017 год - 1050843 тыс. рублей; 2018 год - 1012835 тыс. рублей; 2019 год - 1012835 тыс. рублей; 2020 год - 1012835 тыс. рублей; из федерального бюджета - 862690 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 477816 тыс. рублей; 2015 год - 151368 тыс. рублей; 2016 год - 105900 тыс. рублей; 2017 год - 127606 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период"; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации программы":
в абзаце третьем слова "114 процентов" заменить словами "104,2 процента", число "121" заменить числом "110,6";
абзац шестой после слов "муниципальное образование" в соответствующем числе и падеже дополнить словами " (муниципальный район, городской округ)" в соответствующем числе и падеже;
в абзаце десятом слова "до 75 процентов в 2016 году" заменить словами "до 80 процентов в 2017 году";
в абзаце одиннадцатом слова "5 процентов" заменить словами "15 процентов";
в абзаце двенадцатом слова "5 процентов" заменить словами "7 процентов";
абзац первый признать утратившим силу;
в подразделе 2.3 "Конечные результаты реализации государственной программы" раздела 2 "Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов ее реализации":
в абзаце четвертом слова "114 процентов" заменить словами "104,2 процента", число "121" заменить числом "110,6";
в абзаце восьмом слова "до 75 процентов к 2016 году" заменить словами "до 80 процентов в 2017 году";
в абзаце девятом слова "5 процентов" заменить словами "15 процентов";
в абзаце десятом слова "5 процентов" заменить словами "7 процентов";
абзац второй признать утратившим силу;
в подразделе 3.2.7 "Повышение энергетической эффективности" раздела 3 "Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"С учетом количества участников процесса энергосбережения и необходимости выполнения действий по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере постановлением Администрации края от 13.10.2014 N 468 утверждена государственная программа Алтайского края "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015-2020 годы.";
абзацы четвертый-восьмой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:
формирование у населения края энергосберегающего образа жизни;
автоматизация процессов потребления энергетических ресурсов;
повышение надежности электроснабжения потребителей и уровня безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры, недопущение крупных (каскадных) аварий и длительного перерыва электроснабжения;
увеличение количества обученных работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.";
раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы (таблица 3) составляет 8960607 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 8097917 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1607109 тыс. рублей;
2015 год - 1250730 тыс. рублей;
2016 год - 1150730 тыс. рублей;
2017 год - 1050843 тыс. рублей;
2018 год - 1012835 тыс. рублей;
2019 год - 1012835 тыс. рублей;
2020 год - 1012835 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 862690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 477816 тыс. рублей;
2015 год - 151368 тыс. рублей;
2016 год - 105900 тыс. рублей;
2017 год - 127606 тыс. рублей.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации государственной программы, определены на основе характера, сроков реализации мероприятий подпрограмм и предварительной оценки расходов на их реализацию.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.";
в разделе 6 "Методика оценки эффективности государственной программы":
абзац десятый после слов "муниципальных образований" дополнить словами "(муниципальных районов, городских округов)";
абзац третий признать утратившим силу;
таблицы 1-3 программы изложить в редакции согласно таблицам 1-3 настоящих изменений;
в приложении к программе:
в подпрограмме 1 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края":
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции "Показатели подпрограммы":
пункт шестой после слов "муниципальных образований" дополнить словами "(муниципальных районов, городских округов)";
пункт первый признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 8797575 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета - 7934885 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1588101 тыс. рублей; 2015 год - 1212722 тыс. рублей; 2016 год - 1112722 тыс. рублей; 2017 год - 1012835 тыс. рублей; 2018 год - 1012835 тыс. рублей; 2019 год - 1012835 тыс. рублей; 2020 год - 1012835 тыс. рублей; из федерального бюджета - 862690 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 477816 тыс. рублей; 2015 год - 151368 тыс. рублей; 2016 год - 105900 тыс. рублей; 2017 год - 127606 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период"; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце третьем слова "114 процентов" заменить словами "104,2 процента", число "121" заменить числом "110,6";
абзац шестой после слов "муниципальное образование" в соответствующем числе и падеже дополнить словами "(муниципальный район, городской округ)" в соответствующем числе и падеже;
абзац первый признать утратившим силу;
в подразделе 2.3 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1" раздела 2 "Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы 1":
в абзаце четвертом слова "114 процентов" заменить словами "104,2 процента", число "121" заменить числом "110,6";
абзац седьмой после слов "муниципальное образование" в соответствующем числе и падеже дополнить словами "(муниципальный район, городской округ)" в соответствующем числе и падеже;
абзац второй признать утратившим силу;
раздел 3 "Объем финансирования подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3. Объем финансирования подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 8797575 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 7934885 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1588101 тыс. рублей;
2015 год - 1212722 тыс. рублей;
2016 год - 1112722 тыс. рублей;
2017 год - 1012835 тыс. рублей;
2018 год - 1012835 тыс. рублей;
2019 год - 1012835 тыс. рублей;
2020 год - 1012835 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 862690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 477816 тыс. рублей;
2015 год - 151368 тыс. рублей;
2016 год - 105900 тыс. рублей;
2017 год - 127606 тыс. рублей.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации государственной программы, определены на основе характера, сроков реализации мероприятий подпрограмм и предварительной оценки расходов на их реализацию.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.";
в подпрограмме 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае":
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" число "2016" заменить числом "2017";
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 163032 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета - 163032 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 49008 тыс. рублей; 2015 год - 38008 тыс. рублей; 2016 год - 38008 тыс. рублей; 2017 год - 38008 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период"; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце четвертом слова "до 75 процентов к 2016 году" заменить словами "до 80 процентов в 2017 году";
в абзаце пятом слова "5 процентов" заменить словами "15 процентов";
в абзаце шестом слова "5 процентов" заменить словами "7 процентов";
в разделе 2 "Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2":
в подразделе 2.3 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2":
в абзаце третьем слова "до 75 процентов к 2016 году" заменить словами "до 80 процентов в 2017 году";
в абзаце четвертом слова "5 процентов" заменить словами "15 процентов";
в абзаце пятом слова "5 процентов" заменить словами "7 процентов";
в подразделе 2.4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" число "2016" заменить числом "2017";
раздел 3 "Объем финансирования подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3. Объем финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 163032 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 163032 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 49008 тыс. рублей;
2015 год - 38008 тыс. рублей;
2016 год - 38008 тыс. рублей;
2017 год - 38008 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.".
Таблица 1
Сведения
об индикаторах государственной программы (показателях подпрограммы) и их значениях
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Значение по годам |
||||||||
2012 г. (факт) |
2013 г. (оценка) |
годы реализации государственной программы |
|||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа Алтайского края "Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае" | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края" | |||||||||||
1 |
Темп роста критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов (нарастающим итогом к уровню 2014 года) |
% |
|
|
100,00 |
102,40 |
105,53 |
107,08 |
109,20 |
110,70 |
112,00 |
2 |
Темп роста налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Алтайского края (нарастающим итогом к уровню 2014 года) |
% |
92,90 |
100,60 |
100,00 |
102,00 |
104,20 |
106,10 |
107,80 |
109,30 |
110,06 |
3 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований Алтайского края |
% |
0,953 |
1,50 |
не более 3,00 |
не более 2,90 |
не более 2,80 |
не более 2,70 |
не более 2,60 |
не более 2,50 |
не более 2,50 |
4 |
Количество муниципальных образований Алтайского края, получающих гранты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
Количество муниципальных образований Алтайского края, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством |
ед. |
0 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае" | |||||||||||
1 |
Публикация результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
2 |
Соблюдение порядка и сроков разработки проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
3 |
Доля просроченной кредиторской задолженности краевого бюджета в расходах краевого бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках программ |
% |
29,02 |
не менее 30,00 |
не менее 55,00 |
не менее 80,00 |
не менее 80,00 |
не менее 80,00 |
|
|
|
5 |
Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
2,26 |
не более 5,00 |
не более 5,00 |
не более 15,00 |
не более 15,00 |
не более 15,00 |
|
|
|
6 |
Доля недоимки по региональным и местным налогам, налогам со специальным налоговым режимом в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского края |
% |
3,75 |
не более 5,00 |
не более 5,00 |
не более 7,00 |
не более 7,00 |
не более 7,00 |
|
|
|
7 |
Кредитный рейтинг Алтайского края |
Рейтинговая шкала |
ВВ+ |
не ниже ВВ+ |
не ниже ВВ+ |
не ниже ВВ+ |
не ниже ВВ+ |
не ниже ВВ+ |
|
|
|
Таблица 2
Перечень
мероприятий государственной программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Участник программы |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края" | ||||||||||||
1 |
Цель 1. Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
2035917 |
1364090 |
1218622 |
1140441 |
1012835 |
1012835 |
1012835 |
8797575 |
всего, в том числе |
477816 |
151368 |
105900 |
127606 |
|
|
|
862690 |
федеральный бюджет |
||||
1558101 |
1212722 |
1112722 |
1012835 |
1012835 |
1012835 |
1012835 |
7934885 |
краевой бюджет |
||||
2 |
Задача 1.1. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
1248101 |
1100222 |
1100222 |
1000335 |
1000335 |
1000335 |
1000335 |
7449885 |
краевой бюджет |
3 |
Мероприятие 1.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Алтайского края |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
1248101 |
1100222 |
1100222 |
1000335 |
1000335 |
1000335 |
1000335 |
7449885 |
краевой бюджет |
4 |
Задача 1.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
787816 |
263868 |
118400 |
140106 |
12500 |
12500 |
12500 |
1347690 |
всего, в том числе |
477816 |
151368 |
105900 |
127606 |
|
|
|
862690 |
федеральный бюджет |
||||
310000 |
112500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
485000 |
краевой бюджет |
||||
5 |
Мероприятие 1.2.1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Алтайского края |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
660000 |
100000 |
|
|
|
|
|
760000 |
всего, в том числе |
360000 |
|
|
|
|
|
|
360000 |
федеральный бюджет |
||||
300000 |
100000 |
|
|
|
|
|
400000 |
краевой бюджет |
||||
6 |
Мероприятие 1.2.2. Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
35000 |
краевой бюджет |
7 |
Мероприятие 1.2.3. Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
5000 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
50000 |
краевой бюджет |
8 |
Мероприятие 1.2.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Алтайского края |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
9 |
Мероприятие 1.2.5. Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
117816 |
151368 |
105900 |
127606 |
|
|
|
502690 |
федеральный бюджет |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае" | ||||||||||||
1 |
Цель 1. Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Алтайском крае |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
49008 |
38008 |
38008 |
38008 |
|
|
|
163032 |
краевой бюджет |
2 |
Задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
49008 |
38008 |
38008 |
38008 |
|
|
|
163032 |
краевой бюджет |
3 |
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Алтайского края * |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
2400 |
краевой бюджет |
4 |
Мероприятие 1.1.2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти |
ежегодно, на постоянной основе |
органы исполнительной власти Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
5 |
Мероприятие 1.1.3. Реструктуризация бюджетного сектора |
ежегодно, на постоянной основе |
органы исполнительной власти Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
6 |
Мероприятие 1.1.4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
7 |
Мероприятие 1.1.5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике, органы исполнительной власти Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
8 |
Мероприятие 1.1.6. Развитие системы государственного финансового контроля |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
9 |
Мероприятие 1.1.7. Повышение энергетической эффективности ** |
ежегодно, на постоянной основе |
органы исполнительной власти Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
10 |
Мероприятие 1.1.8. Развитие информационной системы управления региональными и муниципальными финансами |
ежегодно, на постоянной основе |
комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
48408 |
37408 |
37408 |
37408 |
|
|
|
160632 |
краевой бюджет |
* Расходы на мероприятие 1.1.1 подпрограммы 2 связаны с поддержанием кредитных рейтингов Алтайского края.
** Расходы на мероприятие 1.1.7 подпрограммы 2 осуществляются в рамках государственной программы Алтайского края "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015-2020 годы.
По мероприятиям 1.1.2-1.1.6 подпрограммы 2 финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание органов государственной власти и соответствующих отраслей.
Таблица 3
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источники и направления расходов |
Сумма расходов, тыс. рублей |
|||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
всего |
|
Всего финансовых затрат |
2084925 |
1402098 |
1256630 |
1178449 |
1012835 |
1012835 |
1012835 |
8960607 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
1607109 |
1250730 |
1150730 |
1050843 |
1012835 |
1012835 |
1012835 |
8097917 |
из федерального бюджета |
477816 |
151368 |
105900 |
127606 |
- |
- |
- |
862690 |
из внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из краевого бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из краевого бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы |
2084925 |
1402098 |
1256630 |
1178449 |
1012835 |
1012835 |
1012835 |
8960607 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
1607109 |
1250730 |
1150730 |
1050843 |
1012835 |
1012835 |
1012835 |
8097917 |
из федерального бюджета |
477816 |
151368 |
105900 |
127606 |
- |
- |
- |
862690 |
из внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Алтайского края от 30 апреля 2015 г. N 167 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.