Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 февраля 2020 г. N 935
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", решениями Думы города от 01.10.2013 N 375-VДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма", от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании распоряжения Администрации города от 28.08.2013 N 3051 "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" и направлена на достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте; строительству объектов культуры; повышению квалификации специалистов в сфере культуры, что соответствует вектору развития "Культура" направления "Социальная среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года. Муниципальная программа участвует в реализации регионального портфеля проектов "Культура".
Целью муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа, программа) является создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута.
Муниципальная сеть организаций сферы культуры представлена шестнадцатью учреждениями, в том числе: шесть детских школ искусств, четыре учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
Ежегодно МКУ "Наш город" проводит социологическое исследование "Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры и туризма". Опрос потребителей услуг (работ) в 2019 году проводился по 23 услугам (работам) и показал, что потребители в значительной степени удовлетворены качеством оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ):
- высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством оказываемых муниципальных услуг (работ) выявлен по 15 муниципальным услугам (работам);
- достаточный - по 7 муниципальным услугам (работам);
- средний - по 1 муниципальной работе.
Муниципальная программа содержит 7 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры";
- подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов XX века.
Уровень обеспеченности города организациями культуры (на основании нормативов, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры") составляет:
- 150,0% - обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу (1 учреждение клубного типа на 100 тыс. жителей);
- 72% - обеспеченность города библиотеками к нормативу (одна библиотека на 20 тыс. населения);
- 100% музеями (1 краеведческий и 1 тематический независимо от количества населения);
- 8,3% от норматива (один парк на 30 тыс. жителей) составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха;
- 45,8% - обеспеченность города детскими школами искусств.
Доля охвата дополнительными предпрофессиональными программами обучающихся 1-9-х классов общеобразовательных организаций при нормативе 12% составляет 5,5% (норматив рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-15/02вн).
Город недостаточно обеспечен детскими школами искусств (для достижения норматива необходимо построить не менее 5 детских школ искусств); общедоступными библиотеками и парками, которые отсутствуют в микрорайонах новой застройки.
Приоритетные направления развития отрасли:
- развитие инфраструктуры отрасли культуры, строительство объектов;
- осуществление работ по обеспечению безопасности и условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание современной информационно-коммуникационной среды в учреждениях, реализация инновационных проектов;
- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;
- поддержка доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры;
- поддержка и развитие многоуровневой системы профессионального образования в сфере культуры, талантливых и одаренных детей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" муниципальное образование городской округ город Сургут участвует в реализации регионального портфеля проектов "Культура".
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения".
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе шесть детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача подпрограммы - создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города составляет свыше 613 тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 20 тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,64 экземпляра (при нормативе 5). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, финансированием на комплектование.
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач комитета культуры и туризма Администрации города.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляются субсидии из федерального и окружного бюджетов. Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положений статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", согласно которой ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2019 году составило свыше 550 тыс. единиц.
Обеспеченность города библиотеками составляет 72% от норматива - 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения (ранее норматив 1 общедоступная библиотека на 10 000 человек), а с учетом детских библиотек (1 детская библиотека на 10 тыс. детей, должно быть 26 библиотек - 18 общедоступных и 8 детских) обеспеченность составляет 50%.
В 2019 году действовало 23 договора внестационарного библиотечного обслуживания (8 - в форме библиотечных пунктов, 15 - в форме коллективных абонементов).
Центры общественного доступа работают в городских библиотеках N 2, N 3, N 5, N 11, N 15, N 16, N 21, N 25, N 30, Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. В Центральной детской библиотеке работает Центр информационной грамотности ребенка.
В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина в 2019 году подготовлен и реализован проект создания Пушкинского зала. В современном выставочном пространстве сургутянам и гостям города демонстрируется единственная в нашем крае коллекция "Пушкиниана" - собрание редких и ценных, в том числе прижизненных изданий произведений поэта. Здесь же будет осуществляться деятельность Регионального центра Всероссийского музея А.С. Пушкина.
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- недостаточная обеспеченность города библиотеками;
- размещение 12 из 13 библиотек в приспособленных помещениях;
- низкий уровень обеспеченности жителей библиотечной книгой;
- необходимость модернизации материально-технической базы библиотек.
В 2020 - 2022 годах планируется рост показателей объема библиотечного фонда, книгообеспеченности в расчете на 1 жителя и на 1 пользователя, а также прогнозируется сохранение тенденции роста числа пользователей библиотек, в т.ч. пользователей до 14 лет и особых категорий населения. Прогноз связан с внешними факторами влияния: сохранение в ближайшие 3 года тенденции роста численности населения, в том числе в возрасте от 7 до 14 лет. Внутренние факторы влияния: реализация новых проектов, направленных на разные целевые аудитории, реализация программ для мигрантов, жителей города с ограниченными возможностями здоровья; расширение деятельности библиотек в режиме ресурсного центра по внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций; продолжение обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности; расширение надомного обслуживания.
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев".
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают два учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). В состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят три территориально обособленных структурных подразделения: "Дом купца Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно-исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Ежегодно музеи города посещает около 36 тыс. человек, в 2019 году проведено 63 выставки и более 1 450 просветительских мероприятий. В музеях функционируют центры общественного доступа, ресурсные центры по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций города.
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 107 тыс. единиц хранения. Основной фонд муниципальных музеев насчитывает более 69 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд музеев насчитывает более 38 700 единиц хранения.
Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние три года увеличился на 4%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и их цифровых изображений, и размещению их в сети "Интернет". Всего в сети "Интернет" размещены 31 606 предметов, что составляет 29% от общего объема музейного фонда.
В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965, город Сургут обеспечен музеями на 100%.
Основными проблемами развития музеев города являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается в приспособленном здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" на 3 этаже;
- размещение МБУК "Сургутский краеведческий музей" в приспособленном здании;
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосках, проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
Перспективные планы развития музейных учреждений определяют векторы их дальнейшего развития в части: продолжения работ по музеефикации объектов исторического и культурного наследия, пополнению коллекций и фондов; сохранения качества оказания музейной услуги; реализации новых просветительских программ и мероприятий, воплощения и развития существующих популярных проектов, ежегодных фестивалей и программ; обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов, оснащения музеев специализированным оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности музейных фондов; внедрения современных информационных технологий, в том числе перевод музейных фондов в электронный вид, модернизации сайтов музеев и создания виртуальных выставок; создания условий для личностного роста, развития творческой активности и самореализации сургутян.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" реализуется в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута и направлена на реализацию комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.
В городе Сургуте шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа.
В детских школах искусств города реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, в том числе дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие программы, с различными сроками обучения (от 1 года до 9 лет).
Численность учащихся детских школ искусств, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках бюджетного финансирования, составила в 2019 году 2 995 человек из них: 2 925 человек - по муниципальному заданию, 70 человек - по сертификатам дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования.
Численность педагогических работников детских школ искусств (включая внешних совместителей) составила в 2019 году 333 человека. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате учителей по региону составляет 100%.
Детские школы искусств осуществляют развитие учащихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - профессиональные образовательные организации - образовательная организация высшего образования). В связи с этим особое внимание уделяется сохранению качества подготовки учащихся, организации порядка 40 мероприятий различных форм в год, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей. В их числе как городские конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования, мастер-классы, так и участие в выездных мероприятиях различных уровней. По итогам 2019 года сохранится стабильно высокий уровень (не менее 10%) показателя "доля лауреатов конкурсов от общей численности учащихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности" и составит 33,6%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс среди учащихся детских школ искусств, осуществляется выплата муниципальной стипендии им. А.С. Знаменского.
В течение всего планового периода реализации муниципальной программы будет продолжаться работа по обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, с федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, по сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления. Одно из направлений деятельности - укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе своевременное обновление парка музыкальных инструментов. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", срок полезного использования музыкальных инструментов составляет свыше 7 лет до 10 лет включительно, инструментов музыкальных струнных и язычковых - свыше 15 лет до 20 лет включительно, учебного оборудования - от трех до пяти лет включительно. Таким образом, в целях своевременного обновления парка музыкальных инструментов доля обновления парка музыкальных инструментов в среднем ежегодно должна составлять 5% от имеющегося парка музыкальных инструментов. Благодаря участию в реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", в 2019 году доля обновления парка музыкальных инструментов составила 3,8%.
Основными проблемами развития дополнительного образования детей в городе Сургуте являются:
- низкая обеспеченность города детскими школами искусств (45,8% от нормы), как следствие - недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги;
- размещение детских школ искусств в приспособленных и арендованных зданиях.
В целях достижения обеспеченности населения услугами детских школ искусств с учетом положительной динамики роста населения города данной возрастной категории (на основании сравнительного анализа данных органов статистики города Сургута по числу детей - обучающихся 1-9-х классов общеобразовательных школ, проживающих в городе, за период с 2013 по 2030 годы) до 2030 года необходимо построить в городе не менее пяти детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента учащихся детских школ искусств почти в два раза.
В плановом периоде 2021 - 2022 годов предполагается сохранить имеющийся контингент учащихся детских школ искусств.
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры".
Исполнителями подпрограммы "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" являются семь муниципальных учреждений:
- четыре культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр" (далее - МАУ "Городской культурный центр"), муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" (далее - МБУ ИКЦ "Старый Сургут"), муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" (далее - МАУ "МКДЦ"), муниципальное автономное учреждение "Городская дирекция культурных программ";
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" (далее - МАУ "Городской парк культуры и отдыха");
- муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония" (далее - МАУ "Сургутская филармония");
- муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка" (далее - МАУ ТАиК "Петрушка").
Основными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- создание новых (капитально-возобновленных) концертов и постановок, показы концертных программ и спектаклей в стационаре, на выезде и гастролях, привлечение ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, молодых актеров (исполнителей), участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных;
- укрепление материально-технической базы МАУ ТАиК "Петрушка", в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма";
- создание условий для деятельности виртуальных залов, публичный показ музейных предметов и концертных программ удаленно через сеть "Интернет";
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- развитие материально-технического состояния учреждений за счет средств из бюджета муниципального образования, привлеченных средств (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города).
Проблемы развития культурно-досугового и театрально-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- неудовлетворительное состояние объектов (здание МАУ "Городской культурный центр" в эксплуатации с 1967 года, здание МАУ ТАиК "Петрушка" непригодно для деятельности театра кукол);
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
В 2019 году учреждениями культуры в городе проведено 2 211 культурно-массовых мероприятий, экскурсий, концертов и публичных выступлений, число участников проведенных мероприятий, зрителей публичных показов и выступлений составило 414 619 человек.
На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа ежегодно стабильно работают 69 клубных формирований, в 2019 году число занимающихся составляет 1 356 человек.
Максимальная загруженность муниципальных мощностей не позволяет полностью удовлетворить потребность жителей города в развитии творческих способностей, отсутствует возможность открывать новые клубные формирования. Так, в 2019 году 24 из 69 клубных формирований (35%) вынуждены были проводить репетиции и занятия в приспособленных помещениях образовательных и спортивных учреждений города, организаций территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий.
В целях реализации вопроса местного значения "Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе" МБУ ИКЦ "Старый Сургут" осуществляет следующие виды деятельности:
- организация выставок, ярмарок, календарных праздников, фольклорных фестивалей;
- исследовательская и культурно-просветительская деятельности в целях сохранения исторического облика города и поддержания традиций;
- создание банка информационных данных по историко-культурному наследию, народным художественным промыслам и ремеслам.
На весь период действия программы в целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества ежегодно предусмотрено выполнение 250 мероприятий.
В целях совершенствования качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в автономном округе используются Требования по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастеров и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждённые приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 38-П-277.
Жителям города обеспечена максимальная доступность народных гуляний и праздников - в среднем в течение года в мероприятиях принимает участие от 155 до 200 тыс. человек, что составляет около половины всего населения города.
Одним из важных культурных центров города Сургута является МАУ "Городской парк культуры и отдыха". Это не только место отдыха горожан с аттракционами и другими развлечениями, но и площадка, где традиционно проходят мероприятия, посвященные календарным праздникам и знаменательным датам России.
Основными направлениями деятельности МАУ "Городской парк культуры и отдыха" является организация культурного досуга горожан различных возрастных категорий в условиях природной среды, создание условий для безопасной эксплуатации аттракционной техники.
На территории МАУ "Городской парк культуры и отдыха" расположена 21 единица аттракционной техники разных форм, ежегодно для жителей города проводится 65 бесплатных культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 14 000 человек. Платными услугами аттракционов в летний период ежегодно пользуются от 70 000 до 100 000 человек.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит расширить спектр услуг в области местного традиционного народного художественного творчества; увеличить разнообразие культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей; улучшить материально-техническое обеспечение культурной деятельности; создать условия для занятий творчеством, реализации творческих инициатив различных социовозрастных групп населения города, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; предоставить качественные концертные и театрально-зрелищные услуги населению; привлечь в отрасль культуры высококвалифицированные кадры, в том числе молодых специалистов.
В настоящее время потребность жителей в организации досуговой деятельности превышает возможности учреждений сферы культуры. Предоставление субсидии в рамках подпрограммы коммерческим, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, позволит увеличить охват детского контингента и удовлетворить спрос населения на услуги в организации досуговой деятельности.
Достижение целевых показателей регионального портфеля проектов "Культура" планируется посредством реализации следующих мероприятий:
- увеличение объемных показателей муниципальных заданий учреждений на работы, выполняемые за плату (экскурсии, мастер-классы, культурно-массовые мероприятия);
- создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на платной основе;
- функционирование виртуальных концертных залов в МАУ "Сургутская филармония".
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма".
Целью подпрограммы является создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- формирование представления о городе Сургуте как о территории, благоприятной для туризма;
- эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города;
- создание условий для разработки новых продуктов событийного туризма с учетом исторических и этнокультурных особенностей города, оказание содействия в расширении спектра туристских услуг для различных групп туристов.
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в повышение привлекательности города для инвестиций, формирование здорового образа жизни и приобщения к историческому наследию, повышение качества жизни жителей Сургута.
Сургут обладает рядом преимуществ перед другими муниципальными образованиями округа для развития туризма. Прежде всего - это выгодное экономико-транспортно-географическое положение. Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура города.
В Сургуте созданы и развиваются необходимые условия для проведения международных и общероссийских деловых, научных, культурных и спортивных мероприятий, накоплен немалый опыт в их организации и проведении. В перспективе на этой основе главной задачей становится развитие внутреннего и въездного туризма с временем пребывания гостей города в Сургуте от одного до трех дней и больше, с более насыщенной в культурной части программой посещения.
Крупнейшим событием 2019 года стало открытие в Сургуте мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" - одного из самых крупномасштабных экспозиционных комплексов России, где представлена хроника исторического развития не только России, но и Югры.
Город обладает всей необходимой инфраструктурой для развития делового туризма. Ежегодно Сургут становится центром проведения Международной специализированной выставки "Сургут.Нефть и Газ", где демонстрируются последние разработки и достижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Мероприятие такого уровня и масштаба привлекает внимание бизнесменов не только нашего региона, но и России.
Ключевым деловым событием в сфере туризма 2019 года стало проведение III Сургутского туристского форума. В работе форума приняли участие более 150 человек, в том числе представители органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных образований региона, учреждений высшего профессионального образования, а также предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере туризма и другие.
Во исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 N 2246-р, МБУК ИКЦ "Старый Сургут" предоставляет жителям и гостям города полную информацию об объектах истории и культуры, памятниках, являющихся объектами туризма, культурных, спортивных и общественных событиях Сургута; о туристских маршрутах, туроператорах и турагентах.
В рамках реализации подпрограммы ежегодно готовится печатная продукция о туристической привлекательности города Сургута - за период действия подпрограммы подготовлено и издано два издания путеводителя по городу Сургуту, туристская карта, наборы открыток. В 2019 году изданы информационные брошюры об основных достопримечательностях города Сургута.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в части размещения на территории муниципального образования городской округ город Сургут средств ориентирующей информации для туристов ежегодно проводится работа по установке дорожных указателей.
Первая установка знаков была произведена в 2016 году к объектам культурного наследия: "Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова", мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова". Всего на сегодняшний день установлено 17 знаков ориентирующей информации для туристов к пяти объектам туристского показа.
Основной проблемой в сфере развития внутреннего и въездного туризма остается разработка и внедрение эффективного механизма учета туристических потоков на территории муниципального образования.
В перспективе планируется разнообразить событийный календарь города Сургута, расширить сложившийся перечень и организовать новые для туризма мероприятия. Результатом реализации подпрограммы станет продвижение туристского потенциала города и повышение информированности о нем на внутреннем туристском рынке, развитие системы туристской навигации на территории города.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры. Большая часть зданий имеет средний процент износа - 25%. Муниципальные учреждения культуры осуществляют предоставление муниципальных услуг для населения города на 41 объекте, в том числе на 1 объекте учреждение располагается на основании договора аренды (МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"), на 1 - на основании договора безвозмездного пользования (МБУК "Сургутский художественный музей").
Также проблемой является обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры. Специальной рабочей группой, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов, проведено обследование и паспортизация объектов на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. По итогам проведенной работы определено, что на одном объекте обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья в специально выделенных участках и помещениях (Галерея современного искусства "Стерх").
На 19 объектах имеются (один из элементов либо несколько) пандусы, съезды, перила, автостоянки для инвалидов, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, подъемные устройства, кнопки вызова, но этого недостаточно для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов на объекты.
Комитетом культуры и туризма совместно с общественными организациями инвалидов определен перечень приоритетных объектов, на которых требуется выполнение мероприятий (посредством проведения капитального ремонта) по обеспечению лицам с ограниченными возможностями здоровья условий доступности. Перечень состоит из 13 объектов, которые включены в муниципальную программу. Не все объекты возможно приспособить из-за отсутствия технической возможности и в таких случаях доступ определяется в рамках "разумного приспособления".
С целью изменения существующей ситуации в части улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры осуществляется целенаправленная деятельность:
- в 2018 году дополнительно выделены средства на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 3. Реконструкция". Необходимо выделение средств на выполнение работ по реконструкции, ориентировочная стоимость 102 399 200,0 млн. рублей;
- в 2018 году Западно-Сибирским филиалом акционерного общества "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" проведено обследование технического состояния конструктивных элементов здания городского культурно-досугового центра "Строитель" (МАУ "Городской культурный центр"). В результате обследования установлено, что общий процент износа составляет 65%, износ основных несущих конструкций здания (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша) - 70%. Капитальный ремонт здания выполнен в 1995 году (более 24 лет).
Ориентировочный расчет стоимости реконструкции объекта 572 365,46 тыс. рублей:
- проектно-изыскательские работы - 14 428,38 тыс. рублей;
- строительно-монтажные работы - 557 937,08 тыс. рублей.
Депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Айсиным Р.Р., Кандаковым И.С., Сазоновым О.А. предложены для выполнения проектно-изыскательских работ в 2020 году средства из депутатских фондов.
В 2019 году за счет средств бюджета города проведено обследование конструкций здания кинотеатра "Аврора" (МАУ ТАиК "Петрушка"). По результатам обследования строительных конструкций общее техническое состояние здания оценивается как аварийное. Также в заключении обозначено, что выполнение реконструкции здания экономически нецелесообразно и рекомендуется выполнить демонтаж всех конструкций здания.
Ориентировочный расчет стоимости строительства объекта 628 119,33 тыс. рублей (2019 год):
- проектно-изыскательские работы - 29 742,31 тыс. рублей;
- строительно-монтажные работы - 598 377,02 тыс. рублей.
Необходимо выделение средств на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция".
В целях обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта необходимо выделение финансовых средств (потребность отражена в таблице 4 муниципальной программы).
Потребность в строительстве объектов сферы культуры и объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы на период до 2030 года сформирована и отражена в таблице 4 приложения 4 к настоящей муниципальной программе по годам реализации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ, и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 02.11.2015 N 7674.
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Целью реализации подпрограммы является организация отдыха и продуктивной занятости детей и молодежи путем осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
В 2019 году лагеря дневного пребывания (без организации дневного сна) были организованы в дни весенних, летних и осенних каникул на базе шести детских школ искусств с охватом 738 человек (в 2018 году летним отдыхом на базе лагерей было охвачено 700 детей).
Условия для нахождения детей соответствуют санитарным нормам, предъявляемым к устройству лагерей с дневным пребыванием детей. Педагогический персонал учреждений дополнительного образования имеет достаточный опыт работы по реализации летних программ художественно-эстетической направленности.
Осложняет предоставление услуг по организации отдыха и продуктивной занятости детей и молодежи на базе детских школ искусств отсутствие в учреждении услуг по медицинскому сопровождению детей и организованных пунктов общественного питания. Медицинское сопровождение деятельности лагерей и питание детей организуется на площадях средних общеобразовательных школ на основе заключенных соглашений, а также договоров с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клиническая городская поликлиника" и Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Комбинат школьного питания".
В течение всего периода реализации муниципальной программы будет продолжаться работа по обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10".
В плановом периоде 2021 - 2022 годов предполагается сохранить количество учреждений и увеличить численность детей, посетивших лагеря, до 770 человек.
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие результат реализации программы, представлены в таблице 1 приложения 1 к настоящей муниципальной программе.
Иные показатели муниципальной программы, характеризующие отдельные направления программы, в том числе предусмотренные государственными программами, Указами Президента Российской Федерации, дорожными картами муниципального и окружного значения, протокольными поручениями, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, представлены в таблице 2 приложения 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Программные мероприятия
Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы представлены в таблице 3 приложения 3 к настоящей муниципальной программе.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по подпрограмме 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры":
Основное мероприятие 6.1. "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры":
- МБУ ИКЦ "Старый Сургут" - капитальный ремонт строения N 19 с учетом выполнения проектно-изыскательских работ;
- МБУК "Сургутский краеведческий музей" - выполнение проектно-изыскательских работ (капитальный ремонт фасада здания "Дом Г.С. Клепикова");
- МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" - капитальный ремонт внутренних помещений в здании галереи современного искусства "Стерх";
- МАУ "Сургутская филармония" - капитальный ремонт.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4 приложения 4 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
В рамках регионального проекта "Культурная среда" (подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п) в 2019 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 3 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В 2023 году планируется выделение средств из окружного бюджета на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами еще одного образовательного учреждения в сфере культуры муниципального образования город Сургут. Данное мероприятие в настоящее время не обеспечено финансированием.
Показатель "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед." (1 - в 2023 году) включен в таблицу 2 приложения 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Общее руководство реализацией муниципальной программы, контроль за ходом реализации муниципальной программы, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается комитетом культуры и туризма Администрации города (далее - администратор муниципальной программы) совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в рамках установленной сферы деятельности.
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, обеспечивающие развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения, а также создание условий для развития туризма.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным учреждениям, курируемым комитетом культуры и туризма Администрации города, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств комитету культуры и туризма, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства Администрации города.
Администратор муниципальной программы в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года готовит, обеспечивает согласование и подписание проекта муниципального правового акта Администрации города об утверждении перечня мероприятий, выполняемых муниципальными бюджетными, автономными учреждениями в рамках муниципального задания, на очередной финансовый год.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, вносит необходимые изменения в программу в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (далее - порядок N 5159), а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения целевых и иных показателей, организация подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вносят изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджет. После изменения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, принятия администратором программы решения о внесении изменений в муниципальную программу в целях ее совершенствования, обеспечения наиболее эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития города, администратор готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативными правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, несут ответственность за:
- своевременную и качественную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее соответствие действующему законодательству;
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов Администрации города до главных распорядителей бюджетных средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальная программа приводится администратором, соадминистраторами (каждым в своей части) в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут;
- за пределами планового периода - до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период - в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п.
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности и результативности программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору:
- отчеты по состоянию на 01 июля и 01 октября текущего года в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 3 к Порядку N 5159;
- годовой отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку N 5159.
Администратор представляет в департамент финансов:
- отчеты по состоянию на 01 июля и 01 октября текущего года в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, согласно приложению 3 к порядку N 5159;
- годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку N 5159.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на период
до 2030 года"
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель* |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор |
||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Количество посещений общедоступных библиотек, ед. |
570 040 |
570 060 |
570 080 |
570 100 |
570 120 |
590 000 |
590 020 |
590 040 |
590 060 |
590 080 |
590 100 |
590 120 |
7 195 580 |
ККиТ |
2 |
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания (в том числе по сертификату персонифицированного финансирования дополнительного образования), чел. |
2 994 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
3 002 |
ККиТ |
3 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
3 546 |
3 356 |
3 368 |
3 391 |
3 406 |
3 421 |
3 447 |
3 462 |
3 477 |
3 492 |
3 508 |
3 524 |
37 852 |
ККиТ |
4 |
Количество участников проведенных мероприятий, чел. |
482 069 |
477 268 |
474 918 |
503 273 |
507 623 |
511 963 |
525 461 |
527 701 |
530 051 |
532 381 |
534 781 |
537 161 |
5 662 581 |
ККиТ |
5 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
25,50 |
3,03 |
3,58 |
3,59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,59 |
ККиТ |
* - плановое значение 2019 года
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на период
до 2030 года"
Таблица 2
Иные показатели
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер показателя |
Наименование показателя, |
Признак показателя |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
I |
Сводные показатели муниципальных заданий |
|||||||||||||||
1 |
Количество потребителей услуги, чел. |
целевой показатель |
35 246 |
35 396 |
35 551 |
35 701 |
35 841 |
36 061 |
36 201 |
36 351 |
36 481 |
36 681 |
36 861 |
396 371 |
ККиТ |
|
2 |
Количество проведенных выставок, ед. |
целевой показатель |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
659 |
ККиТ |
|
3 |
Количество культурно-массовых мероприятий, концертов, экскурсий, ед. |
целевой показатель |
1 229 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
13 554 |
ККиТ |
|
4 |
Количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, экскурсий, чел. |
целевой показатель |
325 722 |
323 222 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
3 846 410 |
ККиТ |
|
5 |
Количество клубных формирований, ед. |
нецелевой показатель |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
ККиТ |
|
6 |
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел. |
нецелевой показатель |
1 465 |
1 465 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
ККиТ |
|
7 |
Количество аттракционов, ед. |
нецелевой показатель |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
ККиТ |
|
8 |
Количество культурно-массовых мероприятий, концертов, публичных показов и выступлений, ед. |
целевой показатель |
635 |
635 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
7 159 |
ККиТ |
|
9 |
Количество участников проведенных мероприятий, число зрителей публичных показов и выступлений, чел. |
целевой показатель |
116 300 |
116 300 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 400 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
1 419 800 |
ККиТ |
|
10 |
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед. |
нецелевой показатель |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
473 |
ККиТ |
|
11 |
Количество посещений туристско-информационного центра, ед. |
нецелевой показатель |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
24 000 |
ККиТ |
|
12 |
Количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
нецелевой показатель |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
ККиТ |
|
13 |
Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
нецелевой показатель |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
8 470 |
ККиТ |
|
II |
Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
нецелевой показатель |
1 690 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
ККиТ |
|
2 |
Количество приобретенных баз данных, ед. |
нецелевой показатель |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ККиТ |
|
3 |
Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
нецелевой показатель |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ККиТ (администратор) |
|
4 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в отрасли "культура" |
нецелевой показатель |
4,3 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,7 |
3,7 |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
ККиТ |
|
III |
Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования |
|||||||||||||||
1 |
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг |
нецелевой показатель |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
ККиТ |
|
2 |
Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % |
нецелевой показатель |
101,2 |
101,53 |
102,01 |
102,49 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
ККиТ |
|
IV |
Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
|||||||||||||||
1 |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. |
нецелевой показатель |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
ККиТ |
|
V |
Иные показатели |
|||||||||||||||
1 |
Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек, ед. |
нецелевой показатель |
161 300 |
161 550 |
161 750 |
161 950 |
163 900 |
164 050 |
164 050 |
164 050 |
164 050 |
164 050 |
164 050 |
164 050 |
ККиТ |
|
2 |
Обеспеченность города библиотеками |
нецелевой показатель |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
ККиТ |
|
3 |
Количество просветительских мероприятий, ед. |
целевой показатель |
1 385 |
1 398 |
1 411 |
1 424 |
1 437 |
1 453 |
1 466 |
1 479 |
1 492 |
1 506 |
1 519 |
15 970 |
ККиТ |
|
4 |
Количество проведенных мероприятий |
нецелевой показатель |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
2 750 |
ККиТ |
|
5 |
Количество реализованных проектов, ед. |
нецелевой показатель |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
ККиТ |
|
6 |
Количество произведённой печатной информационной продукции |
нецелевой показатель |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
22 000 |
ККиТ |
|
7 |
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
нецелевой показатель |
- |
- |
- |
5,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,5 |
ККиТ |
|
8 |
Численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
нецелевой показатель |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
374 |
ККиТ |
|
9 |
Количество мероприятий, направленных |
целевой показатель |
48 |
47 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
47 |
510 |
ККиТ |
|
10 |
Количество объектов муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
нецелевой показатель |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
ДГХ (соадминистратор) ДАиГ (соадминистратор) |
|
11 |
Удельный вес существующих объектов культуры, которые после проведения на них капитального ремонта, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности от общего числа объектов культуры, % |
нецелевой показатель |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
ККиТ |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на период
до 2030 года"
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего (руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Комплексная цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры | ||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. |
всего, в том числе |
2 375 104 990,01 |
215 546 678,90 |
184 277 432,54 |
183 112 696,34 |
194 645 646,92 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
16 546 500,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 358 558 490,01 |
214 995 578,90 |
183 726 332,54 |
182 561 596,34 |
192 783 996,92 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
2 354 421 865,01 |
214 857 803,90 |
183 588 557,54 |
182 423 821,34 |
192 318 584,42 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 354 421 865,01 |
214 857 803,90 |
183 588 557,54 |
182 423 821,34 |
192 318 584,42 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 1.1.2. |
всего, в том числе |
20 683 125,00 |
688 875,00 |
688 875,00 |
688 875,00 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
16 546 500,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
4 136 625,00 |
137 775,00 |
137 775,00 |
137 775,00 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 375 104 990,01 |
215 546 678,90 |
184 277 432,54 |
183 112 696,34 |
194 645 646,92 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
16 546 500,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 358 558 490,01 |
214 995 578,90 |
183 726 332,54 |
182 561 596,34 |
192 783 996,92 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | ||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. |
всего, в том числе |
1 453 718 923,92 |
139 663 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 453 718 923,92 |
139 663 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 453 718 923,92 |
139 663 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 453 718 923,92 |
139 663 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута | ||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. |
всего, в том числе |
5 058 741 347,30 |
477 954 763,18 |
388 973 441,53 |
389 105 014,32 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 058 741 347,30 |
477 954 763,18 |
388 973 441,53 |
389 105 014,32 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 3.2. |
всего, в том числе |
4 138 481,16 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
342 225,89 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 138 481,16 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
342 225,89 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
5 062 879 828,46 |
478 277 953,18 |
389 296 631,53 |
389 428 204,32 |
411 965 525,55 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 062 879 828,46 |
478 277 953,18 |
389 296 631,53 |
389 428 204,32 |
411 965 525,55 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | ||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. |
всего, в том числе |
2 959 805 763,01 |
276 939 677,79 |
227 247 326,47 |
228 668 682,96 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 959 805 763,01 |
276 939 677,79 |
227 247 326,47 |
228 668 682,96 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.2. |
всего, в том числе |
3 544 082 067,63 |
324 499 888,30 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
2 052 300,00 |
2 052 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 541 150 167,63 |
321 567 988,30 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.1. |
всего, в том числе |
3 540 995 857,10 |
321 413 677,77 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 540 995 857,10 |
321 413 677,77 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.2. |
всего, в том числе |
3 086 210,53 |
3 086 210,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
2 052 300,00 |
2 052 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
154 310,53 |
154 310,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.3. |
всего, в том числе |
31 347 919,99 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 583 555,66 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
31 347 919,99 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 583 555,66 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений |
всего, в том числе |
6 535 235 750,63 |
603 854 860,89 |
504 363 848,30 |
505 048 054,84 |
533 121 385,27 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
2 052 300,00 |
2 052 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 532 303 850,63 |
600 922 960,89 |
504 363 848,30 |
505 048 054,84 |
533 121 385,27 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 5: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | ||||||||||||||
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. |
всего, в том числе |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Создание условий |
всего, в том числе |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 6: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. |
всего, в том числе |
22 338 361,94 |
22 338 361,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
22 338 361,94 |
22 338 361,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1. |
всего, в том числе |
4 595 721,62 |
4 595 721,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 595 721,62 |
4 595 721,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. |
всего, в том числе |
359 044,99 |
359 044,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
359 044,99 |
359 044,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.3. |
всего, в том числе |
4 086 001,39 |
4 086 001,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 086 001,39 |
4 086 001,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. |
всего, в том числе |
13 297 593,94 |
13 297 593,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
13 297 593,94 |
13 297 593,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2. |
всего, в том числе |
104 338 491,57 |
1 331 236,03 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
104 338 491,57 |
1 331 236,03 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
126 676 853,51 |
23 669 597,97 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
126 676 853,51 |
23 669 597,97 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 7: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | ||||||||||||||
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | ||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. |
всего, в том числе |
63 457 179,29 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
6 950 886,65 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
33 486 502,94 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
3 620 811,50 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 7.1.1. |
всего, в том числе |
59 941 352,70 |
2 220 050,10 |
2 220 050,10 |
2 220 050,10 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 7.1.2. |
всего, в том числе |
3 515 826,59 |
274 564,50 |
274 564,50 |
274 564,50 |
290 736,35 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 515 826,59 |
274 564,50 |
274 564,50 |
274 564,50 |
290 736,35 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей |
всего, в том числе |
63 457 179,29 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
6 950 886,65 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
33 486 502,94 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
3 620 811,50 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 8. |
всего, в том числе |
446 747 186,78 |
35 141 202,41 |
35 023 723,23 |
34 836 090,27 |
36 898 095,99 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
446 747 186,78 |
35 141 202,41 |
35 023 723,23 |
34 836 090,27 |
36 898 095,99 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 9. |
всего, в том числе |
417 135 083,43 |
31 055 629,96 |
32 795 599,72 |
32 696 019,97 |
34 621 815,55 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
417 135 083,43 |
31 055 629,96 |
32 795 599,72 |
32 696 019,97 |
34 621 815,55 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 10. |
всего, в том числе |
21 008 485,11 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 737 267,20 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
21 008 485,11 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 737 267,20 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Общий объем финансирования программы - всего, |
всего, в том числе |
16 593 261 711,07 |
1 539 692 204,79 |
1 276 742 782,59 |
1 278 184 655,60 |
1 355 112 843,83 |
1 387 683 777,81 |
1 426 804 674,78 |
1 459 593 966,49 |
1 485 444 101,57 |
1 596 294 013,91 |
1 917 114 987,74 |
1 870 593 701,96 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
48 569 476,35 |
3 713 425,05 |
1 661 125,05 |
1 661 125,05 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
16 543 812 634,72 |
1 535 099 179,74 |
1 275 081 657,54 |
1 276 523 530,55 |
1 349 921 118,68 |
1 382 492 052,66 |
1 421 612 949,63 |
1 454 402 241,34 |
1 480 252 376,42 |
1 591 102 288,76 |
1 911 923 262,59 |
1 865 401 976,81 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования администратора - |
всего, в том числе |
16 028 441 289,02 |
1 483 326 342,99 |
1 235 641 253,66 |
1 234 931 662,62 |
1 309 312 249,56 |
1 340 777 099,19 |
1 378 490 795,80 |
1 410 113 307,33 |
1 434 973 829,23 |
1 542 033 424,12 |
1 851 893 758,81 |
1 806 947 565,71 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
48 569 476,35 |
3 713 425,05 |
1 661 125,05 |
1 661 125,05 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
15 978 992 212,67 |
1 478 733 317,94 |
1 233 980 128,61 |
1 233 270 537,57 |
1 304 120 524,41 |
1 335 585 374,04 |
1 373 299 070,65 |
1 404 921 582,18 |
1 429 782 104,08 |
1 536 841 698,97 |
1 846 702 033,66 |
1 801 755 840,56 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
551 522 828,11 |
43 068 267,86 |
41 101 528,93 |
43 252 992,98 |
45 800 594,27 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
551 522 828,11 |
43 068 267,86 |
41 101 528,93 |
43 252 992,98 |
45 800 594,27 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры |
всего, в том числе |
13 297 593,94 |
13 297 593,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
13 297 593,94 |
13 297 593,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на период
до 2030 года"
Таблица 4
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный администратор (соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Комплексная цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | ||||||||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | ||||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. |
Всего, в том числе: |
11 879 246 352,60 |
84 706 513,28 |
606 966 797,78 |
1 137 964 485,99 |
399 788 911,11 |
701 742 633,33 |
1 203 400 522,22 |
1 240 117 888,89 |
647 819 333,33 |
1 849 520 433,33 |
2 218 286 600,00 |
1 788 932 233,33 |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 674 139 034,34 |
75 145 040,00 |
530 207 900,00 |
1 024 138 394,34 |
359 810 020,00 |
631 568 370,00 |
1 083 060 470,00 |
1 116 106 100,00 |
583 037 400,00 |
1 664 568 390,00 |
1 996 457 940,00 |
1 610 039 010,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
1 205 107 318,26 |
9 561 473,28 |
76 758 897,78 |
113 826 091,65 |
39 978 891,11 |
70 174 263,33 |
120 340 052,22 |
124 011 788,89 |
64 781 933,33 |
184 952 043,33 |
221 828 660,00 |
178 893 223,33 |
||
Мероприятие 6.1.1 |
Всего, в том числе: |
746 430,43 |
100 000,00 |
350 000,00 |
296 430,43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
597 144,34 |
80 000,00 |
280 000,00 |
237 144,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
149 286,09 |
20 000,00 |
70 000,00 |
59 286,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2 |
Всего, в том числе: |
710 413 700,00 |
30 778 144,44 |
339 817 777,78 |
339 817 777,78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
639 372 330,00 |
27 700 330,00 |
305 836 000,00 |
305 836 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
71 041 370,00 |
3 077 814,44 |
33 981 777,78 |
33 981 777,78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.3. |
Всего, в том числе: |
616 000 677,78 |
8 824 455,56 |
141 750 000,00 |
465 426 222,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
554 400 610,00 |
7 942 010,00 |
127 575 000,00 |
418 883 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
61 600 067,78 |
882 445,56 |
14 175 000,00 |
46 542 622,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. |
Всего, в том числе: |
350 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
175 000 000,00 |
175 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
315 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
157 500 000,00 |
157 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
35 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.5. |
Всего, в том числе: |
410 022 222,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248 681 333,33 |
161 340 888,89 |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
369 020 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
223 813 200,00 |
145 206 800,00 |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
41 002 222,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 868 133,33 |
16 134 088,89 |
- |
||
Мероприятие 6.1.6. |
Всего, в том числе: |
550 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000 000,00 |
400 000 000,00 |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
495 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135 000 000,00 |
360 000 000,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
55 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
Мероприятие 6.1.7. |
Всего, в том числе: |
876 731 111,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
277 777 777,78 |
277 777 777,78 |
321 175 555,56 |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
789 058 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 000 000,00 |
250 000 000,00 |
289 058 000,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
87 673 111,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 777 777,78 |
27 777 777,78 |
32 117 555,56 |
||
Мероприятие 6.1.8. |
Всего, в том числе: |
221 800 000,00 |
- |
- |
- |
110 900 000,00 |
110 900 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
199 620 000,00 |
- |
- |
- |
99 810 000,00 |
99 810 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
22 180 000,00 |
- |
- |
- |
11 090 000,00 |
11 090 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.9. |
Всего, в том числе: |
1 327 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
383 333 333,33 |
560 933 322,22 |
383 333 344,44 |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 194 840 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
345 000 000,00 |
504 839 990,00 |
345 000 010,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
132 760 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 333 333,33 |
56 093 332,22 |
38 333 334,44 |
||
Мероприятие 6.1.10. |
Всего, в том числе: |
888 128 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 371 833,33 |
333 333 333,33 |
544 423 333,33 |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
799 315 650,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 334 650,00 |
300 000 000,00 |
489 981 000,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
88 812 850,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 037 183,33 |
33 333 333,33 |
54 442 333,33 |
||
Мероприятие 6.1.11. |
Всего, в том числе: |
54 646 255,56 |
- |
- |
54 646 255,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 181 630,00 |
- |
- |
49 181 630,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
5 464 625,56 |
- |
- |
5 464 625,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.12. |
Всего, в том числе: |
839 270 000,00 |
- |
- |
- |
- |
11 111 111,11 |
333 333 333,33 |
494 825 555,56 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
755 343 000,00 |
- |
- |
- |
- |
10 000 000,00 |
300 000 000,00 |
445 343 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
83 927 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 111 111,11 |
33 333 333,33 |
49 482 555,56 |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.13. |
Всего, в том числе: |
801 953 788,89 |
- |
- |
277 777 800,00 |
277 777 800,00 |
246 398 188,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
721 758 410,00 |
- |
- |
250 000 020,00 |
250 000 020,00 |
221 758 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
80 195 378,89 |
- |
- |
27 777 780,00 |
27 777 780,00 |
24 639 818,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.14. |
Всего, в том числе: |
151 044 000,00 |
43 803 000,00 |
107 241 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
135 939 600,00 |
39 422 700,00 |
96 516 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
15 104 400,00 |
4 380 300,00 |
10 724 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.15. |
Всего, в том числе: |
876 731 111,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 827 000,00 |
333 333 333,33 |
452 570 777,78 |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
789 058 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 744 300,00 |
300 000 000,00 |
407 313 700,00 |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
87 673 111,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 082 700,00 |
33 333 333,33 |
45 257 077,78 |
- |
||
Мероприятие 6.1.16. |
Всего, в том числе: |
284 661 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
142 330 500,00 |
142 330 500,00 |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
256 194 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
128 097 450,00 |
128 097 450,00 |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
28 466 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 233 050,00 |
14 233 050,00 |
- |
||
Мероприятие 6.1.17. |
Всего, в том числе: |
821 200 633,33 |
- |
- |
- |
11 111 111,11 |
333 333 333,33 |
476 756 188,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
739 080 570,00 |
- |
- |
- |
10 000 000,00 |
300 000 000,00 |
429 080 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
82 120 063,33 |
- |
- |
- |
1 111 111,11 |
33 333 333,33 |
47 675 618,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.18. |
Всего, в том числе: |
746 043 988,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248 681 333,33 |
248 681 333,33 |
248 681 322,22 |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
671 439 590,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
223 813 200,00 |
223 813 200,00 |
223 813 190,00 |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
74 604 398,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 868 133,33 |
24 868 133,33 |
24 868 132,22 |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.19. |
Всего, в том числе: |
436 622 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
218 311 000,00 |
218 311 000,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 959 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
196 479 900,00 |
196 479 900,00 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
43 662 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 831 100,00 |
21 831 100,00 |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.20. |
Всего, в том числе: |
206 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103 300 000,00 |
103 300 000,00 |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
185 940 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92 970 000,00 |
92 970 000,00 |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
20 660 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 330 000,00 |
10 330 000,00 |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.21. |
Всего, в том числе: |
410 022 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
205 011 000,00 |
205 011 000,00 |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
369 019 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
184 509 900,00 |
184 509 900,00 |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
41 002 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 501 100,00 |
20 501 100,00 |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.22. |
Всего, в том числе: |
280 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
252 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
126 000 000,00 |
126 000 000,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
28 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 000 000,00 |
14 000 000,00 |
||
Мероприятие 6.1.23. |
Всего, в том числе: |
19 008 933,28 |
1 200 913,28 |
17 808 020,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
19 008 933,28 |
1 200 913,28 |
17 808 020,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
558 256 609,06 |
70 637 610,34 |
332 145 472,64 |
155 245 589,00 |
227 937,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 000 000,00 |
- |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
288 256 609,06 |
70 637 610,34 |
197 145 472,64 |
20 245 589,00 |
227 937,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.1. |
Всего, в том числе: |
23 913 223,69 |
1 500 000,00 |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
23 913 223,69 |
1 500 000,00 |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.2. |
Всего, в том числе: |
7 402 100,90 |
328 292,34 |
7 073 808,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
7 402 100,90 |
328 292,34 |
7 073 808,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.3. |
Всего, в том числе: |
8 201 801,38 |
708 836,44 |
7 492 964,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
8 201 801,38 |
708 836,44 |
7 492 964,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.4. |
Всего, в том числе: |
13 470 553,23 |
333 032,21 |
13 137 521,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 470 553,23 |
333 032,21 |
13 137 521,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.5. |
Всего, в том числе: |
24 367 676,00 |
1 677 428,00 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
24 367 676,00 |
1 677 428,00 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.6. |
Всего, в том числе: |
15 331 969,93 |
10 163 269,93 |
5 168 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
15 331 969,93 |
10 163 269,93 |
5 168 700,00 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.7. |
Всего, в том числе: |
47 900 734,11 |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
47 900 734,11 |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.8. |
Всего, в том числе: |
102 399 200,00 |
51 200 000,00 |
51 199 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
102 399 200,00 |
51 200 000,00 |
51 199 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.9. |
Всего, в том числе: |
300 000 000,00 |
- |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 000 000,00 |
- |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
30 000 000,00 |
- |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.10. |
Всего, в том числе: |
4 480 749,84 |
4 086 001,39 |
394 748,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
4 480 749,84 |
4 086 001,39 |
394 748,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.11. |
Всего, в том числе: |
10 216 234,52 |
- |
5 220 645,52 |
4 995 589,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
10 216 234,52 |
- |
5 220 645,52 |
4 995 589,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.12. |
Всего, в том числе: |
572 365,46 |
11 940,50 |
82 487,88 |
250 000,00 |
227 937,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
572 365,46 |
11 940,50 |
82 487,88 |
250 000,00 |
227 937,08 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.3. |
Всего, в том числе: |
144 641 402,40 |
17 816 220,00 |
60 605 182,40 |
3 520 000,00 |
39 600 000,00 |
12 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств из местного бюджета |
144 641 402,40 |
17 816 220,00 |
60 605 182,40 |
3 520 000,00 |
39 600 000,00 |
12 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.1. |
Всего, в том числе: |
7 664 950,00 |
- |
7 664 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
7 664 950,00 |
- |
7 664 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.2. |
Всего, в том числе: |
9 475 490,00 |
- |
9 475 490,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
9 475 490,00 |
- |
9 475 490,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.3. |
Всего, в том числе: |
10 885 360,00 |
1 573 990,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
10 885 360,00 |
1 573 990,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.4. |
Всего, в том числе: |
8 887 460,00 |
1 672 920,00 |
7 214 540,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
8 887 460,00 |
1 672 920,00 |
7 214 540,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.5. |
Всего, в том числе: |
14 689 470,00 |
1 874 490,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
14 689 470,00 |
1 874 490,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.6. |
Всего, в том числе: |
17 820 000,00 |
- |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
17 820 000,00 |
- |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.7. |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.8. |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.9. |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.10. |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.11. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
Всего, в том числе: |
14 123 852,40 |
- |
14 123 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
14 123 852,40 |
- |
14 123 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.12. |
Всего, в том числе: |
12 694 820,00 |
12 694 820,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет средств из местного бюджета |
12 694 820,00 |
12 694 820,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.4. Приобретение нежилого помещения для размещения детской школы искусств |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.4.1. |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.5. |
Всего, в том числе: |
28 121 939,55 |
4 891 371,00 |
11 629 460,14 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет средств из местного бюджета |
28 121 939,55 |
4 891 371,00 |
11 629 460,14 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.1. |
Всего, в том числе: |
6 279 368,07 |
177 704,62 |
2 236 255,60 |
3 865 407,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств из местного бюджета |
6 279 368,07 |
177 704,62 |
2 236 255,60 |
3 865 407,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.2. |
Всего, в том числе: |
11 153 207,48 |
639 330,00 |
8 464 090,00 |
2 049 787,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств из местного бюджета |
11 153 207,48 |
639 330,00 |
8 464 090,00 |
2 049 787,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.3. |
Всего, в том числе: |
6 091 472,64 |
3 687 931,44 |
210 418,08 |
2 193 123,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств из местного бюджета |
6 091 472,64 |
3 687 931,44 |
210 418,08 |
2 193 123,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.4. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
4 597 891,36 |
386 404,94 |
718 696,46 |
3 492 789,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств из местного бюджета |
4 597 891,36 |
386 404,94 |
718 696,46 |
3 492 789,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.6. |
Всего, в том числе: |
2 089 450,02 |
- |
2 089 450,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет средств из местного бюджета |
2 089 450,02 |
- |
2 089 450,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Общий объем финансирования программы |
Всего, в том числе: |
12 742 355 753,63 |
308 051 714,62 |
1 013 436 362,98 |
1 308 331 183,40 |
439 616 848,19 |
713 842 633,33 |
1 214 400 522,22 |
1 240 117 888,89 |
647 819 333,33 |
1 849 520 433,33 |
2 218 286 600,00 |
1 788 932 233,33 |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 061 139 034,34 |
192 145 040,00 |
665 207 900,00 |
1 159 138 394,34 |
359 810 020,00 |
631 568 370,00 |
1 083 060 470,00 |
1 116 106 100,00 |
583 037 400,00 |
1 664 568 390,00 |
1 996 457 940,00 |
1 610 039 010,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
1 681 216 719,29 |
115 906 674,62 |
348 228 462,98 |
149 192 789,06 |
79 806 828,19 |
82 274 263,33 |
131 340 052,22 |
124 011 788,89 |
64 781 933,33 |
184 952 043,33 |
221 828 660,00 |
178 893 223,33 |
||
Объем финансирования администратора - комитета культуры и туризма |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
12 426 859 320,46 |
153 734 673,78 |
868 853 668,06 |
1 291 734 485,99 |
439 616 848,19 |
713 842 633,33 |
1 214 400 522,22 |
1 240 117 888,89 |
647 819 333,33 |
1 849 520 433,33 |
2 218 286 600,00 |
1 788 932 233,33 |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 944 139 034,34 |
75 145 040,00 |
665 207 900,00 |
1 159 138 394,34 |
359 810 020,00 |
631 568 370,00 |
1 083 060 470,00 |
1 116 106 100,00 |
583 037 400,00 |
1 664 568 390,00 |
1 996 457 940,00 |
1 610 039 010,00 |
||
за счет средств из местного бюджета |
1 482 720 286,12 |
78 589 633,78 |
203 645 768,06 |
132 596 091,65 |
79 806 828,19 |
82 274 263,33 |
131 340 052,22 |
124 011 788,89 |
64 781 933,33 |
184 952 043,33 |
221 828 660,00 |
178 893 223,33 |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
185 496 433,17 |
24 317 040,84 |
144 582 694,92 |
16 596 697,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
185 496 433,17 |
24 317 040,84 |
144 582 694,92 |
16 596 697,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 февраля 2020 г. N 935 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.